. .01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . .01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur . .01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan . .01 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pe

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541,090,608.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Kab. Kerinci 4 rekening 36,600,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Kab. Kerinci 33 orang 156,480,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Kab. Kerinci 5 orang 27,500,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Kab. Kerinci 6 macam 19,200,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Bappeda Kab. Kerinci 4 jenis 3,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bappeda Kab. Kerinci 4 macam 5,127,500.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Kab. Kerinci 691 bks, 690 ktk 18,650,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda Kab. Kerinci 60 kali 218,033,108.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset Bappeda Kab. Kerinci 12 bulan 56,500,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 630,300,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatandinas Bappeda Kab. Kerinci 1 unit 20,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bappeda Kab. Kerinci 3 macam 10,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda Kab. Kerinci 15 macam 377,750,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Bappeda Kab. Kerinci 1 unit 12,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Bappeda Kab. Kerinci 7 unit 123,750,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Bappeda Kab. Kerinci 8 macam 6,800,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 44 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional Bappeda Kab. Kerinci 1 unit 80,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 21,600,000.00 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bappeda Kab. Kerinci 48 stel 21,600,000.00 1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 75,980,000.00 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Bappeda Kab. Kerinci 4 laporan 29,695,000.00 1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan Bappeda Kab. Kerinci 9 laporan 46,285,000.00 1.06 . 1.06.01 . 15 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 159,100,000.00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Bappeda Kab. Kerinci 10 orang 159,100,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,177,880,892.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 12 Penyusunan dan penetapan RANPERDA sistem perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kab. Kerinci 1 dokumen 68,365,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 13 Whorkshoop penyusunan dokumen perencanaan Bappeda Kab. Kerinci 210 orang 126,950,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 14 Review RPJMD dan RENSTRA SKPD 2014-2019 Bappeda Kab. Kerinci 1 Dokumen 92,256,419.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 15 Pengelolaan sistem perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kab. Kerinci 12 bulan 98,351,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 16 Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD Bappeda Kab. Kerinci 4 kali 231,246,163.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.06 . 1.06.01 . 17 . 17 Penyusunan dan penetapan RKPD Bappeda Kab. Kerinci 100 buku 97,071,189.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 18 Penyusunan KUA-APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Bappeda Kab. Kerinci 100 buku 311,466,121.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 19 Penyusunan penetapan kinerja pemerintah daerah Bappeda Kab. Kerinci 1 dokumen 27,900,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 20 Asistensi dan fasilitasi penyusunan RENJA SKPD Bappeda Kab. Kerinci 46 SKPD 124,275,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 428,703,900.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 01 Koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang industri, jasa dan koperasi Bappeda Kab. Kerinci 34 kali Perjalanan Dinas dalam daerah, 20 kali perjalanan dinas luar daerah 61,992,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 02 koordinasi dan evaluasi perencanaan bidang pertanian dan perikanan Bappeda Kab. Kerinci 16 kali dalam daerah, 12 kali luar daerah 72,170,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 03 Penyusunan profil daerah kabupaten kerinci Bappeda Kab. Kerinci 1 dokumen 59,159,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 Fasiltasi pengembangan agribisnis Bappeda Kab. Kerinci 14 kali 63,505,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 05 Pemetaan potensi ekonomi kabupaten kerinci Bappeda Kab. Kerinci 6 kecamatan 78,962,900.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 06 Laporan tahunan perkembangan perekonomian kabupaten kerinci Bappeda Kab. Kerinci 1 dokumen laporan 48,950,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 07 Fasilitasi program Green Prosperity GP Bappeda Kab. Kerinci 12 kali 43,965,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 335,716,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, kesehatan dan kesejahteraan sosial Bappeda Kab. Kerinci 16 kali 84,845,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 09 Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan Bappeda Kab. Kerinci 10 kali 71,486,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 10 Koordinasi dan fasiliasi penanggulangan kemiskinan Bappeda Kab. Kerinci 4 kali 77,310,000.00 1.06 . 1.06.01 . 17 . 11 Koordinasi program SAMISAKE kabupaten kerinci Bappeda Kab. Kerinci 5 kegiatan 102,075,000.00 1.06 . 1.06.01 . 16 Program Penelitian Inovasi Daerah