. .01 . 26 Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim . .01 . 27 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup . .01 . 28 Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian LH . .01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkan

KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Kabupaten Kerinci 1 unit 486,450,000.00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Kerinci 40 orang 1,806,150,000.00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Kerinci 2 Kali 48,172,500.00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 Pembinaan desa dibidang linkungan Kabupaten Kerinci 2 Desa 33,437,500.00 1.08 . 1.08.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau RTH 150,000,000.00 1.08 . 1.08.01 . 24 . 01 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH Kabupaten Kerinci 12 orang 150,000,000.00 1.08 . 1.08.01 . 25 Program Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup 428,534,000.00 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 Pengelolaan Sub DAS dan Konservasi Sumberdaya air Kabupaten Kerinci 16 Kecamatan 262,952,500.00 1.08 . 1.08.01 . 25 . 04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Lingkungan Kabupaten Kerinci 1 dok 93,919,000.00 1.08 . 1.08.01 . 25 . 06 Menuju Indonesia Hijau MIH Kabupaten Kerinci 1 Dokumen 71,662,500.00 1.08 . 1.08.01 . 26 Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 187,677,000.00 1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 Inventarisasi Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca RAD-GRK Kabupaten Kerinci 1 dokumen 114,430,500.00 1.08 . 1.08.01 . 26 . 02 Pembinaan program kampung iklim PROGLIM Kabupaten Kerinci 2 Desa 73,246,500.00 1.08 . 1.08.01 . 27 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 2,201,959,400.00 1.08 . 1.08.01 . 27 . 01 Pembinaan Masyarakat Peduli Lingkungan KALPATARU Kabupaten Kerinci 2 lokasi 49,115,000.00 1.08 . 1.08.01 . 27 . 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan LH Kabupaten Kerinci 6 lomba 121,672,000.00 1.08 . 1.08.01 . 27 . 03 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup SILH dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah SLHD Kabupaten Kerinci 1 Dokumen 87,147,200.00 1.08 . 1.08.01 . 27 . 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang LH Kabupaten Kerinci 12 paket 1,944,025,200.00 1.08 . 1.08.01 . 28 Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian LH 377,334,500.00 1.08 . 1.08.01 . 28 . 01 Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci 70 sample 200,000,000.00 1.08 . 1.08.01 . 28 . 02 Pemantauan dampak pengelolaan, air dan udara Kabupaten Kerinci 40 lokasi 57,856,000.00 1.08 . 1.08.01 . 28 . 03 Pelayanan rekomendasiizin lingkungan Kabupaten Kerinci 48 izinlokasi 44,132,000.00 1.08 . 1.08.01 . 28 . 04 Pengawasan dan pngendalian usahakegiatan yang berdampak terhadap lingkungan Kabupaten Kerinci 60 lokasi 48,422,750.00 1.08 . 1.08.01 . 28 . 05 Pelayanan pos pengaduan dan penegakan hukum lingkungan Kabupaten Kerinci 16 Kecamatan 26,923,750.00 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1,149,953,600.00 1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 337,902,900.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sungai Penuh 100 surat 750,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sungai Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci 3 rekening 12 bulan 37,500,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Sungai Penuh 10 orang 12 bulan 45,810,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sungai Penuh 2 orang12 bulan 17,020,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sungai Penuh 35 Macam 16,971,400.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DPPKA 6 macam 23,657,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Sungai Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci 7 Macam 3,925,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sungai Penuh 4 Macam 5,840,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sungai Penuh 300 orang100 org 10,800,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah Kabupaten Kerinci 44 Kali 143,553,500.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan aset Sungai Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci 12 bulan 32,076,000.00 1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232,190,000.00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Sungai Penuh 1 ruangan 25,000,000.00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Sungai Penuh 8 Unit 142,100,000.00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Sungai Penuh 1 Unit 4,000,000.00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Sungai Penuh 4 Unit 53,400,000.00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Sungai Penuh 6 Unit 7,690,000.00 1.10 . 1.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15,300,000.00 1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sungai Penuh 34 Stell 15,300,000.00 1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65,000,000.00 1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Kerinci dan Luar Kab. Kerinci 18 orang 65,000,000.00 1.10 . 1.10.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 64,531,200.00 1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sungai Penuh 3 macam Laporan 27,803,800.00 1.10 . 1.10.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan Sungai Penuh 7 Dokumen 36,727,400.00 1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 435,029,500.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 Pencatatan Akta Capil Sungai Penuh 10000 Buah 36,248,000.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan membangun, updating dan pemeliharaan Sungai Penuh 10 bulan 143,950,250.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 04 Pelayanan Penerbitan Akta capil Sungai Penuh 10000 Buah 20,258,500.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 Penertiban Arsip dokumen kependudukan catatan sipil Sungai Penuh 1 Tahun 16,494,500.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 Pelaporan dan Pengolahan data kependudukan Sungai Penuh 1 Tahun 45,750,000.00 KODE LOKASI TARGET KINERJA JUMLAH 1 3 4 5 URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci 1 tahun 97,593,250.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 16 Kecamatan Kab. Kerinci 16 Kecamatan 37,441,000.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Kabupaten Kerinci 32 kali 22,323,000.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 Pelayanan Mutasi Penduduk antar Daerah Sungai Penuh 700 orang 14,971,000.00 1 . 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan KB 7,533,208,124.00 1.11 . 1.11.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495,069,525.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BPMPD PP dan KB 320 Surat 1,600,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPMPD PP dan KB 3 Rekening12 bulan 36,200,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan BPMPD PP dan KB 13 orang 66,618,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BPMPD PP dan KB 2 orang 13,587,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BPMPD PP dan KB 25 Macam 34,000,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPMPD PP dan KB 5 Macam 65,802,925.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor BPMPD PP dan KB 8 Jenis 7,000,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPMPD PP dan KB 4 Macam 6,000,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BPMPD PP dan KB 806 Orang 12 bulan 22,103,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BPMPD PP dan KB Kab. Kerinci 12 bulan 45 kali 200,000,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 Penetapan dan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional dan Ekspos Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPMPD PP dan KB 2 kali 10,290,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset BPMPD PP dan KB 12 bulan 31,868,600.00 1.11 . 1.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur