Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.02.03. - Rumah Sakit Jiwa Tampan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.510.963.000,00 1.510.963.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. RS Jiwa Tampan Provinsi Riau 256.000.000,00 256.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. RS Jiwa Tampan Provinsi Riau 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 395.000.000,00 395.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. RS Jiwa Tampan 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. RSJ TAMPAN PROP.RIAU 114.353.000,00 114.353.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. RS Jiwa Tampan Provinsi Riau 102.140.000,00 102.140.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. RSJ TAMPAN 45.750.000,00 45.750.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor 16. Pekanbaru 15.000.000,00 15.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Luar daerah provinsi 149.920.000,00 149.920.000,00 Penyediaan jasa tenaga kontrak 26. Pekanbaru 292.800.000,00 292.800.000,00 P P 27. Pekanbaru 40.000.000,00 40.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

367.090.000,00 310.590.000,00 56.500.000,00 18,19 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007. Pekanbaru 24.840.000,00 24.840.000,00 Pengadaan mebeleur 010. Pekanbaru 48.800.000,00 48.800.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. Pekanbaru 75.000.000,00 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. Pekanbaru 137.000.000,00 183.500.000,00 46.500.000,00 33,94 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 026. Pekanbaru 10.000.000,00 10.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. Pekanbaru 14.950.000,00 14.950.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

267.277.000,00 267.277.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 02. Pekanbaru 106.102.000,00 106.102.000,00 Pengadaan Pakaian Batik Tradisional 10. Pekanbaru 110.000.000,00 110.000.000,00 Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 11. Pekanbaru 51.175.000,00 51.175.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

673.695.500,00 673.695.500,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. Pekanbaru dan luar daerah 49.000.000,00 49.000.000,00 Bimbingan teknisworkshop sumber daya aparatur 30. Pekanbaru dan Luar Daerah 334.400.000,00 334.400.000,00 Pelatihan MPKP 2 31. Pekanbaru 47.675.000,00 47.675.000,00 Pelatihan Perawatan kesehatan jiwa masyarakat CMHN 32. Pekanbaru 92.517.500,00 92.517.500,00 Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi perencanaan Rumah Sakit Tampan 33. pekanbaru 92.603.000,00 92.603.000,00 Koordinasi dan konsultasi Standar Pelayanan Tenaga Medik dan Keperawatan 34. Pekanbaru 57.500.000,00 57.500.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 97.425.000,00 97.425.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. Pekanbaru 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. pekanbaru 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 03. Pekanbaru 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. Pekanbaru 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Laporan LAKIP 08. Pekanbaru 7.500.000,00 7.500.000,00 Penyusunan Renstra 2009-2013 09. Pekanbaru dan Luar Daerah 69.925.000,00 69.925.000,00 1.02. - KESEHATAN

16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat