. .03 . 44 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan . .03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan . .03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.03 . 43 . 01 Pembinaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Kabupaten Kerinci 3 Kali
93,479,250.00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 02
Koordinasi bina sosial Kabupaten Kerinci
15 Kali Koordinasi 76,665,300.00
1.20 . 1.20.03 . 43 . 03 Koordinasi, pembinaan kesehatan, KB dan keluarga sejahtera
Kabupaten kerinci 5 kl koordinasi dan 8 kl pembinaan
99,801,200.00 1.20 . 1.20.03 . 43 . 04
Koordinasi dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
5 Kali 42,673,400.00
1.20 . 1.20.03 . 44 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan
4,319,533,500.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 01
Pembinaan keagamaan Kabupaten Kerinci
12 kali pembinaan 402,751,150.00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 02 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji
Kabupaten Kerinci 2 Kali
236,057,500.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 03
Peningkatan pembinaan pengamalan Al_Quran Kabupaten Kerinci
4 Kali 2,442,946,750.00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 04 Festival anak shaleh indonesia
Kabupaten Kerinci 4 Kali pembinaan
482,096,100.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 05
Pembinaan dai Kabupaten Kerinci
2 kali pembinaan 120,565,000.00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 06 Pembinaan TPATPSA
Kabupaten Kerinci 861 Anakpeserta
171,167,000.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 07
Koordinasi dan fasilitasi LPTQ Kabupaten Kerinci
8 kali fasilitasi dan koordinasi 171,055,000.00
1.20 . 1.20.03 . 44 . 08 Fasilitasi dan koordinasi MUI
Kabupaten Kerinci 4 kali fasilitasi
147,195,000.00 1.20 . 1.20.03 . 44 . 09
Fasilitasi dan koordinasi BKMT Kabupaten Kerinci
6 Kali 145,700,000.00
1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
415,436,293.00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
Penyusunan Program dan Pelaporan 3 Dokumen
63,001,050.00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
Sistem monitoring tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran TEPPA
12 Laporan12 kali 162,201,050.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
4 kali 12Laporan 190,234,193.00
1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
294,617,000.00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
Penyusunan standar satuan harga 1 Dokumen
181,436,000.00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 22
Penyusunan program dan anggaran 5 Dokumen
113,181,000.00 1.20 . 1.20.03 . 36
Program Peningkatan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Pembangunan 308,934,150.00
1.20 . 1.20.03 . 36 . 01 Koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan
6 Kali 64,323,650.00
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02 Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
4 kali 99,374,000.00
1.20 . 1.20.03 . 36 . 03 Operasional unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah
ULP 12 SKPD
145,236,500.00 1.20 . 1.20.03 . 23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1,043,466,750.00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 04 Peningkatan pelayanan pengolahan pengelolaan gaji berbasis
elektronik Kabupaten Kerinci
126 daftar Gaji 196,981,750.00
1.20 . 1.20.03 . 23 . 05 Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi pusat dan
daerah serta santelda 4 unit
139,760,000.00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 06
Pemeliharaan jaringan internet PEMDA 2 Paket
536,725,000.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan
informasi 50 unit
170,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 34
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi 219,639,048.00
1.20 . 1.20.03 . 34 . 01 Operasinal Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang Jasa
Secara Elektronik 1 Tahun
160,658,548.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 02
Operasional SMS Center dan UPIK Pemerintah Kabupaten Kerinci 35000 SMS dan Pengaduan
58,980,500.00 1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,717,515,100.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Sungai Penuh 2500 Surat
20,800,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sungai Penuh
4 Rekening 971,280,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Sungai Penuh 1 Tahun
69,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan Sekretariat Daerah
65 Orang 426,437,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sekretariat Daerah 44 Macam dan 15 Orang
358,965,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Daerah
48 Macam 512,356,600.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sekretariat Daerah 7 Macam
454,947,500.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Sekretariat Daerah 28 Macam
322,666,500.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat Daerah
13 macam 169,809,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Sekretariat Daerah 13 jenis
1,269,256,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor Sekretariat Daerah
18 Macam 200,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman
Sekretariat Daerah Kab. Kerinci 1 tahun
2,054,200,000.00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat Daerah
1 Tahun 1,350,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21 Penyediaan jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran Setda Kab. Kerinci
23 orang 1,477,797,500.00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 Pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH
Setda Kab. Kerinci 2 keluarga
60,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,658,912,150.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor
Sekretariat Daerah 3 Paket
295,499,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah
6 macam 1,052,648,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan
Sekretariat Daerah 3 Unit
221,250,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Sekretariat Daerah
2 unit 48,807,500.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Sekretariat Daerah 1 Tahun
2,300,332,650.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah
11 macam 64,775,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
Sekretariat Daerah 6 Macam
30,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Sekretariat Daerah
1 Paket 595,600,000.00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional
Sekretariat Daerah 1 Tahun
50,000,000.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2 1.20 . 1.20.03 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 497,300,000.00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sekretariat Daerah 151 Stel
76,800,000.00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat Daerah
5 macam 420,500,000.00
1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah