Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 3
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.01.1.01.01.01.17 Rehabilitasi sedangberat
bangunan sekolah Kenyamanan dan
kelancaran proses belajar dan mengajar
Pemeliharaan ruang kelas
40 ruang Kab.
Ponorogo 4,423,300,000
1.01.1.01.01.01.17 Pelatihan penyusunan
kurikulum Peningkatan
kopetensi Pendidik sosialisasi
kurikulum baru 1 keg.
Kab. Ponorogo
65,300,000 1.01.1.01.01.01.17
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Meringankan beban orang tua wali untuk
menyekolahkan anak Bantuan
Operasional Sekolah
SMASMK Kab.
Ponorogo 10,000,000
1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan kelembagaan
dan manajemen sekolah dengan penerapan
menejemen berbasis sekolah MBS
Peningkatan mutu Pendidikan
Pembinaan Manajemen
Sekolah 1 keg.
Kab. Ponorogo
50,000,000
1.01.1.01.01.01.17 Penyebarluasan dan
sosialisasi berbagai informasi pendidikan
menengah Terpenuhinya
Informasi Pendidikan Menengah
Pendataan sekolah Kab.
Ponorogo 75,000,000
1.01.1.01.01.01.17 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Terlaksananya UNAS
dng baik Pelaksanaan Unas
3 keg. Kab.
Ponorogo 63,500,000
1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan minat, bakat,
dan kreativitas siswa Tersalurnya minat,
bakat dan kreativitas siswa
Olimpiade dan Seni
3 keg. Kab.
Ponorogo 61,200,000
1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non
Formal 1.01.1.01.01.01.18
Pemberian bantuan operasional pendidikan
non formal Kelancaran kegiatan
pendidikan non formal
Pembinaan Pendidikan non
formal 1 keg.
Kab. Ponorogo
20,000,000 1.01.1.01.01.01.18
Pengembangan data dan Informasi pendidikan non
formal Terpenuhinya
Informasi data pendidikan non
formal Sosialisasi
Pendidikan Non Formal
1 keg. Kab.
Ponorogo 46,690,000
1.01.1.01.01.01.18 Publikasi dan sosialisasi
pendidikan non formal Peningkatan mutu
pendidikan non formal
Pelaksanaan HAI 1 keg.
Kab. Ponorogo
74,200,000 1.01.1.01.01.01.20
Program Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga
Kependidikan 1.01.1.01.01.01.20
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Peningkatan mutu dan kualifikasi
pendidik Seleksi peserta
setifikasi 2000 berkas
Kab. Ponorogo
101,042,500 1.01.1.01.01.01.20
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan Peningkatan mutu
dan kualifikasi pendidik tenaga
kependidikan 100 orang
Kab. Ponorogo
25,000,000 1.01.1.01.01.01.20
Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
LPMP Peningkatan mutu
pendidikan Bantuan Transpor
diklat guru 130 orang
Kab. Ponorogo
40,410,000 1.01.1.01.01.01.20
Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Guru PPPG Peningkatan mutu
pendidikan Pembinaan tenaga
pendidik 150 orang
Kab. Ponorogo
33,797,500 1.01.1.01.01.01.20
Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi Peningkatan mutu
pendidikan soislisasi
pengembangan tenaga pendidik
1 keg. Kab.
Ponorogo 52,250,000
1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga
kependidikan Peningkatan mutu
dan kualifikasi pendidik dan tenaga
pendidik Penilaian angka
kredit 1 keg.
Kab. Ponorogo
55,000,000
1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem
penghargaan dan perlindungan terhadap
profesi pendidik Peningkatan mutu
dan kualifikasi pendidik
Penilaian angka kredit
1 keg. Kab.
Ponorogo 92,135,000
1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem
perencanaan dan pengendalian program
profesi pendidikan dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu dan kualifikasi
pendidik tenaga kependidikan
Penilaian kinerja Kepala Sekolah
1 keg. Kab.
Ponorogo 50,000,000
1.01.1.01.01.01.21 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 4
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.01.1.01.01.01.21 Pelaksanaan evaluasi hasil
kinerja bidang pendidikan Peningkatan kualitas
laporan kinerja dan rencana kerja
Penyusunan LAKIP 1 set LAKIP
Dindik 10,000,000
1.01.1.01.01.01.21 Penerapan sistem dan
informasi manajemen pendidikan
Peningkatan SDM pegawai dan
tersusunya profil peendidikan
Workshop pendataan
pendidikan 1 SET Profil
Dindik 70,000,000
1.18.1.01.01.01.20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
1.18.1.01.01.01.20 Penyelenggaraan kompetisi
olah raga Peningkatan prestasi
olah raga bagi siswa Pekan Olahraga
5 Cabang Olahraga
Kab. Ponorogo
200,000,000 JUMLAH DINAS PENDIDIKAN
66,953,310,580
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 5
SKPD : 1.02.01. - Dinas Kesehatan
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelancaran administrasi surat
menyurat Materai, paket
pengiriman dll 1 paket
Kabupaten 3,843,500
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelancaran aktifitas kantor
Telepon, Air Bersih, Listrik
1 tahun Kabupaten
70,000,000 1.02.1.02.01.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kelancaran pengelolaan
administrasi keuangan Dinkes
Honor petugas pengelola
keuangan dan staf 1 tahun
Kabupaten 203,700,000
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Kebersihan kantor
terjaga Peralatan
kebersihan dan jasa petugas
1 tahun Kabupaten
32,931,575 1.02.1.02.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelancaran administrasi kantor
Penyediaan ATK 1 paket
Kabupaten 110,502,379
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Kelancaran
administrasi kantor Cetak dan
penggandaan form-form
pencatatan dan pelaporan
kegiatan 1 paket
Kabupaten 65,669,000
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor Kelancaran
administrasi kantor Ketersediaan suku
cadang listrik dan alat penerangan
kantor 1 paket
Kabupaten 4,400,000
1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- Undangan
Kelancaran kegiatan kantor
Bahan bacaan, peraturan
perundangan yang baru
1 tahun Kabupaten
17,000,000 1.02.1.02.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelancaran pelaksanaan tugas
Makan minum rapat, makan
minum tamu, makan minum
harian karyawan Dinkes, makan
minum lembur 12 bulan
Kabupaten 120,710,000
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kelancaran pelaksanaan tugas
Rapat-rapat, konsultasi ke luar
daerah 1 tahun
Kabupaten 359,040,996
1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi Teknis Kegiatan
Kelancaran pelaksanaan tugas
Honor tenaga honda, dokter
kontrak, dokter spesialis, perawat
Ponkesdes dan biaya lembur
petugas kepegawaian
1 tahun Kabupaten
1,328,348,000
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Kelancaran dan
kenyamanan kerja Ketersediaan
perlengkapan gedung kantor
1 tahun Kabupaten
50,000,000 1.02.1.02.01.02.22
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Keamanan dan kenyamanan kerja
Pemeliharaan gedung
1 tahun Kabupaten
22,100,000 1.02.1.02.01.02.24
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
Operasional Kelancaran
pelaksanaan tugas Pemeliharaan
kendaraan dinas dan penyediaan
bahan bakar 1 tahun
Kabupaten 222,971,500
1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan Rutin
Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas
Servis peralatan kantor dan alat
kesehatan 1 tahun
Kabupaten 16,000,000
1.02.1.02.01.02.29 Pemeliharaan Rutin
Berkala Meubelair Kenyamanan kerja
Pemeliharaan meubelair
1 paket Kabupaten
5,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 6
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.02.1.02.01.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 1.02.1.02.01.03.03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Kelancaran pelaksanaan tugas
Seragam petugas keamanan
1 paket Kabupaten
4,000,000 1.02.1.02.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.02.1.02.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan pendidikan dan
pengetahuan petugas Penyelenggaraan
pelatihan fungsional
kesehatan, sosialisasi, diklat
1 paket Kabupaten
901,933,000
1.02.1.02.01.05.03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pemantapan implementasi
peraturan perundangan
kesehatan dan lainnya
Terselenggaranya bimtek teknis
peraturan perundangan
1 paket Kabupaten
29,107,000
1.02.1.02.01.05.04 Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan Peningkatan motivasi
dan prestasi kerja petugas
Terselenggaranya kegiatan penilaian
nakes teladan, terpenuhinya
honor Tim Penilai Nakes Teladan
1 paket Kabupaten
32,170,000
1.02.1.02.01.05.XX Registrasi dan Akreditasi
Tenaga Fungsional dan Lembaga
Terpenuhinya hak tenaga fungsional
Pelaksanaan registrasi dan
akreditasi tenaga fungsional
kesehatan 1 paket
Kabupaten 58,382,500
1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 1.02.1.02.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terukurnya kinerja kegiatan
LAKIP, Profil Kesehatan,
laporan bulanan, triwulanan
kegiatan puskesmas
1 paket Kabupaten
59,325,000
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran Laporan
semesteran 1 paket
Kabupaten 24,495,000
1.02.1.02.01.06.03 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Laporan akhir
tahun 1 paket
Kabupaten 16,959,000
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.15.01
Pengadaan Obat dan Perbekalanan Kesehatan
Terjaminmya ketersediaan dan
distribusi obat, bahan habis pakai dan alat
kesehatan serta keamanan peredaran
obat Penyediaan obat,
bahan habis pakai dan peralatan
kesehatan 1 paket
Kabupaten 10,593,513,370
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 1.02.1.02.01.16.01
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
puskesmas dan jaringannya Pemantapan
pelaksanaan program JKN di Kabupaten
Ponorogo Sharing Jamkesda,
sosialisasi konsolidasi
koordinasi monitoring
evaluasi program JKN
1 tahun Kabupaten
808,255,000
1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Jaringannya Tersedianya sarana
prasarana Puskesmas Rehabilitasi
gedung pusk, pustu dan rumah
dinas petugas 1 paket
Puskesmas dan
jaringannya 17,545,623,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 7
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan Kefarmasian dan
Alat Kesehatan Terlayaninya
Kefarmasian Penyediaan
peralatan kesehatan untuk
puskesmas dan jaringannya
1 paket Kabupaten
258,300,000
1.02.1.02.01.16.19 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Khusus Meningkatnya
pelayanan kesehatan khusus
Peningkatan kinerja pelayanan
kesehatan rujukan dan khusus
960,400,000
1.02.1.02.01.16.51 Penyediaan Biaya
Operasional dan Pemeliharaan Labkesda
Peningkatan pelayanan kesehatan
di Labkesda Penyediaan biaya
operasional Labkesda
1 tahun Labkesda
35,655,801 1.02.1.02.01.16.52
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Meningkatnya pelayanan kesehatan
ibu dan anak Penyelenggaraan
pertemuan petugas dalam
rangka peningkatan
pelayanan kesehatan ibu dan
anak, pelaksanaan bimtek oleh
petugas dalam program KIA
1 paket Kabupaten
181,500,000
1.02.1.02.01.16.53 Peningkatan Mutu dan
Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas dan Jaringannya
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
di puskesmas dan jaringannya
Penyelenggaraan kegiatan
operasional puskesmas, jasa
pelayanan medis, paramedis dan
paramedis 1 tahun
Kabupaten dan
puskesmas 31,020,561,885
1.02.1.02.01.16.XX Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kerja, Kesehatan Jiwa, Kesehatan
BATRA, Revitalisasi PPGD 1 paket
Kabupaten 145,000,000
1.02.1.02.01.16.XX Honor pengolah data JKN
Kabupaten Didapatkan hasil data
JKN yang valid Terlaksananya
pengelolaan data JKN Kab.
1 paket Kabupaten
3,600,000 1.02.1.02.01.16.XX
Honor Tim Safeguarding Kabupaten
Terjalinnya koordinasi lintas program terkait
dalam pelaksanaan JKN
Terlaksananya Koordinasi Lintas
Program dalam rangka
pelaksanaan JKN di Kabupaten
1 paket Kabupaten
18,900,000
1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Tim Koordinasi
Kabupaten Terjalinnya koordinasi
antar anggota tim Terlaksananya
pertemuan Koordinasi tim
koordinasi Kabupaten
1 paket Kabupaten
2,650,000
1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi Tim
Safeguarding Kabupaten Terjalinnya koordinasi
antar anggota tim Terlaksananya
pertemuan Koordinasi tim
safeguarding Kabupaten
1 paket Kabupaten
4,900,000
1.02.1.02.01.16.XX Kegiatan Konsultasi Teknis
Program dalam pelaksanaan JKN ke
Propinsi Didapatkannya hasil
konsultasi program JKN
Terlaksananya konsultasi teknis
program JKN ke Propinsi
1 paket Kabupaten
1,220,000 1.02.1.02.01.16.XX
Kegiatan Supervisi Monev kegiatan JKN di PPK tingkat
I dan Rumah Sakit Didapatkannya hasil
monitoring dan evaluasi kegiatan
program JKN di PPK I dan RS
Terlaksananya supervisi program
JKN ke PPK tk I dan RS
1 paket Kabupaten
6,200,000
1.02.1.02.01.16.XX Penyusunan dan
pengolahan data HA Didapat hasil data HA
Kabupaten Terlaksananya
penyusunan dan pengolahan data
HA 1 paket
Kabupaten 8,250,000
1.02.1.02.01.16.XX Pendampingan Kab. Dalam
Penyusunan dan pengolahan data HA
Didapat hasil data HA Kabupaten
Terlaksananya penyusunan dan
pengolahan data HA
1 paket Kabupaten
13,100,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 8
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi
program JKN lintas sektor Bertambahnya
pemahaman Peserta pertemuan tentang
pelaksanaan JKN Terlaksananya
Pertemuan Koordinasi
program JKN lintas sektor
1 paket Kabupaten
15,760,000
1.02.1.02.01.16.XX Pelatihan SD IT TK
1 paket Kabupaten
200,000,000 1.02.1.02.01.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.1.02.01.17.01 Peningkatan
Pemberdayaan Konsumen Masyarakat di Bidang Obat
dan Makanan Terselenggaranya
pertemuan penyuluhan
keamanan pangan Penyelenggaraan
pertemuan penyuluhan
keamanan pangan 1 paket
Kabupaten 84,660,000
1.02.1.02.01.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 1.02.1.02.01.19.06
Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang
Kesehatan Tercapainya desa
siaga mandiri Penyebar luasan
informasi tentang pola hidup sehat,
serta pelatihan petugas prom
kesh 1 paket
Kabupaten dan
puskesmas 245,669,500
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat 1.02.1.02.01.20.03
Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY,
Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya Cakupan gizi buruk
tertangani meningkat Terselenggaranya
pembinaan petugas gizi,
tersedianya bahan untuk
penanggulangan permasalahan gizi
kurang maupun gizi lebih,
terbentuknya kadarzi, serta
terselenggaranya monev prog gizi
dan PSG 1 paket
Kabupaten 188,057,500
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat 1.02.1.02.01.21.06
Peningkatan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Air
Bersih dan Limbah Rumah Tangga
Meningkatnya akses sanitasi dasar
Terlaksananya program STBM,
ERHA, PPSP PSSP 1 paket
Kabupaten 171,250,000
Pemicuan Deklarasi dan Monev STBM
10,000,000 Pengawasan Kualitas Air
dan Lingkungan 50,000,000
1.02.1.02.01.22 Program Pecegahan dan
Penangulangan Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Penularan penyakit dapat dikendalikan
Pembinaan petugas,
penemuan, penanganan,
pengendalian penyakit
1 paket Kabupaten
dan puskesmas
310,714,000
Pemberdayaan KDS 7,000,000
Pemberdayaan KPD kusta 10,000,000
Pemberdayaan PE di Lokalisasi
5,000,000 Reagen HIV AIDS
70,000,000 Pendampingan ODH
9,000,000 Kegiatan visite
12,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 9
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance
Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
KLB tertangani 24 jam dan kematian
karena KLB dapat dicegah
Pemantauan perkembangan
dan perjalanan penyakit
1 paket Kabupaten
dan puskesmas
87,200,000
Pengadaan Alat-Alat Posbindu PTM
150,000,000 1.02.1.02.01.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.01 Evaluasi dan
Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Tercapainya puskesmas standart
Terlaksananya kegiatan
pengelolaan sarana kesehatan
berprestasi,penda mpingan
akreditasi puskesmas,penda
mpingan PTP, terpantaunya
kepatuhan puskesmas dalam
melaksanakan SOP,pertemuan
pemantapan program
CHN,pertemuan monitoring dan
evaluasi SP2TP,kegiatan p
1 paket Kabupaten
137,000,000
1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
1.02.1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan usila dan pra usila
meningkat Terselenggaranya
pertemuan pengelola
program Lansia 1 paket
Kabupaten 29,000,000
1.02.1.02.01.XX Program Bina Gizi dan KIA
1.02.1.02.01.XX.XX Bantuan Operasional
Kesehatan 2,860,650,000
JUMLAH DINAS KESEHATAN 70,019,178,506
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 10
SKPD : 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
SUMBER DANA : APBN
024.04.07 Program Pembinaan
Upaya Kesehatan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
024.04.07.2094 Kegiatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
Kelancaran kegiatan pelayanan RS
Tersedianya peralatan
kesehatan sesuai standar pelayanan
minimal SPM 30 alat
29,846,000,000
Pengadaan kendaraan khusus
Kelancaran kegiatan transportasi bagi
pasien emergency Tersedianya
kendaraan ambulance
emergency 1 unit
1,000,000,000 JUMLAH
30,846,000,000 SUMBER DANA : DAK
1.02.26 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana Prasarana Rumah
SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-
paruRumah Sakit Mata RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1.02.26.10 Kegiatan Pengadaan Alat-
alat Kesehatan Rumah Sakit
Pengadaan peralatan medis PONEK
Kelancaran kegiatan pelayanan RS
Tersedianya peralatan
kesehatan PONEK sesuai standar
pelayanan minimal SPM
9 unit 2,734,000,000
Pengadaan peralatan kalibrasi
Kelancaran kegiatan pelayanan RS
Tersedianya alat kalibrasi peralatan
kesehatan RS 7 unit
872,000,000 JUMLAH
3,606,000,000 APBD KABUPATEN
PONOROGO SUMBER DANA : DAU
5.1.1 Belanja Pegawai
100 RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
31,419,169,600 SUMBER DANA : DAU
JAMKESDA 1.02.28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kegiatan Kemitraan
Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
100 RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
2,500,000,000 SUMBER DANA :
BLUD 1.02.33
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Pada BLUD RSUD Dr. Harjono
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 11
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.02.33.01 Kegiatan Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Cakupan ketersediaan
pelayanan adminstrasi
perkantoran yang meliputi :
Tercukupinya kebutuhan
pelayanan admiknistrasi
perkantoran
Tersedianya sarana surat menyurat dan
benda pos 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 321,184,500
Tersedianya sarana telepon, internet, air
dan listrik 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 1,358,070,000
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 50,400,000
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinasoperasional
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
8,400,000
Terpenuhinya jasa medis, non medis,
paramedis dsb. 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 27,583,930,000
Tersedianya jasa kebersihan kantor
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
959,752,500 Tersedianya
komponen listrik untuk penerangan
bangunan kantor 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 105,105,000
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor pada masing-masing
unit kerja 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 338,908,500
Tersedianya kebutuhan peralatan
rumah tangga 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 262,892,700
Tersedianya buku- buku perundang-
undangan, buku-buku kesehatan dan koran
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
4,273,500 Tersedianya makanan
dan minuman tamu, pasien dan pegawai
khusus 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 2,806,935,600
Terlaksananya perjalanan dinas
untuk koordinasi dan konsultasi
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
423,150,000 Tersedianya tenaga
khusus diluar PNS 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 1,855,710,000
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana
aparatur yang meliputi :
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
Tesedianya kebutuhan gedung
perkantoran 100
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 2,011,006,200
Tersedianya kendaraan
dinasoperasional 3 paket
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 1,050,000,000
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 472,500,000
Tersedianya kebutuhan mebeleur
4 paket RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
84,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 12
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Perbaikan dan pemeliharaan rumah
dinas 1 unit
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 3,150,000
Perbaikan dan pemeliharaan gedung
kantor 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 210,000,000
Perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan dinas 1 unit
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 52,290,000
terlaksananya perbaikan dan
pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 315,000,000
Terlaksaananya perbaikan dan
pemeliharaan peralatan gedung
kantor 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 57,750,000
Tercukupinya kebutuhan pakaian
kerja pegawai RSUD Dr. Harjono Po
Meningkatnya disiplin karyawan
RSUD Dr. Harjono Po
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 10,500,000
Terlaksaananya kegiatan pendidikan
dan pelatihan formal bagi pegawai RSUD
Dr. Harjono Po Peningkatan
sumber daya manusia pada
RSUD Dr. Harjono Po
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 472,500,000
Ketersediaan kebutuhan BHP dan
reagen laboratorium dan BDRS RSUD Dr.
Harjono Po Terpenuhinya BHP
dan reagen lababoratorium
dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 2,415,000,000
Cakupan pengembangan
standar pelayanan kesehata yang
meliputi : Tercukupinya
kebutuhan pengembangan
standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya Evaluasi dan
pengembangan standar pelayanan
kesehatan 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 662,865,000
Terlaksananya penyusunan SIM RS
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1,044,750,000 Tercukupinya
kebutuhan sarana dan prasarana RS
yang meliputi : Tersedianya
kebutuhan sarana dan prasarana
RSUD Dr. Harjono Po
Tercukupinya kebutuhan
saranaprasarana gedung
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 1,964,800,000
Tersedianya kebutuhan peralatan
kesehatan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
2,100,000,000 Tersedianya
kebutuhan obat- obatan RS
100 RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
23,395,000,000 Tercukupinya
kebutuhan mebeleur pelayanan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 241,815,000
Tercukupinya kebutuhan
perlengkapan rumah tangga RS
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
840,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 13
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Tercukupinya kebutuhan blanko
cetakan RS 100
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 444,885,000
Terlaksananya kegiatan promosi dan
publikasi RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
197,085,000 Ketersediaan
kebutuhan BHP alat- alat kesehatan RSUD
Dr. Harjono Po 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 2,457,000,000
Tercukupinya kebutuhan
saranaprasarana penunjang sarana
kesehatan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1,995,000,000
Tingkat kelaikan sarana dan prasarana
Rumah Sakit yang meliputi :
Terpeliharanya sarana dan
prasarana RSUD Dr. Harjono Po
Terpeliharanya sarana prasarana RS
secara rutin 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 173,775,000
Terpeliharanya ruang poliklinik RS secara
rutin 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 84,766,500
Terpeliharanya ruang rawat inap RS secara
rutin 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 262,500,000
Terpeliharanya instalasi penunjang
RS secara rutin 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 157,500,000
Terpeliharanya instalasi pengolahan
limbah RS secara rutin
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
157,500,000
Terpeliharanya alat- alat kesehatan secara
rutin 12 bulan
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 367,500,000
Terpeliharanya mobil ambulancejenazah
secara rutin 5 mobil
RSUD Dr. Harjono
Ponorogo 215,250,000
Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSSIB
Peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
1 paket RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
5,600,000 80,000,000,000
JUMLAH RSUD DR. HARDJONO 148,371,169,600
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 14
SKPD : 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
SEKRETARIAT DINAS 1.03.1.03.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.03.1.03.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat tercapainya
prosentase rata-rata surat yang
disampaikan dan diproses
prosentase jumlah surat terkirim
selama 1 tahun 100
Kabupaten Ponorogo
300,000,000
1.03.1.03.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
tercapainya prosentase rata-rata
tagihan yang dapat dibayar
prosentase jumlah tagihan yang
terbayar 80
Kabupaten Ponorogo
200,000,000 1.03.1.03.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
tercukupinya kebutuhan peralatan
dan perlengkapan kantor
jasa peralatan dan perlengkapan
kantor 80
Kabupaten Ponorogo
50,000,000 1.03.1.03.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinasoperasional
tercapainya prosentase
kelancaran tugas kedinasan
jumlah kendaraan dinas yang layak
pakai 90
Kabupaten Ponorogo
250,000,000 1.03.1.03.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
kelancaran administrasi
keuangan dinas administrasi
keuangan 80
Kabupaten Ponorogo
275,000,000 1.03.1.03.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor tertatanya jaringan
dan ketersediaan tenaga listrik untuk
kelancaran dinas prosentase
kerusakan yang bisa diperbaiki
90 Kabupaten
Ponorogo 7,500,000
1.03.1.03.01.14 Penyediaan peralatan
rumah tangga tercapainya
kebutuhan alat rumah tangga kedinasan
prosentase alat rumah tangga
yang tersedia 60
Kabupaten Ponorogo
25,000,000 1.03.1.03.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan tercukupinya
kebutuhan bahan bacaan
bahan bacaan 90
Kabupaten Ponorogo
25,000,000 1.03.1.03.01.17
Penyediaan makan dan minuman
terpenuhinya kebutuhan makan
minum personil dinas selama 1 tahun
jumlah makanan dan minuman
yang tersedia 1 tahun
Kabupaten Ponorogo
375,000,000 1.03.1.03.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah
tercapainya kelancaran koordinasi
dan tugas kedinasan prosentase tugas
kedinasan diluar dan didalam
kabupaten yang dapat
dilaksanakan 90
Kabupaten Ponorogo
525,000,000
1.03.1.03.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga
AdministrasiTeknis Kegiatan
terpenuhinya hak pegawai untuk
mendapatkan honor Honorarium PNS
dan Non PNS 100
Kabupaten Ponorogo
175,000,000 1.03.1.03.02
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1.03.1.03.02.05
Pengadaan kendaraan dinasoperasional
memperlancar tugas kedinasan
kendaraan dinas 1 unit
Kabupaten Ponorogo
300,000,000 1.03.1.03.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
kenyamanan lingkungan kantor
kerapian dan keindahan
lingkungan kantor 80
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.03.1.03.02.09
Pengadaan peralatan gedung kantor
persentase kekurangan
kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi
ketersediaan peralatan kantor
60 Kabupaten
Ponorogo 300,000,000
1.03.1.03.02.10 Pengadaan mebeleur
prosentase kekurangan jumlah
mebeleur yang dibutuhkan
jumlah mebeleur yang tersedia
25 Kabupaten
Ponorogo 75,000,000
1.03.1.03.02.11 Pengadaan alat-alat
pertanianpertukangan prosentase
kekurangan jumlah alat yang dibutuhkan
alat pertukangan 50
Kabupaten Ponorogo
75,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 15
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.02.28 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor terdukungnya
kelancaran tugas administrasi
kedinasan Pemeliharaan
peralatan kantor 60
Kabupaten Ponorogo
25,000,000
1.03.1.03.02.29 Pemeliharaan rutinberkala
mebeleur Kelayakan
perlengkapan kantor Pemeliharaan
mebeleur 60
Kabupaten Ponorogo
15,000,000 1.03.1.03.02.30
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kelayakan gedung kantor
Pemeliharaan gedung
60 Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
1.03.1.03.03 Program peningkatan
disiplin aparatur 1.03.1.03.03.03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
meningkatnya disiplin pegawai
pakain kerja lapangan
70 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.03.1.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu meningkatnya disiplin
pegawai pakaian batik
70 Kabupaten
Ponorogo 20,000,000
1.03.1.03.05 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
1.03.1.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal meningkatnya kinerja
pegawai pegawai yang
terlatih dan terdidik
70 Kabupaten
Ponorogo 65,000,000
1.03.1.03.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.03.1.03.06.01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
tersusunnya laporan capaian kinerja dan
realisasi anggaran selama 1 tahun
jumlah format dan buku yang tersedia
75 Kabupaten
Ponorogo 75,000,000
1.03.1.03.06.02 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran terselesaikannya
laoran realisasi anggaran tiap
semester laporan realisasi
tiap semester 80
Kabupaten Ponorogo
10,000,000 1.03.1.03.06.03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran tersusunnya laporan
prognosis realisasi anggaran
laporan prognosis 80
Kabupaten Ponorogo
5,000,000 1.03.1.03.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
tersusunnya laporan realisasi anggaran
selama 1 tahun anggaran
laporan realiasi anggaran selama 1
tahun 80
Kabupaten Ponorogo
7,500,000 1.03.1.03.24
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.
1.03.1.03.24.10 Rehabilitasipemeliharaan
Jaringan Irigasi 1.03.1.03.24.10
Kuwuh Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Kalisat Kec. Bungkal
500,000,000 1.03.1.03.24.10
Jurug Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Jurug Kec.
Badegan 800,000,000
1.03.1.03.24.10 Kedung Kidang
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Senepo
Kec. Slahung 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Ngindeng
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Ngindeng Kec. Sawoo
500,000,000 1.03.1.03.24.10
Kurung Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Nambak Kec. Bungkal
150,000,000 1.03.1.03.24.10
Duwet Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Bancar Kec. Bungkal
150,000,000 1.03.1.03.24.10
Mojo Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Sooko Kec. Sooko
200,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 16
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.24.10 Dung Unyer
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Jurug
Kec. Sooko 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Salak
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Senepo
Kec. Slahung 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Gondang Legi
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Ngilo-ilo
Kec. Slahung 600,000,000
1.03.1.03.24.10 Tambong
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Wringinano m Kec.
Sambit 900,000,000
1.03.1.03.24.10 Banaran
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Plunturan Kec. Pulung
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Dung Bendo Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Suru Kec. Sooko
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Peluk Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Suru Kec. Sooko
150,000,000 1.03.1.03.24.10
Grogol Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Grogol Kec. Sawoo
300,000,000 1.03.1.03.24.10
Sambi Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Ronosentan
an Kec. Siman
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Pelang Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Biting Kec.
Badegan 300,000,000
1.03.1.03.24.10 Banyuripan
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Wringinano m Kec.
Sambit 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Dawung
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Mrayan
Kec. Ngrayun
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Wilangan Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Kradenan
Kec. Jetis 150,000,000
1.03.1.03.24.10 Tempel
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Ngrayun
Kec. Ngrayun
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Cepogo Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Suren Kec. Mlarak
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Ngesong Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung
400,000,000 1.03.1.03.24.10
Lodempo Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Jonggol Kec. Slahung
300,000,000 1.03.1.03.24.10
Kunti Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Grogol Kec. Sawoo
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Sunggah Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Selur Kec.
Ngrayun 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Gedangan
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Munggu
Kec. Bungkal 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Asem Tropong
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Tatung
Kec. Balong 500,000,000
1.03.1.03.24.10 Dung Wakul
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Slahung
Kec. Slahung 200,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 17
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.24.10 Setalang
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Slahung
Kec. Slahung 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Gonjing
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Munggu
Kec. Bungkal 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Kanten
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.Karangpa
tihan Kec. Balong
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Selanjar Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds.Pomahan Kec. Pulung
300,000,000 1.03.1.03.24.10
Warudoyong Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds.Bancar Kec. Bungkal
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Talang Gender Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds.Gontor Kec. Mlarak
250,000,000 1.03.1.03.24.10
Bumbung Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Sampung Kec.
Sampung 250,000,000
1.03.1.03.24.10 Tersier Sambit 2
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Bedrug
Kec. Pulung 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Alas Gede
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sampung
Kec. Sampung
250,000,000 1.03.1.03.24.10
Temon Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Tersier Bibis Kanan Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Kutuwetan
Kec. Jetis 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Krebet
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sampung
Kec. Sampung
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Pojok Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Wates Kec.
Jenangan 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Domas
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sidoarjo
Kec. Jambon 300,000,000
1.03.1.03.24.10 Sembung
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Munggu
Kec. Bungkal 300,000,000
1.03.1.03.24.10 Sidomukti
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Talun
Kec. Ngebel 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Trenggulun
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Koripan
Kec. Bungkal 300,000,000
1.03.1.03.24.10 Tunggon
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Wonodadi Kec.
Ngrayun 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Pakis
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Jambon
Kec. Jambon 300,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 18
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.24.10 Kretek Ireng
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sukun
Kec. Pulung 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Tambak Watu
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Ngadisanan Kec. Sambit
200,000,000 1.03.1.03.24.10
Plunturan Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Pomahan
Kec. Pulung 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Buh Dalem
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Tanjunggunu ng Kec.
Badegan 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Dilem
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Karangan Kec.
Badegan 200,000,000
1.03.1.03.24.10 Nglundo
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Kapuran
Kec. Badegan
300,000,000 1.03.1.03.24.10
Sodong Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Gelangkulon
Kec. Sampung
300,000,000 1.03.1.03.24.10
Tempuran Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
300,000,000 1.03.1.03.24.10
Tulung Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Carangrejo
Kec. Sampung
300,000,000 1.03.1.03.24.10
Ngudal Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
100,000,000 1.03.1.03.24.10
Temon Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
100,000,000 1.03.1.03.24.10
Ngrejeng Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
100,000,000
1.03.1.03.24.10 Tersier Soponyono
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sayutan
Kec. Sampung
150,000,000 1.03.1.03.24.10
Avoer Condong Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Bulu Kec. Jambon
350,000,000 1.03.1.03.24.10
Rehabilitasi Pintu Air Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Kab.Ponorog o
300,000,000 1.03.1.03.24.10
Cokromenggalan Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Kec. Sooko 150,000,000
1.03.1.03.24.10 Kebatan
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Campurejo Kec. Sambit
150,000,000 1.03.1.03.24.10
Ngeprih Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Koripan Kec. Bungkal
150,000,000 1.03.1.03.24.10
Gendol Kelancaran
pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya
Jaringan Irigasi. 1 paket
Ds. Jabung Kec. Mlarak
300,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 19
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.24.10 Mungkungan
Kelancaran pendistribusian air
irigasi. Terjaga dan
terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.
Ronosentan an Kec.
Siman 100,000,000
1.03.1.03.28 Pengendalian Banjir
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi pemeliharaan
bantaran dan tanggul sungai
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Slahung
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Slahung
1,000,000,000 1.03.1.03.28.03
Normalisasi Kali Mungkungan
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Siman
750,000,000 1.03.1.03.28.03
Normalisasi Kali Keyang Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Ponorogo Jenangan
800,000,000 1.03.1.03.28.03
Normalisasi Kali Suling Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Sambit 800,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan
tanggul sungai Munggu Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Ds. Munggu Kec. Bungkal
350,000,000 1.03.1.03.28.03
Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Urung-
urung Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Ds. Siman Kec. Siman
350,000,000 1.03.1.03.28.03
Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Mayong
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Karang
patihan Kec. Balong
200,000,000 1.03.1.03.28.03
Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Patihan
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Kec.
Ponorogo 250,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan
tanggul sungai Selo Payung Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Ds. Bedi Wetan Kec.
Bungkal 250,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan
tanggul sungai Keyang Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Ds. Kradenan
Kec. Jetis 300,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan
tanggul sungai Banyuning Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Ds. Kalisat Kec. Bungkal
350,000,000 1.03.1.03.28.03
Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Munggu
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Kalisat
Kec. Bungkal 350,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan
tanggul sungai Munggu Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Ds. Padas Kec. Bungkal
200,000,000 1.03.1.03.28.03
Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Gendol
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Tegalsari
Kec. Jetis 150,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan
tanggul Kali Sobo Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Ds. Bringinan
Kec. Jambon 200,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan
tanggul Kali Condong Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Ds. Tegalombo
Kec. Kauman 200,000,000
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran
Cokromenggalan Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Kel.Kauman Kec.
Ponorogo 100,000,000
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran
Cokromenggalan kn Berkurangnya potensi
banjir Tercukupinya
Kapasitas Sungai 1 paket
Kel.Nologate n Kec.
Ponorogo 100,000,000
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Pelem
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Kec. Balong
2,500,000,000 1.03.1.03.15
Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.15.03 Pembangunan Jalan
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Gunung
sari - Candi Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 4 m Kec. Mlarak
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Brahu - Beton Ring Road
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 200 x 5 m
Kec. Siman 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Kotalama - Jeruksing Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
400 x 10 m Kec. Siman
550,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jeruksing - Jabung
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 400 x 10 m
Kec. Siman 550,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 20
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan
Tumpakpelem - Manding Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4 m Kec. Sawoo
550,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Warudoyong - Tempuran
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m
Kec. Sawoo 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan
Jl.Blumbang-Tumpakpelem Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,5 m Kec. Sawoo
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Tumpaklego - Gajah
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m
Kec. Sambit 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Bibis -
Wringinanom Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,5 m Kec. Sambit
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Wringinanom - Gajah
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m
Kec. Sambit 100,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Tamansari - Bedingin Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,5 m Kec. Sambit
770,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Mrayan - Gemaharjo
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m
Kec. Ngrayun
550,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Baosan lor - Baosan kidul
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m
Kec. Ngrayun
660,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jl. Selur - Tanggaran
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m
Kec. Ngrayun
660,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Selur - Wonodadi
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m
Kec. Ngrayun
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jl. Ngrayun - Mrayan
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m
Kec. Ngrayun
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jalen - Bringin
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m
Kec. Balong 660,000,000
1.03.1.03.15.03 -
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Karang
patihan - Ngilo Ilo Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec. Balong
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Temon - Suru
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m
Kec. Sooko Sawoo
550,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Kebon - Sooko
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m
Kec. Sooko 550,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Besuki -
Ngdirojo Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3 m Kec. Sooko
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jl. Sooko - Bendungan
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 200 x 3,5 m
Kec. Sooko 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pengkol
- Prayungan Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 5 m Kec. Kauman
Ponorogo 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Dengok -
Nongkodono Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 4,5 m Kec. Kauman
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Tempuran - Semanding
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m
Kec. Kauman 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pohijo -
Kunti Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec.
Sampung 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan
Sampung - Pohijo Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 4,5 m Kec.
Sampung 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan
Ngambakan - Sampung Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 4,5 m Kec.
Sampung 660,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jambon -
Sidowayah Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec. Jambon
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Nongkodono - Karangan
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m
Kec. Jambon 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Lembah
- Tular Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3,5 m Kec.
Babadan 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Mlarak - Pulung Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4,5 m Kec.
PulungMlar ak
660,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 21
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Jeruksing - Pulung Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4,5 m Kec. Pulung
660,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jl. Wotan - Bekiring
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m
Kec. Pulung 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Gondowido - Toyomarto Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,5 m Kec. Ngebel
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jl. Semanding - Ngebel
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m
Kec. Ngebel 660,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Kesugihan - Ngebel Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
2.000 x 3,5 m Kec. Ngebel
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jl. Semanding - Sekodok
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 2.000 x 3,5 m
Kec. Ngebel 660,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Jetis -
Mantup Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
2.000 x 4,5 m Kec. Jetis
660,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jl. Gandukepuh - Gelanglor
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m
Kec. Sukorejo
200,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Brahu - Nglumpang
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3,50 m
Kec. Mlarak 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Jabung - Mlarak Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4,50 m
Kec. Mlarak 660,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan
Jl.Jurangwuluh - Pudak Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4 m Kec. Pudak
660,000,000 1.03.1.03.15.03
Peningkatan Jalan Jalan Menang - Jambon
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m
Kec. Jambon 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jajar -
Wonodadi Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec.
Ngrayun 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Ngrayun - Jajar Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,5 m Kec.
Ngrayun 660,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Cepoko -
Selur Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec.
Ngrayun 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Pondok - Bakalan Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3,5 m Kec.
Babadan 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Tanjungsari - Gesing Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
700 x 3 m Kec.Jenanga
n 660,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.
Mlarak - Pulung Memperlancar Arus
Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,50 m
Kec. Mlarak 660,000,000
1.03.1.03.18 Rehabilitasipemeliharaan
jalan dan jembatan 1.03.1.03.18.01
Perencanaan rehabilitasipemeliharaan
jalan 1.03.1.03.18.01
Pradesign 2016 Perencanaan jalan
1 Paket 100,000,000
1.03.1.03.18.03 Rehabilitasipemeliharaan
jalan 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Semanding - Tempuran
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m
Kec. Kauman 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Sumoroto - Kauman Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3,5 m Kec. Kauman
200,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Kauman - Carangrejo
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m
Kec. Kauman 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Ngunut - Danyang Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3,5 m Kec.
Babadan 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Lembah - Tular Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,5 m Kec.
Babadan 660,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Bangunsari - Lembah Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3,50 m Kec.
Babadan 200,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 22
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Mlilir - Semanding Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 4 m Kec.Jenanga
n 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Watugudik - Sedah Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec.Jenanga
n 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Ngampel -Muneng Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec.Balong
200,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. KBP Duryat
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m
Kec. Ponorogo
200,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Ponorogo - Jeruksing
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 600 x 8 m
Kec. Ponorogo
770,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Menur
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m
Kec. Ponorogo
660,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Sedapmalam
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 400 x 3 m
Kec. Siman 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Pohgosong - Kradenan Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec. Jetis
200,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Pohgosong - Karanglo
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m
Kec. Jetis 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Ngampel - Turi Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec. Jetis
200,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Jabung- Joresan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m
Kec. Jetis 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Tegalsari - Joresan Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec.
JetisMlarak 300,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Ngambakan - Mlancar Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4,5 m Kec.
Sukorejo 550,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Serangan - Gegeran Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3 m Kec.
Sukorejo 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Sampung - Parang Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4 m Kec.
Sampung 660,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Sampung - Sidorejo Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3 m Kec.
Sampung 660,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Badegan - Tulung Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,5 m Kec.
Sampung 660,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala
Jl.Jurangwuluh - Pudak Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 4 m Kec. Pudak
200,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Gondowido - Toyomarto
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m
Kec. Ngebel 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Nambak - Koripan Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
300 x 3,5 m Kec. Bungkal
200,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Kotalama - Jeruksing
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 10 m
Kec. Siman 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Balong - Mantup Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
2.000 x 4,50 m
Kec. Balong 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Kambeng - Ngumpul Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
2.000 x 4,50 m
Kec. Balong 200,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Bulu - Mlarak Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
2.000 x 4 m Kec. Mlarak
660,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Tegalsari - Joresan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m
Kec. Mlarak 660,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Jabung - Mlarak Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4,50 m
Kec. Mlarak 660,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Tamansari - Bedingin Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,5 m Kec. Sambit
660,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Bulu - Ketro
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m
Kec. Sambit 660,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Sawoo - Tumpakpelem Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 3,5 m Kec. Sawoo
200,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Kota lama - Jenangan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m
Kec. Jenangan
660,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 23
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Bungkal - Ngrayun Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4,5 m Kec.
BungkalNgr ayun
660,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Slahung - Mrayan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m
Kec. Slahung 660,000,000
1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.
Nailan - Janti Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
1.000 x 4,5 m Kec. Slahung
660,000,000 1.03.1.03.18.03
Pemeliharaan Berkala Jl. Carat - Ngambakan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m
Kec. Sukorejo
550,000,000
Rehabilitasi Pemeliharaan Saluran
Jalan Normalisasi Saluran Jl.
Purbosuman - Siman Memperlancar arus
air hujan Kondisi saluran
normal 1000 m
Kec. Ponorogo
200,000,000 Normalisasi Saluran Jl.
Niken Gandini Memperlancar arus
air hujan Kondisi saluran
normal 1000 m
Kec. Ponorogo
200,000,000 Normalisasi Saluran Jl.
Jabung - Mlarak Memperlancar arus
air hujan Kondisi saluran
normal 1000 m
Kec. Mlarak 200,000,000
Normalisasi Saluran Jl. Kotalama - Jenangan
Memperlancar arus air hujan
Kondisi saluran normal
1000 m Kec.
Jenangan 200,000,000
Normalisasi Saluran Jl. Ngambakan-Sampung
Memperlancar Kondisi saluran
500 m Kec.
Sampung 200,000,000
1.03.1.03.18.04 Rehabilitasipemeliharaan
jembatan 1.03.1.03.18.04
Pelebaran Jembatan Mendakilang
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 6,40 x 8 m
Kec. Sampung
400,000,000 1.03.1.03.18.04
Pelebaran Jembatan Menang
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 7,00 x 10 m
Kec. Jambon 300,000,000
1.03.1.03.18.04 Rehabilitasi Jembatan
Pomahan Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jembatan
Baik 5,00 x 6 m
Kec. Pulung 300,000,000
1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan
Ngampel Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
40,00 x 6 m Kec. Balong
2,500,000,000 1.03.1.03.18.04
Rehabilitasi Jembatan Mrayan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 20,00 x 6 m
Kec. Ngrayun
1,000,000,000 1.03.1.03.18.04
Pelebaran Jembatan Jati Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
11,20 x 7 m Kec. Ngebel
460,000,000 1.03.1.03.18.04
Pelebaran Jembatan Demangan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 7,00 x 10 m
Kec. Siman 500,000,000
1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Betri
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 7,00 x 17 m
Kec. Siman 500,000,000
1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan
Manuk Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
2,50 x 17 m Kec. Siman
500,000,000 1.03.1.03.18.04
Pelebaran Jembatan Tenden
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 3,70 x 10 m
Kec. Sawoo 200,000,000
1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Petak
I Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
2,60 x 10 m Kec. Pulung
200,000,000 1.03.1.03.18.04
Pelebaran Jembatan Ngrampakan Joresan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 6,5x 4 m
Kec. Mlarak 500,000,000
1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan
Sekajar Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
3,20 x 10 m Kec. Pulung
300,000,000 1.03.1.03.18.04
Pelebaran Jembatan Gendol
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik 18 x 10 m
Kec. Mlarak 740,000,000
1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan
Ahmadyani II Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
14 x 6 m Kec.
Ponorogo 500,000,000
1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan
Ahmadyani III Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
14 x 6 m Kec.
Ponorogo 500,000,000
1.03.1.03.18.04 Pembangunan Jembatan
Kali Dawang Slahung Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik
24 x 6 m Kec.
Ponorogo 2,500,000,000
1.03.1.03.19 Rehabilitasipemeliharaan
TurapTaludBronjong
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 24
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.19.02 Rehabilitasipemeliharaan
TurapTaludBronjong 1.03.1.03.19.02
Rehabilitasi talud Jl. Pulung - Jurang wuluh
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi badan jalan baik
P= 70 m,t= 10 m
Kec.Pulung 1,000,000,000
1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jembatan
Bogem Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi badan
jalan baik P= 100 m,t= 5
m Kec.
Sampung 400,000,000
1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan
Sawoo - Tumpapelem Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi badan
jalan baik P= 50 m,t=
4,5 m Kec. Sawoo
300,000,000 1.03.1.03.19.02
Rehabilitasi talud jalan Tumpakpelem - Manding
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi badan jalan baik
P= 20 m,t= 4 m
Kec. Sawoo 250,000,000
1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan
Sooko - Bendungan Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi badan
jalan baik P= 80 m,t=7
m Kec. Sooko
530,000,000 1.03.1.03.19.02
Rehabilitasi talud jalan Ngrayun - Mrayan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi badan jalan baik
P= 20 m, t= 5 m
Kec. Ngrayun
200,000,000 1.03.1.03.19.02
Rehabilitasi talud jalan Baosanlor - Baosan kidul
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi badan jalan baik
P= 20 m, Kec.
Ngrayun 300,000,000
1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan
Jurang Wuluh - Pudak Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi badan
jalan baik P= 8 m,t= 5 m
Kec. Pudak 200,000,000
1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan
Watu gudik - Sedah Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi badan
jalan baik P= 40 m,t=10
m Kec.
Jenangan 700,000,000
1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan
Mrayan - Gemaharjo Memperlancar Arus
Lalu Lintas Kondisi badan
jalan baik P= 26 m,t= 7
m Kec.
Ngrayun 400,000,000
1.03.1.03.20 Inspeksi kondisi jalan dan
jembatan 1.03.1.03.20.01
Inspeksi Kondisi Jalan Meningkatnya
informasi Administrasi Jalan
Data Kondisi Jalan 1 Paket
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.03.1.03.23
Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan
1.03.1.03.23.06 Pengadaan Alat Ukur dan
bahan laboratorium kebinamargaan
Meningkatnya Mutu dan kerja
Laboratorium Alat - alat
Laboratorium 20 bh
Kab. Ponorogo
100,000,000 1.03.1.03.23.11
Rehabilitasi Pemeliharaan perlengkapan bengkel dan
alat berat Meningkatnya Mutu
dan kerja perbengkelan
Alat Berat dan bengkel
200 bh Kab.
Ponorogo 300,000,000
BIDANG CIPTA KARYA 1.03.1.03.02
Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
1.03.1.03.02.03 Pembangunan Gedung
kantor Tercapainya
Infrastruktur Penunjang gedung
kantor Infrastruktur
Penunjang 1. Taman 2.
Tempat Parkir dll
Kecamatan Ponorogo
1,500,000,000
1.03.1.03.02.42 Rehabilitasi sedangberat
gedung kantor Optimalnya kegiatan
pemerintahan dalam penggunaan gedung
kantor 7 Unit Gedung
kantor 7
Kecamatan Ponorogo,
Kecamatan Babadan,
Kecamatan Balong,
Kecamatan Pulung,
Kecamatan Kauman,
Kecamatan Sambit
1,000,000,000
1.03.1.03.01.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 1.03.1.03.01.06.07
Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan
Bantuan Sosial Tercapainya Kegiatan
Hibah dan Bansos Sesuai Aturan
Biaya Operasional Kegiatan Hibah
Bansos di Dinas PU 1
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.03.1.03.16
Pembangunan Saluran drainaseGorong- gorong
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 25
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.16.01 Perencanaan
pembangunan Saluran Drainase Gorong- gorong
Sebagai acuan Pembangunan
Drainase untuk mengurangi
genangan Air Database Drainase
Perkotaan Review Masterplain
Drainase 1
Kabupaten Ponorogo
1,500,000,000
1.03.1.03.16.03 Pembangunan Saluran
Drainase Gorong- gorong Pembangunan
Drainase untuk mengurangi
genangan Air Pembangunan
Drainase Perkotaan
5 Kecamatan
Ponorogo 3,000,000,000
1.03.1.03.29 Program Pengembangan
wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03.1.03.29.01 Perencanaan
Pengembangan Infrastruktur
Rencana Pembangunan di
Kabupaten Poonorogo terencana
dan terarah RPIJM Usulan Rencana
pembangunan di Kabupaten ke Prov
Jatim dan untuk memenuhi data
penyusunan program dan
Kegiatan kabupaten
Ponorogo ke Provinsi Jatim
1 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.03.1.03.30 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan 1.03.1.03.30.01
Penetaan Lingkungan Permukiman Penduduk
Perdesaan Peningkatan dan
Pemeliharaan ruas jalan lingkungan desa
di kab. Ponorogo Bantuan Aspal
Desa 21
21 Kecamatan
3,000,000,000 Acuan Usulan
pembangunan dan usulan dana ke
provinsi dan Pusat DED Infrastruktur
Kawasan Agropolitan
1 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Peningkatan pada ruas jalan lingkungan
desa di kab. Ponorogo Bantuan Paving
Desa 21
21 Kecematan
3,000,000,000 1.03.1.03.30.02
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Menambah jumlah panjang ruas jalan
lingkungan yang diaspal di desa kab.
Ponorogo Jalan Lingkungan
Perdesaan 21
21 Kecamatan
15,000,000,000
1.03.1.03.30.03 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih perdesaan
Pemanfaatan sumber mata air untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Perdesaan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
10 10
Kecamatan 3,000,000,000
1.03.1.03.30.06 Rehabilitasi pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Pengembangan sarana dan prasarana
air bersih sehingga meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Perdesaan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Air
Bersih Perdesaan 10
10 Kecamatan
2,000,000,000
Buku RISPAM sebagai Dasar Usulan
Kegiatan ke Pusat maupun Provinsi dan
acuan pembangunan air bersih pada
masyarakat Perdesaan
RISPAM Rencana Induk
Pengembangan Air Minum
1 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Perencanaan Pra Desain Dasar Usulan
Kegiatan Perencanaan Pra
Desain Air Bersih untuk tahun 2015
10 10
Kecamatan 100,000,000
Pelaporan E- Monitoring DAK Air
Bersih 2014 Ke Kementerian
Pekerjaan Umum Pelaporan E-
Monitoring DAK Air Bersih 2014
10 10
Kecamatan 100,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 26
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.05.1.03.01.21. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olah raga
1.05.1.03.01.21.02 Pembangunan Stadion
Batoro Katong Lapangan yang lebih
memadai Tersedianya
Lapangan Olahraga yang
memadai 1
Kab. Ponorogo
12,000,000,000 Rehab Gor
Lapangan yang lebih memadai
Tersedianya Lapangan
Olahraga yang memadai
1 Kab.
Ponorogo 200,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
Raga 379,500,000
Normalisasi dan Rehabilitasi Lapangan
Suntari Kecamatan Mlarak 80 x 130 m
Desa Nglumpang
350,000,000 Perbaikan lapangan Desa
60 x 110 m Desa Gandu
29,500,000 1.04.1.03.15
Program Pengembangan perumahan
1.04.1.03.15.01 Penetapan Kebijakan,
Strategi dan Program Perumahan
Acuan Pembangunan dan usulan dana
Data Base Perumahan untuk
memetakkan jumlah rumah
tidak layak huni 21
21 Kecamatan
200,000,000
1.04.1.03.15.02 Penyusunan Norma,
Standar, Pedoman dan Manual
Acuan Harga Satuan Kontruksi Gedung
negaran dan prasarana fisik
kabupaten ponorogo HSPK dan HSBGN
Tahun 2015 1
Kabupaten Ponorogo
150,000,000
1.04.1.03.15.06 Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Bahan Bangunan untuk Pemugaran
Rumah tidak layak huni
Bantuan Bahan Bangunan untuk
Bedah Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2015 21
21 Kecamatan
2,500,000,000
1.04.1.03.17 Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan
prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis
masyarakat Bantuan Bahan
Bangunan Berupa Semen untuk Rabat
Jalan Bantuan Bahan
Bangunan Berupa Semen untuk
Rabat Jalan 21
21 Kecamatan
2,500,000,000 1.04.1.03.16
Program Pengembangan perumahan
1.04.1.03.16.02 Penyediaan Sarana Air
Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat
miskin Bangunan MCK di
lingkungan perumahan padat
penduduk kabupaten ponorogo
Bangunan MCK pada lingkungan
Permukiman Padat Penduduk
10 10
Kecamatan 1,000,000,000
Perencanaan Pra Desain MCK 2015
Kabupaten Ponorogo Perencanaan Pra
Desain MCK 2015 10
10 Kecamatan
100,000,000 Perencanaan Pra
Desain MCK 2015 Kabupaten Ponorogo
Perencanaan Pra Desain MCK 2015
10 10
Kecamatan 100,000,000
Pelaporan E- Monitoring DAK
Sanitasi 2015 Ke Kementerian
Pekerjaan Umum Pelaporan E-
Monitoring DAK Sanitasi 2015
10 10
Kecamatan 100,000,000
1.05.1.03.15 Program Perencanaan Tata
Ruang 1.05.1.03.15.05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
kabupaten ponorogo Buku RDTL
Pedoman Pembangunan di
Kabupaten Ponorogo
1 Kabupaten
Ponorogo 900,000,000
1.06.1.03.22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 27
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.06.1.03.22.03 Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat
Kajian Pengembangan dan pemasaran
industri kecil Sate Ponorogo, Kampung
reog Wisata Religi Ngebel,
Buku Kajian Pariwisata, Kuliner
dan Budaya 1
Kabupaten Ponorogo
150,000,000
1.06.1.03.23 Program Perencanaan
Sosial dan Budaya 1.06.1.03.23.06
Penunjang Program PNPM Mandiri Perkotaan
Penunjang Program PNPM Mandiri
Perkotaan Penunjang
Program PNPM Mandiri Perkotaan
2 Kecamatan
Siman, Kecamatan
Ponorogo 3,800,000,000
1.06.1.03.23.35 Penunjang Program PPIP
Penunjang Program PPIP Kab. Ponorogo di
desa sasaran Pendamping
Operasional Penunjang
Program PPIP Kab. Ponorogo
21 21
Kecamatan 2,700,000,000
2.04.1.03.16 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata 2.04.1.03.16.02
Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana
Pariwisata Rehabilitasi panggung
untuk kegiatan tahunan masyarakat
ponorogo Rehabilitasi
panggung Aloon aloon
1 Kecamatan
Ponorogo 3,000,000,000
Tugu Perbatasan di Kec. Sawoo
Rehabilitasi Tugu batas Kabupaten
Sebagai Ikon Daerah Ponorogo
1 Kecamatan
Sawoo 200,000,000
Program Pengembangan Pariwisata
248,000,000 Pembangunan Pagar Beji
Kaponan Meningkatkan obyek
wisata domesik Belum adanya
pagar pembatas 2 x 230 m
Desa Kaponan
91,000,000 BIDANG KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN 1.03.1.03.28
Pengendalian Banjir
1.03.1.03.28.07 Peningkatan pembersihan
dan pengerukan sungaikali Memperlancar aliran
air di saluran-saluran Saluran bersih dari
sedimen 1 Paket
Wilayah ponorogo
200,000,000 1.08.1.03.15
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
1.08.1.03.15.02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan
Alat kebersihan terawat dengan baik,
alat-alat persampahan
tercukupi Alat kebersihan
terpenuhi 1 Paket
Wilayah ponorogo
5,098,800,000
Kontainer sampah 10 unit
Wilayah ponorogo
450,000,000 Truk Armroll
2 unit Wilayah
ponorogo 700,000,000
Buldozer 1 unit
Wilayah ponorogo
1,500,000,000 TPS di wilayah
Keniten - Ngunut 1 Paket
Wilayah ponorogo
75,000,000 prasaran dan saran
persampahan tercukupi
Lahan TPA 1 Paket
Wilayah ponorogo
2,500,000,000 1.08.1.03.15.03
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan
sampah Operasional retribusi
kebersihan Meningkatnya
PAD 1 Paket
Wilayah ponorogo
40,000,000 1.08.1.03.15.04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan Operasional
kendaraan alat berat dan mesin-mesin bisa
maksimal dan terawat baik
Tercukupinya pemeliharaan
kendaraan,alat- alat berat,bahan
bakar dan pelumas 1 Paket
Wilayah ponorogo
1,800,000,000
1.08.1.03.15.12 Monitoring,evaluasi dan
pelaporan program dan kegiatan
bisa berjalan dengan lancar
Pelaporan 1 paket
Wilayah ponorogo
10,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 28
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.08.1.03.24 Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau RTH 1.08.1.03.24.03
Penyusunan analisa datainformasi RTH
tersusunnya data PJU bukudata
1 paket Wilayah
ponorogo 250,000,000
1.08.1.03.24.05 Penataan RTH
Keindahan kota Penataan taman
kota 1 paket
Wilayah ponorogo
3,000,000,000 bertambahnya
keindahan dan kenyamanan kota
Penambahan rehabilitasi dan
data PJU 1 paket
Wilayah ponorogo
2,000,000,000 1.08.1.03.24.06
Pemeliharaan RTH Keindahan kota
Terpeliharanya pemeliharaan kota
1 paket Wilayah
ponorogo 1,000,000,000
1.08.1.03.24.10 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Terpantaunya
kegiatan secara tertulis
buku 1 buku
Dinas pekerjaan
umum kabupaten
ponorogo 50,000,000
1.08.1.03.24.11 Pemeliharaan PJU
Bertambahnya keindahan dan
kenyamana kota Perbaikan PJU dan
inventarisasi PJU 3000 lampu
Wilayah adipura dan
non adipura 5,000,000,000
Penerangan Jalan Umum
Tumpaklego Kec. Ngrayun
5 titik Kab.
Ponorogo 125,000,000
BIDANG ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL 2.03.1.03.15
Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan 2.03.1.03.15.01
Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan
Penambangan Bahan Galian C
Perda Pertambangan Mineral
Revisi Perda Pengelolaan
Pertambangan. 1 Perda
Kab. Ponorogo
100,000,000 Perda Pengelolaan Air
Tanah Revisi Perda
Pengelolaan Air bawah Tanah
1 Perda Kab.
Ponorogo 100,000,000
2.03.1.03.15.02 Sosialisasi Regulasi
Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan
Galian C Meningkatkan
pengetahuan bagi Kepala tehnik
Tambang tentang Tugas dan
Kewajibannya Bimbingan teknis
bagi para Kepala Teknik Tambang
1 kegiatan Kab.
Ponorogo 100,000,000
2.03.1.03.15.04 Koordinasi dan Pendataan
Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan
Data base kegiatan Pertambangan tanpa
Izin Inventarisasi
kegiatan Pertambangan
Tanpa Izin 1 kegiatan
Kab. Ponorogo
75,000,000 2.03.1.03.16
Pengawasan dan penertiban kegiatan
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
2.03.1.03.16.05 Sosialisasi Upaya
Penanggulangan dan Penanganan Bencana Alam
Geologi Tingkat kewaspadaan
dan Kesiapsiagaan masyarakat terhadap
bencana alam meningkat
Sosialisasi bencana alam gerakan
tanah Kab.
Ponorogo 100,000,000
2.03.1.03.16.06 Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya
Mineral Meningkatkan
kesadaran pemahaman
pengetahuan pemanfaatan energi
dan sumber daya mineral yang baik
sesuai peraturan perundang -
undangan Terlaksananya
Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Energi dan Sumber
daya Mineral Kab.
Ponorogo 150,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 29
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
2.03.1.03.17 Pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan
2.03.1.03.17.01 Koordinasi Pengembangan
ketenagalistrikan -
Detail Engineering Design DED Jaringan Listrik
Pedesaan Buku Perencanaan
Jaringan Listrik Desa Data Acuan
Kegiatan Koordinasi
Pengembangan Ketenagalistrikan
1 Buku 50,000,000
- Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Centong Desa
Ngadirojo Kecamatan Sooko
Terbangunnya Jaringan Listrik
Jaringan Instalasi Listrik
SUTM 8500 M SUTR 500
M 600,000,000
- Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Bunggur Desa
Munggu Kecamatan Bungkal
Terbangunnya Jaringan Listrik
Jaringan Instalasi Listrik
SUTM 5000 M SUTR 7500
M GTT 160 KVA
3,000,000,000
- Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Swari Desa Pelem
Kecamatan Bungkal Terbangunnya
Jaringan Listrik Jaringan Instalasi
Listrik SUTR 4000 M
75,000,000 - Pengadaan Instalasi Listrik
Dusun Krajan dan Petung Desa Tempuran Kecamatan
Sawoo Terbangunnya
Jaringan Listrik Jaringan Instalasi
Listrik SUTR 2200 M
300,000,000 - Pengadaan Instalasi Listrik
Dusun Sidomukti dan Sedayu Desa Talun
Kecamatan Ngebel Terbangunnya
Jaringan Listrik Jaringan Instalasi
Listrik SUTM 2500
M SUTR 2500 M GTT 100
KVA 2,000,000,000
Sosialisasi dan Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan
Data Dusun belum berlistrik
Inventarisasi Dusun yang belum
berlistrik 750,000,000
2.03.1.03.... Pengelolaan Energi
2.03.1.03.... Diversifikasi Energi
- Bantuan Generator
berbasis Biogas di Kabupaten Ponorogo
Tercapainya Desa Mandiri Energi DME
Generator berbasis Biogas
Bantuan 10 Unit
Peralatan Generator
berbasis Biogas
1,500,000,000
Pembangunan Pembangkit Listrik berbasis Biomassa di
Kabupaten Ponorogo Tercapainya Desa
Mandiri Energi DME Pembangkit Listrik
Berbasis Biomassa 1 unit
Pembangkit Listrik
Berbasis Biomassa
1,250,000,000
UPT JASA KONSTRUKSI 1.03.1.03.31
Program Pengaturan jasa konstruksi
1.03.1.03.31.01 Sosialisasi dan desiminasi
peraturan perundang- undangan jasa konstruksi
dan peraturan lainnya yang terkait
rekanan mengetahui dan memahami
aturan jasa konstruksi mutu administrasi
dan fisik kegiatan konstruksi
semakin baik 1 kegiatan
Kabupaten Ponorogo
100,000,000
1.03.1.03.31.02 Pengaturan dan
penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
Tertatanya ketertiban Badan Usaha Jasa
Konstruksi maupun Usaha orang
perseorangan Survey untuk
rekomendasi penerbitan IUJK
1 kegiatan Kabupaten
Ponorogo 15,000,000
1.03.1.03.32 Program Pemberdayaan
jasa konstruksi 1.03.1.03.32.02
Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi instansi
pemerintah, orang perseorangan, badan
usaha meningkatkan mutu
jasa konstruksi mutu hasil
kompetensi tenaga terampil
untuk pekerjaan semakin baik
1 kegiatan Kabupaten
Ponorogo 250,000,000
1.03.1.03.33 Program Pengawasan jasa
konstruksi
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 30
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.03.1.03.33.01 Pengawasan tertib
penyelenggaraan jasa konstruksi
terbitnya raport pemborong,
terpeliharanya website Dinas
Pekerjaan Umum pembinaan dan
pengawasan jasa konstruksi
1 kegiatan Kabupaten
Ponorogo 75,000,000
1.03.1.03.33.04 Pengawasan terhadap
ketentuan keteknikan Terbitnya Sp-PJT
tertib administrasi jasa konstruksi
dan kompetensi tenaga teknis
1 kegiatan Kabupaten
Ponorogo 25,000,000
UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN 1.03.1.03.18
RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.18.08 RehabilitasiPemeliharaan
Jalan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Memperlancar Arus Lalu Lintas
Kondisi Jalan Baik Tersebar di
21 Kecamatan
Tersebar di 21
Kecamatan 14,144,000,000
UPT PEMADAM KEBAKARAN
1.03.1.03.03 Program peningkatan
displin aparatur 1.03.1.03.01.03
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Keseragaman dan kerapian pegawai
Pakaian batik 90
Kabupaten Ponorogo
70,000,000 1.04.1.03.19
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran 1.04.1.03.19.08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
Bahaya Kebakaran Kinerja Petugas PMK
semakin maksimal dalam menanggulangi
bahaya kebakaran Tersedianya
sarana dan prasarana alat-alat
pemadam kebakaran yang
memadai Dinas PU
Kab. Ponorogo
150,000,000
1.04.1.03.19.09 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kinerja petugas PMK lebih maksimal dan
efisien dalam mencegah dan
memadamkan kebakaran
Peralatan PMK dapat digunakan
dengan baik sesuai fungsinya tanpa
terkendala Dinas PU
Kab. Ponorogo
170,000,000
1.04.1.03.19.12 Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Peningkatan kesejahteraanDisiplin
untuk menjalankan tugas sesuai dengan
tupoksinya Honorarium
Kesejahteraan petugas PMK
Dinas PU Kab.
Ponorogo 110,000,000
JUMLAH DINAS PEKERJAAN UMUM 195,985,800,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 31
SKPD : 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.01.01.01
Penyediaan jasa
surat menyurat
Terpenuhinya kebutuhan peranko,
materai, dll Tersedianya
Perangko,materai, dll
100 Kabupaten
Ponorogo 5,000,000
1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan
jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terpenuhinya
kebutuhan Air,
Telepon dan Listrik Tersedianya
jasa Air, Telepon dan
Listrik 100
Kabupaten Ponorogo
99,600,000 1.06.1.06.01.01.06
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinasoperasional Terpenuhinya
jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinasoperasional Tersedianya
jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinasoperasional 100
Kabupaten Ponorogo
15,000,000
1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan
jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan
jasa Keuangan
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
100 Kabupaten
Ponorogo 214,500,000
1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Terpenuhinya
kebutuhan jasa
Kebersihan kantor Tersedianya
Jasa Kebersihan kantor
100 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan
alat tulis
kantor Terpenuhinya
Kebutuhan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor 100
Kabupaten Ponorogo
175,000,000 1.06.1.06.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
100 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan
komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor Tercukupinya
kebutuhan alat listrik dan
penerangan kantor
Tersedianya alat
listrik berupa
lampu, sekring dan kabel
100 Kabupaten
Ponorogo 15,000,000
1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Tercukupinya
kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.06.1.06.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Terpenuhinya
kebutuhan bahan
bacaan Surat
KabarMajalah, pemasangan
iklan, spanduk
dan pembelian bendera
Tersedianya bahan bacaan
Surat Kabar
Majalah, pemasangan iklan,
spanduk dan
pembelian bendera
100 Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman Tercukupinya
kebutuhan makanan dan minuman harian
pegawai di kantor tersedia makan
minuman 100
Kabupaten Ponorogo
125,000,000 1.06.1.06.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya undangan rapat dan
konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya Rapat
dan konsultasi ke luar
daerah 100
Kabupaten Ponorogo
200,000,000
1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga
AdministrasiTeknis Kegiatan
Tercukupinya gaji
sesuai aturan Honorarium
pegawai honorer tidak tetap
100 Kabupaten
Ponorogo 65,000,000
1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Terpenuhinya
perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor 100
Kabupaten Ponorogo
75,000,000 1.06.1.06.01.02.22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
100 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Terpeliharanya Kendaraan
DinasOperasional Terlaksananya
Pemeliharaan kendaraan
dinasoperasional 100
Kabupaten Ponorogo
200,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 32
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung
kantor Terpeliharanya
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor
100 Kabupaten
Ponorogo 40,000,000
1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terpeliharanya
Peralatan Gedung
Kantor Terlaksananya
pemeliharaan peralatan gedung
kantor 100
Kabupaten Ponorogo
35,000,000 1.06.1.06.01.02.42
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Terehabilitasinya gedung kantor
Terlaksananya Rehabilitasi
gedung kantor 100
Kabupaten Ponorogo
200,000,000 1.06.1.06.01.03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu Tersedianya pakaian
khusus hari tertentu Tersedianya
Pakaian Khusus
hari tertentu 100
Kabupaten Ponorogo
34,000,000 1.06.1.06.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.06.1.06.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya kapasitas SDM
Jumlah pegawai
yang mengikuti
Diklat 100
Kabupaten Ponorogo
400,000,000 1.06.1.06.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Meningkatnya
ketepatan waktu
penerbitan laporan Tersusunnya
laporan tahunan 100
Kabupaten Ponorogo
10,000,000 1.06.1.06.01.06.02
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran Meningkatnya
ketepatan waktu
penerbitan laporan Tersusunnya
laporan bulanan, triwulan,
semesteran 100
Kabupaten Ponorogo
25,000,000 1.06.1.06.01.06.03
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran Meningkatnya
ketepatan waktu
penerbitan laporan Tersusunnya
laporan prognosis 100
Kabupaten Ponorogo
10,000,000 1.06.1.06.01.06.04
penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Meningkatnya
ketepatan waktu
penerbitan laporan Tersusunnya
laporan akhir
tahun 100
Kabupaten Ponorogo
20,000,000 1.06.1.06.01.06.10
Review Indikator Kinerja RPJMD
Meningkatnya ketepatan pencapaian
indikator RPJMD Tersusunnya
laporan review
kinerja RPJMD 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.06.1.06.01.15
Program pengembangan datainformasi
1.06.1.06.01.15.13 Penyusunan
Dokumen Perencanaan Penyusunan
Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten
Ponorogo Tersusunnya
buku Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten
Ponorogo Tersedianya data
dan informasi
Indeks Pembangunan
Manusia Kab.
Ponorogo 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000
1.06.1.06.01.15.16 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Meningkatnya
ketepatan pelaporan Tersusunnya
laporan monitoring,
evaluasi dan
pelaporan 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000
1.06.1.06.01.15.19 Koordinasi
Persiapan Pembangunan
Waduk Bendo
Meningkatnya koordinasi persiapan
pembangunan waduk bendo
Terselenggaranya Koordinasi
persiapan pembangunan
waduk bendo 100
Kabupaten Ponorogo
350,000,000
1.06.1.06.01.15.45 Penyusunan
Indeks Disparitas Wilayah Kab.
Ponorogo Buku
Indeks Disparitas
Wilayah Kab. Ponorogo
Tersusunnya Indeks Disparitas
Wilayah Kab.
Ponorogo 100
Kabupaten Ponorogo
155,000,000 1.06.1.06.01.15.67
Koordinasi Perencanaan
Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya perencanaan bidang
statistik, penelitian
pengembangan yang terkoordinasi
Terciptanya koordinasi
perencanaan bidang
statistik, penelitian
dan pengembangan
100 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 33
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.06.1.06.01.15.101 Penyusunan
Detail Rencana
Tata Ruang
Wilayah Kecamatan
Ponorogo Tersusunnya
Detail Rencana Tata Ruang
Wilayah Kecamatan
Ponorogo Tersusunnya
Detail Rencana
Tata Ruang
Wilayah Kecamatan
Ponorogo 100
Kabupaten Ponorogo
200,000,000
1.06.1.06.01.15.112. Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi RAD-PPK
Tersusunnya Rencana Aksi Daerah terhadap
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di Kabupaten
Ponorogo Tersusunnya
Rencana Aksi
Daerah terhadap Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi di
Kabupaten Ponorogo
100 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.06.1.06.01.15.124 Koordinasi
Program Pembangunan
Sanitasi Permukiman PPSP
Meningkatnya koordinasi PPSP
Terselenggaranya Koordinasi PPSP
100 Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
1.06.1.06.01.15.130 Koordinasi penyiapan areal
pengganti untuk
pembangunan Waduk
Bendo Meningkatnya
koordinasi penyiapan areal pengganti
Terselenggaranya Koordinasi
Penyiapan Areal
Pengganti 100
Kabupaten Ponorogo
400,000,000
1.06.1.06.01.15.xxx. Rencana Umum
Penanaman Modal Tersedianya informasi
tentang perencanaan penanaman modal
Tersedianya informasi tentang
perencanaan penanaman modal
100 150,000,000
1.06.1.06.01.15.xxx. Strategi peningkatan
investasi dalam rangka pengembangan usaha
sector pariwisata Tersedianya data
investasi sektor pariwisata
Tersedianya data investasi sektor
pariwisata 100
100 100,000,000
1.06.1.06.01.15.xxx. Kajian pengendalian
pelaksanaan penanaman modal
Terkendalinya pelaksanaan
penanaman modal Terkendalinya
pelaksanaan penanaman modal
100 100
100,000,000 1.06.1.06.01.15.xx
Kajian Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Ponorogo
Tersusunnya perencanaan
Pembangunan Kabupaten Ponorogo
Tersusunnya kajian
tentang Perencanaan
Pembangunan Kabupaten
Ponorogo 100
Kabupaten Ponorogo
2,000,000,000
1.06.1.06.01.15 Program pengembangan
datainformasistatistik daerah
1.06.1.06.01.15.04 Pengolahan, updating dan
analisis data PDRB Buku PDRB
Terupdatenya data PDRB
100 Kabupaten
Ponorogo 110,000,000
1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan
Ponorogo Dalam Angka
Buku PDA Tersusunya PDA
100 Kabupaten
Ponorogo 110,000,000
1.06.1.06.01.15.06 Perhitungan
dan Penyusunan Nilai Tukar
Petani Buku NTP
Tersusunya NTP 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.06.1.06.01.15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi 1.06.1.06.01.15.05
Koordinasi perencanaan
dan pengembangan
penanaman modal Peningkatan peluang
Investasi penanaman modal
Terlaksananya koordinasi
dan kerjasama dengan
investor 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.06.1.06.01.15.xx
Pembuatan audio visual potensi
dan peluang
investasi di
Kabupaten Ponorogo
Peningkatan data informasi
Tersedianya datainformasi
yang akurat dan up to date
100 Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
1.06.1.06.01.15.xx Strategi
peningkatan investasi
dalam rangka
pengembangan usaha
sektor pariwisata Peningkatan investasi
di bidang pariwisata Terjadinya
kerjasama dan
investasi di bidang pariwisata
100 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.06.1.06.01.15.xx Penyusunan
prospek investasi potensi Daerah
Kabupaten Ponorogo Peningkatan investasi
potensi daerah Terjadinya
kerjasama dan
investasi potensi
daerah 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.06.1.06.01.15.xx
Penyusunan kebijakan
teknis pelaksanaan
Penanaman Modal Tersusunnya
kebijakan teknis
Penanaman Modal Perencanaan
Penanaman Modal 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 34
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.06.1.06.01.15.xx Penyusunan
Profil Penanaman Modal
Peningkatan data informasi
Tersedianya datainformasi
yang akurat dan up to date
100 Pulung dan
Slahung 200,000,000
1.06.1.06.01.16 Program Kerjasama
Pembangunan 1.06.1.06.01.16.02.
Koordinasi Kerjasama
Antar Daerah Terlaksananya
Koordinasi Antar
Daerah 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.06.1.06.01.16.07
Koordinasi Perencanaan
Bidang Prasarana Peningkatan
koordinasi bidang
prasarana Terselenggaranya
koordinasi perencanaan
Bidang Prasarana 100
Kabupaten Ponorogo
150,000,000 1.06.1.06.01.16.xx.
Kemitraan Usaha antara Usaha
Besar dan
KecilMenengah UKM Terjalinnya Kerjasama
anatara Usaha Besar dengan Usaha Kecil
Menengah UKM 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.06.1.06.01.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan
rancangan RKPD
Terpenuhinya Dokumen RKPD
Tersusunnya RKPD 100
Kabupaten Ponorogo
130,000,000 1.06.1.06.01.21.09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Keterpaduan Musrenbang RKPD
Terselenggaranya Musrenbang RKPD
100 Kabupaten
Ponorogo 375,000,000
1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD
Keterpaduan penetapan RKPD
Ditetapkannya RKPD
100 Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Bidang
Prasarana Meningkatnya
ketepatan pelaporan Tersusunnya
laporan monitoring,
evaluasi dan
pelaporan bidang Prasarana
100 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.06.1.06.01.21.15 Penyusunan KUA dan PPAS
APBD Keterpaduan
penyusunan rancangan RKPD
Tersusunnya KUA- PPAS APBD
100 Kabupaten
Ponorogo 200,000,000
1.06.1.06.01.21.16 Verifikasi RKA-SKPD dan
DPA-SKPD Keterpaduan
penyusunan RKA dan DPA SKPD
Tersusunnya RKA dan DPA SKPD
100 Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
1.06.1.06.01.21.21 Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan Keterpaduan
penyusunan rancangan RKPD
Tersusunnya KUA- PPAS PAPBD
100 Kabupaten
Ponorogo 175,000,000
1.06.1.06.01.21.28 Promosi
Penanaman Modal
Peningkatan perencanaan
di Bidang
Penanaman Modal
Promosi semua
potensi daerah 100
Kabupaten Ponorogo
200,000,000 1.06.1.06.01.21.29
Workshop RPJMD Meningkatnya
kapasitas SDM Terselenggaranya
Pelatihan Kepala
Desa Perangkat Desa
100 Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.06.1.06.01.21.30 Pendampingan
Penyusunan Renja SKPD Keterpaduan
penyusunan rancangan RKPD
Tersusunnya Renja SKPD
100 Kabupaten
Ponorogo 85,000,000
1.06.1.06.01.21.33 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan DAK Meningkatnya
ketepatan pelaporan DAK
Tersusunnya laporan
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Dana DAK
100 Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
1.06.1.06.01.21.41 Monitoring dan Evaluasi
Program BKK Meningkatnya
ketepatan pelaporan BKK
Tersusunnya laporan
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Dana BKK
100 Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
1.06.1.06.01.21.45 Penyusunan
Perubahan RKPD
Keterpaduan penyusunan
Perubahan RKPD Tersusunnya
Perubahan RKPD 100
Kabupaten Ponorogo
150,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 35
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.06.1.06.01.21.46 Koordinasi
dan Perencanaan Hibah dan
Bantuan Sosial Meningkatnya
koordinasi dan
perencanaan Hibah
Bansos Terlaksananya
Koordinasi dan
perencanaan hibah bansos
100 Kabupaten
Ponorogo 75,000,000
1.06.1.06.01.21.xx Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD Terpenuhinya
Musrenbang RPJMD Terlaksananya
Musrenbang RPJMD
100 Kabupaten
Ponorogo 250,000,000
1.06.1.06.01.21.xx Penyusunan RPJMD
Terpenuhinya Dokumen RPJMD
Tersusunnya RPJMD Kabupaten
Ponorogo 100
Kabupaten Ponorogo
150,000,000 1.06.1.06.01.21.xx
Penyusunan Renstra SKPD Terpenuhinya
Dokumen Renstra
SKPD Tersusunnya
Renstra SKPD 100
Kabupaten Ponorogo
100,000,000 1.06.1.06.01.21.48.
Aplikasi Pendampingan
Program Pengembangan
Infrastruktur Sosial,
Ekonomi, Pendidikan
Perdesaan PISEPP Terlaksananya
Program Pengembangan
Infrastruktur Sosial,
Ekonomi, Pendidikan Perdesaan PISEPP
100 Kabupaten
Ponorogo 300,000,000
1.06.1.06.01.22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi 1.06.1.06.01.22.04
koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi Meningkatnya
koordinasi dan
sinkronisasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
yang berkesinambungan
Terselenggaranya koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
dengan baik dan lancar
1 Paket Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
1.06.1.06.01.22.08 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Bidang
Perekonomian Meningkatnya mutu
pelaporan khususnya kegiatan di Bidang
Perekonomian Tersedianya
Dokumen Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Perekonomian
1 Paket Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
1.06.1.06.01.22.09 Penyusunan Program Anti
Kemiskinan Anti Poverty ProgramAPP
Meningkatnya kesejahteraan
kelompok masyarakat miskin
Tersedianya fasilitasi
untuk peningkatan
kesejahteraan kelompok
masyarakat miskin 1 Paket
Kabupaten Ponorogo
100,000,000
1.06.1.06.01.22.22 Koordinasi
Pelaksanaan Pengembangan
Kawasan Agropolitan
di Kab.
Ponorogo Meningkatnya
koordinasi dan
sinkronisasi program kawasan Agropolitan
Terselenggaranya koordinasi
yang berkesinambunga
n pada
pelaksanaan program
pengembangan kawasan
Agropolitan 1 Paket
Kabupaten Ponorogo
75,000,000
1.06.1.06.01.22.28 Koordinasi
Pelaksanaan Rencana
Aksi Daerah
Pangan dan Gizi RAD-PG Meningkatnya
koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan RAD - PG
Terselenggaranya koordinasi
pelaksanaan RAD – PG dengan baik
dan lancar 1 Paket
Kabupaten Ponorogo
75,000,000
1.06.1.06.01.23 Program perencanaan
sosial dan budaya 10601.23.03
Koordinasi Perencanaan
Bidang Sosial Budaya Terlaksananya
pembangunan bidang sosial budaya yang
terkoordinasi Koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang sosial budaya
1 Kab.
Ponorogo 150,000,000
10601.23.04 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Sosial Budaya
Perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan pembangunan
bidang sosial budaya
1 Kab.
Ponorogo 125,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 36
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
10601.23.05 Penyusunan
Database Peserta Jaminan Kesehatan
Nasional JKN
di Kabupaten Ponorogo
Tersedianya dokumen database
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
JKN di Kab. Ponorogo
Dokumen Database Peserta
Jaminan Kesehatan
Nasional JKN di Kab. Ponorogo
1 Kab.
Ponorogo 100,000,000
10601.23.22 Tim Koordinasi Kabupaten
Kota Sehat Terciptanya
kehidupan masyarakat aman,
nyaman, bersih dan sehat
Pembentukan pokja menuju
penilaian kelompok kerja
dari Dinas Kesehatan Provinsi
1 7
kecamatan Ponorogo,
Siman, Jetis, Bungkal,
Kauman, Jenangan,
Balong 100,000,000
10601.23.25 Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Kabupaten Ponorogo
TKPKD Perencanaan
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Dokumen Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah 1
Kab. Ponorogo
100,000,000
10601.23.xx Database Lembaga Sekolah
Kab. Ponorogo
50,000,000 10601.23.xx
Updating Siswa
Berkebutuhan Khusus Pelayanan
pendidikan bagi penyandang disfabel
di pendidikan umum Dokumen
kesetaraan pendidikan
Kab. Ponorogo
50,000,000 10601.23.xx
Koordinasi Perencanaan
Penanganan Exit PKH Mendukung
peningkatan kesejahteraan
masyarakat exit PKH melalui program-
program daerah lainnya.
Dokumen perencanaan
Penanganan exit PKH
1 Kab.
Ponorogo 75,000,000
10601.23.xx Koordinasi
Perencanaan Pemberdayaan
bagi Penderita Idiot
Mendukung pemberdayaan dan
peningkatan kualitas kehidupan bagi
pendeita idiot Dokumen
perencanaan Pemberdayaan
bagi Penderita Idiot
1 3
kecamatan Jambon,
Balong, Bungkal
75,000,000
10601.23.XX Verifikasi Data Bantuan
Siswa Miskin BSM siswa miskin di Kab.
Ponorogo siswa miskin di
Kab. Ponorogo 90
Kab. Ponorogo
125,000,000 10601.23.XX
Tim Koordinasi MDGs SKPD
Pemangku Kepentingan Capaian
Indikator MDGs SKPD
Pemangku Kepentingan
Capaian Indikator MDGs
85 Kab.
Ponorogo 100,000,000
10601.23.xx Penyusunan
Database Pengembangan
Anak Berkebutuhan
Khusus sebagai upaya Educative
for All siswa murid yang
menyandang disabilitas
siswa murid yang menyandang
disabilitas 90
Kab. Ponorogo
75,000,000
10601.23.xx Penyusunan
Database Kondisi Sarana Prasarana
Sekolah Negeri kondisi sekolah SD,
SLTP dan SLTA yang tidak
mempunyai sarana
prasarana sekolah
kondisi sekolah
SD, SLTP dan SLTA yang
tidak mempunyai
sarana prasarana sekolah
90 Kab.
Ponorogo 150,000,000
10601.23.xx Updating
Data Siswa
Miskin SD, SLTP, dan SLTA di Kabupaten Ponorogo
murid yang
tidak mampu meneruskan
sekolah murid yang tidak
mampu meneruskan
sekolah 90
Kab. Ponorogo
125,000,000 10601.23.xx
Sistem Informasi
Manajemen Jamkesmas
dan Jamkesda
dalam menunjang updating data
di Kab. Ponorogo masyarakat
miskin peserta
jamkesmas dan jamkesda Kab.
Ponorogo masyarakat miskin
peserta jamkesmas
dan jamkesda
Kab. Ponorogo
90 Kab.
Ponorogo 150,000,000
10601.23.xx Perencanaan
Pembangunan Responsif
Gender PPRG SKPD
Pemangku Kepentingan capaian
perencanaan berbasis gender
SKPD Pemangku
Kepentingan capaian
perencanaan berbasis gender
85 Kab.
Ponorogo 50,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 37
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
10601.23.xx Penyusunan Rencana Aksi
Daerah RAD Kabupaten Layak
Anak KLA
Kabupaten Ponorogo SKPD
Pemangku kepentingan
pemenuhan Hak Anak di Kab. Ponorogo
SKPD Pemangku
kepentingan pemenuhan
Hak Anak
di Kab.
Ponorogo 85
Kab. Ponorogo
50,000,000
10601.23.xx Kajian
APBD terhadap
Kesejahteraan Rakyat Seluruh
SKPD pelaksana
kepentingan pembangunan
Seluruh SKPD
pelaksana kepentingan
pembangunan 100
Kab. Ponorogo
150,000,000 10601.23.xx
Review pelaksanaan SKPD pada
Desa Miskin
di Kabupaten Ponorogo
15 desa miskin se- Kab. Ponorogo Kec.
Balong, Jambon,
Badegan, Jenangan,
Mlarak, Pulung,
Pudak dan Sooko 16 desa miskin se-
Kab. Ponorogo
Kec. Balong,
Jambon, Badegan, Jenangan, Mlarak,
Pulung, Pudak dan Sooko
90 Kab.
Ponorogo 100,000,000
JUMLAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12,928,100,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 38
SKPD : 1.07.01. - Dinas Perhubungan
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Kelancaran
administrasi dengan pihak ekstern
maupun intern Tersedianya
perlengkapan dan barang-barang
keperluan surat- menyurat
Materai, amplop, perangko, biaya
pengiriman surat, dll
12 bulan Dishub
30,000,000
1.07.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelancaran komunikasikoordi-
nasi dengan pihak ekstern dan intern
melalui jasa telepon; kelancaran tugas
administrasi perkantoran
Adanya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Pembayaran telepon, internet
website, listrik dan air
12 bulan Dishub
130,000,000
1.07.01.07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Kelancaran pelaksaan
tugas adminitrasi di bidang keuangan dan
teknis kegiatan Honor Pelaksana
administrasi di bidang keuangan
dan teknis kegiatan
12 bulan Dishub
120,000,000
1.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Terjaganya
kebersihan kantor Alat-alat dan
bahan-bahan untuk kebersihan
kantor 12 bulan
Dishub 8,000,000
1.07.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Terpeliharanya
peralatan kerja Servis komputer
laptop, mesin ketik, printer, dll.
12 bulan Dishub
45,000,000 1.07.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Kelancaran administrasi dan
kegiatan kantor Tersedianya Alat-
alat tulis kantor : kertas, karbon,
tinta, map, bolpoin, pensil,
correction pen cartdrige, dll
46 jenis ATK, 4 cartdrige,
10 set tinta, Dishub
50,000,000
1.07.01.11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Kelancaran tugas
pelayanan kepada masyarakat dan
pencapaian PAD Barang-barang
cetakan, plat, karcis, buku
cetakan fotocopy, perjalanan dinas
Karcis 14.772 bendel; plat
33000 keping; buku
uji 6000 buah, dll.
Dishub 395,000,000
1.07.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Penerangan kantor yang menunjang
keamanan kantor Tersedianya
komponen instalasi listrik
Lampu pijar, baterai kering, dll
15 buah Dishub
15,000,000
1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Kelancaran tugas
Tersedianya printer, komputer,
mouse, flashdisk, keyboard.
30 jenis Dishub
310,000,000
1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
Peningkatan pengetahuan di
bidang Iptek dan tersedianya bahan
pustaka dan referensi Surat kabar,
tabloid, majalah dan bahan bacaan
lainnya 5 jenis x 12
bulan Dishub
5,000,000
1.07.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman Efektivitas dalam
melaksanakan tugas Tersedianya
makanan dan minuman bagi
karyawan 140 x 11x22;
50 galon x 11 bulan, 30
kardus air mineral x 11
bulan Dishub
190,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 39
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Meningkatnya
kelancaran tugas Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
40 x perjalan- an dinas
Dishub 125,000,000
1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga
administrasi teknis kegiatan
Kelancaran tugas dan kegiatan administrasi
dan teknis kegiatan, kelancaran kinerja
juru parkir Tersedianya SDM,
Retribusi Parkir 4 x 400.000 x
13 bulan Dishub
20,800,000
Peningkat-an Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.02.05 Pengadaan kendaraan
dinasoperasional Kelancaran tugas dan
kegiatan Kendaraan
operasional kegiatan
6 motor, 3 mobil
Ponorogo 740,000,000
1.07.02.10 Pengadaan mebeleur
Kenyamanan dan kelancaraan kerja
Meja, kursi, almari 7 buah
Dishub 115,000,000
1.07.02.22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Kenyamanan dan
keamanan pelaksanaan tugas
Pemeliharaan dan perbaikan gedung
dan sarana kantor 1 paket
Dishub 185,000,000
1.07.02.24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya kendaraan; lancarnya
tugas dan kegiatan Perawatan
kendaraan dinas dan operasional
mobil 4 unit, sepeda
motor 23 Unit
Dishub 90,000,000
1.07.02.29 Pemeliharaan rutinberkala
mebeleur Kenyamanan dan
kelancaran kegiatan Terpeliharanya
alat-alat mebeleur 15 unit
Dishub 10,000,000
Peningkat-an Disiplin Aparatur
1.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Keseragaman dan
keindahan Pakaian dinas
harian 140 stel
Dishub 40,000,000
Peningkat-an Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal Peningkatan kinerja
pegawai SDM yang terampil
di bidang administrasi,
perhubungan, serta komunikasi
dan informatika 10 Diklat
Jawa Bali 50,000,000
Program Peningkat-an pengem-bangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.07.06.01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kelancaran dan ketepatan
penyusunan laporan dan ikhtisar kinerja
SKPD Lap. Realisasi
bulanan, triwulan, semester dan
prognosis, RENJA, LAKIP, LPPD-
LKPJ,dll 15 laporan
Dishub 35,000,000
Pemba-ngunan Prasarana Fasilitas Perhubungan
1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di
bidang perhubungan Menambah
pengetahuan dan ketaatan peraturan di
bidang perhubungan Sosialisasi kepada
pengusaha angkutan umum
1 kali Dishub
15,000,000
1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan - Kelancaran kinerja
juru parkir - Pengadaan
pakaian kerja juru parkir
250 stel Ponorogo
37,500,000 - Peningkatan PAD
sektor parkir - Monitoring,
evaluasi dan pengawasan
kegiatan perparkiran
180 titik parkir
105,000,000
- Belanja modal pengadaan Baliho
parkir 3 buah baliho
parkir 7,500,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 40
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
- Penertiban jaringan trayek
angkutan perdesaan
15,000,000
1.07.15.09 Survey potensi parkir
Tersedianya data potensi parkir dalam
rangka peningkatan PAD
Pendataan dan penghitungan
potensi parkir 200 titik
parkir Ponorogo
50,000,000
Program Rehabilitasi dan Peme-liharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ 1.07.16.01
Rehabilitasipeme-liharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor Kelancaran
pelaksanaan pengujian kendaraan
bermotor Perbaikan dan
terpeliharanya alat pengujian
kendaraan bermotor serta
pelaksanaan kalibrasi
8 alat uji kenda-raan
Dishub 82,500,000
1.07.16.04 Rehabilitasipeme-liharaan
terminal pelabuhan -
- Rehabilitasi Terminal Seloaji
1 paket Ponorogo
47,000,000,000 - Perbaikan pos
retribusi dan sarana prasarana
sub terminal cargo dan sub terminal
1 paket 45,000,000
1.07.16.05 Rehabilitasi pemeliharaan
alat kelengkapan lalu lintas Terpeliharanya
rambu, terciptanya keselamatan dan
kelancaran arus lalu lintas
Pemeliharaan rambu-rambu lalu-
lintas 120 buah
Ponorogo 50,000,000
Terpeliharanya APILL, terciptanya
keselamatan dan kelancaran arus lalu
lintas Pemeliharaan
traffic light dan flash light
165,000,000
Program Peningkatan pelayanan angkutan
1.07.17.05 Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Ketaatan pemilik angkutan terhadap
peraturan lalu lintas Pemeriksaan
kendaraan wajib uji di terminal dan
jalan raya 48 kali
Ponorogo 85,000,000
Ketertiban dan kelancaran lalu lintas
Petugas pengamanan lalu
lintas 48 kali
Ponorogo 40,000,000
1.07.17.06 Penciptaan disiplin dan
pemeliharaan kebersihan dilingkungan Terminal
Kenyamanan penumpang yang ada
di dalam terminal Petugas
Kebersihan terminal dan alat
pembersih 7 orang, 80
buah Terminal
Seloaji 75,000,000
1.07.17.10 Kegiatan penciptaan
pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
Peningkatan PAD Parkir
12 kali Dishub
319,250,000 1.07.17.12
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
angkutan Pelaksanaan sistem
angkutan barang yang efektif
Studi banding angkutan barang
analisa, evaluasi, dan penanganan
1 kali Dishub
20,000,000 1.07.17.14
Sosialisasipenyu-luhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan Ketertiban dan
keselamatan angkutan penumpang
dan barang Pembinaan kepada
pengemudi angkutan
penumpang dan barang
100 orang Ponorogo
50,000,000
Ketaatan terhadap peraturan lalu lintas
Pembinaan ketertiban dan
santun berlalu lintas di sekolah-
sekolah 4 kali
Ponorogo 30,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 41
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.07.17.15 Pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir juru mudi awak kendaraan
angkutan umum teladan Ketertiban,
keselamatan, dan kelancaran lalu lintas
Peningkatan kualitas
profesionalisme awak kendaraan
angkutan umum 1 kali tk.
kabupaten dan 1 kali tk.
Propinsi Ponorogo
dan Jawa Timur
22,000,000
1.07.17.16 Koordinasi dalam
peningkatan pelayanan angkutan
Ketertiban dan kelancaran
pelaksanaan angkutan lebaran
Pengamanan angkutan lebaran
1 kali Termina
SeloAji 27,500,000
1.07.17.18 Pemilihan Pelajar Pelopor
Tertib Lalu Lintas Peningkatan tertib
berlalu lintas di kalangan generasi
muda pelajar Pemilihan,
pembinaan dan pembekalan
pelajar pelopor tertib lalu lintas
1 kali tk. kabupaten
dan 1 tk. Propinsi
Ponorogo 23,000,000
1.07.17.20 Lomba Tertib LL dan
Angkutan Kota Wahana Tata Nugraha
Terwujudnya Kab. Ponorogo sebagai
kota WTN bidang Lalu Lintas dan
Perhubungan Pembentukan Tim
dan Rapat Koordinasi,
melengkapi sarana pendukung WTN
1 paket Kab.
Ponorogo 75,000,000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan 1.07.18.01
Pembangunan gedung terminal
Tersedianya halte bus, dan gedung
terminal dan sub terminal
Pembangunan halte bus, taxi,
gedung terminal 4 lokasi
Kab. Ponorogo
150,000,000
Pengendalian dan Pengamanan Lalin
1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu
lalu lintas Ketertiban,
keselamatan, dan kelancaran lalu lintas
Rambu-Rambu Lalu lintas dan
rambu wisata 200 unit
Ponorogo 150,000,000
1.07.20.02 Pengadaan marka jalan
Keselamatan Lalu Lintas
Marka Jalan 3.00 m
2
Kec. Kota dan Kec.
Pulung 450,000,000
1.07.20.03 Pengadaan pagar
pengaman jalan Keselamatan Lalu
Lintas Pagar pengaman
Jalan Guard rail 500 m
Ngrayun, Sooko,
Slahung 1,000,000,000
1.07.19.05 Pengadaan flash light
Keselamatan Lalu Lintas
Flash light 6 unit
Simp 3 kapuran Kec.
Badegan, Tikungan
Bibis Kec. Sambit,
Tikungan pasar
Sawoo, Simpang 3
Sewelut Kec. Jenangan
120,000,000
1.07.20.04 Pengadaan PJU Solar Cell
100 unit Kec. : Jetis,
Slahung, Sawoo,
Babadan 3,300,000,000
Pengadaan traffic light Kelancaran dan
keselamatan lalu lintas
Pengadaan traffic light
2 Simpang 4
Gandu kepuh kec.
Sukorejo, Simpang 3
Menang Kec. Badegan.
350,000,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi 1.20.23.06
Pengelolaan website Tersedianya jaringan
internet Layanan
koneksitas internet dan
intranet 12 kali
Dishub 45,790,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 42
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa 1.25.15.02
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi Tersedianya
infrastruktur penghubung jaringan
Wide Area Network WAN
Penyediaan menara
telekomunikasi 5 unit
Kecamatan : Slahung,
Ngrayun, Jambon,
Badegan, Siman,
Kauman, Jetis,
Sambit, Sawoo,
Jenangan. 550,000,000
1.25.15.03 Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi Peningkatan mutu
KIM, diseminasi merata serta
pameran produk unggulan KIM
Terbentuknya Kelompok
Informasi Masyarakat KIM
baru dan keikutsertaan
pameran produk unggulan KIM
12 kali Desa
Kelurahan 135,000,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi 1.25.23.01
Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
telekomunikasi Meningkatnya tertib
administrasi perijinan dan tersedianya data
menara telekomunikasi,
stasiun radio, warnet, dsb
Terlaksananya pendataan menara
telekomunikasi, stasiun radio,
warnet, dsb 12 kali
Desa Kelurahan
90,000,000
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi 1.25.17.01
Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan
Komunikasi Meningkatnya
profesionalisme sumber daya manusia
Terselenggaranya KursusBimtek di
bidang informasi dan komunikasi
4 kali Jawa Timur
35,000,000
Program Kerjasama Informasi dengan Media
Massa 1.25.18.01
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Tersampaikannya informasi kepada
masyarakat Siaran keliling dan
penggalian informasi
12 kali Ponorogo
40,000,000 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tersedianya informasi kepada masyarakat
Terlaksananya Kegiatan PPID
12 kali Ponorogo
110,000,000 JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN
57,573,840,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 43
SKPD : 1.08.01. - Kantor Lingkungan Hidup
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
108.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Terpenuhinya
kebutuhan biaya penggunaan jasa
surat menyurat Tersedianya
pembayaran belanja jasa surat
menyurat 12 Bulan
Kantor Lingkungan
Hidup 50,000,000
108.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan biaya
penggunaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik SKPD
Tersedianya pembayaran
belanja jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
12 Bulan Kantor
Lingkungan Hidup
30,000,000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan biaya
penggunaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya
pembayaran belanja jasa
peralatan dan perlengkapan
kantor 12 Bulan
Kantor Lingkungan
Hidup 15,000,000
108.01.07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Meningkatnya
pelayanan administrasi
keuangan Tersedianya
pembayaran jasa administrasi
keuangan 12 Bulan
Kantor Lingkungan
Hidup 90,000,000
108.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Meningkatnya
kebersihan kantor dan terpenuhinya
keamanan di area taman kehati
- Tersedianya pembayaran jasa
kebersihan kantor dan jasa
keamanan di area taman kehati
12 Bulan Kantor
Lingkungan Hidup
37,000,000
- Tersedianya pembayaran
belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih 1 paket
Kantor Lingkungan
Hidup 108.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan
kerja sebagai sarana pendukung kegiatan
administrasi perkantoran
Tersedianya pembayaran jasa
perbaikan peralatan kerja
1 paket Kantor
Lingkungan Hidup
40,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
dan perlengkapan kantor untuk
mendukung kelancaran kinerja
kantor Terselenggaranya
pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1 Paket Kantor
Lingkungan Hidup
60,000,000
108.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan dan peraturan perundang -
undangan sebagai media informasi
pengetahuan perkembangan dalam
pelaksanaan kinerja SKPD
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang -
undangan selama 12 bulan
12 bulan Kantor
Lingkungan Hidup
20,000,000
108.01.17 Penyediaan makanan
minuman Terpenuhinya
kebutuhan makanan dan minuman untuk
mendukung kelancaran kinerja
kantor - Tersedianya
penyediaan makanan
minuman harian pegawai
12 bulan Kantor
Lingkungan Hidup
40,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 44
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
- Terselenggaranya
penyediaan makanan dan
minuman untuk kegiatan rapat
koordinasi 1 paket
108.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terwujudnya hasil -
hasil data - data dari kegiatan koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan
dalam bidang lingkungan hidup
Terlaksananya kegiatan
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 12 bulan
Kantor Lingkungan
Hidup 100,000,000
Program Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur 108.02.24
Pengadaan kendaraan dinas operasional
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan
dinasoperasional sebagai sarana untuk
memperlancar kegiatan perkantoran
Tersedianya pembayaran
belanja kendaraan dinas
operasional 1 unit
Kantor Lingkungan
Hidup 300,000,000
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
operasional Terpeliharanya
kendaraan dinasoperasional
roda 4 dan roda 2 selama 12 bulan
Tersedianya biaya jasa service, biaya
penggantian suku cadang dan BBM
12 Bulan Kantor
Lingkungan Hidup
150,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 108.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Terpenuhinya kualitas SDM yang mampu
dan berkompeten untuk mendukung
kelancaran kinerja kantor
Terselenggaranya kegiatan
pendidikan dan pelatihan formal
1 paket Kantor
Lingkungan Hidup
35,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
108.06.01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terpenuhinya penyelenggaraan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja yang terukur dan
akuntabel dalam satu tahun anggaran
sebagai dasar pelaporan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
SKPD Tersusunnya
laporan realisasi triwulan dan akhir
tahun 1 paket
Kantor Lingkungan
Hidup 25,000,000
Tersusunnya dokumen laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD dalam satu
tahun anggaran 1 paket
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 45
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
108.15.02 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan
Tersedianya tempat sampah dustbin,
gerobak sampah, pencacah sampah dan
tempat pemilah sampah
Tersedianya pembayaran
belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih 1 paket
Kantor Lingkungan
Hidup 375,000,000
Pengadaan alat laboratorium kualitas
tanah dan udara Tersedianya bahan -
bahan kimia untuk kelancaran kegiatan -
kegiatan laboratorium Tersedianya
pembayaran belanja bahan -
bahan kimia 1 paket
Kantor Lingkungan
Hidup 50,000,000
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
108.16.01 Koordinasi Penilaian Kota
SehatAdipura Terwujudnya kota
Ponorogo meraih anugerah Adipura
kategori kota kecil terbersih
Tersedianya biaya untuk persiapan
penilaian kota Sehat Adipura
1 Paket Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
108.16.03 Pemantauan Kualitas
Lingkungan Tersedianya
bangunan digester biogas
Terlaksananya pembangunan
digester biogas 105 unit
Kabupaten Ponorogo
1,575,000,000 Pengembangan Program
Adiwiyata Terciptanya
kelancaran kegiatan - kegiatan dalam
Program Adiwiyata Tersedianya
pembayaran belanja kegiatan -
kegiatan dalam Program
Adiwiyata 1 paket
Sekolah - sekolah di
Kabupaten Ponorogo
75,000,000
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terpenuhinya laporan tentang database
potensi pencemaran lingkungan pada
perkebunan tembakau
Tersedianya jasa konsultasi
penelitian laporan
pendahuluan, laporan akhir,
laporan seminar 3 buah
laporan Kabupaten
Ponorogo 140,000,000
108.16.11 Pengembangan Produksi
Ramah Lingkungan Tersedianya pupuk
organik yang ramah lingkungan
Tersedianya bahan baku pembuatan
pupuk ramah lingkungan
1 Paket Kabupaten
Ponorogo 245,000,000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam 108.17.01
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air
- Tersedianya bangunan sumur
resapan - Terlaksananya
pembangunan sumur resapan
25 unit Kabupaten
Ponorogo 110,000,000
Tersedianya biopori lubang resapan
- Terlaksananya pengadaan biopori
50 unit Kabupaten
Ponorogo 108.17.07
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan
Sumber-sumber Air PSMA Terlaksanya
penanaman bibit Tersedianya bibit
tanaman 10.000
batang 5 lokasi
Kabupaten Ponorogo
750,000,000 108.17.07
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Terpenuhinya kegiatan perencanaan
dan pengawasan biogas dan sumur
resapan Tersedianya jasa
konsultasi perencanaan
biogas dan sumur resapan serta jasa
konsultasi pengawasan
biogas dan sumur resapan
1 paket Kabupaten
Ponorogo 30,331,100
Pengelolaan keanekaragaman hayati
dan ekosistem Tersedianya
keanekaragaman hayati sebagai tempat
perlindungan berbagai jenis plasma
nutfah Tersedianya
pembayaran belanja modal
pengadaan taman keanekaragaman
hayati lanjutan 1 paket
Kabupaten Ponorogo
300,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 46
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Implementasi Rencana Aksi perubahan iklim
diversifikasi tanaman Tercukupinya
kebutuhan bibit produktif
Tersedianya bibit tanaman jambu
mente, sengon, jati, durian,
matoa, jabon, duku palembang,
alpukat, nangka 17300 batang
Kabupaten Ponorogo
315,000,000
Pengendalian dampak perubahan iklim
Meningkatnya partisipasi
masyarakat khususnya di desa -
desa Kabupaten Ponorogo dalam
pengendalian dampak perubahan iklim serta
penurunan gas emisi rumah kaca
Terselenggaranya Program Kampung
Iklim PROKLIM di Kabupaten
Ponorogo 1 paket
Kabupaten Ponorogo
300,000,000
108.17.14 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Perlindungan dan
Konservasi sumber daya alam
Tercukupinya kebutuhan bibit
produktif Tersedianya bibit
tanaman jambu mente, mangga
grafita, matoa, jabon, sengon dan
jati 95300 batang
Kabupaten Ponorogo
1,000,000,000
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
Tercapainya kelancaran
pembangunan taman kehati
keanekaragaman hayati
Tersedianya jasa konsultansi
perencanaan dan pengawasan
sarana pendukung taman kehati
1 unit tanah eks
bengkok Kelurahan
Cokromengg alan
500,000,000
Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Tercukupinya kebutuhan bibit
produktif Tersedianya bibit
tanaman rambutan,
kelengkeng, mangga grafita,
jambu mente 66.842
batang Kabupaten
Ponorogo 500,000,000
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi
Sumber Daya Alam Lingkungan
108.19.01 Peningkatan Edukasi
Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan
- Meningkatnya kesadaran dan
pengetahuan masyarakat tentang
pupuk organik -
Terselenggaranya kegiatan sosialisasi
tentang pembuatan pupuk
ramah lingkungan 1 paket
Kabupaten Ponorogo
70,000,000
- Terlaksananya salah satu kegiatan dalam
rangka penerapan ekonomi hijau untuk
menurunkan angka kemiskinan
- Terselenggaranya
kegiatan Desa Berseri Bersih dan
Lestari 1 paket
21 kecamatan di
Kabupaten Ponorogo
100,000,000
108.19.02 Pengembangan Data
Informasi Lingkungan SLHD
Tersedianya dat - data kualitas lingkungan
hidup, data kualitas dan kuantitas sumber
daya alam termasuk keanekaragaman
hayati, serta data kualitas penduduk
dan sosial ekonomi Tersusunnya buku
laporan SLHD dan buku data SLHD
1 paket Kantor
Lingkungan Hidup
100,000,000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
108.20.03 Pengujian Kadar Polusi
Limbah Padat dan Limbah Cair
Terlaksananya kegiatan analisa
kualitas air dan udara sebagai salah satu
kegiatan pemantauan terhadap lingkungan
hidup Tersedianya
pembayaran jasa konsultasi
pengujian analisa uji air dan udara
1 Paket Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 47
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH
Pengembangan hutan kota Terpenuhinya
kebutuhan sarana hutan kota untuk
masyarakat Terselenggaranya
pembangunan hutan kota
2 Ha Kabupaten
Ponorogo 5,000,000,000
Pengembangan taman kota Terpenuhinya
kebutuhan sarana umum taman kota
untuk masyarakat Terselenggaranya
pembangunan taman kota
1 paket Tersebar di
Kabupaten Ponorogo
termasuk Penataan
Taman lingkup pasar
Somoroto - Gerdon
Kecamatan Kauman
1,000,000,000
Tata Keanekaragaman Hayati dan Konservasi
Satwa Terpenuhinya
kebutuhan sarana utama maupun
pendukung yang tersedia di Taman
Keanekaragaman Hayati Kabupaten
Ponorogo Terselenggaranya
pembangunan sarana - sarana
pendukung untuk taman
keanekaragaman hayati dan
konservasi satwa 4,4 Ha
Kabupaten Ponorogo
5,000,000,000
Penghijauan lingkungan perkotaan dan pedesaan
Terciptanya lingkungan perkotaan
dan pedesaan yang hijau dan asri
Terselenggaranya kegiatan
penghijauan di lingkungan
perkotaan dan pedesaan
20 Ha Kabupaten
Ponorogo 5,000,000,000
Pengelolaan dan rehabilitasi bantaran
sungai dan saluran - saluran terbuka melalui
program penghijauan Berkurangnya luas
DAS yang kritis Terselenggaranya
kegiatan penghijauan pada
bantaran sungai dan saluran -
saluran terbuka 1 paket
Kabupaten Ponorogo
1,000,000,000
JUMLAH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 24,677,331,100
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 48
SKPD : 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan
Adm.Perkantoran 1.10.1.10.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Kelancaran pengiriman surat-
surat dinas Memudahkan
pengurusan surat Kab.
Ponorogo 4,000,000
1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air listrik
Tercapainya prosentase rata2
tagihan yg dapat dibayar
Prosentase jumlah tagihan yang
terbayar Kab.
Ponorogo 253,600,000
1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa
Adm.Keuangan Pelaksanaan sesuai
prosedur Laporan
pelaksanaan keuangan
Kab. Ponorogo
197,690,000 1.10.1.10.01.01.08
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Kebersihan kenyamanan gedung
tempat kerja Kebersihan
gedung terjaga Kab.
Ponorogo 86,900,000
1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Menunjang
administrasi perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan ATK
Kab. Ponorogo
178,415,500 1.10.1.10.01.01.11
Penyediaan barang cetakanpenggandaan
Kelancaran administrasi
perkantoran Tercapainya
prosentase kekurangan
blangko foto copypenjilidan
Kab. Ponorogo
144,300,000
1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Penerangan menunjang
kelancaran kinerja Tercukupinya
penerangan Kab.
Ponorogo 10,000,000
1.10.1.10.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Dapat tersimpannya
data dengan baik Tercukupinya
peralatan kantor Kab.
Ponorogo 1,068,340,200
1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan
peraturan perundang - undangan
Menunjang peningkatan kinerja
Surat kabar dan majalah
Kab. Ponorogo
43,600,000 1.10.1.10.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan
minum personil dinas dalam 1 tahun
Jumlah makanan dan minuman
yang tersedia Kab.
Ponorogo 163,681,000
1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Tercapainya
kelancaran koordinasi tugas kedinasan
diluar Kabupaten Prosentase tugas
ke dinasan diluar dan didalam Kab
yang dapat dilaksanakan
Kab. Ponorogo
220,000,000
1.10.1.10.01.01.19 Penyediaan jasa Adm.
Tenaga AdministrasiTeknis kegiatan
Tercukupinya gaji sesuai aturan
Dana Kab.
Ponorogo 30,000,000
1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung
Kantor Memudahkan
pelayanan di Bidang Administrasi
Kependudukan Tercukupinya 5
kantor UPTD dan pembangunan
gedung kantor Kab.
Ponorogo 1,048,600,000
1.10.1.10.01.02.05 Pengadaan Kendaraan
Dinas Kelancaran kegiatan
Dinas Tersedianya
kendaraan roda dua untuk
menunjang kegiatan
Adminduk 25 Unit
Kab. Ponorogo
433,750,000
1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan meubelair
Tercukupinya sarana kerja pegawai dan
sarana untuk tempat pelayanan
Tersedianya meubelair untuk
tempat pelayanan yang
representative 74,500,000
1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor Tercukupinya Fasilitas
gedung yang memadai
Fasilitas gedung yang telah
diperbaiki Kab.
Ponorogo 72,500,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 49
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operasional
Terawatnya dgn baik kendaraan dinas
Tercukupinya dana untuk
pemeliharaan Kab.
Ponorogo 155,000,000
1.10.1.10.01.02.26 Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor
Dapat diperbaiki semua peralatan yang
rusak Tersedianya dana
untuk perbaikan Kab.
Ponorogo 15,000,000
1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja
lebih baik Tersedianya dana
untuk perbaikan komputer
Kab. Ponorogo
120,000,000 1.10.1.10.01.02.29
Pemeliharaan rutin berkala Mebeulair
Terawatnya mebeulair dinas
DUKCAPIL Perawatan
mebeulair Dinas Dukcapil
Kab. Ponorogo
5,000,000 1.10.1.10.01.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus
hari- hari tertentu Terciptanya
Keseragaman dan kedisiplinan semua
karyawan Tersedianya
Pakaian Seragam olah raga dan batik
untuk semua semua karyawan
Dinas Dukcapil 110
Kab. Ponorogo
76,050,000
1.10.1.10.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan Pelatihan
Formal Peningkatan
sumberdaya manusia Terlaksannya
pendidikan dan pelatihan formal
Kab. Ponorogo
97,000,000 1.10.1.10.01.15
Program Penataan Administrasi
Kependudukan 1.10.1.10.01.15.01
Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara
Terpadu -Terlaksananya
operasional SIAK untuk pelayanan
Adminduk Penyedia tenaga
teknis kegiatan Terdiri ; Tenaga
Ahli, Operator, Jaringan, Tenaga
Pengelola Data 1 pkt
Dukcapil 175,655,000
-Terlaksananya database kepen
dudukan yang akurat, valid
- 1.10.1.10.01.15.03
Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan membangun, updating
dan pemeliharaan Meningkatnya
pelayanan di bidang Administrasi
Kependudukan Penyediaan sarana
penunjang 21 kec
Dukcapil 855,616,000
1.10.1.10.01.15.06 Pengolahan dalam
penyusunan laporan Informasi Kependudukan
Penyusunan Buku Profil kependudukan
Tersedianya Buku Profil
Perkembangan Kependudukan
1 pkt Dukcapil
75,000,000 1.10.1.10.01.15.07
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan Meningkatnya
pelayanan di bidang Administrasi
Kependudukan Tersedianya
Sarana dan Prasarana untuk
pembuatan Akta 307 Desakel
Dukcapil 673,635,000
1.10.1.10.01.15.08 Pengembangan database
kependudukan -Terlaksananya
operasional SIAK untuk pelayanan
Adminduk -Penyediaan
tenaga teknis kegiatan Terdiri :
Tenaga Ahli, Operator Jaringan,
Tenaga Pengelola Data
1 Paket Dukcapil
272,000,000
-Terlaksananya Database
Kependudukan yang akurat, valid
-
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 50
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
-Tersedianya sarana untuk menampilkan
informasi Kepen dudukan secara
reguler di Dinas Dukcapil
-Display Informasi Kependu dukaan
terdiri : Pembuatan
Program Display Informasi
Kependudukan, LCD, Moni tor,
Komputer 1 Paket
Dukcapil -
1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan
kependudukan -Meningkatkan
Pemahaman Pengetahuan Tentang
Adminduk -Pemahaman
Informasi mengenai
Adminduk, lewat rapat-rapat
1 Paket Dukcapil
207,755,500
-Meningkatnya Pemahaman
Pengetahuan Masyarakat Tentang
Adminduk -Tersedianya
Bahan rapat materi, Spanduk,
Iklan, Talk Show, Baliho dan Ter
selenggaranya Sosialisasi
-
-Tersedianya informasi mengenai
Adminduk yang bisa diakses via internet
-Website Dinas Dukcapil Terdiri :
Pembuatan program Website
-
1.10.110.01.15.13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Tersedianya laporan
tentang Administrasi Kependudukan
Pembuatan laporan seluruh
Dinas Dukcapil Dukcapil
12,421,000 JUMLAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
6,770,009,200
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 51
SKPD : 1.11.01. - Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.11 .1.11.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Terpenuhinya
kebutuhan pelayanan surat
- Pembelian materaidan
benda-benda pos lainnya
1 tahun KP3A
8,000,000 1.11.1.11.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
pembayaran jasa komunikasi
Pembayaran jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik sumber
daya air dan listrik, Rekening telepon,
Rekening FaksimiliInternet,
Dekorasidokumen tasi publikasi
12 bulan KP3A
30,000,000
1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Meningkatnya kinerja
pengelola keuangan Penyediaan
honorarium pengelola
keuangan 12 bulan
KP3A 66,180,000
1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan kantor Tersedianya honor
tenaga kebersihan dan sarana pembersih
Penyediaan honor tenaga,
kebersihan dan sarana pembersih
12 bulan KP3A
15,000,000
1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan Alat tulis
Kantor kantor Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
Belanja Alat tulis kantor kebersihan
dan sarana pembersih
12 bulan KP3A
69,488,550 1.11.1.11.01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan Peyediaan
kebutuhan barang cetakan
1 tahun KP3A
133,959,100 1.11.1.11.01.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang -
undangan Terpenuhinya
kebutuhan bahan bacaan
Tersedianya bahan bacaan dan
Peraturan perundang -
undangan dan Belanja surat
kabarmajalah 1 tahun
KP3A 4,000,000
1.11.1.11.01.01.01.17 Penyediaan Makanan
Minuman Terpenuhinya
kebumakan minum harian pegawai, tamu
dan rapat Belanja makanan
dan minuman harian pegawai,
tamu dan rapat 12 bulan
KP3A 50,120,000
1.11.1.11.01.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya
kelancaran pelaksanaan tugas
Penyediaan biaya perjalanan dinas
12 bulan KP3A
90,000,000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
1.11.1.11.01.01.02 Pengadaan Kendaraan
Dinas Meningkatnya
kelancaran pelaksana Pengadaan
kendaraan dinas roda 2
5 Unit KP3A
100,000,000 1.11.1.11.01.01. 02.24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Terpeliharanya
kendaraan dinas Pemeliharaan
kendaraan dinas operasional
kantor, Belanja jasa servis, suku
cadang dan BBM 12 bulan
KP3A 75,000,000
1.11.1.11.01.01.02.26 Pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor guna memerlancar
pekerjaan Pemeliharaan
Peralatan kantor, Perbaikan AC,
Gorden 12 bulan
KP3A 10,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 52
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.11.1.11.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin
berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor guna
memerlancar pekerjaan
Pemeliharaan Peralatan kantor,
Belanja jasa servis, Belanja personal
peralatan kompter, mesin
ketik, kamera,LCD 12 bulan
KP3A 40,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.11.1.11.01.01.03 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu Terpenuhinya
kebutuhan seragam Olah raga
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu Pakaian Olah raga
15 Buah KP3A
6,000,000
Program Peningkatan Sumber daya Aparatur
1.11.1.11.01.01.05 Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatkan SDM karyawan wati
Mengikuti BintekPelatihans
etifikasi 1 th
KP3A 40,000,000
Peningkatan Pengembangan sistim
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.11.1.11.01.01.06
Penyusunan Laporan Capaian Kinirja dan Ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan
LPPD,LKPJ,LAKIP,SPM, RKADPA SKPD
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja SKPD dan Rencana Program
dan Anggaran 1 tahun
KP3A 20,000,000
1.11.1.11.01.01.06.03 Penyusunan Pelaporan
Pronogsis Realisasi anggaran
Tersedianya pronogsis
Penyusunan Pronogsis
1 th KP3A
1,500,000 1.11.1.11.01.01.06.04
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir Tahun
Tersedianya laporan keuangan yang akurat
Penyusunan Pelaporan
keuangan akhir tahun
1 th KP3A
2,558,000
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan
1.11.1.11.01.01.15. Penyusunan naskah