Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Penyuluhan, Pencegahan dan Penganggulangan HIV dan AIDS Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 01. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00

21. Program peningkatan gender dan kualitas hidup

perempuan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Implementasi Bidang Pemberdayaan Perempuan 01. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala ¡¢£¡¤ ¥¦¡§¨© §¢ª ¡©¡ ¡¢£¡¤ 14.664.190.000,00 13.664.190.000,00 1.000.000.000,00 7,32 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar negeri 02. Pekanbaru 3.999.000.000,00 3.999.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 03. Pekanbaru 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 06. Pekanbaru 4.494.000.000,00 4.494.000.000,00 Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah KabupatenKota dan Kecamatan se-Provinsi Riau 07. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00 Koordinasi Pembinaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 08. Pekanbaru 244.790.000,00 244.790.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah 09. Pekanbaru 476.400.000,00 476.400.000,00 Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Organisasi Sosial Masyarakat 11. Pekanbaru 2.500.000.000,00 3.500.000.000,00 1.000.000.000,00 40,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00

17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah 19.043.310.150,00 15.693.310.150,00 3.350.000.000,00 21,35 penyusunan standar satuan harga 02. Pekanbaru 279.430.350,00 279.430.350,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 04. Pekanbaru 400.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 25,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 14. Provinsi Riau 497.701.000,00 497.701.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 14. Provinsi Riau 497.701.000,00 497.701.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 14. Provinsi Riau 497.701.000,00 497.701.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 14. Provinsi Riau 497.701.000,00 497.701.000,00 Revaluasiappraisal asetbarang daerah 18. Pekanbaru 138.650.000,00 138.650.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 20. Pekanbaru 1.500.000.000,00 1.600.000.000,00 100.000.000,00 6,67 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 21. Pekanbaru 1.454.310.000,00 1.554.310.000,00 100.000.000,00 6,88 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 22. Pekanbaru 605.555.000,00 605.555.000,00 Evaluasi dan akurasi data penerimaan kas daerah 23. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00 Pengembangan SDM bidang perencanaan anggaran 24. Pekanbaru 300.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33 Penyediaan dukungan tenaga akuntansi dan supervisi 25. Pekanbaru 2.321.970.000,00 2.321.970.000,00 Koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi penerimaan kas daerah 26. Pekanbaru dan Jakarta 400.000.000,00 400.000.000,00 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi SKPD Non Basis 28. Pekanbaru 870.900.000,00 870.900.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah 29. Pekanbaru 600.000.000,00 600.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Keuangan Daerah 30. Pekanbaru 550.000.000,00 550.000.000,00 Penyiapan ISO 9001-2000 pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau 31. - 525.000.000,00 525.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah 33. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sinkronisasi Pelaksanaan Verifikasi dan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan 34. pekanbaru 402.800.000,00 402.800.000,00 Penilaian aset milik Pemerintah Provinsi Riau 35. Pekanbaru 550.000.000,00 550.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah 36. Pekanbaru 450.000.000,00 450.000.000,00 Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah 37. Pekanbaru 154.154.800,00 154.154.800,00 Monitoring dan evaluasi programkegiatan Biro Perlengkapan 39. Pekanbaru 149.760.000,00 149.760.000,00 Peningkatan Manajemen Asset Barang Daerah 81. Provinsi Riau 1.199.976.000,00 1.199.976.000,00 Peningkatan dan pemeliharaan sistem dan jaringan SIKD Biro Keuangan 83. - 350.000.000,00 350.000.000,00 Inventarisasi barang milik daerah 84. - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 Pengembangan Infrastruktur SIPKD 85. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kajian Tunjangan Kinerja Daerah 86. - 350.000.000,00 350.000.000,00

18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan