. .01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja . .01 . 18 Program Pengembangan Wilayah Tranmigrasi . .01 . 19 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33 stel
14,850,000.00 1.14 . 1.14.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000.00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 orangkali
30,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55,081,000.00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Dokumen
29,621,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 . 08
Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan keuangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 laporan 25,460,000.00
1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
225,026,500.00 1.14 . 1.14.01 . 16 . 05
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
Kab. Kerinci 1 kali
25,919,800.00 1.14 . 1.14.01 . 16 . 08
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja PPKK Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 kali 158,991,500.00
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09 Penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja dan IPK
Kab. Kerinci 10000 orang
40,115,200.00 1.14 . 1.14.01 . 17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 99,482,000.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial Dalam Kabupaten Kerinci
2 kegiatan 37,147,300.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan Dalam Kabupaten Kerinci
90 orang 39,011,500.00
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Dalam Kabupaten Kerinci
30 kali 23,323,200.00
1.14 . 1.14.01 . 18 Program Pengembangan Wilayah Tranmigrasi
143,897,000.00 1.14 . 1.14.01 . 18 . 01
Pendataan dan sosialisasi program tranmigrasi Dalam Kabupaten Kerinci
1 kali 17,673,000.00
1.14 . 1.14.01 . 18 . 02 Penyiapan area lokasi tranmigrasi
Dalam Kabupaten Kerinci 200 KK
62,904,000.00 1.14 . 1.14.01 . 18 . 03
Pembinaan masyarakat dikawasan tranmigrasi UPT Sungai Bermas
200 KK 63,320,000.00
1.14 . 1.14.01 . 19 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
770,919,200.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 01
Pembinaan keluarga miskin Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35 Kelompok bersama 47,152,500.00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 02 Program keluarga harapan
Kabupaten Kerinci 2746 jiwa
169,070,000.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 03
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Dalam Kabupaten Kerinci 40 KK
66,397,250.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 04
Pengembangan pusat informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS
Dalam Kabupaten Kerinci 16 Kecamatan
91,896,350.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 05
Pembinaan TAGANA Dalam Kabupaten Kerinci
63 orang 137,879,000.00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 06 Pembinaan karang taruna
Dalam Kabupaten Kerinci 45 Karang Taruna
73,871,000.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 Peningkatan kwalitas SDM pekerja sosial masyarakat
Dalam Kabupaten Kerinci 30 orang
85,753,000.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 08
Pemeliharaan taman makam pahlawan Dalam Kabupaten Kerinci
1 unit 23,850,100.00
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 Bantuan pembinaan LVRI Kabupaten Kerinci
Dalam Kabupaten Kerinci 300 orang
75,050,000.00 1.14 . 1.14.01 . 20
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial 336,580,150.00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 Pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar
Dalam Kabupaten Kerinci 128 orang
90,403,000.00 1.14 . 1.14.01 . 20 . 02
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan exs trauma Dalam Kabupaten Kerinci 30 orang
22,110,200.00 1.14 . 1.14.01 . 20 . 03
Pemberdayaan penyandang cacat Dalam Kabupaten Kerinci
35 orang 71,008,700.00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 05 Pemberdayaan exs penyandang penyakit sosial
Dalam Kabupaten Kerinci 80 orang
36,523,500.00 1.14 . 1.14.01 . 20 . 06
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar Dalam Kabupaten Kerinci
30 orang 62,042,750.00
1.14 . 1.14.01 . 20 . 08 Fasilitasi komisi lanjut usia daerah
Dalam Kabupaten Kerinci 1 Tahun
54,492,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81,251,650.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
UPTD BLK Sungai Penuh 1 rekening
900,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan UPTD BLK Sungai Penuh
6 orang12bulan 19,860,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
UPTD BLK Sungai Penuh 3 orang
4,200,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja UPTD BLK Sungai Penuh
51 unit 10,700,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
UPTD BLK Sungai Penuh 23 Macam
4,240,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPTD BLK Sungai Penuh
2 Macam 3,820,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor UPTD BLK Sungai Penuh
4 Macam 2,450,000.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman
UPTD BLK Sungai Penuh 180 orang12 bulan
3,600,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah UPTD BLK Sungai Penuh
6 kali12orang 26,431,650.00
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan arsip
UPTD BLK Sungai Penuh 12 bulan
5,050,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40,925,000.00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
UPTD BLK Sungai Penuh 2 unit
7,125,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor UPTD BLK Sungai Penuh
4 unit 12,500,000.00
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
UPTD BLK Sungai Penuh 3 unit
21,300,000.00 1.14 . 1.14.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 6,750,000.00
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
UPTD BLK Sungai Penuh 16 stel
6,750,000.00 1.14 . 1.14.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000.00
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
UPTD BLK Sungai Penuh 2 orang
10,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9,450,000.00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan
UPTD BLK Sungai Penuh 2 Macam kegiatan
9,450,000.00 1.14 . 1.14.01 . 15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 907,335,000.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional dan non
instutisional UPTD BLK Sungai Penuh
112 orang 267,335,000.00
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional dan non
instutisional Dana SAMISAKE UPTD BLK Sungai Penuh
256 orang 640,000,000.00
1 . 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 . 15 . 01 Dinas Koperasi dan UKM
2,000,000,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357,897,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
60 Surat 2,000,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 rekening12 Bulan 11,040,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
12 Orang12 Bulan 48,420,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2 Orang12 Bulan 13,700,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
36 jenis 17,377,700.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Macam 21,960,000.00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 5 Macam
2,404,800.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 Macam
4,332,500.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman 520 Orang12 Bulan
14,220,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 84 Kali
190,000,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 12 Bulan
32,442,000.00 1.15 . 1.15.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,560,000.00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinasoperasional
7 Unit 105,600,000.00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
4 Macam dan 11 Unit 83,850,000.00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1 Unit 5,500,000.00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
2 Unit 58,200,000.00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
25 Unit 4,410,000.00
1.15 . 1.15.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur