Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 023. Pekanbaru 17.025.000,00 17.025.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. Pekanbaru 211.904.000,00 211.904.000,00 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 026. Pekanbaru 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. Pekanbaru 9.850.000,00 9.850.000,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 042. Pekanbaru 99.954.000,00 99.954.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

190.500.000,00 190.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. Pekanbaru 91.350.000,00 91.350.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. Pekanbaru 91.350.000,00 91.350.000,00 Pengadaan Pakaian Satuan Pengamanan SATPAM 08. Pekanbaru 7.800.000,00 7.800.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

122.188.000,00 122.188.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. Pekanbaru 89.310.000,00 89.310.000,00 Penilaian angka kredit pejabat fungsional 10. Pekanbaru 20.558.000,00 20.558.000,00 Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani 43. Pekanbaru 12.320.000,00 12.320.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 57.725.000,00 57.725.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. Pekanbaru 5.415.000,00 5.415.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. Pekanbaru 4.200.000,00 4.200.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. Pekanbaru 4.200.000,00 4.200.000,00 Penyusunan MateriLaporan Kinerja 12. Pekanbaru 43.910.000,00 43.910.000,00 1.13. - SOSIAL

15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 1.762.809.000,00 1.778.159.000,00 15.350.000,00 -0,86 Peningkatan Kemampuan Capacity Building petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS lainnya 02. Provinsi Riau 51.655.000,00 37.655.000,00 14.000.000,00 27,10 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 04. Provinsi Riau 771.313.000,00 769.963.000,00 1.350.000,00 0,18 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil KAT 07. Provinsi Riau 955.191.000,00 955.191.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan