Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Pengembangan datainformasi

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. Pekanbaru 100.000.000,00 190.000.000,00 90.000.000,00 90,00 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 023. Pekanbaru 49.995.000,00 79.395.000,00 29.400.000,00 58,81 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. Pekanbaru 100.500.000,00 151.500.000,00 51.000.000,00 50,75 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 026. Pekanbaru 64.000.000,00 64.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan rumah jabatandinas 027. Pekanbaru Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. Pekanbaru 49.600.000,00 74.100.000,00 24.500.000,00 49,40 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 029. Pekanbaru 38.250.000,00 38.250.000,00 Workshop Strategic Breakthrough 90. -

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

151.500.000,00 151.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. Pekanbaru 75.750.000,00 75.750.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. Pekanbaru 75.750.000,00 75.750.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

474.720.000,00 124.720.000,00 350.000.000,00 280,63 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. Pekanbaru 75.000.000,00 225.000.000,00 150.000.000,00 200,00 Pembinaan MentalRohaniJasmani 41. Pekanbaru 49.720.000,00 49.720.000,00 Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur Perencana 87. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

15. Program Pengembangan datainformasi

2.643.475.000,00 1.548.475.000,00 1.095.000.000,00 70,71 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 02. Provinsi Riau 665.000.000,00 665.000.000,00 Penyusunan profile daerah 05. Provinsi Riau 249.950.000,00 249.950.000,00 Pencetakan Buku Hasil-hasil Penelitian 06. Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan jaringan LAN di Bappeda Provinsi Riau 07. Bappeda Provinsi Riau 158.525.000,00 158.525.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi 08. Provinsi Riau 200.000.000,00 200.000.000,00 Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau Tahun 2010 09. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00 Pengadaan Perangkat GIS 10. Pekanbaru 800.000.000,00 800.000.000,00 Studio Infrastuktur dan Lingkungan Hidup 11. Pekanbaru 95.000.000,00 95.000.000,00 Penyusunan Pidato, Pengarahan dan Presentasi Gubernur Riau di Bidang Perencanaan 14. - 200.000.000,00 200.000.000,00

16. Program Kerjasama Pembangunan