. .11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur . .11 . 31 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Kecamatan Gunung Kerinci 4 Jenis 12 bulan 1,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Gunung Kerinci 2 Macam 2,500,000.00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Gunung Kerinci 200 orang 12 bulan 5,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Gunung Kerinci 20 kali 55,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Kecamatan Gunung Kerinci 12 bulan 27,720,000.00 1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104,500,000.00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Gunung Kerinci 3 Macam 74,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kecamatan Gunung Kerinci 1 Unit 4,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kecamatan Gunung Kerinci 1 unit 25,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 02 . 26 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Kecamatan Gunung Kerinci 10 unit 1,500,000.00 1.20 . 1.20.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14,400,000.00 1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Gunung Kerinci 32 stel 14,400,000.00 1.20 . 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24,725,525.00 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan Gunung Kerinci 4 orang 24,725,525.00 1.20 . 1.20.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 40,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 06 . 05 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Gunung Kerinci 3 laporan 20,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Gunung Kerinci 8 dokumen 20,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 205,815,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 01 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa ADD Kecamatan Gunung Kerinci 12 bulan 10,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 03 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Kecamatan Gunung Kerinci 2 kegiatan 10,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 04 Pembinaan pemerintahan desa Kecamatan Gunung Kerinci 12 Bulan 10,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 05 Pembinaan dan lomba desa Kecamatan Gunung Kerinci 2 kali 12 bulan 10,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban Kecamatan Gunung Kerinci 2 kali 12 bulan 19,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 08 Peningkatan pelaksanaan PKK Kecamatan Gunung Kerinci 50 orang 1 kali 33,650,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan Kecamatan Gunung Kerinci 2 kali 12 bulan 4,515,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan Kecamatan Gunung Kerinci 2 kali 70 orang 40,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya Kecamatan Gunung Kerinci 2 kegiatan 45,000,000.00 1.20 . 1.20.11 . 31 . 12 Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah Kecamatan Gunung Kerinci 1 kali 60 orang 23,650,000.00 1.20 . 1.20.11 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan 818,796,875.00 1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 Upaya percepatan pengentasan kemiskinan Kecamatan Gunung Kerinci 5 unit 768,796,875.00 1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan Kecamatan Gunung Kerinci 12 Bulan 50,000,000.00 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1 . 20 . 12 Kecamatan Siulak 1,381,000,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152,867,175.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Siulak 2 Rekening 1,740,000.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Siulak 11 Orang 37,305,000.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Camat Siulak 2 Orang12 Macam 13,048,000.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Camat Siulak 20 Macam 16,347,000.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Camat Siulak 2 Macam 7,498,750.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Kantor Camat Siulak 3 Macam 1,000,000.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Camat Siulak 3 Macam 2,500,000.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Camat Siulak 284 Orang 12 Bulan 5,000,000.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Camat Siulak 20 Kali 57,028,425.00 1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Kantor Camat Siulak 1 Tahun 11,400,000.00 1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105,900,000.00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Camat Siulak 4 Macam 8,300,000.00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Camat Siulak 3 Unit 63,400,000.00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kantor Camat Siulak 1 Tahun 6,500,000.00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kantor Camat Siulak 1 Unit 25,000,000.00 1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Kantor Camat Siulak 20 Unit 2,700,000.00 1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5,850,000.00 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Camat Siulak 13 Stel 5,850,000.00 1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000.00 1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kantor Camat Siulak 6 kali 2 orang 25,000,000.00 1.20 . 1.20.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 37,395,500.00 1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Camat Siulak 3 Macam Laporan 19,038,000.00 1.20 . 1.20.12 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan Kantor Camat Siulak 7 Dokumen 18,357,500.00 1.20 . 1.20.12 . 31 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 235,190,450.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 01 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa ADD Wilayah Kecamatan Siulak 26 Desa 10,357,500.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 03 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Kantor Camat Siulak 2 Kali 14,531,700.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 04 Pembinaan pemerintahan desa Kantor Camat Siulak 26 Desa 11,180,000.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 05 Pembinaan dan lomba desa Wilayah Kerja Kecamatan Siulak Lomba 18,125,000.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban Wilayah Kerja Kecamatan Siulak 26 Desa 17,775,000.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 08 Peningkatan pelaksanaan PKK Kantor Camat Siulak 26 Desa 35,575,000.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan Wilayah Kerja Kecamatan Siulak 26 Desa 13,895,750.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.12 . 31 . 10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan Wilayah Kerja Kecamatan Siulak 3 Kegiatan 45,412,500.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya Wilayah Kerja Kecamatan Siulak 26 Desa 37,273,000.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 12 Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah Wilayah Kerja Kecamatan Siulak 1 kali 24,960,000.00 1.20 . 1.20.12 . 31 . 13 Pelayanan administrasi terpadu PATEN Kantor Camat Siulak 26 Desa 6,105,000.00 1.20 . 1.20.12 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan