. .01 . 11 Program PAMSIMAS RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Perbup | Kabupaten Kerinci Lampiran I RKPD
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.03 . 1.03.01 . 10 . 01 Penyusunan sistem informasidatabase keciptakaryaan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 dokumen
528,288,500.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 03
Perencaan dan penyusunan review rispam Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
1 dokumen 298,288,500.00
1.03 . 1.03.01 . 10 . 04 Penyusunan standar analisa harga bangunan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 dokumen
60,850,000.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 05
Penyusunan dokumen RPI2JM Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kerinci
20 dokumen 247,595,000.00
1.03 . 1.03.01 . 10 . 06 Fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan
Kabupaten Kerinci 3 Kali
486,545,400.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 07
Pembangunan saluran drainasegorong-gorong Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
1 4,854,750,025.00
1.03 . 1.03.01 . 10 . 08 Pembangunan jalan lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 16 kecamatan
13,391,899,122.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 10
Pembangunan sarana dan prasarana air bersihair minum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
6 paket 3,610,450,000.00
1.03 . 1.03.01 . 10 . 11 Sanitasi masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci unit
2,225,043,000.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 12
Percepatan pembangunan sanitasi permukiman PPSP Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 Dokumen
289,085,000.00 1.03 . 1.03.01 . 10 . 13
Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
7 unit 6,264,387,150.00
1.03 . 1.03.01 . 11 Program PAMSIMAS
3,609,627,875.00 1.03 . 1.03.01 . 11 . 01
Pamsimas kabupaten kerinci
5 desa 877,761,000.00
1.03 . 1.03.01 . 11 . 02 Pembangunanrehabilitasi air minum perdesaan DAK
5 desa 2,304,171,875.00
1.03 . 1.03.01 . 11 . 04 Pembangunanpeningkatan infrastruktur
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 1 Desa
427,695,000.00 1.03 . 1.03.01 . 12
Program rehabilitasi sarana dan prasarana pekerjaan umum 4,208,263,900.00
1.03 . 1.03.01 . 12 . 01 Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW I
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 12 bulan
1,216,813,900.00 1.03 . 1.03.01 . 12 . 02
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW II Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
12 bulan 1,191,450,000.00
1.03 . 1.03.01 . 12 . 03 Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW III
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci 12 Bulan
800,000,000.00 1.03 . 1.03.01 . 12 . 04
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW IV Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci
12 bulan 1,000,000,000.00
1 . 06 Perencanaan Pembangunan
1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA
6,422,115,128.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2 1.06 . 1.06.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541,090,608.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bappeda Kab. Kerinci 4 rekening
36,600,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda Kab. Kerinci
33 orang 156,480,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bappeda Kab. Kerinci 5 orang
27,500,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Kab. Kerinci
6 macam 19,200,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Bappeda Kab. Kerinci
4 jenis 3,000,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bappeda Kab. Kerinci 4 macam
5,127,500.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Kab. Kerinci
691 bks, 690 ktk 18,650,000.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bappeda Kab. Kerinci 60 kali
218,033,108.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset Bappeda Kab. Kerinci
12 bulan 56,500,000.00
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur