. .22 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan . .23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . .23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Kecamatan Bukit Kerman 4 Macam 1,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Bukit Kerman 3 Macam 2,500,000.00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Bukit Kerman 12 bulan380 orang 5,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Bukit Kerman 20 Kali 56,600,000.00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Kecamatan Bukit Kerman 12 bulan 11,625,000.00 1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116,900,000.00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Bukit Kerman 4 macam 80,400,000.00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kecamatan Bukit Kerman 1 Unit 6,500,000.00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kecamatan Bukit Kerman 1 Unit 25,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Kecamatan Bukit Kerman 2 Unit 5,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 9,900,000.00 1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Bukit Kerman 22 Stel 9,900,000.00 1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan Bukit Kerman 2 orang 25,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39,991,000.00 1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Bukit Kerman 3 Macam Laporan 19,990,000.00 1.20 . 1.20.22 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Bukit Kerman 5 Laporan 20,001,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 274,281,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 01 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa ADD Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa 14,512,500.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 03 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Kecamatan Bukit Kerman 2 Kali 17,662,500.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 04 Pembinaan pemerintahan desa Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa 17,625,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 05 Pembinaan dan lomba desa Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa 22,125,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa 25,075,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 08 Peningkatan pelaksanaan PKK Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa 41,965,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa 12,450,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa 45,437,500.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa 39,327,500.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 12 Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah Kecamatan Bukit Kerman 1 Kegiatan 38,101,000.00 1.20 . 1.20.22 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan 768,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 32 . 01 Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan 718,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 32 . 02 Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan 50,000,000.00 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1 . 20 . 23 Kecamatan Batang Merangin 1,385,000,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158,847,175.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Batang Merangin 2 Rekening 3,000,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec. Batang Merangin 9 Orang 37,305,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Batang Merangin 2 Orang 13,048,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Batang Merangin 20 Macam 16,347,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Batang Merangin 2 Macam 7,498,750.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Kec. Batang Merangin 3 Macam 1,000,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Batang Merangin 3 Macam 2,500,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Batang Merangin 1 Tahun 5,000,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kec. Batang Merangin 20 Kali 61,748,425.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Kec. Batang Merangin 12 bulan 11,400,000.00 1.20 . 1.20.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108,700,000.00 1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kec. Batang Merangin 3 Unit 74,500,000.00 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kec. Batang Merangin 1 unit 6,500,000.00 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kec. Batang Merangin 1 Unit 25,000,000.00 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Kec. Batang Merangin 20 Unit 2,700,000.00 1.20 . 1.20.23 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10,350,000.00 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kec. Batang Merangin 23 Stel 10,350,000.00 1.20 . 1.20.23 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000.00 1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kec. Batang Merangin 3 org 25,000,000.00 1.20 . 1.20.23 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39,895,500.00 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kec. Batang Merangin 3 Laporan 20,538,000.00 1.20 . 1.20.23 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan Kec. Batang Merangin 8 Laporan 19,357,500.00 1.20 . 1.20.23 . 31 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 223,410,450.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 01 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa ADD Kec. Batang Merangin 9 Desa 10,357,500.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 03 Pelaksanaan musrenbang kecamatan Kec. Batang Merangin 9 Desa 14,531,700.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 04 Pembinaan pemerintahan desa Kec. Batang Merangin 9 Desa 11,180,000.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 05 Pembinaan dan lomba desa Kec. Batang Merangin 9 Desa 18,125,000.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban Kec. Batang Merangin 9 Desa 17,775,000.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 08 Peningkatan pelaksanaan PKK Kec. Batang Merangin 9 Desa 35,575,000.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan Kec. Batang Merangin 9 Desa 6,920,750.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.23 . 31 . 10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan Kec. Batang Merangin 9 desa 39,542,500.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya Kec. Batang Merangin 9 Desa 44,443,000.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 12 Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah Kec. Batang Merangin 1 Kegiatan 24,960,000.00 1.20 . 1.20.23 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan 818,796,875.00 1.20 . 1.20.23 . 32 . 01 Upaya percepatan pengentasan kemiskinan Kec. Batang Merangin 2 Kegiatan 768,796,875.00 1.20 . 1.20.23 . 32 . 02 Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan Kec. Batang Merangin 2 kegiatan 50,000,000.00 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1 . 20 . 25 Kelurahan Siulak Deras 200,000,000.00 1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,362,950.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Siulak Deras 2 rekening12 bulan 2,400,000.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Siulak Deras 6 orang12 Bulan 27,330,000.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Siulak Deras 2 orang12 Bulan 10,480,500.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Siulak Deras 31 Macam 14,370,000.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Siulak Deras 12 macam 7,499,450.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Kelurahan Siulak Deras 8 Macam 3,533,000.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Siulak Deras 250 OrangMakan 6,750,000.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Siulak Deras 6 Kali 10,000,000.00 1.20 . 1.20.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,550,000.00 1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Siulak Deras 4 Macam 3,350,000.00 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kelurahan Siulak Deras 2 Unit 1,200,000.00 1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur