. .01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja . .01 . 18 Program Pengembangan Wilayah Tranmigrasi . .01 . 19 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33 stel 14,850,000.00 1.14 . 1.14.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 orangkali 30,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 55,081,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 Dokumen 29,621,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 . 08 Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan keuangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 laporan 25,460,000.00 1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 225,026,500.00 1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Kab. Kerinci 1 kali 25,919,800.00 1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja PPKK Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 kali 158,991,500.00 1.14 . 1.14.01 . 16 . 09 Penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja dan IPK Kab. Kerinci 10000 orang 40,115,200.00 1.14 . 1.14.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 99,482,000.00 1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Dalam Kabupaten Kerinci 2 kegiatan 37,147,300.00 1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Dalam Kabupaten Kerinci 90 orang 39,011,500.00 1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Dalam Kabupaten Kerinci 30 kali 23,323,200.00 1.14 . 1.14.01 . 18 Program Pengembangan Wilayah Tranmigrasi 143,897,000.00 1.14 . 1.14.01 . 18 . 01 Pendataan dan sosialisasi program tranmigrasi Dalam Kabupaten Kerinci 1 kali 17,673,000.00 1.14 . 1.14.01 . 18 . 02 Penyiapan area lokasi tranmigrasi Dalam Kabupaten Kerinci 200 KK 62,904,000.00 1.14 . 1.14.01 . 18 . 03 Pembinaan masyarakat dikawasan tranmigrasi UPT Sungai Bermas 200 KK 63,320,000.00 1.14 . 1.14.01 . 19 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial 770,919,200.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 01 Pembinaan keluarga miskin Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 35 Kelompok bersama 47,152,500.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 02 Program keluarga harapan Kabupaten Kerinci 2746 jiwa 169,070,000.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 03 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Dalam Kabupaten Kerinci 40 KK 66,397,250.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 04 Pengembangan pusat informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS Dalam Kabupaten Kerinci 16 Kecamatan 91,896,350.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 05 Pembinaan TAGANA Dalam Kabupaten Kerinci 63 orang 137,879,000.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 06 Pembinaan karang taruna Dalam Kabupaten Kerinci 45 Karang Taruna 73,871,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.14 . 1.14.01 . 19 . 07 Peningkatan kwalitas SDM pekerja sosial masyarakat Dalam Kabupaten Kerinci 30 orang 85,753,000.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 08 Pemeliharaan taman makam pahlawan Dalam Kabupaten Kerinci 1 unit 23,850,100.00 1.14 . 1.14.01 . 19 . 09 Bantuan pembinaan LVRI Kabupaten Kerinci Dalam Kabupaten Kerinci 300 orang 75,050,000.00 1.14 . 1.14.01 . 20 Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial 336,580,150.00 1.14 . 1.14.01 . 20 . 01 Pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar Dalam Kabupaten Kerinci 128 orang 90,403,000.00 1.14 . 1.14.01 . 20 . 02 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan exs trauma Dalam Kabupaten Kerinci 30 orang 22,110,200.00 1.14 . 1.14.01 . 20 . 03 Pemberdayaan penyandang cacat Dalam Kabupaten Kerinci 35 orang 71,008,700.00 1.14 . 1.14.01 . 20 . 05 Pemberdayaan exs penyandang penyakit sosial Dalam Kabupaten Kerinci 80 orang 36,523,500.00 1.14 . 1.14.01 . 20 . 06 Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar Dalam Kabupaten Kerinci 30 orang 62,042,750.00 1.14 . 1.14.01 . 20 . 08 Fasilitasi komisi lanjut usia daerah Dalam Kabupaten Kerinci 1 Tahun 54,492,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81,251,650.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD BLK Sungai Penuh 1 rekening 900,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan UPTD BLK Sungai Penuh 6 orang12bulan 19,860,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD BLK Sungai Penuh 3 orang 4,200,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja UPTD BLK Sungai Penuh 51 unit 10,700,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor UPTD BLK Sungai Penuh 23 Macam 4,240,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPTD BLK Sungai Penuh 2 Macam 3,820,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor UPTD BLK Sungai Penuh 4 Macam 2,450,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman UPTD BLK Sungai Penuh 180 orang12 bulan 3,600,000.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah UPTD BLK Sungai Penuh 6 kali12orang 26,431,650.00 1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan arsip UPTD BLK Sungai Penuh 12 bulan 5,050,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40,925,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD BLK Sungai Penuh 2 unit 7,125,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor UPTD BLK Sungai Penuh 4 unit 12,500,000.00 1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional UPTD BLK Sungai Penuh 3 unit 21,300,000.00 1.14 . 1.14.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 6,750,000.00 1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya UPTD BLK Sungai Penuh 16 stel 6,750,000.00 1.14 . 1.14.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal UPTD BLK Sungai Penuh 2 orang 10,000,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9,450,000.00 1.14 . 1.14.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan UPTD BLK Sungai Penuh 2 Macam kegiatan 9,450,000.00 1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 907,335,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional dan non instutisional UPTD BLK Sungai Penuh 112 orang 267,335,000.00 1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional dan non instutisional Dana SAMISAKE UPTD BLK Sungai Penuh 256 orang 640,000,000.00 1 . 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi dan UKM 2,000,000,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357,897,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 60 Surat 2,000,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 rekening12 Bulan 11,040,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Orang12 Bulan 48,420,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang12 Bulan 13,700,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 36 jenis 17,377,700.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Macam 21,960,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 5 Macam 2,404,800.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 Macam 4,332,500.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 520 Orang12 Bulan 14,220,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 84 Kali 190,000,000.00 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 12 Bulan 32,442,000.00 1.15 . 1.15.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,560,000.00 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinasoperasional 7 Unit 105,600,000.00 1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Macam dan 11 Unit 83,850,000.00 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1 Unit 5,500,000.00 1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 2 Unit 58,200,000.00 1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 25 Unit 4,410,000.00 1.15 . 1.15.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur