. .01 . 26 Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim . .01 . 27 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup . .01 . 28 Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian LH . .01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkan
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Kabupaten Kerinci 1 unit
486,450,000.00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
Kabupaten Kerinci 40 orang
1,806,150,000.00 1.08 . 1.08.01 . 15 . 05
Pengelolaan Bank Sampah Kabupaten Kerinci
2 Kali 48,172,500.00
1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 Pembinaan desa dibidang linkungan
Kabupaten Kerinci 2 Desa
33,437,500.00 1.08 . 1.08.01 . 24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau RTH 150,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 24 . 01 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH
Kabupaten Kerinci 12 orang
150,000,000.00 1.08 . 1.08.01 . 25
Program Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup 428,534,000.00
1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 Pengelolaan Sub DAS dan Konservasi Sumberdaya air
Kabupaten Kerinci 16 Kecamatan
262,952,500.00 1.08 . 1.08.01 . 25 . 04
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Lingkungan Kabupaten Kerinci 1 dok
93,919,000.00 1.08 . 1.08.01 . 25 . 06
Menuju Indonesia Hijau MIH Kabupaten Kerinci
1 Dokumen 71,662,500.00
1.08 . 1.08.01 . 26 Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
187,677,000.00 1.08 . 1.08.01 . 26 . 01
Inventarisasi Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca RAD-GRK
Kabupaten Kerinci 1 dokumen
114,430,500.00 1.08 . 1.08.01 . 26 . 02
Pembinaan program kampung iklim PROGLIM Kabupaten Kerinci
2 Desa 73,246,500.00
1.08 . 1.08.01 . 27 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
2,201,959,400.00 1.08 . 1.08.01 . 27 . 01
Pembinaan Masyarakat Peduli Lingkungan KALPATARU Kabupaten Kerinci
2 lokasi 49,115,000.00
1.08 . 1.08.01 . 27 . 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan LH
Kabupaten Kerinci 6 lomba
121,672,000.00 1.08 . 1.08.01 . 27 . 03
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup SILH dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah SLHD
Kabupaten Kerinci 1 Dokumen
87,147,200.00 1.08 . 1.08.01 . 27 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang LH Kabupaten Kerinci
12 paket 1,944,025,200.00
1.08 . 1.08.01 . 28 Program Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian LH
377,334,500.00 1.08 . 1.08.01 . 28 . 01
Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
70 sample 200,000,000.00
1.08 . 1.08.01 . 28 . 02 Pemantauan dampak pengelolaan, air dan udara
Kabupaten Kerinci 40 lokasi
57,856,000.00 1.08 . 1.08.01 . 28 . 03
Pelayanan rekomendasiizin lingkungan Kabupaten Kerinci
48 izinlokasi 44,132,000.00
1.08 . 1.08.01 . 28 . 04 Pengawasan dan pngendalian usahakegiatan yang berdampak
terhadap lingkungan Kabupaten Kerinci
60 lokasi 48,422,750.00
1.08 . 1.08.01 . 28 . 05 Pelayanan pos pengaduan dan penegakan hukum lingkungan
Kabupaten Kerinci 16 Kecamatan
26,923,750.00 1 . 10
Kependudukan dan Catatan Sipil 1 . 10 . 01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1,149,953,600.00
1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
337,902,900.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat Sungai Penuh
100 surat 750,000.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sungai Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci 3 rekening 12 bulan
37,500,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan Sungai Penuh
10 orang 12 bulan 45,810,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sungai Penuh 2 orang12 bulan
17,020,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Sungai Penuh
35 Macam 16,971,400.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DPPKA 6 macam
23,657,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Sungai Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci 7 Macam
3,925,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sungai Penuh
4 Macam 5,840,000.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman
Sungai Penuh 300 orang100 org
10,800,000.00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah Kabupaten Kerinci
44 Kali 143,553,500.00
1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 Peningkatan administrasi ketatausahaan dan aset
Sungai Penuh dan Kecamatan Kab. Kerinci 12 bulan
32,076,000.00 1.10 . 1.10.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232,190,000.00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor
Sungai Penuh 1 ruangan
25,000,000.00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor Sungai Penuh
8 Unit 142,100,000.00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Sungai Penuh 1 Unit
4,000,000.00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Sungai Penuh
4 Unit 53,400,000.00
1.10 . 1.10.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Sungai Penuh 6 Unit
7,690,000.00 1.10 . 1.10.01 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur 15,300,000.00
1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sungai Penuh 34 Stell
15,300,000.00 1.10 . 1.10.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65,000,000.00
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Kab. Kerinci dan Luar Kab. Kerinci 18 orang
65,000,000.00 1.10 . 1.10.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 64,531,200.00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Sungai Penuh
3 macam Laporan 27,803,800.00
1.10 . 1.10.01 . 06 . 07 Penyusunan Program dan Pelaporan
Sungai Penuh 7 Dokumen
36,727,400.00 1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan 435,029,500.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 Pencatatan Akta Capil
Sungai Penuh 10000 Buah
36,248,000.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan membangun, updating dan pemeliharaan
Sungai Penuh 10 bulan
143,950,250.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 04
Pelayanan Penerbitan Akta capil Sungai Penuh
10000 Buah 20,258,500.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 Penertiban Arsip dokumen kependudukan catatan sipil
Sungai Penuh 1 Tahun
16,494,500.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Pelaporan dan Pengolahan data kependudukan Sungai Penuh
1 Tahun 45,750,000.00
KODE LOKASI
TARGET KINERJA JUMLAH
1 3
4 5
URUSANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHPROGRAMKEGIATAN
2
1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci 1 tahun
97,593,250.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
Sosialisasi kebijakan kependudukan 16 Kecamatan Kab. Kerinci
16 Kecamatan 37,441,000.00
1.10 . 1.10.01 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kecamatan Kabupaten Kerinci 32 kali
22,323,000.00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 14
Pelayanan Mutasi Penduduk antar Daerah Sungai Penuh
700 orang 14,971,000.00
1 . 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 . 11 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan KB
7,533,208,124.00 1.11 . 1.11.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495,069,525.00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat
BPMPD PP dan KB 320 Surat
1,600,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPMPD PP dan KB
3 Rekening12 bulan 36,200,000.00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
BPMPD PP dan KB 13 orang
66,618,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor BPMPD PP dan KB
2 orang 13,587,000.00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
BPMPD PP dan KB 25 Macam
34,000,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPMPD PP dan KB
5 Macam 65,802,925.00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor BPMPD PP dan KB
8 Jenis 7,000,000.00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BPMPD PP dan KB 4 Macam
6,000,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman BPMPD PP dan KB
806 Orang 12 bulan 22,103,000.00
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
BPMPD PP dan KB Kab. Kerinci 12 bulan 45 kali
200,000,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
Penetapan dan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional dan Ekspos Hasil Pengawasan Pemeriksaan
BPMPD PP dan KB 2 kali
10,290,000.00 1.11 . 1.11.01 . 01 . 20
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset BPMPD PP dan KB
12 bulan 31,868,600.00
1.11 . 1.11.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur