. .08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . .08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur . .08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.07 . 20 . 19 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2004 Inspektorat Kabupaten Kerinci 2 Kali 27,486,100.00 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1 . 20 . 08 Kecamatan Gunung Tujuh 1,407,000,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190,077,344.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Gunung Tujuh 2 Rekening12 bulan 4,200,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Orang12 bulan 39,240,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang 9,145,500.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 25 Macam 15,562,344.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam 7,000,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 5 macam 401,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 macam 2,500,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 75 orang12 bulan 2,025,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22 kali 90,000,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 bulan 20,003,500.00 1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109,649,500.00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 macam 76,000,000.00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1 unit 5,000,000.00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1 unit 26,649,500.00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 2 Macam 2,000,000.00 1.20 . 1.20.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8,550,000.00 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19 stell 8,550,000.00 1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,000,000.00 1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 4 orang 27,000,000.00 1.20 . 1.20.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 29,865,000.00 1.20 . 1.20.08 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 3 macam laporan 13,415,000.00 1.20 . 1.20.08 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan 10 dokumen 16,450,000.00 1.20 . 1.20.08 . 31 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 223,061,281.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 01 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa ADD 16 Desa 14,617,500.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 03 Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 kali 12,425,000.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 Pembinaan pemerintahan desa 16 Desa 12,662,531.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 Pembinaan dan lomba desa 16 Desa 11,210,000.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 16 Desa 11,662,500.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 Peningkatan pelaksanaan PKK 16 Desa 35,505,000.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 16 Desa 10,977,500.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan 2 kegiatan 37,955,000.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya 1 kali 44,411,250.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 12 Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 1 jenis lomba 26,875,000.00 1.20 . 1.20.08 . 31 . 13 Pelayanan administrasi terpadu PATEN 16 Desa 4,760,000.00 1.20 . 1.20.08 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan