. .01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan . .01 . 33 Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan . .01 . 35 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 Penanggulangan kurang energi protein KEP, anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 puskesmas
77,579,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 Desa
69,206,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
Monitoring, evaluasi dan pelaporan perbaikan gizi masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
18 puskesmas 14,989,500.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 Pengkajian dan pengembangan tatanan lingkungan sehat
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 3 Kegiatan
225,346,500.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
Pembinaan desa sanitasi total berbasis masyarakat STBM Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
11 desa 197,905,500.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 Pendampingan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat PAMSIMAS Kabupaten Kerinci
8 desa 122,323,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 Pemantauan dan pengawasan TTU, TPM dan TP3 Pestisida
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 3 Kegiatan
64,883,625.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
Pembinaan upaya kesehatan kerja pada usaha kelompok kerja Kabupaten Kerinci
39 Orang 51,043,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah medis di sarana
pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
20 uptd kesehatan 26,983,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 Pengadaan vaksin penyakit menular
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 70 Kiur
59,323,500.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
Peningkatan imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
288 Desa 78,789,900.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 Penyemprotanfogging sarang nyamuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 10 Focus
158,506,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31
Pemantauan jentik berkala dan abatisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
24 kali 81,714,500.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 Pengadaan coolchain
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 5 unit
414,810,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
5 penyakit menular 146,642,875.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 Pencegahan penularan penyakit endemikepidemik
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 350 orang
128,875,760.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
Pemusnahankarantina sumber penyebap penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
500 sampel 120,504,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan
wabah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
18 puskesmas 24,783,500.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Pelayanan kesehatan spesialistik dan konseling terpadu didaerah
sulit Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
250 Kasus 493,163,500.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 Batuan perawatan dan akomodasi pasien dengan kondisi khusus
gizi buruk, BBL dan keganasan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
5 Puskesmas Menerapkan PONED 127,133,300.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 Peningkatan kemampuan petugas pelayanan obstetri neonatal
emergency dasar Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
39 Orang 230,374,200.00
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
336,544,400.00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Penyusunan standar pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
32 sarana 20,560,000.00
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan swasta
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 40 sarana
57,961,000.00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 04
Revitaliasi sistem kesehatan : Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
4 puskesmas 258,023,400.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2 1.02 . 1.02.01 . 28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 155,643,600.00
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 Puskesmas
100,604,100.00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02
Lomba Anak Balita Indonesia Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
18 PKM 55,039,500.00
1.02 . 1.02.01 . 33 Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
157,763,600.00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01
Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk penanganan komplikasi ibu hamil dan melahirkan
Kabupaten Kerinci 260 org
157,763,600.00 1.02 . 1.02.01 . 34
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non Formal 113,911,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 Pendidikan dan pelatihan perawatn anak balita
Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 20 Orang
49,602,000.00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
Pembinaan petugas pelayanan lansia Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
18 org 64,309,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
6,605,533,600.00 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan Jaringannya D A K
Kabupaten Kerinci 6 Unit
2,942,886,000.00 1.02 . 1.02.01 . 35 . 02
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan Jaringannya D A U
Kabupaten Kerinci 16 Unit
3,662,647,600.00 1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 117,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 11 Kegiatan
117,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Laboratorium Kesehatan Daerah 9 kegiatan
100,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 422,250,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Pelompek 12 kegiatan
422,250,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 584,640,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Puskesmas Kersik Tuo 12 Kegiatan
584,640,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 395,942,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
11 kegiatan 395,942,000.00
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat