. .01 . 11 Program PAMSIMAS RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Perbup | Kabupaten Kerinci Lampiran I RKPD

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.03 . 1.03.01 . 10 . 01 Penyusunan sistem informasidatabase keciptakaryaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 dokumen 528,288,500.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 03 Perencaan dan penyusunan review rispam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 dokumen 298,288,500.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 04 Penyusunan standar analisa harga bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 dokumen 60,850,000.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 05 Penyusunan dokumen RPI2JM Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kerinci 20 dokumen 247,595,000.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 06 Fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan Kabupaten Kerinci 3 Kali 486,545,400.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 07 Pembangunan saluran drainasegorong-gorong Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 4,854,750,025.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 08 Pembangunan jalan lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 16 kecamatan 13,391,899,122.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 10 Pembangunan sarana dan prasarana air bersihair minum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 6 paket 3,610,450,000.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 11 Sanitasi masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci unit 2,225,043,000.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 12 Percepatan pembangunan sanitasi permukiman PPSP Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 Dokumen 289,085,000.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 13 Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 7 unit 6,264,387,150.00 1.03 . 1.03.01 . 11 Program PAMSIMAS 3,609,627,875.00 1.03 . 1.03.01 . 11 . 01 Pamsimas kabupaten kerinci 5 desa 877,761,000.00 1.03 . 1.03.01 . 11 . 02 Pembangunanrehabilitasi air minum perdesaan DAK 5 desa 2,304,171,875.00 1.03 . 1.03.01 . 11 . 04 Pembangunanpeningkatan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 Desa 427,695,000.00 1.03 . 1.03.01 . 12 Program rehabilitasi sarana dan prasarana pekerjaan umum 4,208,263,900.00 1.03 . 1.03.01 . 12 . 01 Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 12 bulan 1,216,813,900.00 1.03 . 1.03.01 . 12 . 02 Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 12 bulan 1,191,450,000.00 1.03 . 1.03.01 . 12 . 03 Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW III Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 12 Bulan 800,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 12 . 04 Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW IV Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 12 bulan 1,000,000,000.00 1 . 06 Perencanaan Pembangunan 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA 6,422,115,128.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541,090,608.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Kab. Kerinci 4 rekening 36,600,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Kab. Kerinci 33 orang 156,480,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Kab. Kerinci 5 orang 27,500,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Kab. Kerinci 6 macam 19,200,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Bappeda Kab. Kerinci 4 jenis 3,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bappeda Kab. Kerinci 4 macam 5,127,500.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Kab. Kerinci 691 bks, 690 ktk 18,650,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda Kab. Kerinci 60 kali 218,033,108.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset Bappeda Kab. Kerinci 12 bulan 56,500,000.00 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur