. .01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan . .01 . 33 Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan . .01 . 35 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 Penanggulangan kurang energi protein KEP, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 puskesmas 77,579,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 Desa 69,206,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perbaikan gizi masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 puskesmas 14,989,500.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 Pengkajian dan pengembangan tatanan lingkungan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 3 Kegiatan 225,346,500.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 Pembinaan desa sanitasi total berbasis masyarakat STBM Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 11 desa 197,905,500.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 Pendampingan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS Kabupaten Kerinci 8 desa 122,323,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 Pemantauan dan pengawasan TTU, TPM dan TP3 Pestisida Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 3 Kegiatan 64,883,625.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 Pembinaan upaya kesehatan kerja pada usaha kelompok kerja Kabupaten Kerinci 39 Orang 51,043,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah medis di sarana pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 20 uptd kesehatan 26,983,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 Pengadaan vaksin penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 70 Kiur 59,323,500.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 Peningkatan imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 288 Desa 78,789,900.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 Penyemprotanfogging sarang nyamuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 10 Focus 158,506,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 Pemantauan jentik berkala dan abatisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 24 kali 81,714,500.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 Pengadaan coolchain Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 5 unit 414,810,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 5 penyakit menular 146,642,875.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 Pencegahan penularan penyakit endemikepidemik Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 350 orang 128,875,760.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 Pemusnahankarantina sumber penyebap penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 500 sampel 120,504,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 puskesmas 24,783,500.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Pelayanan kesehatan spesialistik dan konseling terpadu didaerah sulit Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 250 Kasus 493,163,500.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 Batuan perawatan dan akomodasi pasien dengan kondisi khusus gizi buruk, BBL dan keganasan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 5 Puskesmas Menerapkan PONED 127,133,300.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 Peningkatan kemampuan petugas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 39 Orang 230,374,200.00 1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 336,544,400.00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 32 sarana 20,560,000.00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan swasta Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 40 sarana 57,961,000.00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 04 Revitaliasi sistem kesehatan : Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 4 puskesmas 258,023,400.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 155,643,600.00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 Puskesmas 100,604,100.00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 02 Lomba Anak Balita Indonesia Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 PKM 55,039,500.00 1.02 . 1.02.01 . 33 Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 157,763,600.00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk penanganan komplikasi ibu hamil dan melahirkan Kabupaten Kerinci 260 org 157,763,600.00 1.02 . 1.02.01 . 34 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non Formal 113,911,000.00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 Pendidikan dan pelatihan perawatn anak balita Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 20 Orang 49,602,000.00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 Pembinaan petugas pelayanan lansia Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 18 org 64,309,000.00 1.02 . 1.02.01 . 35 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan 6,605,533,600.00 1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan Jaringannya D A K Kabupaten Kerinci 6 Unit 2,942,886,000.00 1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan Jaringannya D A U Kabupaten Kerinci 16 Unit 3,662,647,600.00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 117,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 11 Kegiatan 117,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Laboratorium Kesehatan Daerah 9 kegiatan 100,000,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 422,250,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Pelompek 12 kegiatan 422,250,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 584,640,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kersik Tuo 12 Kegiatan 584,640,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 395,942,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 11 kegiatan 395,942,000.00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat