. .01 . 23 Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana . .01 . 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset Kabupaten Kerinci 12 Bulan 39,957,000.00 1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,700,009,649.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Kabupaten Kerinci 13 Unit 2,529,085,149.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinasoperasional Kabupaten Kerinci 1 Unit 1,720,383,500.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kabupaten Kerinci 18 Macam 236,100,000.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kabupaten Kerinci 14 macam 70,781,000.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kabupaten Kerinci 8 Unit 27,500,000.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kabupaten Kerinci 5 Unit 109,560,000.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Kabupaten Kerinci 2 Macam 6,600,000.00 1.13 . 1.13.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 19,350,000.00 1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kabupaten Kerinci 43 Stel 19,350,000.00 1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Kerinci 15 Orang 100,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 80,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kabupaten Kerinci 3 Laporan 35,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan perencanaan Kabupaten Kerinci 8 Dokumen 45,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 22 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 4,007,813,250.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 08 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Kabupaten Kerinci 16 Kecamatan 102,205,000.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 09 Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana Kabupaten Kerinci 1 Kali 150,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 10 Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana Kabupaten Kerinci 6 Desa 75,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 11 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahahan bahaya kebakaran Kabupaten Kerinci 11 Jenis 250,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 12 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kabupaten Kerinci 10 Unit 281,932,500.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 13 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kabupaten Kerinci 291 Orang 2,972,958,250.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 15 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kabupaten Kerinci 2 Kali 175,717,500.00 1.13 . 1.13.01 . 23 Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana 1,288,932,000.00 1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 Penyediaan logistik dan peralatan Kabupaten Kerinci 14 Macam 898,939,000.00 1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana PUSDALOP Kabupaten Kerinci 100 Kejadian 116,454,000.00 1.13 . 1.13.01 . 23 . 03 Penanganan darurat bencana Kabupaten Kerinci 100 Kali kejadian 73,539,000.00 1.13 . 1.13.01 . 23 . 04 Penkajian kejadian bencana secara cepat dan tepat Kabupaten Kerinci 100 Laporan Kejadian 200,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 203,000,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.13 . 1.13.01 . 24 . 01 Monitoring evaluasi dan pelaporan rekonstruksi Kabupaten Kerinci 1 kali 102,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 24 . 02 Monitoring evaluasi dan pelaporan rehabilitasi Kabupaten Kerinci 25 kali 101,000,000.00 1 . 14 Tenaga Kerja 1 . 14 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,234,125,500.00 1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 349,988,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 200 surat 4,800,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 bulan3 rekening 18,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13 orang 12 bulan 40,100,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 orang 12 bulan 16,458,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30 unit 4,440,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 43 jenis 12,940,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 macam 17,200,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 jenis 12 bulan 2,970,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 macam 5,515,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 400 Orang 12 bulan 14,715,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 43 Kali 185,300,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 bulan 27,550,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 152,590,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 unit 88,420,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 unit 7,970,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 unit 56,200,000.00 1.14 . 1.14.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14,850,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33 stel 14,850,000.00 1.14 . 1.14.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 orangkali 30,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55,081,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Dokumen 29,621,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan keuangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 laporan 25,460,000.00 1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja