KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.07 . 20 . 19 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2004
Inspektorat Kabupaten Kerinci 2 Kali
27,486,100.00 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1 . 20 . 08
Kecamatan Gunung Tujuh 1,407,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
190,077,344.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Gunung Tujuh
2 Rekening12 bulan 4,200,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Orang12 bulan 39,240,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2 Orang 9,145,500.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
25 Macam 15,562,344.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Macam 7,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 5 macam
401,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 macam
2,500,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman 75 orang12 bulan
2,025,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22 kali
90,000,000.00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 bulan
20,003,500.00 1.20 . 1.20.08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109,649,500.00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
3 macam 76,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1 unit 5,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
1 unit 26,649,500.00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
2 Macam 2,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur
8,550,000.00 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19 stell
8,550,000.00 1.20 . 1.20.08 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
4 orang 27,000,000.00
1.20 . 1.20.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
29,865,000.00 1.20 . 1.20.08 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 3 macam laporan
13,415,000.00 1.20 . 1.20.08 . 06 . 07
Penyusunan Program dan Pelaporan 10 dokumen
16,450,000.00 1.20 . 1.20.08 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 223,061,281.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 01 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa ADD
16 Desa 14,617,500.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 03 Pelaksanaan musrenbang kecamatan
2 kali 12,425,000.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 04 Pembinaan pemerintahan desa
16 Desa 12,662,531.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 05 Pembinaan dan lomba desa
16 Desa 11,210,000.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
16 Desa 11,662,500.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.08 . 31 . 08 Peningkatan pelaksanaan PKK
16 Desa 35,505,000.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
16 Desa 10,977,500.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
2 kegiatan 37,955,000.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
1 kali 44,411,250.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 12 Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1 jenis lomba 26,875,000.00
1.20 . 1.20.08 . 31 . 13 Pelayanan administrasi terpadu PATEN
16 Desa 4,760,000.00
1.20 . 1.20.08 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan