Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 480.092.850,00 480.092.850,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. BAPEMAS BANGDES 31.676.850,00 31.676.850,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 26.714.000,00 26.714.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 26.840.050,00 26.840.050,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bapemasy Bangdes se-Provinsi Riau 19. Pekanbaru 294.971.950,00 294.971.950,00 Monitoringpemantauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan MusrenbangdesKel 20. BAPEMAS BANGDES Provinsi Riau 99.890.000,00 99.890.000,00

1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.230.683.000,00 1.230.683.000,00 0,00 0,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pos Pelayanan Teknologi Desa 04. Provinsi Riau 322.300.000,00 322.300.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi serta Gelar Teknologi Tepat Guna 05. Provinsi Riau 308.383.000,00 308.383.000,00 Operasional dan Pelaksanaan Tim Koordinasi dalam Penanggulangan Kemiskinan TKPK 06. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 600.000.000,00 600.000.000,00

16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

21.823.924.591,00 21.823.924.591,00 0,00 0,00 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 05. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 1.561.734.563,00 1.561.734.563,00 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Program PPD se Provinsi Riau 08. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 173.063.045,00 173.063.045,00 Fasilitasi Program Pemberdayaan Desa 09. Bapemas Bangdes Provinsi riau 16.334.500.000,00 16.334.500.000,00 Pelatihan Petugas Pendamping Lembaga Ekonomi Pedesaan 10. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 443.775.017,00 443.775.017,00 Pelatihan Pengelola UED-SP se Provinsi Riau 11. Pekanbaru 3.178.056.150,00 3.178.056.150,00 Seleksi Penerimaan Tenaga Pendamping Desa 12. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 132.795.816,00 132.795.816,00

17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa 5.131.442.519,00 5.131.442.519,00 0,00 0,00 Monitoring dan Pengawasan Pelaksnaan Kegiatan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri 05. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 1.058.599.215,00 1.058.599.215,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau 06. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 213.954.500,00 213.954.500,00 Pemberdayaan Masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa TMMD 07. Kab. Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Dumai 362.625.000,00 362.625.000,00 Perlombaan Desa dan Kelurahan 08. Bapemas Bangdes Provinsi riau 886.208.304,00 886.208.304,00 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BB-GRM Tingkat Provinsi 09. Bapemas Bangdes Provinsi Riau 422.585.000,00 422.585.000,00 Temu Orientasi Kepala Desa dan Lurah se Provinsi Riau 10. Provinsi Riau 1.599.350.000,00 1.599.350.000,00 Pembangunan Desa Terpadu 11. Provinsi Riau 588.120.500,00 588.120.500,00 Jumlah 30.527.988.110,00 30.567.988.110,00 40.000.000,00 NIP.196101021985031005 Drs. H. M. WARDAN, MP Pekanbaru, 17 April 2010 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangun NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran