Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.932.700.000,00 1.932.700.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala dalam dan luar gedung kantor 032. Pekanbaru 358.700.000,00 358.700.000,00 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kantor dan rumah tangga 033. Pekanbaru 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat studio dan alat komunikasi 034. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala jaringan air minum 035. Pekanbaru 117.000.000,00 117.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala jaringan listrik 036. Pekanbaru 27.000.000,00 27.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.178.500.000,00 1.178.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 03. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. Pekanbaru 428.500.000,00 428.500.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.415.000.000,00 1.415.000.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. Pekanbaru 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani 26. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 In House Training 27. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00 Lokakarya Perencanaan dan Monitoring 28. Pekanbaru 65.000.000,00 65.000.000,00 Penilaian angka kredit fungsional kesehatan 29. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. Pekanbaru 27.000.000,00 27.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 03. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. Pekanbaru 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 06. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00 Optimalisasi dan Operasionalisasi Rumah Sakit BLUD dan Akreditasi 07. Pekanbaru 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.02. - KESEHATAN 16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 24.625.000.000,00 13.425.000.000,00 11.200.000.000,00 83,43 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 56. Pekanbaru 12.000.000.000,00 23.200.000.000,00 11.200.000.000,00 93,33 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Peningkatan kapasitas dan optimalisasi pengguna pelayanan dan fasilitas RS 57. Pekabaru 225.000.000,00 225.000.000,00 Operasional KSO - SIM RS 58. Pekanbaru 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 0,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan 02. Pekanbaru 135.000.000,00 135.000.000,00 Pengendalian Mutu Pelayanan Medik melalui Strategi TQM 14. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00 Optimalisasi kesehatan dan keselamatan kerja RS 15. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00

24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

7.672.353.000,00 6.300.000.000,00 1.372.353.000,00 21,78 Penyelenggaraan pelayanan pasien miskin dan gelandangan psikotik 11. Pekanbaru 6.300.000.000,00 7.672.353.000,00 1.372.353.000,00 21,78

26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 47.741.281.428,00 40.249.250.000,00 7.492.031.428,00 18,61 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain 22. Pekanbaru 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Umum, ASKES dan Pihak Ketiga 38. Pekanbaru 4.500.000.000,00 5.500.000.000,00 1.000.000.000,00 22,22 Pelaksanaan Pelayanan Sterilisasi 39. Pekanbaru 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Binatu 40. Pekanbaru 349.250.000,00 349.250.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis 41. Pekanbaru 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 Pembangunan gedung radiotherapy penyelesaian tahap akhir 42. Pekanbaru 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 Pengadaan oksigen central 43. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan makan minum pasien 44. Pekanbaru 4.500.000.000,00 5.403.294.680,00 903.294.680,00 20,07 Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit 45. Pekanbaru 9.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.000.000.000,00 11,11 ïðñòóôóóñ ï ð õ óö ó ÷ óñ ø ð ù ðúó ÷ óñ ûðôüù ôóñ ý þñ ûðôüù ÿ ø 53. Pekanbaru 4.588.736.748,00 4.588.736.748,00

27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah