Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Penyuluhan, Pencegahan dan Penganggulangan HIV dan AIDS Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
01. Pekanbaru
250.000.000,00 250.000.000,00
21. Program peningkatan gender dan kualitas hidup
perempuan
200.000.000,00 200.000.000,00
0,00 0,00
Rapat Koordinasi dan Implementasi Bidang Pemberdayaan Perempuan
01. Pekanbaru
200.000.000,00 200.000.000,00
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 16.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
¡¢£¡¤ ¥¦¡§¨© §¢ª ¡©¡
¡¢£¡¤
14.664.190.000,00 13.664.190.000,00
1.000.000.000,00 7,32
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar
negeri 02.
Pekanbaru 3.999.000.000,00
3.999.000.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
03. Pekanbaru
1.350.000.000,00 1.350.000.000,00
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
06. Pekanbaru
4.494.000.000,00 4.494.000.000,00
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah KabupatenKota dan
Kecamatan se-Provinsi Riau 07.
Pekanbaru 250.000.000,00
250.000.000,00 Koordinasi Pembinaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 08.
Pekanbaru 244.790.000,00
244.790.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah
09. Pekanbaru
476.400.000,00 476.400.000,00
Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Organisasi Sosial Masyarakat
11. Pekanbaru
2.500.000.000,00 3.500.000.000,00
1.000.000.000,00 40,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12.
Pekanbaru 350.000.000,00
350.000.000,00
17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
19.043.310.150,00 15.693.310.150,00
3.350.000.000,00 21,35 penyusunan standar satuan harga
02. Pekanbaru
279.430.350,00 279.430.350,00
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
04. Pekanbaru
400.000.000,00 500.000.000,00
100.000.000,00 25,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah 14.
Provinsi Riau 497.701.000,00
497.701.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
14. Provinsi Riau
497.701.000,00 497.701.000,00
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
14. Provinsi Riau
497.701.000,00 497.701.000,00
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
14. Provinsi Riau
497.701.000,00 497.701.000,00
Revaluasiappraisal asetbarang daerah 18.
Pekanbaru 138.650.000,00
138.650.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
20. Pekanbaru
1.500.000.000,00 1.600.000.000,00
100.000.000,00 6,67
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 21.
Pekanbaru 1.454.310.000,00
1.554.310.000,00 100.000.000,00
6,88 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 22.
Pekanbaru 605.555.000,00
605.555.000,00
Evaluasi dan akurasi data penerimaan kas daerah 23.
Pekanbaru 350.000.000,00
350.000.000,00 Pengembangan SDM bidang perencanaan anggaran
24. Pekanbaru
300.000.000,00 400.000.000,00
100.000.000,00 33,33 Penyediaan dukungan tenaga akuntansi dan supervisi
25. Pekanbaru
2.321.970.000,00 2.321.970.000,00
Koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi penerimaan kas daerah
26. Pekanbaru dan Jakarta
400.000.000,00 400.000.000,00
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi SKPD Non Basis
28. Pekanbaru
870.900.000,00 870.900.000,00
Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah
29. Pekanbaru
600.000.000,00 600.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Keuangan Daerah 30.
Pekanbaru 550.000.000,00
550.000.000,00 Penyiapan ISO 9001-2000 pada Sekretariat Daerah Provinsi
Riau 31.
- 525.000.000,00
525.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi dan Penatausahaan
Pengelolaan Keuangan Daerah 33.
Pekanbaru 500.000.000,00
500.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sinkronisasi Pelaksanaan Verifikasi dan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
34. pekanbaru
402.800.000,00 402.800.000,00
Penilaian aset milik Pemerintah Provinsi Riau 35.
Pekanbaru 550.000.000,00
550.000.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah
36. Pekanbaru
450.000.000,00 450.000.000,00
Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
37. Pekanbaru
154.154.800,00 154.154.800,00
Monitoring dan evaluasi programkegiatan Biro Perlengkapan 39.
Pekanbaru 149.760.000,00
149.760.000,00 Peningkatan Manajemen Asset Barang Daerah
81. Provinsi Riau
1.199.976.000,00 1.199.976.000,00
Peningkatan dan pemeliharaan sistem dan jaringan SIKD Biro Keuangan
83. -
350.000.000,00 350.000.000,00
Inventarisasi barang milik daerah 84.
- 1.250.000.000,00
1.250.000.000,00 Pengembangan Infrastruktur SIPKD
85. -
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Kajian Tunjangan Kinerja Daerah 86.
- 350.000.000,00
350.000.000,00
18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan