. .03 . 41 Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan Secara Profesional dan proposional . .03 . 34 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi . .05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 497,300,000.00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat Daerah 151 Stel 76,800,000.00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat Daerah 5 macam 420,500,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah 3,326,500,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 Dialogaudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Sekretariat Daerah 37 Kali 352,300,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar negeri Sekretariat Daerah 27 Kali 337,150,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah FORKOMPINDA Sekretariat Daerah 12 Kali 327,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Sekretariat Daerah 32 Kali 60,050,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Bagian Umum 100 Kali 1,100,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Belanja rumah tangga KDHWKDH Setda kab. kerinci 2 RT 1,150,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 29 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah 274,800,000.00 1.20 . 1.20.03 . 29 . 09 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah 1 Tahun 274,800,000.00 1.20 . 1.20.03 . 33 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen 71,440,000.00 1.20 . 1.20.03 . 33 . 02 Pendataan dan penataan dokumenarsip daerah Sekretariat Daerah 1 tahun 71,440,000.00 1.20 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 165,817,100.00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 20 orang 84,801,500.00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 Peningkatan perpustakaan sekretariat daerah 80 Buku 37,115,000.00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 08 Pelayanan administrasi kepegawaian 160 Orang 43,900,600.00 1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 99,798,200.00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 13 Fasilitasi penyusunan dan penyampaian LAKIP 1 Dokumen, 1 kali 99,798,200.00 1.20 . 1.20.03 . 41 Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan Secara Profesional dan proposional 427,535,525.00 1.20 . 1.20.03 . 41 . 01 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 1 Kali 24,575,000.00 1.20 . 1.20.03 . 41 . 02 Evaluasi tupoksi SKPD dalam Kabupaten Keriinci 47 SKPD 113,127,500.00 1.20 . 1.20.03 . 41 . 05 Penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah 1 Dokumen 178,107,925.00 1.20 . 1.20.03 . 41 . 06 Koordinasi kegiatan quick wins reformasi birokrasi 1 Kali sosialisasi, 2 SKPD 111,725,100.00 1.20 . 1.20.03 . 42 Program Peningkatan Pelayanan Primer Terhadap SKPD dan Masyarakat 270,871,727.00 1.20 . 1.20.03 . 42 . 01 Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi ADPPK 4 Dokumen 57,611,052.00 1.20 . 1.20.03 . 42 . 02 Fasilitasi dan koordinasi penyusunan SOP 5 SKPD 40,455,175.00 1.20 . 1.20.03 . 42 . 03 Penataan standar pelayanan minimal dan pelayanan publik 3 SPM, 3 SKPD dan 1 Laporan 172,805,500.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah 224,061,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 Pelaksanaan operasional protokoler 1 tahun 224,061,000.00 1.20 . 1.20.03 . 34 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi 1,635,655,417.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07 Jumpa pers dan penerbitan 15 kali 243,303,000.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08 Peliputan, dokumentasi dan penyiaran berita 180 kali 244,115,367.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09 Pertemuan forum komunikasi kehumasan daerah 1 kali 58,042,250.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 11 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1 tahun 1,090,194,800.00 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 6,000,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495,916,515.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sungai Penuh 1200 surat 1,650,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sungai Penuh 3 rekening 22,800,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan DPPKA Kab. Kerinci 32 orang12 bulan 160,060,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sungai Penuh 5 orang12 bulan 25,798,500.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sungai Penuh 37 jenis 16,339,765.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sungai Penuh 5 jenis 19,775,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Sungai Penuh 8 jenis59 buah 1,256,750.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sungai Penuh 5 macam 7,062,500.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sungai Penuh 950 orangmakan 12,200,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kab. Kerinci 50 kali 200,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Sungai Penuh 12 bulan 28,974,000.00 1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,630,575,450.00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sungai Penuh 20 unit, 25 buah dan 25 set 210,700,000.00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Sungai Penuh 2 unit 18,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Sungai Penuh 7 unit 95,950,000.00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Sungai Penuh 8 macam 20,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 45 Pengadaan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Asset dan Publik Berbasis Web Sungai Penuh 1 Website 43,135,000.00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 46 Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci Kerinci 1 paket gantirugi tanaman tumbuh 1,242,790,450.00 1.20 . 1.20.05 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 36,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sungai Penuh 80 stel 36,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,000,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Luar Kab Kerinci 18 orang 90,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 96,195,000.00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sungai Penuh 4 macam 16,195,000.00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 06 Pengelolaan Web Sistem Informasi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Asset dan Publik Sungai Penuh 100 artikel dan informasi keuangan lainnya 35,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan Sungai Penuh 7 dokumen 45,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah