. .01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . .01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur . .01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan . .01 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pe
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2 1.06 . 1.06.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541,090,608.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bappeda Kab. Kerinci 4 rekening
36,600,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Kab. Kerinci
33 orang 156,480,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bappeda Kab. Kerinci 5 orang
27,500,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Kab. Kerinci
6 macam 19,200,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Bappeda Kab. Kerinci
4 jenis 3,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bappeda Kab. Kerinci 4 macam
5,127,500.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Kab. Kerinci
691 bks, 690 ktk 18,650,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bappeda Kab. Kerinci 60 kali
218,033,108.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset Bappeda Kab. Kerinci
12 bulan 56,500,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
630,300,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatandinas Bappeda Kab. Kerinci
1 unit 20,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Bappeda Kab. Kerinci 3 macam
10,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda Kab. Kerinci
15 macam 377,750,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Bappeda Kab. Kerinci 1 unit
12,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Bappeda Kab. Kerinci
7 unit 123,750,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Bappeda Kab. Kerinci 8 macam
6,800,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 44
Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional Bappeda Kab. Kerinci
1 unit 80,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
21,600,000.00 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bappeda Kab. Kerinci
48 stel 21,600,000.00
1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
75,980,000.00 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda Kab. Kerinci 4 laporan
29,695,000.00 1.06 . 1.06.01 . 06 . 07
Penyusunan Program dan Pelaporan Bappeda Kab. Kerinci
9 laporan 46,285,000.00
1.06 . 1.06.01 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
159,100,000.00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Bappeda Kab. Kerinci
10 orang 159,100,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1,177,880,892.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 12
Penyusunan dan penetapan RANPERDA sistem perencanaan pembangunan daerah
Bappeda Kab. Kerinci 1 dokumen
68,365,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 13
Whorkshoop penyusunan dokumen perencanaan Bappeda Kab. Kerinci
210 orang 126,950,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 14 Review RPJMD dan RENSTRA SKPD 2014-2019
Bappeda Kab. Kerinci 1 Dokumen
92,256,419.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 15
Pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kab. Kerinci
12 bulan 98,351,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 16 Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD
Bappeda Kab. Kerinci 4 kali
231,246,163.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.06 . 1.06.01 . 17 . 17 Penyusunan dan penetapan RKPD
Bappeda Kab. Kerinci 100 buku
97,071,189.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 18
Penyusunan KUA-APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara
Bappeda Kab. Kerinci 100 buku
311,466,121.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 19
Penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah Bappeda Kab. Kerinci
1 dokumen 27,900,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 20 Asistensi dan fasilitasi penyusunan RENJA SKPD
Bappeda Kab. Kerinci 46 SKPD
124,275,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 428,703,900.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 Koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang industri, jasa dan
koperasi Bappeda Kab. Kerinci
34 kali Perjalanan Dinas dalam daerah, 20 kali perjalanan dinas luar
daerah 61,992,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang pertanian dan
perikanan Bappeda Kab. Kerinci
16 kali dalam daerah, 12 kali luar daerah
72,170,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03
Penyusunan profil daerah kabupaten kerinci Bappeda Kab. Kerinci
1 dokumen 59,159,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 Fasiltasi pengembangan agribisnis
Bappeda Kab. Kerinci 14 kali
63,505,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 05
Pemetaan potensi ekonomi kabupaten kerinci Bappeda Kab. Kerinci
6 kecamatan 78,962,900.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 Laporan tahunan perkembangan perekonomian kabupaten
kerinci Bappeda Kab. Kerinci
1 dokumen laporan 48,950,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 07 Fasilitasi program Green Prosperity GP
Bappeda Kab. Kerinci 12 kali
43,965,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 335,716,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan sosial Bappeda Kab. Kerinci
16 kali 84,845,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang
pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan Bappeda Kab. Kerinci
10 kali 71,486,000.00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 Koordinasi dan fasiliasi penanggulangan kemiskinan
Bappeda Kab. Kerinci 4 kali
77,310,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 11
Koordinasi program SAMISAKE kabupaten kerinci Bappeda Kab. Kerinci
5 kegiatan 102,075,000.00
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Penelitian Inovasi Daerah