Program Transmigrasi Lokal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya 04. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00

19. Program gerakan penanggulangan pengangguran

GPP 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembentukan Wirausaha Baru berbasis kepada Budaya Melayu 01. Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00 2.08. - TRANSMIGRASI

15. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 02. Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 03. Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir 2.353.007.000,00 2.353.007.000,00 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 05. Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir 146.993.000,00 146.993.000,00

16. Program Transmigrasi Lokal

1.435.563.250,00 832.269.500,00 603.293.750,00 72,49 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 01. Propinsi Riau 713.000.000,00 1.316.293.750,00 603.293.750,00 84,61 Pelatihan Pengembangan dan Pelayanan Masyarakat PPM 03. Pekanbaru 119.269.500,00 119.269.500,00 Jumlah 18.717.203.250,00 19.760.044.700,00 1.042.841.450,00 6 NIP.19530201.197902.1.002 H.R. LUKKMAN MAT, S.Sos Pekanbaru, 17 April 2010 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kepend NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.15.01. - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

885.447.800,00 920.247.800,00 34.800.000,00 -3,78 Penyediaan jasa surat menyurat 01. pekanbaru 14.580.000,00 14.580.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. pekanbaru 96.000.000,00 66.000.000,00 30.000.000,00 31,25 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 170.359.050,00 170.359.050,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 78.248.750,00 78.248.750,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Pekanbaru 23.626.000,00 23.626.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Pekanbaru 72.560.000,00 72.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Pekanbaru 29.624.000,00 29.624.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 73.200.000,00 68.400.000,00 4.800.000,00 6,56 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Pekanbaru 362.050.000,00 362.050.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur