Program Manajemen Pengadaan Kendaraan Bimbingan teknis

Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 3 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.01.17 Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah Kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar Pemeliharaan ruang kelas 40 ruang Kab. Ponorogo 4,423,300,000 1.01.1.01.01.01.17 Pelatihan penyusunan kurikulum Peningkatan kopetensi Pendidik sosialisasi kurikulum baru 1 keg. Kab. Ponorogo 65,300,000 1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Meringankan beban orang tua wali untuk menyekolahkan anak Bantuan Operasional Sekolah SMASMK Kab. Ponorogo 10,000,000 1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah MBS Peningkatan mutu Pendidikan Pembinaan Manajemen Sekolah 1 keg. Kab. Ponorogo 50,000,000 1.01.1.01.01.01.17 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Terpenuhinya Informasi Pendidikan Menengah Pendataan sekolah Kab. Ponorogo 75,000,000 1.01.1.01.01.01.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya UNAS dng baik Pelaksanaan Unas 3 keg. Kab. Ponorogo 63,500,000 1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Tersalurnya minat, bakat dan kreativitas siswa Olimpiade dan Seni 3 keg. Kab. Ponorogo 61,200,000

1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non

Formal 1.01.1.01.01.01.18 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Kelancaran kegiatan pendidikan non formal Pembinaan Pendidikan non formal 1 keg. Kab. Ponorogo 20,000,000 1.01.1.01.01.01.18 Pengembangan data dan Informasi pendidikan non formal Terpenuhinya Informasi data pendidikan non formal Sosialisasi Pendidikan Non Formal 1 keg. Kab. Ponorogo 46,690,000 1.01.1.01.01.01.18 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Peningkatan mutu pendidikan non formal Pelaksanaan HAI 1 keg. Kab. Ponorogo 74,200,000 1.01.1.01.01.01.20 Program Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.01.20 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik Seleksi peserta setifikasi 2000 berkas Kab. Ponorogo 101,042,500 1.01.1.01.01.01.20 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan 100 orang Kab. Ponorogo 25,000,000 1.01.1.01.01.01.20 Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Peningkatan mutu pendidikan Bantuan Transpor diklat guru 130 orang Kab. Ponorogo 40,410,000 1.01.1.01.01.01.20 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru PPPG Peningkatan mutu pendidikan Pembinaan tenaga pendidik 150 orang Kab. Ponorogo 33,797,500 1.01.1.01.01.01.20 Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Peningkatan mutu pendidikan soislisasi pengembangan tenaga pendidik 1 keg. Kab. Ponorogo 52,250,000 1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik Penilaian angka kredit 1 keg. Kab. Ponorogo 55,000,000 1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik Penilaian angka kredit 1 keg. Kab. Ponorogo 92,135,000 1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidikan dan tenaga kependidikan Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan Penilaian kinerja Kepala Sekolah 1 keg. Kab. Ponorogo 50,000,000

1.01.1.01.01.01.21 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 4 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.01.21 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Peningkatan kualitas laporan kinerja dan rencana kerja Penyusunan LAKIP 1 set LAKIP Dindik 10,000,000 1.01.1.01.01.01.21 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Peningkatan SDM pegawai dan tersusunya profil peendidikan Workshop pendataan pendidikan 1 SET Profil Dindik 70,000,000

1.18.1.01.01.01.20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga 1.18.1.01.01.01.20 Penyelenggaraan kompetisi olah raga Peningkatan prestasi olah raga bagi siswa Pekan Olahraga 5 Cabang Olahraga Kab. Ponorogo 200,000,000 JUMLAH DINAS PENDIDIKAN 66,953,310,580 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 5 SKPD : 1.02.01. - Dinas Kesehatan KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran administrasi surat menyurat Materai, paket pengiriman dll 1 paket Kabupaten 3,843,500 1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran aktifitas kantor Telepon, Air Bersih, Listrik 1 tahun Kabupaten 70,000,000 1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran pengelolaan administrasi keuangan Dinkes Honor petugas pengelola keuangan dan staf 1 tahun Kabupaten 203,700,000 1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor terjaga Peralatan kebersihan dan jasa petugas 1 tahun Kabupaten 32,931,575 1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran administrasi kantor Penyediaan ATK 1 paket Kabupaten 110,502,379 1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran administrasi kantor Cetak dan penggandaan form-form pencatatan dan pelaporan kegiatan 1 paket Kabupaten 65,669,000 1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Kelancaran administrasi kantor Ketersediaan suku cadang listrik dan alat penerangan kantor 1 paket Kabupaten 4,400,000 1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Kelancaran kegiatan kantor Bahan bacaan, peraturan perundangan yang baru 1 tahun Kabupaten 17,000,000 1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan tugas Makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum harian karyawan Dinkes, makan minum lembur 12 bulan Kabupaten 120,710,000 1.02.1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kelancaran pelaksanaan tugas Rapat-rapat, konsultasi ke luar daerah 1 tahun Kabupaten 359,040,996 1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Kegiatan Kelancaran pelaksanaan tugas Honor tenaga honda, dokter kontrak, dokter spesialis, perawat Ponkesdes dan biaya lembur petugas kepegawaian 1 tahun Kabupaten 1,328,348,000

1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran dan kenyamanan kerja Ketersediaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun Kabupaten 50,000,000 1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Keamanan dan kenyamanan kerja Pemeliharaan gedung 1 tahun Kabupaten 22,100,000 1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kelancaran pelaksanaan tugas Pemeliharaan kendaraan dinas dan penyediaan bahan bakar 1 tahun Kabupaten 222,971,500 1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Servis peralatan kantor dan alat kesehatan 1 tahun Kabupaten 16,000,000 1.02.1.02.01.02.29 Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Kenyamanan kerja Pemeliharaan meubelair 1 paket Kabupaten 5,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 6 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 1.02.1.02.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kelancaran pelaksanaan tugas Seragam petugas keamanan 1 paket Kabupaten 4,000,000 1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan pendidikan dan pengetahuan petugas Penyelenggaraan pelatihan fungsional kesehatan, sosialisasi, diklat 1 paket Kabupaten 901,933,000 1.02.1.02.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya Terselenggaranya bimtek teknis peraturan perundangan 1 paket Kabupaten 29,107,000 1.02.1.02.01.05.04 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Peningkatan motivasi dan prestasi kerja petugas Terselenggaranya kegiatan penilaian nakes teladan, terpenuhinya honor Tim Penilai Nakes Teladan 1 paket Kabupaten 32,170,000 1.02.1.02.01.05.XX Registrasi dan Akreditasi Tenaga Fungsional dan Lembaga Terpenuhinya hak tenaga fungsional Pelaksanaan registrasi dan akreditasi tenaga fungsional kesehatan 1 paket Kabupaten 58,382,500

1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terukurnya kinerja kegiatan LAKIP, Profil Kesehatan, laporan bulanan, triwulanan kegiatan puskesmas 1 paket Kabupaten 59,325,000 1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan semesteran 1 paket Kabupaten 24,495,000 1.02.1.02.01.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan akhir tahun 1 paket Kabupaten 16,959,000

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalanan Kesehatan Terjaminmya ketersediaan dan distribusi obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan serta keamanan peredaran obat Penyediaan obat, bahan habis pakai dan peralatan kesehatan 1 paket Kabupaten 10,593,513,370

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya Pemantapan pelaksanaan program JKN di Kabupaten Ponorogo Sharing Jamkesda, sosialisasi konsolidasi koordinasi monitoring evaluasi program JKN 1 tahun Kabupaten 808,255,000 1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Tersedianya sarana prasarana Puskesmas Rehabilitasi gedung pusk, pustu dan rumah dinas petugas 1 paket Puskesmas dan jaringannya 17,545,623,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 7 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Terlayaninya Kefarmasian Penyediaan peralatan kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya 1 paket Kabupaten 258,300,000 1.02.1.02.01.16.19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus 960,400,000 1.02.1.02.01.16.51 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda Peningkatan pelayanan kesehatan di Labkesda Penyediaan biaya operasional Labkesda 1 tahun Labkesda 35,655,801 1.02.1.02.01.16.52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak Penyelenggaraan pertemuan petugas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan bimtek oleh petugas dalam program KIA 1 paket Kabupaten 181,500,000 1.02.1.02.01.16.53 Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya Penyelenggaraan kegiatan operasional puskesmas, jasa pelayanan medis, paramedis dan paramedis 1 tahun Kabupaten dan puskesmas 31,020,561,885 1.02.1.02.01.16.XX Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja, Kesehatan Jiwa, Kesehatan BATRA, Revitalisasi PPGD 1 paket Kabupaten 145,000,000 1.02.1.02.01.16.XX Honor pengolah data JKN Kabupaten Didapatkan hasil data JKN yang valid Terlaksananya pengelolaan data JKN Kab. 1 paket Kabupaten 3,600,000 1.02.1.02.01.16.XX Honor Tim Safeguarding Kabupaten Terjalinnya koordinasi lintas program terkait dalam pelaksanaan JKN Terlaksananya Koordinasi Lintas Program dalam rangka pelaksanaan JKN di Kabupaten 1 paket Kabupaten 18,900,000 1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Tim Koordinasi Kabupaten Terjalinnya koordinasi antar anggota tim Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim koordinasi Kabupaten 1 paket Kabupaten 2,650,000 1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi Tim Safeguarding Kabupaten Terjalinnya koordinasi antar anggota tim Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim safeguarding Kabupaten 1 paket Kabupaten 4,900,000 1.02.1.02.01.16.XX Kegiatan Konsultasi Teknis Program dalam pelaksanaan JKN ke Propinsi Didapatkannya hasil konsultasi program JKN Terlaksananya konsultasi teknis program JKN ke Propinsi 1 paket Kabupaten 1,220,000 1.02.1.02.01.16.XX Kegiatan Supervisi Monev kegiatan JKN di PPK tingkat I dan Rumah Sakit Didapatkannya hasil monitoring dan evaluasi kegiatan program JKN di PPK I dan RS Terlaksananya supervisi program JKN ke PPK tk I dan RS 1 paket Kabupaten 6,200,000 1.02.1.02.01.16.XX Penyusunan dan pengolahan data HA Didapat hasil data HA Kabupaten Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data HA 1 paket Kabupaten 8,250,000 1.02.1.02.01.16.XX Pendampingan Kab. Dalam Penyusunan dan pengolahan data HA Didapat hasil data HA Kabupaten Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data HA 1 paket Kabupaten 13,100,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 8 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor Bertambahnya pemahaman Peserta pertemuan tentang pelaksanaan JKN Terlaksananya Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor 1 paket Kabupaten 15,760,000 1.02.1.02.01.16.XX Pelatihan SD IT TK 1 paket Kabupaten 200,000,000 1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02.1.02.01.17.01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan Terselenggaranya pertemuan penyuluhan keamanan pangan Penyelenggaraan pertemuan penyuluhan keamanan pangan 1 paket Kabupaten 84,660,000

1.02.1.02.01.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.1.02.01.19.06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan Tercapainya desa siaga mandiri Penyebar luasan informasi tentang pola hidup sehat, serta pelatihan petugas prom kesh 1 paket Kabupaten dan puskesmas 245,669,500

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat 1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Cakupan gizi buruk tertangani meningkat Terselenggaranya pembinaan petugas gizi, tersedianya bahan untuk penanggulangan permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih, terbentuknya kadarzi, serta terselenggaranya monev prog gizi dan PSG 1 paket Kabupaten 188,057,500

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat 1.02.1.02.01.21.06 Peningkatan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Limbah Rumah Tangga Meningkatnya akses sanitasi dasar Terlaksananya program STBM, ERHA, PPSP PSSP 1 paket Kabupaten 171,250,000 Pemicuan Deklarasi dan Monev STBM 10,000,000 Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan 50,000,000

1.02.1.02.01.22 Program Pecegahan dan

Penangulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penularan penyakit dapat dikendalikan Pembinaan petugas, penemuan, penanganan, pengendalian penyakit 1 paket Kabupaten dan puskesmas 310,714,000 Pemberdayaan KDS 7,000,000 Pemberdayaan KPD kusta 10,000,000 Pemberdayaan PE di Lokalisasi 5,000,000 Reagen HIV AIDS 70,000,000 Pendampingan ODH 9,000,000 Kegiatan visite 12,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 9 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah KLB tertangani 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah Pemantauan perkembangan dan perjalanan penyakit 1 paket Kabupaten dan puskesmas 87,200,000 Pengadaan Alat-Alat Posbindu PTM 150,000,000 1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.23.01 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Tercapainya puskesmas standart Terlaksananya kegiatan pengelolaan sarana kesehatan berprestasi,penda mpingan akreditasi puskesmas,penda mpingan PTP, terpantaunya kepatuhan puskesmas dalam melaksanakan SOP,pertemuan pemantapan program CHN,pertemuan monitoring dan evaluasi SP2TP,kegiatan p 1 paket Kabupaten 137,000,000

1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia 1.02.1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Cakupan pelayanan usila dan pra usila meningkat Terselenggaranya pertemuan pengelola program Lansia 1 paket Kabupaten 29,000,000 1.02.1.02.01.XX Program Bina Gizi dan KIA 1.02.1.02.01.XX.XX Bantuan Operasional Kesehatan 2,860,650,000 JUMLAH DINAS KESEHATAN 70,019,178,506 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 10 SKPD : 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 SUMBER DANA : APBN 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 024.04.07.2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Pengadaan alat-alat kesehatan Kelancaran kegiatan pelayanan RS Tersedianya peralatan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal SPM 30 alat 29,846,000,000 Pengadaan kendaraan khusus Kelancaran kegiatan transportasi bagi pasien emergency Tersedianya kendaraan ambulance emergency 1 unit 1,000,000,000 JUMLAH 30,846,000,000 SUMBER DANA : DAK

1.02.26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru- paruRumah Sakit Mata RSUD Dr. Harjono Ponorogo

1.02.26.10 Kegiatan Pengadaan Alat-

alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan peralatan medis PONEK Kelancaran kegiatan pelayanan RS Tersedianya peralatan kesehatan PONEK sesuai standar pelayanan minimal SPM 9 unit 2,734,000,000 Pengadaan peralatan kalibrasi Kelancaran kegiatan pelayanan RS Tersedianya alat kalibrasi peralatan kesehatan RS 7 unit 872,000,000 JUMLAH 3,606,000,000 APBD KABUPATEN PONOROGO SUMBER DANA : DAU

5.1.1 Belanja Pegawai

100 RSUD Dr. Harjono Ponorogo 31,419,169,600 SUMBER DANA : DAU JAMKESDA 1.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu 100 RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,500,000,000 SUMBER DANA : BLUD 1.02.33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Dr. Harjono Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 11 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.33.01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Cakupan ketersediaan pelayanan adminstrasi perkantoran yang meliputi : Tercukupinya kebutuhan pelayanan admiknistrasi perkantoran Tersedianya sarana surat menyurat dan benda pos 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 321,184,500 Tersedianya sarana telepon, internet, air dan listrik 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,358,070,000 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 50,400,000 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinasoperasional 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 8,400,000 Terpenuhinya jasa medis, non medis, paramedis dsb. 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 27,583,930,000 Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 959,752,500 Tersedianya komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 105,105,000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada masing-masing unit kerja 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 338,908,500 Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 262,892,700 Tersedianya buku- buku perundang- undangan, buku-buku kesehatan dan koran 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 4,273,500 Tersedianya makanan dan minuman tamu, pasien dan pegawai khusus 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,806,935,600 Terlaksananya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 423,150,000 Tersedianya tenaga khusus diluar PNS 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,855,710,000 Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Tesedianya kebutuhan gedung perkantoran 100 RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,011,006,200 Tersedianya kendaraan dinasoperasional 3 paket RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,050,000,000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 472,500,000 Tersedianya kebutuhan mebeleur 4 paket RSUD Dr. Harjono Ponorogo 84,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 12 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas 1 unit RSUD Dr. Harjono Ponorogo 3,150,000 Perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 210,000,000 Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas 1 unit RSUD Dr. Harjono Ponorogo 52,290,000 terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 315,000,000 Terlaksaananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 57,750,000 Tercukupinya kebutuhan pakaian kerja pegawai RSUD Dr. Harjono Po Meningkatnya disiplin karyawan RSUD Dr. Harjono Po RSUD Dr. Harjono Ponorogo 10,500,000 Terlaksaananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai RSUD Dr. Harjono Po Peningkatan sumber daya manusia pada RSUD Dr. Harjono Po RSUD Dr. Harjono Ponorogo 472,500,000 Ketersediaan kebutuhan BHP dan reagen laboratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po Terpenuhinya BHP dan reagen lababoratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,415,000,000 Cakupan pengembangan standar pelayanan kesehata yang meliputi : Tercukupinya kebutuhan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 662,865,000 Terlaksananya penyusunan SIM RS 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,044,750,000 Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana RS yang meliputi : Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po Tercukupinya kebutuhan saranaprasarana gedung RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,964,800,000 Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,100,000,000 Tersedianya kebutuhan obat- obatan RS 100 RSUD Dr. Harjono Ponorogo 23,395,000,000 Tercukupinya kebutuhan mebeleur pelayanan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 241,815,000 Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 840,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 13 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Tercukupinya kebutuhan blanko cetakan RS 100 RSUD Dr. Harjono Ponorogo 444,885,000 Terlaksananya kegiatan promosi dan publikasi RSUD Dr. Harjono Ponorogo 197,085,000 Ketersediaan kebutuhan BHP alat- alat kesehatan RSUD Dr. Harjono Po 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 2,457,000,000 Tercukupinya kebutuhan saranaprasarana penunjang sarana kesehatan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 1,995,000,000 Tingkat kelaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang meliputi : Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po Terpeliharanya sarana prasarana RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 173,775,000 Terpeliharanya ruang poliklinik RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 84,766,500 Terpeliharanya ruang rawat inap RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 262,500,000 Terpeliharanya instalasi penunjang RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 157,500,000 Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah RS secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 157,500,000 Terpeliharanya alat- alat kesehatan secara rutin 12 bulan RSUD Dr. Harjono Ponorogo 367,500,000 Terpeliharanya mobil ambulancejenazah secara rutin 5 mobil RSUD Dr. Harjono Ponorogo 215,250,000 Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSSIB Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1 paket RSUD Dr. Harjono Ponorogo 5,600,000 80,000,000,000 JUMLAH RSUD DR. HARDJONO 148,371,169,600 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 14 SKPD : 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 SEKRETARIAT DINAS 1.03.1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.03.1.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun 100 Kabupaten Ponorogo 300,000,000 1.03.1.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar prosentase jumlah tagihan yang terbayar 80 Kabupaten Ponorogo 200,000,000 1.03.1.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor jasa peralatan dan perlengkapan kantor 80 Kabupaten Ponorogo 50,000,000 1.03.1.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional tercapainya prosentase kelancaran tugas kedinasan jumlah kendaraan dinas yang layak pakai 90 Kabupaten Ponorogo 250,000,000 1.03.1.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran administrasi keuangan dinas administrasi keuangan 80 Kabupaten Ponorogo 275,000,000 1.03.1.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor tertatanya jaringan dan ketersediaan tenaga listrik untuk kelancaran dinas prosentase kerusakan yang bisa diperbaiki 90 Kabupaten Ponorogo 7,500,000 1.03.1.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga tercapainya kebutuhan alat rumah tangga kedinasan prosentase alat rumah tangga yang tersedia 60 Kabupaten Ponorogo 25,000,000 1.03.1.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan bahan bacaan 90 Kabupaten Ponorogo 25,000,000 1.03.1.03.01.17 Penyediaan makan dan minuman terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun jumlah makanan dan minuman yang tersedia 1 tahun Kabupaten Ponorogo 375,000,000 1.03.1.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan prosentase tugas kedinasan diluar dan didalam kabupaten yang dapat dilaksanakan 90 Kabupaten Ponorogo 525,000,000 1.03.1.03.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan terpenuhinya hak pegawai untuk mendapatkan honor Honorarium PNS dan Non PNS 100 Kabupaten Ponorogo 175,000,000 1.03.1.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.03.1.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinasoperasional memperlancar tugas kedinasan kendaraan dinas 1 unit Kabupaten Ponorogo 300,000,000 1.03.1.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor kenyamanan lingkungan kantor kerapian dan keindahan lingkungan kantor 80 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor persentase kekurangan kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi ketersediaan peralatan kantor 60 Kabupaten Ponorogo 300,000,000 1.03.1.03.02.10 Pengadaan mebeleur prosentase kekurangan jumlah mebeleur yang dibutuhkan jumlah mebeleur yang tersedia 25 Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.03.1.03.02.11 Pengadaan alat-alat pertanianpertukangan prosentase kekurangan jumlah alat yang dibutuhkan alat pertukangan 50 Kabupaten Ponorogo 75,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 15 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.02.28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor terdukungnya kelancaran tugas administrasi kedinasan Pemeliharaan peralatan kantor 60 Kabupaten Ponorogo 25,000,000 1.03.1.03.02.29 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Kelayakan perlengkapan kantor Pemeliharaan mebeleur 60 Kabupaten Ponorogo 15,000,000 1.03.1.03.02.30 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kelayakan gedung kantor Pemeliharaan gedung 60 Kabupaten Ponorogo 150,000,000

1.03.1.03.03 Program peningkatan

disiplin aparatur 1.03.1.03.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan meningkatnya disiplin pegawai pakain kerja lapangan 70 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu meningkatnya disiplin pegawai pakaian batik 70 Kabupaten Ponorogo 20,000,000

1.03.1.03.05 Program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur 1.03.1.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal meningkatnya kinerja pegawai pegawai yang terlatih dan terdidik 70 Kabupaten Ponorogo 65,000,000

1.03.1.03.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03.1.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran selama 1 tahun jumlah format dan buku yang tersedia 75 Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.03.1.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran terselesaikannya laoran realisasi anggaran tiap semester laporan realisasi tiap semester 80 Kabupaten Ponorogo 10,000,000 1.03.1.03.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran laporan prognosis 80 Kabupaten Ponorogo 5,000,000 1.03.1.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tersusunnya laporan realisasi anggaran selama 1 tahun anggaran laporan realiasi anggaran selama 1 tahun 80 Kabupaten Ponorogo 7,500,000 1.03.1.03.24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya. 1.03.1.03.24.10 Rehabilitasipemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03.1.03.24.10 Kuwuh Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal 500,000,000 1.03.1.03.24.10 Jurug Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jurug Kec. Badegan 800,000,000 1.03.1.03.24.10 Kedung Kidang Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Senepo Kec. Slahung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngindeng Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngindeng Kec. Sawoo 500,000,000 1.03.1.03.24.10 Kurung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Nambak Kec. Bungkal 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Duwet Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Bancar Kec. Bungkal 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Mojo Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sooko Kec. Sooko 200,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 16 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.24.10 Dung Unyer Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jurug Kec. Sooko 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Salak Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Senepo Kec. Slahung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Gondang Legi Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung 600,000,000 1.03.1.03.24.10 Tambong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Wringinano m Kec. Sambit 900,000,000 1.03.1.03.24.10 Banaran Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Plunturan Kec. Pulung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Dung Bendo Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Suru Kec. Sooko 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Peluk Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Suru Kec. Sooko 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Grogol Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Grogol Kec. Sawoo 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Sambi Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ronosentan an Kec. Siman 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Pelang Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Biting Kec. Badegan 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Banyuripan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Wringinano m Kec. Sambit 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Dawung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Mrayan Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Wilangan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Kradenan Kec. Jetis 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Tempel Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Cepogo Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Suren Kec. Mlarak 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngesong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung 400,000,000 1.03.1.03.24.10 Lodempo Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jonggol Kec. Slahung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Kunti Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Grogol Kec. Sawoo 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Sunggah Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Selur Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Gedangan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Asem Tropong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Tatung Kec. Balong 500,000,000 1.03.1.03.24.10 Dung Wakul Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Slahung Kec. Slahung 200,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 17 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.24.10 Setalang Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Slahung Kec. Slahung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Gonjing Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Kanten Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds.Karangpa tihan Kec. Balong 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Selanjar Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds.Pomahan Kec. Pulung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Warudoyong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds.Bancar Kec. Bungkal 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Talang Gender Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds.Gontor Kec. Mlarak 250,000,000 1.03.1.03.24.10 Bumbung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung 250,000,000 1.03.1.03.24.10 Tersier Sambit 2 Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Bedrug Kec. Pulung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Alas Gede Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung 250,000,000 1.03.1.03.24.10 Temon Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Tersier Bibis Kanan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Kutuwetan Kec. Jetis 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Krebet Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Pojok Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Wates Kec. Jenangan 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Domas Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sidoarjo Kec. Jambon 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Sembung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Sidomukti Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Talun Kec. Ngebel 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Trenggulun Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Koripan Kec. Bungkal 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Tunggon Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Wonodadi Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Pakis Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jambon Kec. Jambon 300,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 18 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.24.10 Kretek Ireng Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sukun Kec. Pulung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Tambak Watu Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ngadisanan Kec. Sambit 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Plunturan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pomahan Kec. Pulung 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Buh Dalem Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Tanjunggunu ng Kec. Badegan 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Dilem Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Karangan Kec. Badegan 200,000,000 1.03.1.03.24.10 Nglundo Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Kapuran Kec. Badegan 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Sodong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Gelangkulon Kec. Sampung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Tempuran Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Tulung Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Carangrejo Kec. Sampung 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngudal Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 100,000,000 1.03.1.03.24.10 Temon Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 100,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngrejeng Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Pagerukir Kec. Sampung 100,000,000 1.03.1.03.24.10 Tersier Soponyono Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Sayutan Kec. Sampung 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Avoer Condong Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Bulu Kec. Jambon 350,000,000 1.03.1.03.24.10 Rehabilitasi Pintu Air Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Kab.Ponorog o 300,000,000 1.03.1.03.24.10 Cokromenggalan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Kec. Sooko 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Kebatan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Campurejo Kec. Sambit 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Ngeprih Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Koripan Kec. Bungkal 150,000,000 1.03.1.03.24.10 Gendol Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Jabung Kec. Mlarak 300,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 19 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.24.10 Mungkungan Kelancaran pendistribusian air irigasi. Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi. 1 paket Ds. Ronosentan an Kec. Siman 100,000,000

1.03.1.03.28 Pengendalian Banjir

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Slahung Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Slahung 1,000,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Mungkungan Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Siman 750,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Keyang Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ponorogo Jenangan 800,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Suling Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Sambit 800,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Munggu Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal 350,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Urung- urung Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Siman Kec. Siman 350,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Mayong Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Karang patihan Kec. Balong 200,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Patihan Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Kec. Ponorogo 250,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Selo Payung Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Bedi Wetan Kec. Bungkal 250,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Keyang Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Kradenan Kec. Jetis 300,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Banyuning Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal 350,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Munggu Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal 350,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Munggu Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Padas Kec. Bungkal 200,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul sungai Gendol Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Tegalsari Kec. Jetis 150,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul Kali Sobo Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Bringinan Kec. Jambon 200,000,000 1.03.1.03.28.03 Rehabilitasipemeliharaan tanggul Kali Condong Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Ds. Tegalombo Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran Cokromenggalan Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Kel.Kauman Kec. Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran Cokromenggalan kn Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Kel.Nologate n Kec. Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Pelem Berkurangnya potensi banjir Tercukupinya Kapasitas Sungai 1 paket Kec. Balong 2,500,000,000 1.03.1.03.15 Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.15.03 Pembangunan Jalan 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Gunung sari - Candi Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m Kec. Mlarak 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Brahu - Beton Ring Road Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 200 x 5 m Kec. Siman 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Kotalama - Jeruksing Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 400 x 10 m Kec. Siman 550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jeruksing - Jabung Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 400 x 10 m Kec. Siman 550,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 20 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tumpakpelem - Manding Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Sawoo 550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Warudoyong - Tempuran Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Sawoo 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.Blumbang-Tumpakpelem Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sawoo 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tumpaklego - Gajah Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Sambit 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Bibis - Wringinanom Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Wringinanom - Gajah Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 100,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Tamansari - Bedingin Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 770,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Mrayan - Gemaharjo Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Ngrayun 550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Baosan lor - Baosan kidul Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Ngrayun 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Selur - Tanggaran Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Ngrayun 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Selur - Wonodadi Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Ngrayun - Mrayan Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jalen - Bringin Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Balong 660,000,000 1.03.1.03.15.03 - 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Karang patihan - Ngilo Ilo Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Balong 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Temon - Suru Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Sooko Sawoo 550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Kebon - Sooko Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Sooko 550,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Besuki - Ngdirojo Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Sooko 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Sooko - Bendungan Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 200 x 3,5 m Kec. Sooko 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pengkol - Prayungan Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 5 m Kec. Kauman Ponorogo 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Dengok - Nongkodono Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tempuran - Semanding Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pohijo - Kunti Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Sampung 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Sampung - Pohijo Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Sampung 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Ngambakan - Sampung Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Sampung 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jambon - Sidowayah Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jambon 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Nongkodono - Karangan Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jambon 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Lembah - Tular Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Babadan 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Mlarak - Pulung Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. PulungMlar ak 660,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 21 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Jeruksing - Pulung Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Pulung 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Wotan - Bekiring Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Pulung 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Gondowido - Toyomarto Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngebel 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Semanding - Ngebel Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngebel 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Kesugihan - Ngebel Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 2.000 x 3,5 m Kec. Ngebel 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Semanding - Sekodok Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 2.000 x 3,5 m Kec. Ngebel 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Jetis - Mantup Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 2.000 x 4,5 m Kec. Jetis 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Gandukepuh - Gelanglor Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Sukorejo 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Brahu - Nglumpang Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,50 m Kec. Mlarak 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Jabung - Mlarak Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,50 m Kec. Mlarak 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.Jurangwuluh - Pudak Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Pudak 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jalan Menang - Jambon Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m Kec. Jambon 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jajar - Wonodadi Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Ngrayun - Jajar Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngrayun 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Cepoko - Selur Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Pondok - Bakalan Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Babadan 200,000,000 1.03.1.03.15.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Tanjungsari - Gesing Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 700 x 3 m Kec.Jenanga n 660,000,000 1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Mlarak - Pulung Memperlancar Arus Lalu - Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,50 m Kec. Mlarak 660,000,000

1.03.1.03.18 Rehabilitasipemeliharaan

jalan dan jembatan 1.03.1.03.18.01 Perencanaan rehabilitasipemeliharaan jalan 1.03.1.03.18.01 Pradesign 2016 Perencanaan jalan 1 Paket 100,000,000 1.03.1.03.18.03 Rehabilitasipemeliharaan jalan 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Semanding - Tempuran Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Sumoroto - Kauman Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Kauman - Carangrejo Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Kauman 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Ngunut - Danyang Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Babadan 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Lembah - Tular Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Babadan 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Bangunsari - Lembah Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,50 m Kec. Babadan 200,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 22 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Mlilir - Semanding Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m Kec.Jenanga n 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Watugudik - Sedah Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec.Jenanga n 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Ngampel -Muneng Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec.Balong 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. KBP Duryat Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m Kec. Ponorogo 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Ponorogo - Jeruksing Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 600 x 8 m Kec. Ponorogo 770,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Menur Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ponorogo 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Sedapmalam Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 400 x 3 m Kec. Siman 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Pohgosong - Kradenan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jetis 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Pohgosong - Karanglo Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jetis 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Ngampel - Turi Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jetis 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Jabung- Joresan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jetis 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Tegalsari - Joresan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. JetisMlarak 300,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Ngambakan - Mlancar Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Sukorejo 550,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Serangan - Gegeran Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Sukorejo 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Sampung - Parang Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Sampung 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Sampung - Sidorejo Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Sampung 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Badegan - Tulung Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sampung 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl.Jurangwuluh - Pudak Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m Kec. Pudak 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Gondowido - Toyomarto Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Ngebel 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Nambak - Koripan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Bungkal 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Kotalama - Jeruksing Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 10 m Kec. Siman 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Balong - Mantup Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 2.000 x 4,50 m Kec. Balong 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Kambeng - Ngumpul Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 2.000 x 4,50 m Kec. Balong 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Bulu - Mlarak Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 2.000 x 4 m Kec. Mlarak 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Tegalsari - Joresan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Mlarak 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Jabung - Mlarak Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,50 m Kec. Mlarak 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Tamansari - Bedingin Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Bulu - Ketro Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Sawoo - Tumpakpelem Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sawoo 200,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Kota lama - Jenangan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Jenangan 660,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 23 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Bungkal - Ngrayun Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. BungkalNgr ayun 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Slahung - Mrayan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Slahung 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Nailan - Janti Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Slahung 660,000,000 1.03.1.03.18.03 Pemeliharaan Berkala Jl. Carat - Ngambakan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Sukorejo 550,000,000 Rehabilitasi Pemeliharaan Saluran Jalan Normalisasi Saluran Jl. Purbosuman - Siman Memperlancar arus air hujan Kondisi saluran normal 1000 m Kec. Ponorogo 200,000,000 Normalisasi Saluran Jl. Niken Gandini Memperlancar arus air hujan Kondisi saluran normal 1000 m Kec. Ponorogo 200,000,000 Normalisasi Saluran Jl. Jabung - Mlarak Memperlancar arus air hujan Kondisi saluran normal 1000 m Kec. Mlarak 200,000,000 Normalisasi Saluran Jl. Kotalama - Jenangan Memperlancar arus air hujan Kondisi saluran normal 1000 m Kec. Jenangan 200,000,000 Normalisasi Saluran Jl. Ngambakan-Sampung Memperlancar Kondisi saluran 500 m Kec. Sampung 200,000,000 1.03.1.03.18.04 Rehabilitasipemeliharaan jembatan 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Mendakilang Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 6,40 x 8 m Kec. Sampung 400,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Menang Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 7,00 x 10 m Kec. Jambon 300,000,000 1.03.1.03.18.04 Rehabilitasi Jembatan Pomahan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jembatan Baik 5,00 x 6 m Kec. Pulung 300,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Ngampel Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 40,00 x 6 m Kec. Balong 2,500,000,000 1.03.1.03.18.04 Rehabilitasi Jembatan Mrayan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 20,00 x 6 m Kec. Ngrayun 1,000,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Jati Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 11,20 x 7 m Kec. Ngebel 460,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Demangan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 7,00 x 10 m Kec. Siman 500,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Betri Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 7,00 x 17 m Kec. Siman 500,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Manuk Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 2,50 x 17 m Kec. Siman 500,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Tenden Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 3,70 x 10 m Kec. Sawoo 200,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Petak I Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 2,60 x 10 m Kec. Pulung 200,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Ngrampakan Joresan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 6,5x 4 m Kec. Mlarak 500,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Sekajar Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 3,20 x 10 m Kec. Pulung 300,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Gendol Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 18 x 10 m Kec. Mlarak 740,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Ahmadyani II Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 14 x 6 m Kec. Ponorogo 500,000,000 1.03.1.03.18.04 Pelebaran Jembatan Ahmadyani III Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 14 x 6 m Kec. Ponorogo 500,000,000 1.03.1.03.18.04 Pembangunan Jembatan Kali Dawang Slahung Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik 24 x 6 m Kec. Ponorogo 2,500,000,000

1.03.1.03.19 Rehabilitasipemeliharaan

TurapTaludBronjong Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 24 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasipemeliharaan TurapTaludBronjong 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud Jl. Pulung - Jurang wuluh Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 70 m,t= 10 m Kec.Pulung 1,000,000,000 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jembatan Bogem Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 100 m,t= 5 m Kec. Sampung 400,000,000 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan Sawoo - Tumpapelem Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 50 m,t= 4,5 m Kec. Sawoo 300,000,000 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan Tumpakpelem - Manding Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 20 m,t= 4 m Kec. Sawoo 250,000,000 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan Sooko - Bendungan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 80 m,t=7 m Kec. Sooko 530,000,000 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan Ngrayun - Mrayan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 20 m, t= 5 m Kec. Ngrayun 200,000,000 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan Baosanlor - Baosan kidul Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 20 m, Kec. Ngrayun 300,000,000 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan Jurang Wuluh - Pudak Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 8 m,t= 5 m Kec. Pudak 200,000,000 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan Watu gudik - Sedah Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 40 m,t=10 m Kec. Jenangan 700,000,000 1.03.1.03.19.02 Rehabilitasi talud jalan Mrayan - Gemaharjo Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi badan jalan baik P= 26 m,t= 7 m Kec. Ngrayun 400,000,000

1.03.1.03.20 Inspeksi kondisi jalan dan

jembatan 1.03.1.03.20.01 Inspeksi Kondisi Jalan Meningkatnya informasi Administrasi Jalan Data Kondisi Jalan 1 Paket Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.23 Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan 1.03.1.03.23.06 Pengadaan Alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan Meningkatnya Mutu dan kerja Laboratorium Alat - alat Laboratorium 20 bh Kab. Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.23.11 Rehabilitasi Pemeliharaan perlengkapan bengkel dan alat berat Meningkatnya Mutu dan kerja perbengkelan Alat Berat dan bengkel 200 bh Kab. Ponorogo 300,000,000 BIDANG CIPTA KARYA 1.03.1.03.02 Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur 1.03.1.03.02.03 Pembangunan Gedung kantor Tercapainya Infrastruktur Penunjang gedung kantor Infrastruktur Penunjang 1. Taman 2. Tempat Parkir dll Kecamatan Ponorogo 1,500,000,000 1.03.1.03.02.42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Optimalnya kegiatan pemerintahan dalam penggunaan gedung kantor 7 Unit Gedung kantor 7 Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Babadan, Kecamatan Balong, Kecamatan Pulung, Kecamatan Kauman, Kecamatan Sambit 1,000,000,000

1.03.1.03.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.03.1.03.01.06.07 Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Tercapainya Kegiatan Hibah dan Bansos Sesuai Aturan Biaya Operasional Kegiatan Hibah Bansos di Dinas PU 1 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.16 Pembangunan Saluran drainaseGorong- gorong Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 25 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.16.01 Perencanaan pembangunan Saluran Drainase Gorong- gorong Sebagai acuan Pembangunan Drainase untuk mengurangi genangan Air Database Drainase Perkotaan Review Masterplain Drainase 1 Kabupaten Ponorogo 1,500,000,000 1.03.1.03.16.03 Pembangunan Saluran Drainase Gorong- gorong Pembangunan Drainase untuk mengurangi genangan Air Pembangunan Drainase Perkotaan 5 Kecamatan Ponorogo 3,000,000,000

1.03.1.03.29 Program Pengembangan

wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.03.1.03.29.01 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Rencana Pembangunan di Kabupaten Poonorogo terencana dan terarah RPIJM Usulan Rencana pembangunan di Kabupaten ke Prov Jatim dan untuk memenuhi data penyusunan program dan Kegiatan kabupaten Ponorogo ke Provinsi Jatim 1 Kabupaten Ponorogo 100,000,000

1.03.1.03.30 Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan 1.03.1.03.30.01 Penetaan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Peningkatan dan Pemeliharaan ruas jalan lingkungan desa di kab. Ponorogo Bantuan Aspal Desa 21 21 Kecamatan 3,000,000,000 Acuan Usulan pembangunan dan usulan dana ke provinsi dan Pusat DED Infrastruktur Kawasan Agropolitan 1 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Peningkatan pada ruas jalan lingkungan desa di kab. Ponorogo Bantuan Paving Desa 21 21 Kecematan 3,000,000,000 1.03.1.03.30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Menambah jumlah panjang ruas jalan lingkungan yang diaspal di desa kab. Ponorogo Jalan Lingkungan Perdesaan 21 21 Kecamatan 15,000,000,000 1.03.1.03.30.03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan Pemanfaatan sumber mata air untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perdesaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 10 10 Kecamatan 3,000,000,000 1.03.1.03.30.06 Rehabilitasi pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pengembangan sarana dan prasarana air bersih sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perdesaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan 10 10 Kecamatan 2,000,000,000 Buku RISPAM sebagai Dasar Usulan Kegiatan ke Pusat maupun Provinsi dan acuan pembangunan air bersih pada masyarakat Perdesaan RISPAM Rencana Induk Pengembangan Air Minum 1 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Perencanaan Pra Desain Dasar Usulan Kegiatan Perencanaan Pra Desain Air Bersih untuk tahun 2015 10 10 Kecamatan 100,000,000 Pelaporan E- Monitoring DAK Air Bersih 2014 Ke Kementerian Pekerjaan Umum Pelaporan E- Monitoring DAK Air Bersih 2014 10 10 Kecamatan 100,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 26 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.05.1.03.01.21. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Olah raga 1.05.1.03.01.21.02 Pembangunan Stadion Batoro Katong Lapangan yang lebih memadai Tersedianya Lapangan Olahraga yang memadai 1 Kab. Ponorogo 12,000,000,000 Rehab Gor Lapangan yang lebih memadai Tersedianya Lapangan Olahraga yang memadai 1 Kab. Ponorogo 200,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 379,500,000 Normalisasi dan Rehabilitasi Lapangan Suntari Kecamatan Mlarak 80 x 130 m Desa Nglumpang 350,000,000 Perbaikan lapangan Desa 60 x 110 m Desa Gandu 29,500,000 1.04.1.03.15 Program Pengembangan perumahan 1.04.1.03.15.01 Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan Acuan Pembangunan dan usulan dana Data Base Perumahan untuk memetakkan jumlah rumah tidak layak huni 21 21 Kecamatan 200,000,000 1.04.1.03.15.02 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Acuan Harga Satuan Kontruksi Gedung negaran dan prasarana fisik kabupaten ponorogo HSPK dan HSBGN Tahun 2015 1 Kabupaten Ponorogo 150,000,000 1.04.1.03.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Bahan Bangunan untuk Pemugaran Rumah tidak layak huni Bantuan Bahan Bangunan untuk Bedah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2015 21 21 Kecamatan 2,500,000,000

1.04.1.03.17 Program Pemberdayaan

Komunitas Perumahan Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Bantuan Bahan Bangunan Berupa Semen untuk Rabat Jalan Bantuan Bahan Bangunan Berupa Semen untuk Rabat Jalan 21 21 Kecamatan 2,500,000,000 1.04.1.03.16 Program Pengembangan perumahan 1.04.1.03.16.02 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin Bangunan MCK di lingkungan perumahan padat penduduk kabupaten ponorogo Bangunan MCK pada lingkungan Permukiman Padat Penduduk 10 10 Kecamatan 1,000,000,000 Perencanaan Pra Desain MCK 2015 Kabupaten Ponorogo Perencanaan Pra Desain MCK 2015 10 10 Kecamatan 100,000,000 Perencanaan Pra Desain MCK 2015 Kabupaten Ponorogo Perencanaan Pra Desain MCK 2015 10 10 Kecamatan 100,000,000 Pelaporan E- Monitoring DAK Sanitasi 2015 Ke Kementerian Pekerjaan Umum Pelaporan E- Monitoring DAK Sanitasi 2015 10 10 Kecamatan 100,000,000

1.05.1.03.15 Program Perencanaan Tata

Ruang 1.05.1.03.15.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan kabupaten ponorogo Buku RDTL Pedoman Pembangunan di Kabupaten Ponorogo 1 Kabupaten Ponorogo 900,000,000

1.06.1.03.22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 27 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.03.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Kajian Pengembangan dan pemasaran industri kecil Sate Ponorogo, Kampung reog Wisata Religi Ngebel, Buku Kajian Pariwisata, Kuliner dan Budaya 1 Kabupaten Ponorogo 150,000,000

1.06.1.03.23 Program Perencanaan

Sosial dan Budaya 1.06.1.03.23.06 Penunjang Program PNPM Mandiri Perkotaan Penunjang Program PNPM Mandiri Perkotaan Penunjang Program PNPM Mandiri Perkotaan 2 Kecamatan Siman, Kecamatan Ponorogo 3,800,000,000 1.06.1.03.23.35 Penunjang Program PPIP Penunjang Program PPIP Kab. Ponorogo di desa sasaran Pendamping Operasional Penunjang Program PPIP Kab. Ponorogo 21 21 Kecamatan 2,700,000,000

2.04.1.03.16 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata 2.04.1.03.16.02 Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata Rehabilitasi panggung untuk kegiatan tahunan masyarakat ponorogo Rehabilitasi panggung Aloon aloon 1 Kecamatan Ponorogo 3,000,000,000 Tugu Perbatasan di Kec. Sawoo Rehabilitasi Tugu batas Kabupaten Sebagai Ikon Daerah Ponorogo 1 Kecamatan Sawoo 200,000,000 Program Pengembangan Pariwisata 248,000,000 Pembangunan Pagar Beji Kaponan Meningkatkan obyek wisata domesik Belum adanya pagar pembatas 2 x 230 m Desa Kaponan 91,000,000 BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1.03.1.03.28 Pengendalian Banjir 1.03.1.03.28.07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungaikali Memperlancar aliran air di saluran-saluran Saluran bersih dari sedimen 1 Paket Wilayah ponorogo 200,000,000 1.08.1.03.15 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.08.1.03.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Alat kebersihan terawat dengan baik, alat-alat persampahan tercukupi Alat kebersihan terpenuhi 1 Paket Wilayah ponorogo 5,098,800,000 Kontainer sampah 10 unit Wilayah ponorogo 450,000,000 Truk Armroll 2 unit Wilayah ponorogo 700,000,000 Buldozer 1 unit Wilayah ponorogo 1,500,000,000 TPS di wilayah Keniten - Ngunut 1 Paket Wilayah ponorogo 75,000,000 prasaran dan saran persampahan tercukupi Lahan TPA 1 Paket Wilayah ponorogo 2,500,000,000 1.08.1.03.15.03 Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan sampah Operasional retribusi kebersihan Meningkatnya PAD 1 Paket Wilayah ponorogo 40,000,000 1.08.1.03.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Operasional kendaraan alat berat dan mesin-mesin bisa maksimal dan terawat baik Tercukupinya pemeliharaan kendaraan,alat- alat berat,bahan bakar dan pelumas 1 Paket Wilayah ponorogo 1,800,000,000 1.08.1.03.15.12 Monitoring,evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar Pelaporan 1 paket Wilayah ponorogo 10,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 28 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.08.1.03.24 Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau RTH 1.08.1.03.24.03 Penyusunan analisa datainformasi RTH tersusunnya data PJU bukudata 1 paket Wilayah ponorogo 250,000,000 1.08.1.03.24.05 Penataan RTH Keindahan kota Penataan taman kota 1 paket Wilayah ponorogo 3,000,000,000 bertambahnya keindahan dan kenyamanan kota Penambahan rehabilitasi dan data PJU 1 paket Wilayah ponorogo 2,000,000,000 1.08.1.03.24.06 Pemeliharaan RTH Keindahan kota Terpeliharanya pemeliharaan kota 1 paket Wilayah ponorogo 1,000,000,000 1.08.1.03.24.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya kegiatan secara tertulis buku 1 buku Dinas pekerjaan umum kabupaten ponorogo 50,000,000 1.08.1.03.24.11 Pemeliharaan PJU Bertambahnya keindahan dan kenyamana kota Perbaikan PJU dan inventarisasi PJU 3000 lampu Wilayah adipura dan non adipura 5,000,000,000 Penerangan Jalan Umum Tumpaklego Kec. Ngrayun 5 titik Kab. Ponorogo 125,000,000 BIDANG ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 2.03.1.03.15 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2.03.1.03.15.01 Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Perda Pertambangan Mineral Revisi Perda Pengelolaan Pertambangan. 1 Perda Kab. Ponorogo 100,000,000 Perda Pengelolaan Air Tanah Revisi Perda Pengelolaan Air bawah Tanah 1 Perda Kab. Ponorogo 100,000,000 2.03.1.03.15.02 Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Meningkatkan pengetahuan bagi Kepala tehnik Tambang tentang Tugas dan Kewajibannya Bimbingan teknis bagi para Kepala Teknik Tambang 1 kegiatan Kab. Ponorogo 100,000,000 2.03.1.03.15.04 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan Data base kegiatan Pertambangan tanpa Izin Inventarisasi kegiatan Pertambangan Tanpa Izin 1 kegiatan Kab. Ponorogo 75,000,000 2.03.1.03.16 Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2.03.1.03.16.05 Sosialisasi Upaya Penanggulangan dan Penanganan Bencana Alam Geologi Tingkat kewaspadaan dan Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam meningkat Sosialisasi bencana alam gerakan tanah Kab. Ponorogo 100,000,000 2.03.1.03.16.06 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral Meningkatkan kesadaran pemahaman pengetahuan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral yang baik sesuai peraturan perundang - undangan Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Energi dan Sumber daya Mineral Kab. Ponorogo 150,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 29 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

2.03.1.03.17 Pembinaan dan

pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.03.1.03.17.01 Koordinasi Pengembangan ketenagalistrikan - Detail Engineering Design DED Jaringan Listrik Pedesaan Buku Perencanaan Jaringan Listrik Desa Data Acuan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 1 Buku 50,000,000 - Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Centong Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Terbangunnya Jaringan Listrik Jaringan Instalasi Listrik SUTM 8500 M SUTR 500 M 600,000,000 - Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Bunggur Desa Munggu Kecamatan Bungkal Terbangunnya Jaringan Listrik Jaringan Instalasi Listrik SUTM 5000 M SUTR 7500 M GTT 160 KVA 3,000,000,000 - Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Swari Desa Pelem Kecamatan Bungkal Terbangunnya Jaringan Listrik Jaringan Instalasi Listrik SUTR 4000 M 75,000,000 - Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Krajan dan Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Terbangunnya Jaringan Listrik Jaringan Instalasi Listrik SUTR 2200 M 300,000,000 - Pengadaan Instalasi Listrik Dusun Sidomukti dan Sedayu Desa Talun Kecamatan Ngebel Terbangunnya Jaringan Listrik Jaringan Instalasi Listrik SUTM 2500 M SUTR 2500 M GTT 100 KVA 2,000,000,000 Sosialisasi dan Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan Data Dusun belum berlistrik Inventarisasi Dusun yang belum berlistrik 750,000,000 2.03.1.03.... Pengelolaan Energi 2.03.1.03.... Diversifikasi Energi - Bantuan Generator berbasis Biogas di Kabupaten Ponorogo Tercapainya Desa Mandiri Energi DME Generator berbasis Biogas Bantuan 10 Unit Peralatan Generator berbasis Biogas 1,500,000,000 Pembangunan Pembangkit Listrik berbasis Biomassa di Kabupaten Ponorogo Tercapainya Desa Mandiri Energi DME Pembangkit Listrik Berbasis Biomassa 1 unit Pembangkit Listrik Berbasis Biomassa 1,250,000,000 UPT JASA KONSTRUKSI 1.03.1.03.31 Program Pengaturan jasa konstruksi 1.03.1.03.31.01 Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang- undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait rekanan mengetahui dan memahami aturan jasa konstruksi mutu administrasi dan fisik kegiatan konstruksi semakin baik 1 kegiatan Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.03.1.03.31.02 Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi Tertatanya ketertiban Badan Usaha Jasa Konstruksi maupun Usaha orang perseorangan Survey untuk rekomendasi penerbitan IUJK 1 kegiatan Kabupaten Ponorogo 15,000,000

1.03.1.03.32 Program Pemberdayaan

jasa konstruksi 1.03.1.03.32.02 Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha meningkatkan mutu jasa konstruksi mutu hasil kompetensi tenaga terampil untuk pekerjaan semakin baik 1 kegiatan Kabupaten Ponorogo 250,000,000

1.03.1.03.33 Program Pengawasan jasa

konstruksi Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 30 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.33.01 Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi terbitnya raport pemborong, terpeliharanya website Dinas Pekerjaan Umum pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi 1 kegiatan Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.03.1.03.33.04 Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan Terbitnya Sp-PJT tertib administrasi jasa konstruksi dan kompetensi tenaga teknis 1 kegiatan Kabupaten Ponorogo 25,000,000 UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.1.03.18 RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.18.08 RehabilitasiPemeliharaan Jalan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Memperlancar Arus Lalu Lintas Kondisi Jalan Baik Tersebar di 21 Kecamatan Tersebar di 21 Kecamatan 14,144,000,000 UPT PEMADAM KEBAKARAN

1.03.1.03.03 Program peningkatan

displin aparatur 1.03.1.03.01.03 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Keseragaman dan kerapian pegawai Pakaian batik 90 Kabupaten Ponorogo 70,000,000 1.04.1.03.19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.04.1.03.19.08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kinerja Petugas PMK semakin maksimal dalam menanggulangi bahaya kebakaran Tersedianya sarana dan prasarana alat-alat pemadam kebakaran yang memadai Dinas PU Kab. Ponorogo 150,000,000 1.04.1.03.19.09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Kinerja petugas PMK lebih maksimal dan efisien dalam mencegah dan memadamkan kebakaran Peralatan PMK dapat digunakan dengan baik sesuai fungsinya tanpa terkendala Dinas PU Kab. Ponorogo 170,000,000 1.04.1.03.19.12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Peningkatan kesejahteraanDisiplin untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya Honorarium Kesejahteraan petugas PMK Dinas PU Kab. Ponorogo 110,000,000 JUMLAH DINAS PEKERJAAN UMUM 195,985,800,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 31 SKPD : 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan peranko, materai, dll Tersedianya Perangko,materai, dll 100 Kabupaten Ponorogo 5,000,000 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan Air, Telepon dan Listrik Tersedianya jasa Air, Telepon dan Listrik 100 Kabupaten Ponorogo 99,600,000 1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 100 Kabupaten Ponorogo 15,000,000 1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan jasa Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 100 Kabupaten Ponorogo 214,500,000 1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan jasa Kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan kantor 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 Kabupaten Ponorogo 175,000,000 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor Tersedianya alat listrik berupa lampu, sekring dan kabel 100 Kabupaten Ponorogo 15,000,000 1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan Surat KabarMajalah, pemasangan iklan, spanduk dan pembelian bendera Tersedianya bahan bacaan Surat Kabar Majalah, pemasangan iklan, spanduk dan pembelian bendera 100 Kabupaten Ponorogo 50,000,000 1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai di kantor tersedia makan minuman 100 Kabupaten Ponorogo 125,000,000 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat dan konsultasi ke luar daerah 100 Kabupaten Ponorogo 200,000,000 1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Tercukupinya gaji sesuai aturan Honorarium pegawai honorer tidak tetap 100 Kabupaten Ponorogo 65,000,000

1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100 Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya Kendaraan DinasOperasional Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinasoperasional 100 Kabupaten Ponorogo 200,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 32 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 Kabupaten Ponorogo 40,000,000 1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 Kabupaten Ponorogo 35,000,000 1.06.1.06.01.02.42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Terehabilitasinya gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor 100 Kabupaten Ponorogo 200,000,000 1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari tertentu 100 Kabupaten Ponorogo 34,000,000 1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kapasitas SDM Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 100 Kabupaten Ponorogo 400,000,000 1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan Tersusunnya laporan tahunan 100 Kabupaten Ponorogo 10,000,000 1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan Tersusunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran 100 Kabupaten Ponorogo 25,000,000 1.06.1.06.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan Tersusunnya laporan prognosis 100 Kabupaten Ponorogo 10,000,000 1.06.1.06.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan Tersusunnya laporan akhir tahun 100 Kabupaten Ponorogo 20,000,000 1.06.1.06.01.06.10 Review Indikator Kinerja RPJMD Meningkatnya ketepatan pencapaian indikator RPJMD Tersusunnya laporan review kinerja RPJMD 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.15 Program pengembangan datainformasi 1.06.1.06.01.15.13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ponorogo Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ponorogo Tersedianya data dan informasi Indeks Pembangunan Manusia Kab. Ponorogo 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.15.16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya ketepatan pelaporan Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.15.19 Koordinasi Persiapan Pembangunan Waduk Bendo Meningkatnya koordinasi persiapan pembangunan waduk bendo Terselenggaranya Koordinasi persiapan pembangunan waduk bendo 100 Kabupaten Ponorogo 350,000,000 1.06.1.06.01.15.45 Penyusunan Indeks Disparitas Wilayah Kab. Ponorogo Buku Indeks Disparitas Wilayah Kab. Ponorogo Tersusunnya Indeks Disparitas Wilayah Kab. Ponorogo 100 Kabupaten Ponorogo 155,000,000 1.06.1.06.01.15.67 Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya perencanaan bidang statistik, penelitian pengembangan yang terkoordinasi Terciptanya koordinasi perencanaan bidang statistik, penelitian dan pengembangan 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 33 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.15.101 Penyusunan Detail Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Ponorogo Tersusunnya Detail Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Ponorogo Tersusunnya Detail Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Ponorogo 100 Kabupaten Ponorogo 200,000,000 1.06.1.06.01.15.112. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi RAD-PPK Tersusunnya Rencana Aksi Daerah terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Ponorogo Tersusunnya Rencana Aksi Daerah terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Ponorogo 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.15.124 Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi Permukiman PPSP Meningkatnya koordinasi PPSP Terselenggaranya Koordinasi PPSP 100 Kabupaten Ponorogo 50,000,000 1.06.1.06.01.15.130 Koordinasi penyiapan areal pengganti untuk pembangunan Waduk Bendo Meningkatnya koordinasi penyiapan areal pengganti Terselenggaranya Koordinasi Penyiapan Areal Pengganti 100 Kabupaten Ponorogo 400,000,000 1.06.1.06.01.15.xxx. Rencana Umum Penanaman Modal Tersedianya informasi tentang perencanaan penanaman modal Tersedianya informasi tentang perencanaan penanaman modal 100 150,000,000 1.06.1.06.01.15.xxx. Strategi peningkatan investasi dalam rangka pengembangan usaha sector pariwisata Tersedianya data investasi sektor pariwisata Tersedianya data investasi sektor pariwisata 100 100 100,000,000 1.06.1.06.01.15.xxx. Kajian pengendalian pelaksanaan penanaman modal Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal 100 100 100,000,000 1.06.1.06.01.15.xx Kajian Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tersusunnya perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tersusunnya kajian tentang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo 100 Kabupaten Ponorogo 2,000,000,000

1.06.1.06.01.15 Program pengembangan

datainformasistatistik daerah 1.06.1.06.01.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Buku PDRB Terupdatenya data PDRB 100 Kabupaten Ponorogo 110,000,000 1.06.1.06.01.15.05 Penyusunan Ponorogo Dalam Angka Buku PDA Tersusunya PDA 100 Kabupaten Ponorogo 110,000,000 1.06.1.06.01.15.06 Perhitungan dan Penyusunan Nilai Tukar Petani Buku NTP Tersusunya NTP 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.06.1.06.01.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan peluang Investasi penanaman modal Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan investor 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.15.xx Pembuatan audio visual potensi dan peluang investasi di Kabupaten Ponorogo Peningkatan data informasi Tersedianya datainformasi yang akurat dan up to date 100 Kabupaten Ponorogo 150,000,000 1.06.1.06.01.15.xx Strategi peningkatan investasi dalam rangka pengembangan usaha sektor pariwisata Peningkatan investasi di bidang pariwisata Terjadinya kerjasama dan investasi di bidang pariwisata 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.15.xx Penyusunan prospek investasi potensi Daerah Kabupaten Ponorogo Peningkatan investasi potensi daerah Terjadinya kerjasama dan investasi potensi daerah 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.15.xx Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Penanaman Modal Tersusunnya kebijakan teknis Penanaman Modal Perencanaan Penanaman Modal 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 34 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.15.xx Penyusunan Profil Penanaman Modal Peningkatan data informasi Tersedianya datainformasi yang akurat dan up to date 100 Pulung dan Slahung 200,000,000

1.06.1.06.01.16 Program Kerjasama

Pembangunan 1.06.1.06.01.16.02. Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Terlaksananya Koordinasi Antar Daerah 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.16.07 Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Peningkatan koordinasi bidang prasarana Terselenggaranya koordinasi perencanaan Bidang Prasarana 100 Kabupaten Ponorogo 150,000,000 1.06.1.06.01.16.xx. Kemitraan Usaha antara Usaha Besar dan KecilMenengah UKM Terjalinnya Kerjasama anatara Usaha Besar dengan Usaha Kecil Menengah UKM 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Terpenuhinya Dokumen RKPD Tersusunnya RKPD 100 Kabupaten Ponorogo 130,000,000 1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Keterpaduan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD 100 Kabupaten Ponorogo 375,000,000 1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD Keterpaduan penetapan RKPD Ditetapkannya RKPD 100 Kabupaten Ponorogo 50,000,000 1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana Meningkatnya ketepatan pelaporan Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Prasarana 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.21.15 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Keterpaduan penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya KUA- PPAS APBD 100 Kabupaten Ponorogo 200,000,000 1.06.1.06.01.21.16 Verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD Keterpaduan penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 100 Kabupaten Ponorogo 150,000,000 1.06.1.06.01.21.21 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Keterpaduan penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya KUA- PPAS PAPBD 100 Kabupaten Ponorogo 175,000,000 1.06.1.06.01.21.28 Promosi Penanaman Modal Peningkatan perencanaan di Bidang Penanaman Modal Promosi semua potensi daerah 100 Kabupaten Ponorogo 200,000,000 1.06.1.06.01.21.29 Workshop RPJMD Meningkatnya kapasitas SDM Terselenggaranya Pelatihan Kepala Desa Perangkat Desa 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.21.30 Pendampingan Penyusunan Renja SKPD Keterpaduan penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya Renja SKPD 100 Kabupaten Ponorogo 85,000,000 1.06.1.06.01.21.33 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan DAK Meningkatnya ketepatan pelaporan DAK Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana DAK 100 Kabupaten Ponorogo 50,000,000 1.06.1.06.01.21.41 Monitoring dan Evaluasi Program BKK Meningkatnya ketepatan pelaporan BKK Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dana BKK 100 Kabupaten Ponorogo 50,000,000 1.06.1.06.01.21.45 Penyusunan Perubahan RKPD Keterpaduan penyusunan Perubahan RKPD Tersusunnya Perubahan RKPD 100 Kabupaten Ponorogo 150,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 35 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.21.46 Koordinasi dan Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial Meningkatnya koordinasi dan perencanaan Hibah Bansos Terlaksananya Koordinasi dan perencanaan hibah bansos 100 Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.06.1.06.01.21.xx Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Terpenuhinya Musrenbang RPJMD Terlaksananya Musrenbang RPJMD 100 Kabupaten Ponorogo 250,000,000 1.06.1.06.01.21.xx Penyusunan RPJMD Terpenuhinya Dokumen RPJMD Tersusunnya RPJMD Kabupaten Ponorogo 100 Kabupaten Ponorogo 150,000,000 1.06.1.06.01.21.xx Penyusunan Renstra SKPD Terpenuhinya Dokumen Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 100 Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.21.48. Aplikasi Pendampingan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, Pendidikan Perdesaan PISEPP Terlaksananya Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, Pendidikan Perdesaan PISEPP 100 Kabupaten Ponorogo 300,000,000

1.06.1.06.01.22 Program perencanaan

pembangunan ekonomi 1.06.1.06.01.22.04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkesinambungan Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dengan baik dan lancar 1 Paket Kabupaten Ponorogo 150,000,000 1.06.1.06.01.22.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian Meningkatnya mutu pelaporan khususnya kegiatan di Bidang Perekonomian Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian 1 Paket Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.22.09 Penyusunan Program Anti Kemiskinan Anti Poverty ProgramAPP Meningkatnya kesejahteraan kelompok masyarakat miskin Tersedianya fasilitasi untuk peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin 1 Paket Kabupaten Ponorogo 100,000,000 1.06.1.06.01.22.22 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kab. Ponorogo Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program kawasan Agropolitan Terselenggaranya koordinasi yang berkesinambunga n pada pelaksanaan program pengembangan kawasan Agropolitan 1 Paket Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.06.1.06.01.22.28 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi RAD-PG Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan RAD - PG Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan RAD – PG dengan baik dan lancar 1 Paket Kabupaten Ponorogo 75,000,000

1.06.1.06.01.23 Program perencanaan

sosial dan budaya 10601.23.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya Terlaksananya pembangunan bidang sosial budaya yang terkoordinasi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 1 Kab. Ponorogo 150,000,000 10601.23.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 1 Kab. Ponorogo 125,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 36 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 10601.23.05 Penyusunan Database Peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Ponorogo Tersedianya dokumen database Peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kab. Ponorogo Dokumen Database Peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kab. Ponorogo 1 Kab. Ponorogo 100,000,000 10601.23.22 Tim Koordinasi Kabupaten Kota Sehat Terciptanya kehidupan masyarakat aman, nyaman, bersih dan sehat Pembentukan pokja menuju penilaian kelompok kerja dari Dinas Kesehatan Provinsi 1 7 kecamatan Ponorogo, Siman, Jetis, Bungkal, Kauman, Jenangan, Balong 100,000,000 10601.23.25 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ponorogo TKPKD Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Dokumen Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1 Kab. Ponorogo 100,000,000 10601.23.xx Database Lembaga Sekolah Kab. Ponorogo 50,000,000 10601.23.xx Updating Siswa Berkebutuhan Khusus Pelayanan pendidikan bagi penyandang disfabel di pendidikan umum Dokumen kesetaraan pendidikan Kab. Ponorogo 50,000,000 10601.23.xx Koordinasi Perencanaan Penanganan Exit PKH Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat exit PKH melalui program- program daerah lainnya. Dokumen perencanaan Penanganan exit PKH 1 Kab. Ponorogo 75,000,000 10601.23.xx Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan bagi Penderita Idiot Mendukung pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan bagi pendeita idiot Dokumen perencanaan Pemberdayaan bagi Penderita Idiot 1 3 kecamatan Jambon, Balong, Bungkal 75,000,000 10601.23.XX Verifikasi Data Bantuan Siswa Miskin BSM siswa miskin di Kab. Ponorogo siswa miskin di Kab. Ponorogo 90 Kab. Ponorogo 125,000,000 10601.23.XX Tim Koordinasi MDGs SKPD Pemangku Kepentingan Capaian Indikator MDGs SKPD Pemangku Kepentingan Capaian Indikator MDGs 85 Kab. Ponorogo 100,000,000 10601.23.xx Penyusunan Database Pengembangan Anak Berkebutuhan Khusus sebagai upaya Educative for All siswa murid yang menyandang disabilitas siswa murid yang menyandang disabilitas 90 Kab. Ponorogo 75,000,000 10601.23.xx Penyusunan Database Kondisi Sarana Prasarana Sekolah Negeri kondisi sekolah SD, SLTP dan SLTA yang tidak mempunyai sarana prasarana sekolah kondisi sekolah SD, SLTP dan SLTA yang tidak mempunyai sarana prasarana sekolah 90 Kab. Ponorogo 150,000,000 10601.23.xx Updating Data Siswa Miskin SD, SLTP, dan SLTA di Kabupaten Ponorogo murid yang tidak mampu meneruskan sekolah murid yang tidak mampu meneruskan sekolah 90 Kab. Ponorogo 125,000,000 10601.23.xx Sistem Informasi Manajemen Jamkesmas dan Jamkesda dalam menunjang updating data di Kab. Ponorogo masyarakat miskin peserta jamkesmas dan jamkesda Kab. Ponorogo masyarakat miskin peserta jamkesmas dan jamkesda Kab. Ponorogo 90 Kab. Ponorogo 150,000,000 10601.23.xx Perencanaan Pembangunan Responsif Gender PPRG SKPD Pemangku Kepentingan capaian perencanaan berbasis gender SKPD Pemangku Kepentingan capaian perencanaan berbasis gender 85 Kab. Ponorogo 50,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 37 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 10601.23.xx Penyusunan Rencana Aksi Daerah RAD Kabupaten Layak Anak KLA Kabupaten Ponorogo SKPD Pemangku kepentingan pemenuhan Hak Anak di Kab. Ponorogo SKPD Pemangku kepentingan pemenuhan Hak Anak di Kab. Ponorogo 85 Kab. Ponorogo 50,000,000 10601.23.xx Kajian APBD terhadap Kesejahteraan Rakyat Seluruh SKPD pelaksana kepentingan pembangunan Seluruh SKPD pelaksana kepentingan pembangunan 100 Kab. Ponorogo 150,000,000 10601.23.xx Review pelaksanaan SKPD pada Desa Miskin di Kabupaten Ponorogo 15 desa miskin se- Kab. Ponorogo Kec. Balong, Jambon, Badegan, Jenangan, Mlarak, Pulung, Pudak dan Sooko 16 desa miskin se- Kab. Ponorogo Kec. Balong, Jambon, Badegan, Jenangan, Mlarak, Pulung, Pudak dan Sooko 90 Kab. Ponorogo 100,000,000 JUMLAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12,928,100,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 38 SKPD : 1.07.01. - Dinas Perhubungan KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran administrasi dengan pihak ekstern maupun intern Tersedianya perlengkapan dan barang-barang keperluan surat- menyurat Materai, amplop, perangko, biaya pengiriman surat, dll 12 bulan Dishub 30,000,000 1.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelancaran komunikasikoordi- nasi dengan pihak ekstern dan intern melalui jasa telepon; kelancaran tugas administrasi perkantoran Adanya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran telepon, internet website, listrik dan air 12 bulan Dishub 130,000,000 1.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelancaran pelaksaan tugas adminitrasi di bidang keuangan dan teknis kegiatan Honor Pelaksana administrasi di bidang keuangan dan teknis kegiatan 12 bulan Dishub 120,000,000 1.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaganya kebersihan kantor Alat-alat dan bahan-bahan untuk kebersihan kantor 12 bulan Dishub 8,000,000 1.07.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja Servis komputer laptop, mesin ketik, printer, dll. 12 bulan Dishub 45,000,000 1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kelancaran administrasi dan kegiatan kantor Tersedianya Alat- alat tulis kantor : kertas, karbon, tinta, map, bolpoin, pensil, correction pen cartdrige, dll 46 jenis ATK, 4 cartdrige, 10 set tinta, Dishub 50,000,000 1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaran tugas pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian PAD Barang-barang cetakan, plat, karcis, buku cetakan fotocopy, perjalanan dinas Karcis 14.772 bendel; plat 33000 keping; buku uji 6000 buah, dll. Dishub 395,000,000 1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Penerangan kantor yang menunjang keamanan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Lampu pijar, baterai kering, dll 15 buah Dishub 15,000,000 1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran tugas Tersedianya printer, komputer, mouse, flashdisk, keyboard. 30 jenis Dishub 310,000,000 1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Peningkatan pengetahuan di bidang Iptek dan tersedianya bahan pustaka dan referensi Surat kabar, tabloid, majalah dan bahan bacaan lainnya 5 jenis x 12 bulan Dishub 5,000,000 1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Efektivitas dalam melaksanakan tugas Tersedianya makanan dan minuman bagi karyawan 140 x 11x22; 50 galon x 11 bulan, 30 kardus air mineral x 11 bulan Dishub 190,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 39 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya kelancaran tugas Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 x perjalan- an dinas Dishub 125,000,000 1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan Kelancaran tugas dan kegiatan administrasi dan teknis kegiatan, kelancaran kinerja juru parkir Tersedianya SDM, Retribusi Parkir 4 x 400.000 x 13 bulan Dishub 20,800,000 Peningkat-an Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.02.05 Pengadaan kendaraan dinasoperasional Kelancaran tugas dan kegiatan Kendaraan operasional kegiatan 6 motor, 3 mobil Ponorogo 740,000,000 1.07.02.10 Pengadaan mebeleur Kenyamanan dan kelancaraan kerja Meja, kursi, almari 7 buah Dishub 115,000,000 1.07.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kenyamanan dan keamanan pelaksanaan tugas Pemeliharaan dan perbaikan gedung dan sarana kantor 1 paket Dishub 185,000,000 1.07.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kendaraan; lancarnya tugas dan kegiatan Perawatan kendaraan dinas dan operasional mobil 4 unit, sepeda motor 23 Unit Dishub 90,000,000 1.07.02.29 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Kenyamanan dan kelancaran kegiatan Terpeliharanya alat-alat mebeleur 15 unit Dishub 10,000,000 Peningkat-an Disiplin Aparatur 1.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Keseragaman dan keindahan Pakaian dinas harian 140 stel Dishub 40,000,000 Peningkat-an Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kinerja pegawai SDM yang terampil di bidang administrasi, perhubungan, serta komunikasi dan informatika 10 Diklat Jawa Bali 50,000,000 Program Peningkat-an pengem-bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kelancaran dan ketepatan penyusunan laporan dan ikhtisar kinerja SKPD Lap. Realisasi bulanan, triwulan, semester dan prognosis, RENJA, LAKIP, LPPD- LKPJ,dll 15 laporan Dishub 35,000,000 Pemba-ngunan Prasarana Fasilitas Perhubungan 1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Menambah pengetahuan dan ketaatan peraturan di bidang perhubungan Sosialisasi kepada pengusaha angkutan umum 1 kali Dishub 15,000,000 1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Kelancaran kinerja juru parkir - Pengadaan pakaian kerja juru parkir 250 stel Ponorogo 37,500,000 - Peningkatan PAD sektor parkir - Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan perparkiran 180 titik parkir 105,000,000 - Belanja modal pengadaan Baliho parkir 3 buah baliho parkir 7,500,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 40 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 - Penertiban jaringan trayek angkutan perdesaan 15,000,000 1.07.15.09 Survey potensi parkir Tersedianya data potensi parkir dalam rangka peningkatan PAD Pendataan dan penghitungan potensi parkir 200 titik parkir Ponorogo 50,000,000 Program Rehabilitasi dan Peme-liharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.07.16.01 Rehabilitasipeme-liharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Kelancaran pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Perbaikan dan terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor serta pelaksanaan kalibrasi 8 alat uji kenda-raan Dishub 82,500,000 1.07.16.04 Rehabilitasipeme-liharaan terminal pelabuhan - - Rehabilitasi Terminal Seloaji 1 paket Ponorogo 47,000,000,000 - Perbaikan pos retribusi dan sarana prasarana sub terminal cargo dan sub terminal 1 paket 45,000,000 1.07.16.05 Rehabilitasi pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas Terpeliharanya rambu, terciptanya keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas Pemeliharaan rambu-rambu lalu- lintas 120 buah Ponorogo 50,000,000 Terpeliharanya APILL, terciptanya keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas Pemeliharaan traffic light dan flash light 165,000,000 Program Peningkatan pelayanan angkutan 1.07.17.05 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Ketaatan pemilik angkutan terhadap peraturan lalu lintas Pemeriksaan kendaraan wajib uji di terminal dan jalan raya 48 kali Ponorogo 85,000,000 Ketertiban dan kelancaran lalu lintas Petugas pengamanan lalu lintas 48 kali Ponorogo 40,000,000 1.07.17.06 Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan Terminal Kenyamanan penumpang yang ada di dalam terminal Petugas Kebersihan terminal dan alat pembersih 7 orang, 80 buah Terminal Seloaji 75,000,000 1.07.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Peningkatan PAD Parkir 12 kali Dishub 319,250,000 1.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Pelaksanaan sistem angkutan barang yang efektif Studi banding angkutan barang analisa, evaluasi, dan penanganan 1 kali Dishub 20,000,000 1.07.17.14 Sosialisasipenyu-luhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Ketertiban dan keselamatan angkutan penumpang dan barang Pembinaan kepada pengemudi angkutan penumpang dan barang 100 orang Ponorogo 50,000,000 Ketaatan terhadap peraturan lalu lintas Pembinaan ketertiban dan santun berlalu lintas di sekolah- sekolah 4 kali Ponorogo 30,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 41 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.07.17.15 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir juru mudi awak kendaraan angkutan umum teladan Ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas Peningkatan kualitas profesionalisme awak kendaraan angkutan umum 1 kali tk. kabupaten dan 1 kali tk. Propinsi Ponorogo dan Jawa Timur 22,000,000 1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan Ketertiban dan kelancaran pelaksanaan angkutan lebaran Pengamanan angkutan lebaran 1 kali Termina SeloAji 27,500,000 1.07.17.18 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Peningkatan tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda pelajar Pemilihan, pembinaan dan pembekalan pelajar pelopor tertib lalu lintas 1 kali tk. kabupaten dan 1 tk. Propinsi Ponorogo 23,000,000 1.07.17.20 Lomba Tertib LL dan Angkutan Kota Wahana Tata Nugraha Terwujudnya Kab. Ponorogo sebagai kota WTN bidang Lalu Lintas dan Perhubungan Pembentukan Tim dan Rapat Koordinasi, melengkapi sarana pendukung WTN 1 paket Kab. Ponorogo 75,000,000 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07.18.01 Pembangunan gedung terminal Tersedianya halte bus, dan gedung terminal dan sub terminal Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal 4 lokasi Kab. Ponorogo 150,000,000 Pengendalian dan Pengamanan Lalin 1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas Rambu-Rambu Lalu lintas dan rambu wisata 200 unit Ponorogo 150,000,000 1.07.20.02 Pengadaan marka jalan Keselamatan Lalu Lintas Marka Jalan 3.00 m 2 Kec. Kota dan Kec. Pulung 450,000,000 1.07.20.03 Pengadaan pagar pengaman jalan Keselamatan Lalu Lintas Pagar pengaman Jalan Guard rail 500 m Ngrayun, Sooko, Slahung 1,000,000,000 1.07.19.05 Pengadaan flash light Keselamatan Lalu Lintas Flash light 6 unit Simp 3 kapuran Kec. Badegan, Tikungan Bibis Kec. Sambit, Tikungan pasar Sawoo, Simpang 3 Sewelut Kec. Jenangan 120,000,000 1.07.20.04 Pengadaan PJU Solar Cell 100 unit Kec. : Jetis, Slahung, Sawoo, Babadan 3,300,000,000 Pengadaan traffic light Kelancaran dan keselamatan lalu lintas Pengadaan traffic light 2 Simpang 4 Gandu kepuh kec. Sukorejo, Simpang 3 Menang Kec. Badegan. 350,000,000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.20.23.06 Pengelolaan website Tersedianya jaringan internet Layanan koneksitas internet dan intranet 12 kali Dishub 45,790,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 42 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25.15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Tersedianya infrastruktur penghubung jaringan Wide Area Network WAN Penyediaan menara telekomunikasi 5 unit Kecamatan : Slahung, Ngrayun, Jambon, Badegan, Siman, Kauman, Jetis, Sambit, Sawoo, Jenangan. 550,000,000 1.25.15.03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Peningkatan mutu KIM, diseminasi merata serta pameran produk unggulan KIM Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat KIM baru dan keikutsertaan pameran produk unggulan KIM 12 kali Desa Kelurahan 135,000,000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.25.23.01 Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang telekomunikasi Meningkatnya tertib administrasi perijinan dan tersedianya data menara telekomunikasi, stasiun radio, warnet, dsb Terlaksananya pendataan menara telekomunikasi, stasiun radio, warnet, dsb 12 kali Desa Kelurahan 90,000,000 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1.25.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia Terselenggaranya KursusBimtek di bidang informasi dan komunikasi 4 kali Jawa Timur 35,000,000 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 1.25.18.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersampaikannya informasi kepada masyarakat Siaran keliling dan penggalian informasi 12 kali Ponorogo 40,000,000 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tersedianya informasi kepada masyarakat Terlaksananya Kegiatan PPID 12 kali Ponorogo 110,000,000 JUMLAH DINAS PERHUBUNGAN 57,573,840,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 43 SKPD : 1.08.01. - Kantor Lingkungan Hidup KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan biaya penggunaan jasa surat menyurat Tersedianya pembayaran belanja jasa surat menyurat 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 50,000,000 108.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD Tersedianya pembayaran belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 30,000,000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan biaya penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pembayaran belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 15,000,000 108.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan Tersedianya pembayaran jasa administrasi keuangan 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 90,000,000 108.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor dan terpenuhinya keamanan di area taman kehati - Tersedianya pembayaran jasa kebersihan kantor dan jasa keamanan di area taman kehati 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 37,000,000 - Tersedianya pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 108.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja sebagai sarana pendukung kegiatan administrasi perkantoran Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 40,000,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kinerja kantor Terselenggaranya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Kantor Lingkungan Hidup 60,000,000 108.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan sebagai media informasi pengetahuan perkembangan dalam pelaksanaan kinerja SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan selama 12 bulan 12 bulan Kantor Lingkungan Hidup 20,000,000 108.01.17 Penyediaan makanan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk mendukung kelancaran kinerja kantor - Tersedianya penyediaan makanan minuman harian pegawai 12 bulan Kantor Lingkungan Hidup 40,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 44 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 - Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat koordinasi 1 paket 108.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya hasil - hasil data - data dari kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam bidang lingkungan hidup Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Kantor Lingkungan Hidup 100,000,000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 108.02.24 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinasoperasional sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan perkantoran Tersedianya pembayaran belanja kendaraan dinas operasional 1 unit Kantor Lingkungan Hidup 300,000,000 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional roda 4 dan roda 2 selama 12 bulan Tersedianya biaya jasa service, biaya penggantian suku cadang dan BBM 12 Bulan Kantor Lingkungan Hidup 150,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 108.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya kualitas SDM yang mampu dan berkompeten untuk mendukung kelancaran kinerja kantor Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 35,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 108.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terpenuhinya penyelenggaraan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang terukur dan akuntabel dalam satu tahun anggaran sebagai dasar pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tersusunnya laporan realisasi triwulan dan akhir tahun 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 25,000,000 Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dalam satu tahun anggaran 1 paket Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 45 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 108.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Tersedianya tempat sampah dustbin, gerobak sampah, pencacah sampah dan tempat pemilah sampah Tersedianya pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 375,000,000 Pengadaan alat laboratorium kualitas tanah dan udara Tersedianya bahan - bahan kimia untuk kelancaran kegiatan - kegiatan laboratorium Tersedianya pembayaran belanja bahan - bahan kimia 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 50,000,000 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 108.16.01 Koordinasi Penilaian Kota SehatAdipura Terwujudnya kota Ponorogo meraih anugerah Adipura kategori kota kecil terbersih Tersedianya biaya untuk persiapan penilaian kota Sehat Adipura 1 Paket Kabupaten Ponorogo 100,000,000 108.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Tersedianya bangunan digester biogas Terlaksananya pembangunan digester biogas 105 unit Kabupaten Ponorogo 1,575,000,000 Pengembangan Program Adiwiyata Terciptanya kelancaran kegiatan - kegiatan dalam Program Adiwiyata Tersedianya pembayaran belanja kegiatan - kegiatan dalam Program Adiwiyata 1 paket Sekolah - sekolah di Kabupaten Ponorogo 75,000,000 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terpenuhinya laporan tentang database potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau Tersedianya jasa konsultasi penelitian laporan pendahuluan, laporan akhir, laporan seminar 3 buah laporan Kabupaten Ponorogo 140,000,000 108.16.11 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan Tersedianya pupuk organik yang ramah lingkungan Tersedianya bahan baku pembuatan pupuk ramah lingkungan 1 Paket Kabupaten Ponorogo 245,000,000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 108.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air - Tersedianya bangunan sumur resapan - Terlaksananya pembangunan sumur resapan 25 unit Kabupaten Ponorogo 110,000,000 Tersedianya biopori lubang resapan - Terlaksananya pengadaan biopori 50 unit Kabupaten Ponorogo 108.17.07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air PSMA Terlaksanya penanaman bibit Tersedianya bibit tanaman 10.000 batang 5 lokasi Kabupaten Ponorogo 750,000,000 108.17.07 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Terpenuhinya kegiatan perencanaan dan pengawasan biogas dan sumur resapan Tersedianya jasa konsultasi perencanaan biogas dan sumur resapan serta jasa konsultasi pengawasan biogas dan sumur resapan 1 paket Kabupaten Ponorogo 30,331,100 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Tersedianya keanekaragaman hayati sebagai tempat perlindungan berbagai jenis plasma nutfah Tersedianya pembayaran belanja modal pengadaan taman keanekaragaman hayati lanjutan 1 paket Kabupaten Ponorogo 300,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 46 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Implementasi Rencana Aksi perubahan iklim diversifikasi tanaman Tercukupinya kebutuhan bibit produktif Tersedianya bibit tanaman jambu mente, sengon, jati, durian, matoa, jabon, duku palembang, alpukat, nangka 17300 batang Kabupaten Ponorogo 315,000,000 Pengendalian dampak perubahan iklim Meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya di desa - desa Kabupaten Ponorogo dalam pengendalian dampak perubahan iklim serta penurunan gas emisi rumah kaca Terselenggaranya Program Kampung Iklim PROKLIM di Kabupaten Ponorogo 1 paket Kabupaten Ponorogo 300,000,000 108.17.14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam Tercukupinya kebutuhan bibit produktif Tersedianya bibit tanaman jambu mente, mangga grafita, matoa, jabon, sengon dan jati 95300 batang Kabupaten Ponorogo 1,000,000,000 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan Tercapainya kelancaran pembangunan taman kehati keanekaragaman hayati Tersedianya jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan sarana pendukung taman kehati 1 unit tanah eks bengkok Kelurahan Cokromengg alan 500,000,000 Pengendalian kerusakan hutan dan lahan Tercukupinya kebutuhan bibit produktif Tersedianya bibit tanaman rambutan, kelengkeng, mangga grafita, jambu mente 66.842 batang Kabupaten Ponorogo 500,000,000 Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan 108.19.01 Peningkatan Edukasi Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan - Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pupuk organik - Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang pembuatan pupuk ramah lingkungan 1 paket Kabupaten Ponorogo 70,000,000 - Terlaksananya salah satu kegiatan dalam rangka penerapan ekonomi hijau untuk menurunkan angka kemiskinan - Terselenggaranya kegiatan Desa Berseri Bersih dan Lestari 1 paket 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 108.19.02 Pengembangan Data Informasi Lingkungan SLHD Tersedianya dat - data kualitas lingkungan hidup, data kualitas dan kuantitas sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati, serta data kualitas penduduk dan sosial ekonomi Tersusunnya buku laporan SLHD dan buku data SLHD 1 paket Kantor Lingkungan Hidup 100,000,000 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 108.20.03 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Terlaksananya kegiatan analisa kualitas air dan udara sebagai salah satu kegiatan pemantauan terhadap lingkungan hidup Tersedianya pembayaran jasa konsultasi pengujian analisa uji air dan udara 1 Paket Kabupaten Ponorogo 50,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 47 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH Pengembangan hutan kota Terpenuhinya kebutuhan sarana hutan kota untuk masyarakat Terselenggaranya pembangunan hutan kota 2 Ha Kabupaten Ponorogo 5,000,000,000 Pengembangan taman kota Terpenuhinya kebutuhan sarana umum taman kota untuk masyarakat Terselenggaranya pembangunan taman kota 1 paket Tersebar di Kabupaten Ponorogo termasuk Penataan Taman lingkup pasar Somoroto - Gerdon Kecamatan Kauman 1,000,000,000 Tata Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Satwa Terpenuhinya kebutuhan sarana utama maupun pendukung yang tersedia di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Ponorogo Terselenggaranya pembangunan sarana - sarana pendukung untuk taman keanekaragaman hayati dan konservasi satwa 4,4 Ha Kabupaten Ponorogo 5,000,000,000 Penghijauan lingkungan perkotaan dan pedesaan Terciptanya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang hijau dan asri Terselenggaranya kegiatan penghijauan di lingkungan perkotaan dan pedesaan 20 Ha Kabupaten Ponorogo 5,000,000,000 Pengelolaan dan rehabilitasi bantaran sungai dan saluran - saluran terbuka melalui program penghijauan Berkurangnya luas DAS yang kritis Terselenggaranya kegiatan penghijauan pada bantaran sungai dan saluran - saluran terbuka 1 paket Kabupaten Ponorogo 1,000,000,000 JUMLAH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 24,677,331,100 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 48 SKPD : 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan

Adm.Perkantoran 1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran pengiriman surat- surat dinas Memudahkan pengurusan surat Kab. Ponorogo 4,000,000 1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air listrik Tercapainya prosentase rata2 tagihan yg dapat dibayar Prosentase jumlah tagihan yang terbayar Kab. Ponorogo 253,600,000 1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa Adm.Keuangan Pelaksanaan sesuai prosedur Laporan pelaksanaan keuangan Kab. Ponorogo 197,690,000 1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kenyamanan gedung tempat kerja Kebersihan gedung terjaga Kab. Ponorogo 86,900,000 1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Menunjang administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan ATK Kab. Ponorogo 178,415,500 1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakanpenggandaan Kelancaran administrasi perkantoran Tercapainya prosentase kekurangan blangko foto copypenjilidan Kab. Ponorogo 144,300,000 1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penerangan menunjang kelancaran kinerja Tercukupinya penerangan Kab. Ponorogo 10,000,000 1.10.1.10.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dapat tersimpannya data dengan baik Tercukupinya peralatan kantor Kab. Ponorogo 1,068,340,200 1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang - undangan Menunjang peningkatan kinerja Surat kabar dan majalah Kab. Ponorogo 43,600,000 1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas dalam 1 tahun Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Kab. Ponorogo 163,681,000 1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya kelancaran koordinasi tugas kedinasan diluar Kabupaten Prosentase tugas ke dinasan diluar dan didalam Kab yang dapat dilaksanakan Kab. Ponorogo 220,000,000 1.10.1.10.01.01.19 Penyediaan jasa Adm. Tenaga AdministrasiTeknis kegiatan Tercukupinya gaji sesuai aturan Dana Kab. Ponorogo 30,000,000

1.10.1.10.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung Kantor Memudahkan pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan Tercukupinya 5 kantor UPTD dan pembangunan gedung kantor Kab. Ponorogo 1,048,600,000 1.10.1.10.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Kelancaran kegiatan Dinas Tersedianya kendaraan roda dua untuk menunjang kegiatan Adminduk 25 Unit Kab. Ponorogo 433,750,000 1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan meubelair Tercukupinya sarana kerja pegawai dan sarana untuk tempat pelayanan Tersedianya meubelair untuk tempat pelayanan yang representative 74,500,000 1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Tercukupinya Fasilitas gedung yang memadai Fasilitas gedung yang telah diperbaiki Kab. Ponorogo 72,500,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 49 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional Terawatnya dgn baik kendaraan dinas Tercukupinya dana untuk pemeliharaan Kab. Ponorogo 155,000,000 1.10.1.10.01.02.26 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Dapat diperbaiki semua peralatan yang rusak Tersedianya dana untuk perbaikan Kab. Ponorogo 15,000,000 1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja lebih baik Tersedianya dana untuk perbaikan komputer Kab. Ponorogo 120,000,000 1.10.1.10.01.02.29 Pemeliharaan rutin berkala Mebeulair Terawatnya mebeulair dinas DUKCAPIL Perawatan mebeulair Dinas Dukcapil Kab. Ponorogo 5,000,000 1.10.1.10.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari- hari tertentu Terciptanya Keseragaman dan kedisiplinan semua karyawan Tersedianya Pakaian Seragam olah raga dan batik untuk semua semua karyawan Dinas Dukcapil 110 Kab. Ponorogo 76,050,000

1.10.1.10.01.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan Pelatihan Formal Peningkatan sumberdaya manusia Terlaksannya pendidikan dan pelatihan formal Kab. Ponorogo 97,000,000 1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.10.1.10.01.15.01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK Secara Terpadu -Terlaksananya operasional SIAK untuk pelayanan Adminduk Penyedia tenaga teknis kegiatan Terdiri ; Tenaga Ahli, Operator, Jaringan, Tenaga Pengelola Data 1 pkt Dukcapil 175,655,000 -Terlaksananya database kepen dudukan yang akurat, valid - 1.10.1.10.01.15.03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan membangun, updating dan pemeliharaan Meningkatnya pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan Penyediaan sarana penunjang 21 kec Dukcapil 855,616,000 1.10.1.10.01.15.06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Informasi Kependudukan Penyusunan Buku Profil kependudukan Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan 1 pkt Dukcapil 75,000,000 1.10.1.10.01.15.07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Meningkatnya pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk pembuatan Akta 307 Desakel Dukcapil 673,635,000 1.10.1.10.01.15.08 Pengembangan database kependudukan -Terlaksananya operasional SIAK untuk pelayanan Adminduk -Penyediaan tenaga teknis kegiatan Terdiri : Tenaga Ahli, Operator Jaringan, Tenaga Pengelola Data 1 Paket Dukcapil 272,000,000 -Terlaksananya Database Kependudukan yang akurat, valid - Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 50 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 -Tersedianya sarana untuk menampilkan informasi Kepen dudukan secara reguler di Dinas Dukcapil -Display Informasi Kependu dukaan terdiri : Pembuatan Program Display Informasi Kependudukan, LCD, Moni tor, Komputer 1 Paket Dukcapil - 1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan -Meningkatkan Pemahaman Pengetahuan Tentang Adminduk -Pemahaman Informasi mengenai Adminduk, lewat rapat-rapat 1 Paket Dukcapil 207,755,500 -Meningkatnya Pemahaman Pengetahuan Masyarakat Tentang Adminduk -Tersedianya Bahan rapat materi, Spanduk, Iklan, Talk Show, Baliho dan Ter selenggaranya Sosialisasi - -Tersedianya informasi mengenai Adminduk yang bisa diakses via internet -Website Dinas Dukcapil Terdiri : Pembuatan program Website - 1.10.110.01.15.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan tentang Administrasi Kependudukan Pembuatan laporan seluruh Dinas Dukcapil Dukcapil 12,421,000 JUMLAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 6,770,009,200 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 51 SKPD : 1.11.01. - Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.11 .1.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan pelayanan surat - Pembelian materaidan benda-benda pos lainnya 1 tahun KP3A 8,000,000 1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik, Rekening telepon, Rekening FaksimiliInternet, Dekorasidokumen tasi publikasi 12 bulan KP3A 30,000,000 1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya kinerja pengelola keuangan Penyediaan honorarium pengelola keuangan 12 bulan KP3A 66,180,000 1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Tersedianya honor tenaga kebersihan dan sarana pembersih Penyediaan honor tenaga, kebersihan dan sarana pembersih 12 bulan KP3A 15,000,000 1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan Alat tulis Kantor kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Belanja Alat tulis kantor kebersihan dan sarana pembersih 12 bulan KP3A 69,488,550 1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan Peyediaan kebutuhan barang cetakan 1 tahun KP3A 133,959,100 1.11.1.11.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang - undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang - undangan dan Belanja surat kabarmajalah 1 tahun KP3A 4,000,000 1.11.1.11.01.01.01.17 Penyediaan Makanan Minuman Terpenuhinya kebumakan minum harian pegawai, tamu dan rapat Belanja makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat 12 bulan KP3A 50,120,000 1.11.1.11.01.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Penyediaan biaya perjalanan dinas 12 bulan KP3A 90,000,000 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1.11.1.11.01.01.02 Pengadaan Kendaraan

Dinas Meningkatnya kelancaran pelaksana Pengadaan kendaraan dinas roda 2 5 Unit KP3A 100,000,000 1.11.1.11.01.01. 02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya kendaraan dinas Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor, Belanja jasa servis, suku cadang dan BBM 12 bulan KP3A 75,000,000 1.11.1.11.01.01.02.26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor guna memerlancar pekerjaan Pemeliharaan Peralatan kantor, Perbaikan AC, Gorden 12 bulan KP3A 10,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 52 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.11.1.11.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor guna memerlancar pekerjaan Pemeliharaan Peralatan kantor, Belanja jasa servis, Belanja personal peralatan kompter, mesin ketik, kamera,LCD 12 bulan KP3A 40,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.11.1.11.01.01.03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya kebutuhan seragam Olah raga Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pakaian Olah raga 15 Buah KP3A 6,000,000 Program Peningkatan Sumber daya Aparatur

1.11.1.11.01.01.05 Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang-undangan Meningkatkan SDM karyawan wati Mengikuti BintekPelatihans etifikasi 1 th KP3A 40,000,000 Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.11.1.11.01.01.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinirja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Tersedianya laporan LPPD,LKPJ,LAKIP,SPM, RKADPA SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Rencana Program dan Anggaran 1 tahun KP3A 20,000,000 1.11.1.11.01.01.06.03 Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi anggaran Tersedianya pronogsis Penyusunan Pronogsis 1 th KP3A 1,500,000 1.11.1.11.01.01.06.04 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir Tahun Tersedianya laporan keuangan yang akurat Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun 1 th KP3A 2,558,000 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1.11.1.11.01.01.15. Penyusunan naskah