KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Luar Kab Kerinci 18 orang
90,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 96,195,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Sungai Penuh
4 macam 16,195,000.00
1.20 . 1.20.05 . 06 . 06 Pengelolaan Web Sistem Informasi dan Pelaporan Keuangan
Daerah, Asset dan Publik Sungai Penuh
100 artikel dan informasi keuangan lainnya
35,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 07
Penyusunan Program dan Pelaporan Sungai Penuh
7 dokumen 45,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1,746,367,100.00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD
DPPKA Kab. Kerinci 2 Perda
400,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD
DPPKA Kabupaten Kerinci 2 perbup
250,000,000.00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sungai penuh
161 orang 46,849,000.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Sungai Penuh
2 peraturan 254,344,200.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Kas Daerah KASDA
Sungai Penuh 1 Tahun1 macam laporan
63,949,600.00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Kab. Kerinci
2 Sistim 336,014,500.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15 Bimbingan teknis dan sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah Sungai Penuh
2 kali 55,406,500.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah
Kantor DPPKA Kab. Kerinci 4 JenisLaporan
134,598,750.00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 20
Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPKD Sungai Penuh
28 laporan 86,347,550.00
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kerinci Tahub
Anggaran 2015 Sungai Penuh
2 macam laporan 118,857,000.00
1.20 . 1.20.05 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota
235,152,500.00 1.20 . 1.20.05 . 18 . 01
Evaluasi Ranperda Tentang APBD dan Ranper KDH Tentang Penjabaran APBD kabupatenkota
Jambi 2 Dokumen
105,152,500.00 1.20 . 1.20.05 . 18 . 02
penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kantor DPPKA
5 peraturan 130,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
82,608,500.00 1.20 . 1.20.05 . 20 . 09
Optimalisasi Tugas dan Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Kabupaten Kerinci 5 kasus
49,608,500.00 1.20 . 1.20.05 . 20 . 20
Koordinasi tugas perbantuan dan urusan bersama DPPKA Kab. Kerinci
1 Tahun 33,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 28 Program pengalian dan Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah