Memonitor Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Audit Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Penyelenggaraan Selaku Gateway Tax Amnesty Monitoring Internal Control and Audit Fieldwork

108 Laporan Tahunan 2016 Panin Sekuritas

2. Memonitor Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Audit

Komite Audit telah mengkaji pelaksanaan dari rencana, program dan laporan Divisi Audit Internal dan Kepatuhan untuk tahun 2016 dan berpendapat bahwa keseluruhannya telah mencerminkan perbaikan atas fungsi kendali internal yang efektif di lingkungan PT Panin Sekuritas Tbk.

3. Kepatuhan Perusahaan Terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dari hasil penelaahan yang telah dilakukan, Komite Audit tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, PT KSEI dan PT KPEI serta peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Indonesia lainnya.

4. Penyelenggaraan Selaku Gateway Tax Amnesty

Berdasarkan Surat Penunjukan No. S-675MK.082016 tanggal 8 Agustus 2016, PT Panin Sekuritas Tbk telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Pengelola Harta Wajib Pajak Yang Berperan Sebagai Pintu Masuk Pengalihan Harta Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak Gateway. Berdasarkan dokumentasi, dalam pelaksanaan tugas sebagai Gateway, PT Panin Sekuritas Tbk telah melakukan sosialisasi perihal Tax Amnesty kepada Nasabah melalui cabang, mentaati mekanisme pemeliharaan rekening khusus Nasabah, serta tertib dalam pelaporan secara periodik kepada otoritas terkait. Komite Nominasi dan Remunerasi Dasar Hukum Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No.34POJK.042014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang terkait nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Monitoring Internal Control and Audit Fieldwork

The Audit Committee has reviewed the implementation of plans, programs and reports of the Internal Audit and Compliance Division for the year 2016 and believes that the entirety has reflected improvement over the effective internal control function within PT Panin Sekuritas Tbk

3. Corporate Compliance to the Regulatory and Legislation