. .01 . 23 Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana . .01 . 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
Kabupaten Kerinci 12 Bulan
39,957,000.00 1.13 . 1.13.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,700,009,649.00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor
Kabupaten Kerinci 13 Unit
2,529,085,149.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinasoperasional Kabupaten Kerinci
1 Unit 1,720,383,500.00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Kerinci 18 Macam
236,100,000.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur Kabupaten Kerinci
14 macam 70,781,000.00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kabupaten Kerinci 8 Unit
27,500,000.00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kabupaten Kerinci
5 Unit 109,560,000.00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Kabupaten Kerinci 2 Macam
6,600,000.00 1.13 . 1.13.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 19,350,000.00
1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kabupaten Kerinci 43 Stel
19,350,000.00 1.13 . 1.13.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Kabupaten Kerinci 15 Orang
100,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 80,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Kabupaten Kerinci
3 Laporan 35,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan perencanaan
Kabupaten Kerinci 8 Dokumen
45,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 22
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 4,007,813,250.00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 08 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
Kabupaten Kerinci 16 Kecamatan
102,205,000.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 09
Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana Kabupaten Kerinci
1 Kali 150,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 10 Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana
Kabupaten Kerinci 6 Desa
75,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 11
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahahan bahaya kebakaran
Kabupaten Kerinci 11 Jenis
250,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 12
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kabupaten Kerinci 10 Unit
281,932,500.00 1.13 . 1.13.01 . 22 . 13
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Kabupaten Kerinci
291 Orang 2,972,958,250.00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 15 Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan
kebakaran Kabupaten Kerinci
2 Kali 175,717,500.00
1.13 . 1.13.01 . 23 Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana
1,288,932,000.00 1.13 . 1.13.01 . 23 . 01
Penyediaan logistik dan peralatan Kabupaten Kerinci
14 Macam 898,939,000.00
1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana PUSDALOP Kabupaten Kerinci
100 Kejadian 116,454,000.00
1.13 . 1.13.01 . 23 . 03 Penanganan darurat bencana
Kabupaten Kerinci 100 Kali kejadian
73,539,000.00 1.13 . 1.13.01 . 23 . 04
Penkajian kejadian bencana secara cepat dan tepat Kabupaten Kerinci
100 Laporan Kejadian 200,000,000.00
1.13 . 1.13.01 . 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
203,000,000.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.13 . 1.13.01 . 24 . 01 Monitoring evaluasi dan pelaporan rekonstruksi
Kabupaten Kerinci 1 kali
102,000,000.00 1.13 . 1.13.01 . 24 . 02
Monitoring evaluasi dan pelaporan rehabilitasi Kabupaten Kerinci
25 kali 101,000,000.00
1 . 14 Tenaga Kerja
1 . 14 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3,234,125,500.00 1.14 . 1.14.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 349,988,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 200 surat
4,800,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12 bulan3 rekening 18,000,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13 orang 12 bulan
40,100,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 orang 12 bulan 16,458,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30 unit
4,440,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43 jenis 12,940,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 macam
17,200,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 jenis 12 bulan
2,970,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4 macam 5,515,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 400 Orang 12 bulan
14,715,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43 Kali 185,300,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 bulan
27,550,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 152,590,000.00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 unit
88,420,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 unit 7,970,000.00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4 unit
56,200,000.00 1.14 . 1.14.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 14,850,000.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33 stel
14,850,000.00 1.14 . 1.14.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000.00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 orangkali
30,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55,081,000.00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Dokumen
29,621,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 . 08
Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan keuangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 laporan 25,460,000.00
1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja