. .03 . 41 Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan Secara Profesional dan proposional . .03 . 34 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi . .05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2 1.20 . 1.20.03 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 497,300,000.00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sekretariat Daerah 151 Stel
76,800,000.00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat Daerah
5 macam 420,500,000.00
1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah
3,326,500,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Dialogaudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Sekretariat Daerah 37 Kali
352,300,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar
negeri Sekretariat Daerah
27 Kali 337,150,000.00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah
FORKOMPINDA Sekretariat Daerah
12 Kali 327,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
Sekretariat Daerah 32 Kali
60,050,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Bagian Umum 100 Kali
1,100,000,000.00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Belanja rumah tangga KDHWKDH Setda kab. kerinci
2 RT 1,150,000,000.00
1.20 . 1.20.03 . 29 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
274,800,000.00 1.20 . 1.20.03 . 29 . 09
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah
1 Tahun 274,800,000.00
1.20 . 1.20.03 . 33 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen
71,440,000.00 1.20 . 1.20.03 . 33 . 02
Pendataan dan penataan dokumenarsip daerah Sekretariat Daerah
1 tahun 71,440,000.00
1.20 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
165,817,100.00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Pendidikan dan pelatihan formal 20 orang
84,801,500.00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
Peningkatan perpustakaan sekretariat daerah 80 Buku
37,115,000.00 1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
Pelayanan administrasi kepegawaian 160 Orang
43,900,600.00 1.20 . 1.20.03 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 99,798,200.00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 13 Fasilitasi penyusunan dan penyampaian LAKIP
1 Dokumen, 1 kali 99,798,200.00
1.20 . 1.20.03 . 41 Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan Secara Profesional dan proposional
427,535,525.00 1.20 . 1.20.03 . 41 . 01
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 1 Kali
24,575,000.00 1.20 . 1.20.03 . 41 . 02
Evaluasi tupoksi SKPD dalam Kabupaten Keriinci 47 SKPD
113,127,500.00 1.20 . 1.20.03 . 41 . 05
Penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah 1 Dokumen
178,107,925.00 1.20 . 1.20.03 . 41 . 06
Koordinasi kegiatan quick wins reformasi birokrasi 1 Kali sosialisasi, 2 SKPD
111,725,100.00 1.20 . 1.20.03 . 42
Program Peningkatan Pelayanan Primer Terhadap SKPD dan Masyarakat 270,871,727.00
1.20 . 1.20.03 . 42 . 01 Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
ADPPK 4 Dokumen
57,611,052.00 1.20 . 1.20.03 . 42 . 02
Fasilitasi dan koordinasi penyusunan SOP 5 SKPD
40,455,175.00 1.20 . 1.20.03 . 42 . 03
Penataan standar pelayanan minimal dan pelayanan publik 3 SPM, 3 SKPD dan 1 Laporan
172,805,500.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2 1.20 . 1.20.03 . 16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah 224,061,000.00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 Pelaksanaan operasional protokoler
1 tahun 224,061,000.00
1.20 . 1.20.03 . 34 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi
1,635,655,417.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 07
Jumpa pers dan penerbitan 15 kali
243,303,000.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 08
Peliputan, dokumentasi dan penyiaran berita 180 kali
244,115,367.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 09
Pertemuan forum komunikasi kehumasan daerah 1 kali
58,042,250.00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 11
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1 tahun
1,090,194,800.00 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1 . 20 . 05
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 6,000,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
495,916,515.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat Sungai Penuh
1200 surat 1,650,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sungai Penuh 3 rekening
22,800,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan DPPKA Kab. Kerinci
32 orang12 bulan 160,060,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sungai Penuh 5 orang12 bulan
25,798,500.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Sungai Penuh
37 jenis 16,339,765.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sungai Penuh 5 jenis
19,775,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Sungai Penuh 8 jenis59 buah
1,256,750.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sungai Penuh
5 macam 7,062,500.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman
Sungai Penuh 950 orangmakan
12,200,000.00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kab. Kerinci
50 kali 200,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Sungai Penuh 12 bulan
28,974,000.00 1.20 . 1.20.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,630,575,450.00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Sungai Penuh 20 unit, 25 buah dan 25 set
210,700,000.00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Sungai Penuh
2 unit 18,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Sungai Penuh 7 unit
95,950,000.00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Sungai Penuh
8 macam 20,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 45 Pengadaan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Asset dan Publik
Berbasis Web Sungai Penuh
1 Website 43,135,000.00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 46 Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci
Kerinci 1 paket gantirugi tanaman tumbuh
1,242,790,450.00 1.20 . 1.20.05 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 36,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sungai Penuh 80 stel
36,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,000,000.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Luar Kab Kerinci 18 orang
90,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 96,195,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Sungai Penuh
4 macam 16,195,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 06 Pengelolaan Web Sistem Informasi dan Pelaporan Keuangan
Daerah, Asset dan Publik Sungai Penuh
100 artikel dan informasi keuangan lainnya
35,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 07
Penyusunan Program dan Pelaporan Sungai Penuh
7 dokumen 45,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah