Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutinberkala ruang poliklinik rumah sakit 02. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit 17. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit pemeliharaan rutinberkala ruang rawat inap, jaringan air bersih dan instalasi listrik secara cito 22. RS Jiwa Tampan Provinsi Riau 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan ruang gudang rumah sakit 23. RS Jiwa Tampan Provinsi Riau 125.000.000,00 125.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah tangga rumah sakit 24. RSJ. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00

28. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.118.600.000,00 1.118.600.000,00 0,00 0,00 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 05. Pekanbaru dan luar daerah 83.600.000,00 83.600.000,00 Kemitraan pengobatanrehabilitasi lanjutan bagi pasien rujukan 09. Pekanbaru 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Kemitraan penyelenggaraan program terapi communitas narkoba 10. Pekanbaru 35.000.000,00 35.000.000,00 Jumlah 11.404.994.500,00 13.419.307.400,00 2.014.312.900,00 18 NIP.19530910.198012.1.001 Dr. H. MURSAL AMIR Pekanbaru, 17 April 2010 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Direktur Utama RSJ Tampan NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum : 1.03. - PEKERJAAN UMUM Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.527.810.000,00 1.527.810.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Pekanbaru 561.420.000,00 561.420.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 128.130.000,00 128.130.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 134.000.000,00 134.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 135.000.000,00 135.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Pekanbaru 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Pekanbaru 30.750.000,00 30.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 47.500.000,00 47.500.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Pekanbaru 356.650.000,00 356.650.000,00 Penyediaan jasa keamanan kantor 23. Pekanbaru 129.360.000,00 129.360.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur