IV.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Pengembangan ekonomi daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2011 masih diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi mikro dan peningkatan efektifitas
program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi dana penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kerakyatan masih merupakan program
kegiatan prioritas yang tidak hanya mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kota Bukittinggi, tetapi juga berasal dari dana APBN melalui Program PNPM
Perkotaan dan Kredit Mikro Nagari dengan APBD Propinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan pendukung ekonomi ini diarahkan untuk
peningkatan akses permodalan dan peningkatan kemampuan keterampilan kerja dan manajemen pengelolaan usaha.
IV.1.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
IV.1.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam rangka peningkatan dan pencapaian target pendapatan daerah,
beberapa kebijakan umum yang diambil diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut:
1. Secara konsisten mengutamakan penggalian potensi pendapatan dengan
melakukan kegiatan intensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah.
2. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang
pengalokasi danaprogramkegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta dari Lembaga Pemerintah Non Departsemen, baik dalam rangka realisasi
dana perimbangan maupun penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
3. Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, seperti melalui optimalisasi manajemen kas daerah.
4. Meningkatkan tertib pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan
pendapatan daerah, melalui monitoring dan evaluasi serta pengawasan melekat
5. Mengupayakan peningkatan capaian penerimaan pendapatan pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan porsi bagi hasil dan insentif yang lebih besar.
Untuk melihat perkembangan pendapatan daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2008 sampai 2009, target kinerja tahun 2010 dan proyeksi tahun
2011dan tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. IV.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2008 -2012
No Jenis
Pendapatan Daerah Realisasi
Proyeksi Tahun 2008
Tahun 2009 Tahun 2010
Pagu Indikatif Tahun 2011
Tahun 2012 1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
33,713,467,903 38.891.935.383 35.140.170.375 35.999.999.400 40.706.150.277
1.1.1. Pajak Daerah 8,690,766,267
10.336.714.308 11.528.500.000 12.388.329.025 15.318.117.277 1.1.2. Retribusi Daerah
9,846,011,691 11.048.262.776 12.763.096.425 12.763.096.425 14.039.460.000
1.1.3 Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1,084.306,177 1.374.582.277
1.111.000.000 1.111.000.000
1.461.000.000 1.1.4. Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah 14,092,130,636
16.132.376.022 9.737.573.950 9.737.573.950
9.887.573.000
1.2. DANA