Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan Program peningkatan pemberantasan penyakit

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala peralatan khusus lapangan 096. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi SSB dan HT 097. Pekanbaru 49.700.000,00 49.700.000,00 Pengadaan peralatan perlengkapan pengamanan 098. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan Bencana 100. Provinsi Riau 450.000.000,00 450.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 03. Pekanbaru 520.000.000,00 520.000.000,00 Pengadaan pakaian KORPRI 04. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. Pekanbaru 600.000.000,00 600.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. Pekanbaru 175.000.000,00 175.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 02. Provinsi Riau 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani 26. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan Lainnya Non Formal 73. Pekanbaru 575.000.000,00 575.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 299.400.000,00 299.400.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. Pekanbaru 49.400.000,00 49.400.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD 18. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan 6.951.518.000,00 4.594.518.000,00 2.357.000.000,00 51,30 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 01. Pekanbaru 3.994.518.000,00 6.276.518.000,00 2.282.000.000,00 57,13 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 03. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 pengendalian keamanan lingkungan 05. Provinsi Riau 300.000.000,00 375.000.000,00 75.000.000,00 25,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 PenanggulanganPengendalian Bencana 07. Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00

16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 01. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI POLRI dan Kejaksaan 03. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 05. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00

20. Program peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat pekat 591.179.000,00 591.179.000,00 0,00 0,00 Penegakan Peraturan Daerah 10. Provinsi Riau 591.179.000,00 591.179.000,00 Jumlah 9.839.022.000,00 12.332.047.000,00 2.493.025.000,00 25 NIP.195812301989031002 Ir. MUKHTAR AMIN Pekanbaru, 17 April 2010 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.19.02. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran