Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.16.02. - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu : 1.16. - PENANAMAN MODAL Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.385.283.850,00 1.229.599.950,00 155.683.900,00 12,66 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Pekanbaru 18.400.000,00 18.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Pekanbaru 93.400.000,00 93.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 45.287.500,00 45.287.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 107.249.450,00 126.889.350,00 19.639.900,00 18,31 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 61.914.000,00 88.558.000,00 26.644.000,00 43,03 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Pekanbaru 6.180.000,00 6.180.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Pekanbaru 376.300.000,00 376.300.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Pekanbaru 2.044.000,00 2.044.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Pekanbaru 29.750.000,00 29.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 128.010.000,00 146.610.000,00 18.600.000,00 14,53 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Propinsi Riau 252.200.000,00 343.000.000,00 90.800.000,00 36,00 Penyediaan jasa keamanan kantor 23. Pekanbaru 103.320.000,00 103.320.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor 39. Pekanbaru 5.545.000,00 5.545.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

101.750.000,00 101.750.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. Pekanbaru 11.350.000,00 11.350.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 023. Pekanbaru 37.200.000,00 37.200.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. Pekanbaru 43.200.000,00 43.200.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 029. Pekanbaru 10.000.000,00 10.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

150.300.000,00 150.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. Pekanbaru 24.150.000,00 24.150.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05. Pekanbaru 126.150.000,00 126.150.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur