. .22 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan . .23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . .23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Kecamatan Bukit Kerman
4 Macam 1,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kecamatan Bukit Kerman 3 Macam
2,500,000.00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Bukit Kerman
12 bulan380 orang 5,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Bukit Kerman 20 Kali
56,600,000.00 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Kecamatan Bukit Kerman
12 bulan 11,625,000.00
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
116,900,000.00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Bukit Kerman
4 macam 80,400,000.00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kecamatan Bukit Kerman 1 Unit
6,500,000.00 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kecamatan Bukit Kerman
1 Unit 25,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Kecamatan Bukit Kerman 2 Unit
5,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 9,900,000.00
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kecamatan Bukit Kerman 22 Stel
9,900,000.00 1.20 . 1.20.22 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000.00
1.20 . 1.20.22 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Kecamatan Bukit Kerman 2 orang
25,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39,991,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Kecamatan Bukit Kerman
3 Macam Laporan 19,990,000.00
1.20 . 1.20.22 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan
Kecamatan Bukit Kerman 5 Laporan
20,001,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 274,281,000.00
1.20 . 1.20.22 . 31 . 01 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa ADD
Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa
14,512,500.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan Kecamatan Bukit Kerman
2 Kali 17,662,500.00
1.20 . 1.20.22 . 31 . 04 Pembinaan pemerintahan desa
Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa
17,625,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa Kecamatan Bukit Kerman
15 Desa 22,125,000.00
1.20 . 1.20.22 . 31 . 07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa
25,075,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK Kecamatan Bukit Kerman
15 Desa 41,965,000.00
1.20 . 1.20.22 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa
12,450,000.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan Kecamatan Bukit Kerman
15 Desa 45,437,500.00
1.20 . 1.20.22 . 31 . 11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
Kecamatan Bukit Kerman 15 Desa
39,327,500.00 1.20 . 1.20.22 . 31 . 12
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah Kecamatan Bukit Kerman
1 Kegiatan 38,101,000.00
1.20 . 1.20.22 . 32 Program Pengentasan Kemiskinan
768,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan
718,000,000.00 1.20 . 1.20.22 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan
50,000,000.00 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2 1 . 20 . 23
Kecamatan Batang Merangin 1,385,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
158,847,175.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Batang Merangin
2 Rekening 3,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kec. Batang Merangin 9 Orang
37,305,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Batang Merangin
2 Orang 13,048,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
Kec. Batang Merangin 20 Macam
16,347,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Batang Merangin
2 Macam 7,498,750.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Kec. Batang Merangin
3 Macam 1,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kec. Batang Merangin 3 Macam
2,500,000.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman Kec. Batang Merangin
1 Tahun 5,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec. Batang Merangin 20 Kali
61,748,425.00 1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Kec. Batang Merangin
12 bulan 11,400,000.00
1.20 . 1.20.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
108,700,000.00 1.20 . 1.20.23 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor Kec. Batang Merangin
3 Unit 74,500,000.00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kec. Batang Merangin 1 unit
6,500,000.00 1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kec. Batang Merangin
1 Unit 25,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
Kec. Batang Merangin 20 Unit
2,700,000.00 1.20 . 1.20.23 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 10,350,000.00
1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kec. Batang Merangin 23 Stel
10,350,000.00 1.20 . 1.20.23 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000.00
1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Kec. Batang Merangin 3 org
25,000,000.00 1.20 . 1.20.23 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 39,895,500.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Kec. Batang Merangin
3 Laporan 20,538,000.00
1.20 . 1.20.23 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan
Kec. Batang Merangin 8 Laporan
19,357,500.00 1.20 . 1.20.23 . 31
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 223,410,450.00
1.20 . 1.20.23 . 31 . 01 Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa ADD
Kec. Batang Merangin 9 Desa
10,357,500.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan Kec. Batang Merangin
9 Desa 14,531,700.00
1.20 . 1.20.23 . 31 . 04 Pembinaan pemerintahan desa
Kec. Batang Merangin 9 Desa
11,180,000.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa Kec. Batang Merangin
9 Desa 18,125,000.00
1.20 . 1.20.23 . 31 . 07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
Kec. Batang Merangin 9 Desa
17,775,000.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK Kec. Batang Merangin
9 Desa 35,575,000.00
1.20 . 1.20.23 . 31 . 09 Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan
Kec. Batang Merangin 9 Desa
6,920,750.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.23 . 31 . 10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
Kec. Batang Merangin 9 desa
39,542,500.00 1.20 . 1.20.23 . 31 . 11
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya Kec. Batang Merangin
9 Desa 44,443,000.00
1.20 . 1.20.23 . 31 . 12 Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
Kec. Batang Merangin 1 Kegiatan
24,960,000.00 1.20 . 1.20.23 . 32
Program Pengentasan Kemiskinan 818,796,875.00
1.20 . 1.20.23 . 32 . 01 Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
Kec. Batang Merangin 2 Kegiatan
768,796,875.00 1.20 . 1.20.23 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan Kec. Batang Merangin
2 kegiatan 50,000,000.00
1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1 . 20 . 25 Kelurahan Siulak Deras
200,000,000.00 1.20 . 1.20.25 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82,362,950.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Siulak Deras 2 rekening12 bulan
2,400,000.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Siulak Deras
6 orang12 Bulan 27,330,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kelurahan Siulak Deras 2 orang12 Bulan
10,480,500.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Siulak Deras
31 Macam 14,370,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Siulak Deras 12 macam
7,499,450.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Kelurahan Siulak Deras 8 Macam
3,533,000.00 1.20 . 1.20.25 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Siulak Deras
250 OrangMakan 6,750,000.00
1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Siulak Deras 6 Kali
10,000,000.00 1.20 . 1.20.25 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,550,000.00
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kelurahan Siulak Deras 4 Macam
3,350,000.00 1.20 . 1.20.25 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kelurahan Siulak Deras
2 Unit 1,200,000.00
1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur