. .03 . 44 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan . .03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan . .03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 Pembinaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kerinci 3 Kali 93,479,250.00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02 Koordinasi bina sosial Kabupaten Kerinci 15 Kali Koordinasi 76,665,300.00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 03 Koordinasi, pembinaan kesehatan, KB dan keluarga sejahtera Kabupaten kerinci 5 kl koordinasi dan 8 kl pembinaan 99,801,200.00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 04 Koordinasi dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci 5 Kali 42,673,400.00 1.20 . 1.20.03 . 44 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan 4,319,533,500.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01 Pembinaan keagamaan Kabupaten Kerinci 12 kali pembinaan 402,751,150.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Kerinci 2 Kali 236,057,500.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 03 Peningkatan pembinaan pengamalan Al_Quran Kabupaten Kerinci 4 Kali 2,442,946,750.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 04 Festival anak shaleh indonesia Kabupaten Kerinci 4 Kali pembinaan 482,096,100.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 05 Pembinaan dai Kabupaten Kerinci 2 kali pembinaan 120,565,000.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 06 Pembinaan TPATPSA Kabupaten Kerinci 861 Anakpeserta 171,167,000.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 07 Koordinasi dan fasilitasi LPTQ Kabupaten Kerinci 8 kali fasilitasi dan koordinasi 171,055,000.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 08 Fasilitasi dan koordinasi MUI Kabupaten Kerinci 4 kali fasilitasi 147,195,000.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 09 Fasilitasi dan koordinasi BKMT Kabupaten Kerinci 6 Kali 145,700,000.00 1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 415,436,293.00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan 3 Dokumen 63,001,050.00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 Sistem monitoring tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran TEPPA 12 Laporan12 kali 162,201,050.00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah 4 kali 12Laporan 190,234,193.00 1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 294,617,000.00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 1 Dokumen 181,436,000.00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 22 Penyusunan program dan anggaran 5 Dokumen 113,181,000.00 1.20 . 1.20.03 . 36 Program Peningkatan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Pembangunan 308,934,150.00 1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 Koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan 6 Kali 64,323,650.00 1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan 4 kali 99,374,000.00 1.20 . 1.20.03 . 36 . 03 Operasional unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah ULP 12 SKPD 145,236,500.00 1.20 . 1.20.03 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1,043,466,750.00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 04 Peningkatan pelayanan pengolahan pengelolaan gaji berbasis elektronik Kabupaten Kerinci 126 daftar Gaji 196,981,750.00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 05 Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi pusat dan daerah serta santelda 4 unit 139,760,000.00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 06 Pemeliharaan jaringan internet PEMDA 2 Paket 536,725,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi 50 unit 170,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 34 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi 219,639,048.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 01 Operasinal Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik 1 Tahun 160,658,548.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 02 Operasional SMS Center dan UPIK Pemerintah Kabupaten Kerinci 35000 SMS dan Pengaduan 58,980,500.00 1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,717,515,100.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sungai Penuh 2500 Surat 20,800,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sungai Penuh 4 Rekening 971,280,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Sungai Penuh 1 Tahun 69,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Sekretariat Daerah 65 Orang 426,437,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat Daerah 44 Macam dan 15 Orang 358,965,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Daerah 48 Macam 512,356,600.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Daerah 7 Macam 454,947,500.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Sekretariat Daerah 28 Macam 322,666,500.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah 13 macam 169,809,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat Daerah 13 jenis 1,269,256,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Sekretariat Daerah 18 Macam 200,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat Daerah Kab. Kerinci 1 tahun 2,054,200,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat Daerah 1 Tahun 1,350,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 Penyediaan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran Setda Kab. Kerinci 23 orang 1,477,797,500.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 Pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH Setda Kab. Kerinci 2 keluarga 60,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,658,912,150.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Sekretariat Daerah 3 Paket 295,499,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah 6 macam 1,052,648,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan Sekretariat Daerah 3 Unit 221,250,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Sekretariat Daerah 2 unit 48,807,500.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Sekretariat Daerah 1 Tahun 2,300,332,650.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah 11 macam 64,775,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Sekretariat Daerah 6 Macam 30,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Sekretariat Daerah 1 Paket 595,600,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional Sekretariat Daerah 1 Tahun 50,000,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 497,300,000.00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat Daerah 151 Stel 76,800,000.00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat Daerah 5 macam 420,500,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah