Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 81
SKPD : 1.19.03. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.19.1.19.03.01 Pelayanan administrasi
perkantoran 1.19.1.19.03.01.01
Penyediaan Jasa surat menyurat
Kelancaran Pelayanan Surat Menyurat
tersedianya kebutuhan surat
menyurat 1 keg
BPBD 5,300,000
1.19.1.19.03.01.02 penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
tercukupinya jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik tersedianya jasa
komunikasi sumber daya air
dan listrik 1 keg
BPBD 25,200,000
1.19.1.19.03.01.07 penyediaan jasa
administrasi keuangan tercukupinya jasa
administrasi keuangan
tersedianya administrasi
keuangan 1 keg
BPBD 102,200,000
1.19.1.19.03.01.08 penyediaan jasa kebersihan
kantor tercukupinya jasa
kebersihan kantor tersedianya jasa
kebersihan kantor 1 keg
BPBD 7,700,000
1.19.1.19.03.01.10 penyediaan alat tulis kantor
tercukupinya alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
1 keg BPBD
25,000,000 1.19.1.19.03.01.11
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tercukupinya barang cetakan dan
penggandaan tersedianya
barang cetakan dan penggandaan
1 keg BPBD
18,855,000 1.19.1.19.03.01.12
penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor tercukupinya
komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor tersedianya
komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
1 keg BPBD
22,000,000
1.19.1.19.03.01.13 penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor pembelian almari besi 5
buah tercukupinya
peralatan dan perlengkapan kantor
pembelian almari besi 5 buah
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor pembelian
almari besi 5 buah
1 keg BPBD
10,000,000
1.19.1.19.03.01.17 penyediaan makanan dan
minuman Tersediannya Mamin
Terwujutnya kinerja aparatur
dengan terseiannya
mamin 1 keg
BPBD 40,816,000
1.19.1.19.03.01.18 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah kelancaran dalam
tugas Terpenuhinya
Biaya Perjalanan Dinas Keluar
Daerah 1 keg
BPBD 155,420,000
1.19.1.19.03.02 peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1.19.1.19.03.02.03
pembangunan gudang kantor
terbangunnya gudang kantor
tersedianya pembangunan
gudang kantor 1 keg
BPBD 314,000,000
1.19.1.19.03.02.22 pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor terpeliharanya
gedung kantor tersedianya biaya
pemeliharaan gedung kantor
1 keg BPBD
5,000,000 1.19.1.19.03.02.24
pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Terpeliharannya
Kendaraan Dinas Tercapainya
Kelancaran Tugas 1 keg
BPBD 44,000,000
1.19.1.19.03.03 peningkatan disiplin
aparatur 1.19.1.19.03.03.05
pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu
terwujudnya pakaian khusu hari-hari
tertentu tersedianya
pakaian khusu hari-hari tertentu
1 keg BPBD
24,000,000 1.19.1.19.03.05
program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 82
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.19.1.19.03.05.01 pendidikan dan pelatihan
formal Kompetensi jumlah
Aparatur meningkat Meningkatnya
Ketrampilan dan Profesionalisme
SDM 1 keg
BPBD 14,000,000
1.19.1.19.03.06 peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 1.19.1.19.03.06.01
penyususnan laporan capaian kinerja dan ektisar
realisasi kinerja SKPD tertib laporan SKPD
tersedianya laporan LPPD,
LKPJ, Renstra, Renja, Lakip SKPD
1 keg BPBD
878,900,000
1.19.1.19.03.22 pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1.19.1.19.03.22 pencegahan dan
penanggulangan bencana meningkatkan
koordinasi dalam penanganan bencana
tersedianya jaringan
kelembagaan di masing-masing
daerah rawan bencana
1 keg BPBD
49,245,000
1.19.1.19.03.22.07 tata kelola penanggulangan
bencana daerah Tercapainnya sistem
tatakelola penanggulangan
bencana yang tepat dan akurat
Terlaksanannya tata kelola daerah
rawan bencana 1 keg
BPBD 87,550,000
1.19.1.19.03.22 sosialisasi dan publikasi
penanggulangan bencana terlaksananya
pelatihan dan studi banding
pelatihan kesiap siagaan
penanggulangan bencana dan studi
banding 1 keg
BPBD 350,000,000
1.19.1.19.03.22 pengembangan data dan
informasi kebencanaan terpasangnya alat
komunikasi kebencanaan
pembelian alat komunikasi
kebencanaan 1 keg
BPBD 50,000,000
1.19.1.19.03.22.16 kajian standart operasional
prosedur terbentuknya
standart operasional prosedur
tersedianya standart
operasional prosedur
1 keg BPBD
200,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 .
11 Pemeliharaan peralatan
bencana dan logistik Tersedianya
peralatan yang siap pakai
Kesiapan peralatan
1 keg BPBD
20,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 .
12 Pengadaan dan
Pendistribusian Air Bersih Tersedianya air bersih
Air bersih 1 keg
BPBD 25,000,000
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 13
Pengambilanpengangkuta n bantuan logistik serta
pendistribusiannya Tersalurnya bantuan
logistik Bantuan logistik
1 keg BPBD
30,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 .
14 Monitoring dan Evaluasi
penanggulangan bencana Diketahui secara dini
bencana alam Data sebelum
terjadinya bencana
1 keg BPBD
20,000,000 JUMLAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2,524,186,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 83
SKPD : 1.20.03. - Sekretariat Daerah
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Prosentase Sosialisasi
Peraturan Perundang undangan
jumlah Sosialisasi 2 kali
di Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Prosentase Penyusunan Buku
LPPD, LKPJ,AMJ 2015 Jumlah
Penyusunan buku LPPD,LKPJ
LKPJ 150 buku dan
LPPD 105 Buku.
di Kabupaten
Ponorogo 700,000,000
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan Kabupaten Kota
1.20.1.20.03. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Bantuan Oprasional Kelurahan
Presentase Monitoring dan
evaluasi Pelaksanaan BOP
jumlah monitoring 2 kali
di Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.1.20.03. Pendataan dan Pembakuan
Nama Rupa Bumi Prosentase
Pelaksanaan Pendataan
Pembakuan dan Nama Rupa Bumi
jumlah Pendataan 4 kecamatan
di Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
1.20.1.20.03. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Prosentase Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Monitoring 35 SKPD
di Kabupaten
Ponorogo 75,000,000
Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan 1.20.1.20.03.
Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Otonomi
Award dan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Otonomi Award dan sinergitas kinerja
camat jumlah inovasi
terobosan dalam rangka
Penyelenggaraan Pemerintahan
daerah 1
di Kabupaten
Ponorogo 80,000,000
Pembinaan dan peningkatan Pemeritah
KabupatenkecamatanDe sa
1.20.1.20.03. Pengembangan
Kelembagaan Administrasi Kecamatan.
prosentase Pelayanan Publik di Kecamatan
dan Kelurahan Penyusunan
Peraturan Bupati Ponorogo tentang
Pelimpahan sebagian
Kewenangan Bupati.
21 kecamatan
di Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah
KabupatenKecamatanDe sa
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 84
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03. Peningkatan Sarana
Pendukung , Fungsi Pemerintahan
KelurahanKecamatan. prosentase
pembangunan rebabilitasi gedung
kantor Kelurahan. sarana dan
prasarana kantor kelurahan yang
representatif dalam rangka
menunjang pelayanan prima
kepada masyarakat
1 kelurahan di
Kabupaten Ponorogo
75,000,000
1.20.1.20.03. Peningkatan Fungsi dan
Peran Pemerintah Kelurahan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Anggaran biaya Operasional
Kelurahan Yang Meningkat setiap
tahunya Kelancaran
Penyelenggaraan urusan
pemerintahan, pembangunan,
dan Kemasyarakatan di
kelurahan. 26 kelurahan
di Kabupaten
Ponorogo 2,660,000,000
1.20.1.20.03. bantuan keuangan kepada
keluahan Prosentase jumlah
bantuan keuangan terhadap kelurahan
jumlah bantuan keuangan
terhadap kelurahan
26 Kelurahan di
Kabupaten Ponorogo
2,600,000,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.03. Penyelenggaraan
Peringantan HUT Provinsi Jawa Timur
kegiatan Peringatan HUT
Provinsi. jumlah kegiatan
Peringatan HUT 56 SKPD
di Kabupaten
Ponorogo 75,000,000
1.20.1.20.03. Penyelenggaraan
Peringantan HUT Otonomi Daerah
kegiatan Peringatan HUT
Otonomi Daerah jumlah kegiatan
Peringatan HUT 56 SKPD
di Kabupaten
Ponorogo 65,000,000
Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan 1.20.1.20.03.
Inventarisasi sinkronisasi kewenangan Bidang urusan
pemerintahan kegiatan
Inventarisasi dan sinkronisasi
kewenangan jumlah kegiatan
inventarisasi 1
di Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03. Pengembangan SDM
kegiatan diklat dan pelatihan
jumlah kegiatan Pelatihan
1 di
Kabupaten Ponorogo
100,000,000
Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan 1.20.1.20.03.
fasilitasi Pemilihan Kepala daerah
kegiatan Fasilitasi Pilkada
jumlah monitoring 1
di Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.1.20.03. Penegasan batas wilayah
kegiatan penegasan batas
wilayah Jumlah penegasan
batas wilayah 1
di Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Jumlah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 7,280,000,000
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 1.20.1.20.03.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Terselenggaranya fasilitas media
dalam rangka upaya peningkatan kualitas
SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 tahun Ponorogo
260,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 85
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03. Penyelenggaraan
Peringatan hari - hari besar Nasional
Tersedianya fasilitas dalam rangka upaya
peningkatan rasa Nasionalisme
Terselenggaranya Kegiatan
Peringatan hari - hari besar
Nasional 1 tahun
Ponorogo 270,000,000
1.20.1.20.03. Penyelenggaraan
Peringatan Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul
Fitri dan Idul Adha Tersedianya fasilitas
dalam rangka upaya peningkatan rasa
keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah SWT Terselenggaranya
Kegiatan Peringatan Bulan
Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan
Idul Adha 1 tahun
Ponorogo 605,000,000
1.20.1.20.03. Keikutsertaan dalam
Musabaqah Tilawatil Quran Meningkatnya
prestasi para Qori dan Qoriah di
Kabupaten Ponorogo Ikutsertanya para
Qori dan Qoriah dalam MTQ
Tingkat Provinsi Jawa Timur
1 Kali Ponorogo
200,000,000
1.20.1.20.03. Penyediaan Jasa Pelayanan
Haji Terlaksananya Jasa
Pelayanan Haji 1 Kali
Ponorogo 100,000,000
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan
Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial
dan Hibah Lancarnya
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Verifikasi dalam
rangka pencairan dana Bantuan Sosial
dan Hibah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Verifikasi
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Sosial dan Hibah 1 Tahun
Ponorogo 75,000,000
Jumlah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1,510,000,000
Bagian Hukum Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
Peningkatan Pemahaman
terhadap keberlakuan suatu peraturan
perundang - undangan
Pelaksanaan Sosialisasi
Peraturan Perundang -
Undangan 2 Peraturan
PUU Kab.
Ponorogo 55,000,000
1.20.1.20.03. Bintek Implementasi
Peraturan Perundang- undangan
Peningkatan pengetahuan dalam
penyusunan produk hukum
Pelaksanaan bintek
implementasi peraturan
perundang- undangan
60 orang Kab.
Ponorogo 65,000,000
Penataan Peraturan PUU
1.20.1.20.03. Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan PUU
Penyelesaian Sengketa Hukum
Pelaksanaan Proses
Penyelesaian Sengketa Hukum
5 Perkara Sengketa
Kab. Ponorogo
200,000,000
1.20.1.20.03. Legislasi Rancangan
Peraturan PUU Peraturan Daerah
Pelaksanaan Perumusan
Peraturan Daerah 15 Perda
Kab. Ponorogo
250,000,000 1.20.1.20.03.
Publikasi Peraturan PUU Buku Lembaran
Daerah, Buku Lembar Lepas dll dan Sistem
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum. Pelaksanaan
Kodifikasi dan Publikasi
Peraturan PUU Daerah.
2400 buku Kab.
Ponorogo 150,000,000
1.20.1.20.03. Penyusunan Rencana Kerja
Peraturan PUU Perbup dan Kep.
Bupati yang serasi, selaras dengan
Peraturan PUU Pelaksanaan
Penelitian dan Pengkoreksian
Perbup dan Kep. Bupati.
2000 Perbup Kep. Bupati
Kab. Ponorogo
80,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 86
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03. Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan PUU Peningkatan
Kesadaran Hukum masyarakat
Pelaksanaan Penyuluhan
Hukum, Sosialisasi UU dan
Pembinaan Kadarkum
21 Desa di 21 Kecamatan
DesaKel. di Wilayah
Kab. Ponorogo
180,000,000
Jumlah Bagian Hukum 980,000,000
Bagian Administrasi Perekonomian
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.15.09 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan BUMD Diperolehnya data
dan peningkatan Kinerja BUMD
Terlaksananya Monitoring,Evalua
si Pelaporan BUMD
3 BUMD Ponorogo
60,000,000
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan 2.06.15.03
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Sembako Terpenuhinya Stock
dan harga barang sembako
Terlaksananya Pemerataan
Pendistribusian Barang Sembako
Grosir, pasar sebagai
penyalur sembako
Ponorogo 50,000,000
2.06.15.03 Monitoring dan Sosialisasi
Pemakain LPG Pemakaian LPG yang
benaraman Sosialisasi
Permakaian LPG 300
pangkalan dan agen
Ponorogo 95,000,000
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07.16.08 Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai Meningkatnya
pemahaman masyarakat tentang
ketentuan di bidang cukai
DBHCHT 200 orang
dan laporan DBHCHT
Ponorogo 150,000,000
Peningkatan Ketahanan Pangan
2.01.16.31 Monitoring,Evaluasi
Pelaporan RASKIN Terealisasinya
Laporan RASKIN Terlaksananya
pendistribusian RASKIN bagi
Rumah Tangga Miskin
83.946 RTS- PM
Ponorogo 400,000,000
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi
UMKM 1.15.03.17
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan
Permodalan Terciptanya
kerjasama dalam penguatan modal
Terwujudnya wawasan dlm
memperoleh modal dengan
lembaga keuangan 300 UMKM
Ponorogo 90,000,000
1.15.01.20 Penyelenggaraan Promosi
Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Peningkatan Pendapatan Umum
Pelaksanaan PromosiPameran
IKM Ponorogo
215,000,000 1.15.03.14
SosialissiMonitoring SHAT untuk Peningka Akses
Permodalan Pembiayaan lainnya
UsulanSertifikasi Hak Atas Tanah untuk
permodalan Terwujudnya
Sosialisasi dan Monitoring SHAT
200 orang Ponorogo
75,000,000
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06.15.03 Fasilitasi Kemudahan
Perijinan Pengembangan Usaha
Terciptanya UMKM dalam
pengembangan usaha Terwujudnya
Sosialisasi Perijinan bagi
UMKM 100 UMKM
Ponorogo 30,000,000
Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2.06.01.20 Penyuluhan Peningkatan
Disiplin Pedagang Kaki LimaAsongan
Terciptanga Ketertiban Penataan
Peda gang Kaki Lima dan Asongan
Terwujudnya Disiplin Pedagang
Kaki Lima Asongan
100 PKL dan asongan
Ponorogo 60,000,000
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 87
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.06.01.20 Koordinasi Tim Pengendali
Inflasi Daerah Laporan TPID
Pelaksanaan Kegiatan TPID
Pengendalian Inflasi
Ponorogo 100,000,000
Jumlah Administrasi Perekonomian 1,325,000,000
Bagian Administrasi Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 40 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Meningkatnya tertib
administrasi pelaksanaan
pengadaan barangjasa
pemerintah Tersedianya
Laporan Realisasi Fisik dan keuangan
pengadaan barangjasa
pemerintah 1 Tahun
Ponorogo 350,000,000
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi 1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pengadaan secara
Elektronik LPSE Terciptanya
pengadaan barangjasa
pemerintah yang kredibel dan efisien.
Terselenggaranya Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
1 Tahun Ponorogo
400,000,000
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.03 . 20 . 07 Tim Evaluasi dan
Pengawasan Penyerapan Anggaran TEPPA
Percepatan penyerapan anggaran
Terselenggaranya evaluasi dan
pengawasan penyerapan
anggaran 1 Tahun
Ponorogo 350,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 05
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
berkaitan dengan Pengadaan BarangJasa
Bag. Administrasi Pembangunan
Terciptanya kesepahaman
diantara pihak-pihak yang berkaitan
dengan pengadaan barangjasa
Terselenggaranya sosialisasi
peraturan perundang-
undangan berkaitan dengan
Pengadaan BarangJasa
1 Tahun Ponorogo
50,000,000
Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan 1,150,000,000
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
Perlindungan dan konservasi Sumber Daya
Alam 1.20.1.20.03.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi sumber daya
alam prosentase
pemanfaatan limbah ternak untuk energi
alternatif biogas terbuatnya reaktor
biogas 50 unit
di Kabupaten
Ponorogo 250,000,000
1.20.1.20.03. Peningkatan konservasi
daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
Prosentase perlindungan sumber
mata air Terbuatnya sumur
resapan. 15 unit
di Kabupaten
Ponorogo 167,000,000
1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Sumber Daya Alam
prosentase peningkatan
konservasi, eksploitasi,
pemanfaatan jumlah monitoring
21 kali 21
Kecamatan 60,000,000
1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Harga Bahan Pangan
prosentase peningkatan
pengelolaan bahan pangan
jumlah monitoring 21 kali
21 Kecamatan
60,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 88
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di
kawasan kawasan konservasi lahan dan hutan
1.20.1.20.03. Pengembangan ekowisata
dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
prosentase peningkatan jumlah
bibit tanaman hortikultura
Tertanamnya bibit 2 desa
di Kabupaten
Ponorogo 250,000,000
Perlindungan dan konservasi Sumber Daya
Alam 1.20.1.20.03.
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan
konservasi prosentase
peningkatan jumlah bibit tanaman
perkebunan tertanamnya bibit
2 desa di
Kabupaten Ponorogo
250,000,000 1.20.1.20.03.
Monitoring evaluasi dan pelaporan distribusi BBM
Non Subsidi prosentase
peningkatan pengelolaan SPBU
jumlah monitoring 22 SPBU
di Kabupaten
Ponorogo 67,500,000
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya
alam 1.20.1.20.03.
peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya
alam prosentase
pemanfaatan limbah slurry
jumlah sosialisasi 1 kali
di kecamatan
100,000,000
Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 1,204,500,000
Bagian Umum Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Terwujudnya
Kelancaran pelayanan rutin administrasi
Surat Dinas Tersedianya
HR Pengelola
Jasa Surat Menyurat
1 Th Bagian
Umum Setda
175,593,000 1.20.1.20.03.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik selama 1 tahun
Pembayaran jasa rekening
listrik, air, telepon dan
surat kabar 12 bln
Bagian Umum
Setda 8,550,000,000
1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan
jasa administrasi keuangan
Terciptanya kelancaran
administrasi keuangan
laporan keuangan
terpenuhinya Honorarium
Pengelola Kegiatan 1 Th
Bagian Umum
Setda 250,000,000
1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan
Alat Tulis
Kantor Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor 1 Th
Bagian Umum
Setda 46,299,000
1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Terpenuhinya Barang
cetakan dan
Penggandaan Tersedianya
Barang Ce takan dan Penggandaan
1 Th Bagian
Umum Setda
77,335,500 1.20.1.20.03.01.12
Penyediaan komponen
instalasi listrik
penerangan bangunan
kantor Keindahan,
kenyamanan dan terciptanya suasana
yg men dukung pening katan kinerja
kar yawanwati beserta penghuni
Rumah Jabatan tersedianya
alat listrik elektronik
penerangan bangunan Kantor
1 Th Bagian
Umum Setda
345,000,000
1.20.1.20.03.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Sarana dan Prasarana
kantor serta Rumah Jabatan
yg dpt
menciptakan suasana kerja yg lancar
tersedianya peralatan
dan perleng
kapan kantor
Setda, Rumah
Jabatan Bupati,
Wabup dan Sekda
1 Th Bagian
Umum Setda
350,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 89
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03.01.14 Penyediaan
peralatan rumah tangga
Alat-alat kantor dan rumah Ja batan yg
mema dai sehingga menciptakan suasana
kerja yang lancar dan efektif
terpenuhinya kebutuhan
akan peralatan
rumah tangga
kantor Setda dan Rumah
Jabatan 1 Th
Bagian Umum
Setda 150,000,000
1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman tersedianya
makan minuman
harian, mamin untuk rapat
dan tamu makan
dan minuman harian,
mamin untuk
rapat dan tamu 1 Th
Bagian Umum
Setda 1,400,000,000
1.20.1.20.03.01.18 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah terpenuhinya
biaya transportasi
dan akomodasi perjalanan
dinas tersedianya biaya
transportasi dan
akomodasi perjalanan dinas
1 Th Bagian
Umum Setda
1,000,000,000
1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan
jasa tenaga
administrasi teknis
kegiatan tersedianya
tenaga administrasi teknis
kegiatan Honorarium, ATK,
bahan cetak dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 54,000,000
1.20.1.20.03.01.21 Penyediaan jasa kebersihan
kantor tersedianya
jasa kebersihan
kantor,bahan pembersih
dan peralatan kebersihan
kantor jasa keber sihan
kan tor,bahan
pembersih dan
pera latan keber sihan kantor
1 Th Bagian
Umum Setda
550,000,000
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan
kendaraan dinas operasional
1 Unit Mobil Minibus tersedianya
alat tran sportasi bagi
aparatur Pemerintah
1 Th Bagian
Umum Setda
300,000,000 1.20.1.20.03.02.10
Pengadaan Mebelair Meningkatnya
efektifitas kerja
Pegawai dan
Penghuni Rumah
Jabatan tersedianya
mebelair kantor
Setda dan Rumah Jabatan
1 Th Bagian
Umum Setda
100,000,000
1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharaan
rutin berkala rumah jabatan
meningkatkan kenyamanan dan usia
pakai rumah jabatan Material, bibit
tanaman, bibit ternak, jasa
cleaning service dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 650,000,000
1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
meningkatkan kenyamanan
penghuni rumah
jabatan dan
usia pakai
bangunan gedung kantor
Tersedianya Material
bahan bangunan,
bibit tanaman,
Jasa tenaga
cleaning service,
upah tenaga kerja dll
1 Th Bagian
Umum Setda
650,000,000
1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan
rutin berkala kendaraan dinas
operasional meningkatkan
kenyamanan dan usia pakai
kendaraan dinas
jasa service, suku cadang, jasa KIR,
STNK, BBM dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 1,750,000,000
1.20.1.20.03.02.26 Pemeliharaan
rutin berkala
perlengkapan gedung kantor
meningkatkan usia
pakai perlengkapan
gedung kantor jasa
service perlengkapan
kantor, suku
cadang dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 450,000,000
1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharaan
rutin berkala peralatan gedung
kantor meningkatkan
usia pakai
peralatan kantor
jasa perawatan
peralatan kantor 1 Th
Bagian Umum
Setda 175,000,000
1.20.1.20.03.02.29 Pemeliharaan
rutin berkala mebeler
meningkatkan usia
pakai mebeler kantor jasa
service mebeler kantor
1 Th Bagian
Umum Setda
165,000,000 1.20.1.20.03.02.41
Rehabilitasi sedang berat Rumah Dinas
Kenyamanan, keindahan
dan keamanan bangunan
Rumah Dinas Bupati Rehabilitasi atap
Rumah Dinas Bupati
1 Th Bagian
Umum Setda
600,000,000
Peningkatan Disiplin Apa ratur
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 90
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03.03.07 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya terpenuhinya
kebutuhan Pakaian
Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat,
batik dll Tersedianya
Pakaian Sipil
Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat,
batik dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 550,000,000
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal peningkatan kualitas
SDM Tersedianya biaya
trans portasi ako modasi me ngikuti
bin tek, kursus, pelatihan
1 Th Bagian
Umum Setda
500,000,000
Peningkatan Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 1.20.1.20.03.06.04
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir Tahun Laporan kinerja dan
keuangan yang akurat dan akuntabel
Tersedianya HR
Pengelola Keg,
data realisa
si capaian
kinerja dan keuangan
1 Th Bagian
Umum Setda
35,000,000
Pengadaan obat
dan perbekalan kesehatan
1.20.1.20.03.15.01 Pengadaan
obat dan
perbekalan kesehatan terpeliharanya
kesehatan kada dan wakada
jasa medik,
general cek
up bagi
kada dan
wakada 1 Th
Bagian Umum
Setda 125,000,000
Pengembangan komunikasi, Informasi dan
Media Massa 1.25.1.20.03.15.02
Pembinaan dan
pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi terciptanya
sistem komunikasi
yang efektif dan efisien
service peralatan komunikasi
jaringan komunikasi dll
1 Th Bagian
Umum Setda
425,000,000 1.25.1.20.03.15.08
Penyediaan komponen
instalasi dan
Jaringan telepon kantor dan rumah
Jabatan terciptanya
kecepatan dan
ketepatan penanganan instalasi
dan Jaringan Telepon tersedianya
HR Pelaksana
Keg, Suku
cadang peralatan
Komunikasi 1 Th
Bagian Umum
Setda 425,000,000
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Dae rahWakil Ke pala Daerah
1.20.1.20.03.16.03 Rapat
koordinasi unsur
Muspida kelancaran
tugas Muspida
Honorarium Muspida
1 Th Bagian
Umum Setda
215,000,000 1.20.1.20.03.16.08
Penerimaan kunjungan
kerja pejabat
negara departemenlembaga
pemerintah non
departemen luar negeri terpenuhinya
pelayanan terhadap tamu Kunker
tersedianya kebutuhan
penerimaan kunjungan
kerja pejabat
1 Th Bagian
Umum Setda
900,000,000
Peningkatan dan pengem - bangan penge lolaan keu-
angan daerah 1.20.1.20.03.17.19
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber
- sumber pendapatan daerah
Peningkatan PAD dari sewa Gedung Sasana
Praja, GOR dll Tersedianya
Petugas La yanan Jasa
Persewaan gedung Sa sana
Praja, GOR dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 127,550,500
1.20.1.20.03.17.20 Pelayanan
Administrasi Pelaksanaan dan penata
usahaan APBD Terciptanya
tertib administrasi
pe natausahaan APBD
Tersedianya HR
Pengelola Keg, 1 Th
Bagian Umum
Setda 400,000,000
1.20.1.20.03.17.35 Study
Komperatif dan
Pengembangan PAD Terciptanya peluang
peningkatan PAD Tersedianya Biaya
Perja lanan dinas utk Study Banding
1 Th Bagian
Umum Setda
145,000,000 1.20.1.20.03.17.59
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Terciptanya tertib
administrasi sesuai
DPA Tersedianya
HR Pelaksana
Keg, dan DPA
1 Th Bagian
Umum Setda
125,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 91
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan
keuangan Kabupaten Kota
1.20.1.20.03.18.09 Verifikasi
pertanggungjawaban Keuangan SKPD
Terciptanya tertib
administrasi melalui verifikasi yang dpt
dipertanggungja wabkan.
Tersedianya HR
Pelaksana Kegiatan
dan sarananya
1 Th Bagian
Umum Setda
165,000,000
Peningkatan Kapasitas Ke lembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.20.03.20.05 Unit Layanan Pengadaan
Pengadaan BarangJasa
yang Akuntabel
Tersedianya HR
Pengelola dan
Sarana Pengadaan BarangJasa
1 Th Bagian
Umum Setda
350,000,000
Pengembangn Kewirausahaan dan Keung
gulan Kompe titif Usaha Kecil Mene ngah
1.15.1.20.03.16.05 Fasilitasi pengembangan
sarana promosi hasil produksi
tersedianya tem pat bagi peda gang kaki
lima pada acara hari hari besar di alon2
sekitar 669 kapling Tersedianya
saranaka pling
bagi PK-5 pada keg. Pasar Malam
di Aloon-Aloon 1 Th
Bagian Umum
Setda 156,387,000
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Dae rahWakil Ke pala Daerah
1.20.1.20.03.17.20 Penerimaan
kunjungan kerja
pejabat negara
departemenlembaga pemerintah
non departemen luar negeri
terpenuhinya pelayanan terhadap
tamu Kunker tersedianya
kebutuhan penerimaan
kunjungan kerja
pejabat 1 Th
Bagian Umum
Setda 900,000,000
Pendidikan Kedinasan
1.20.1.20.03.30.08 Peningkatan
ketrampilan dan profesionalisme Seni
dan Budaya bag. Umum meningkatnya
ketrampilan korps
musik Bahana Praja dan Gita Suara Praja
Tersedianya HR
dan Pelatihan bagi anggota
Korsik Bahana Praja dan
Group Gita Suara Praja
serta seragamnya,
service alat musik dll
1 Th Bagian
Umum Setda
309,485,000
Pembinaan dan Pengem bangan Apa ratur
1.20.1.20.03.32.05 Pembangunanpengemban
gan sistem
informasi kepegawaian daerah
kelancaran administrasi
kepegawaian Tersedianya
HR Pengelola
Keg, ATK, Bahan cetak,
dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 99,524,700
1.20.1.20.03.32.18 Penyelenggaraan
peringatan HUT
Kemerdekaan RI Kelancaran
penyelenggaraan peringatan
HUT Kemerdekaan RI
Terselemgga ranya Peri ngatan HUT
Kemerdekaan RI 1 Th
Bagian Umum
Setda 379,525,300
Jumlah Bagian Umum 24,120,700,000
Bagian Organisasi Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.
Bintek Analisa Jabatan terciptanya
Sumber Daya Manusia yang
profesional Meningkatnya
Kinerja Aparatur
Pemerintah 150 Orang
Ponorogo 75,000,000
1.20.1.20.03. Bintek Standar Kompetensi
Jabatan 150 Orang
Ponorogo 75,000,000
1.20.1.20.03. Gelar Budaya Kerja
150 Orang Ponorogo
75,000,000 1.20.1.20.03.
Gelar Pelayanan Publik 150 Orang
Ponorogo 75,000,000
1.20.1.20.03. Penyusunan
Instrumen Analisa Jabatan dan Analisa
Beban Kerja 10 Orang
Ponorogo 100,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 92
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03. Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
10 Orang Ponorogo
100,000,000
Peningkatan Disiplin Apataratur
1.20.1.20.03. Pengadaan ID card ;
Peningkatan Disiplin Apataratur
terciptanya pemakaian
Pakaian Dinas
sesuai Peraturan
yang berlaku 1500 ID Card
Ponorogo 65,000,000
1.20.1.20.03. Pengadaan Pakaian Olah
Raga Non Guru; 6.000 Paket
Ponorogo 1,550,000,000
1.20.1.20.03. Pengadaan adtribud SKPD
di lingkungan Kabupaten Ponorogo.
13.000 Set Ponorogo
150,000,000
Peningkatan dan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03. Penyusunan
Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ;
Informasi Kinerja Pemerintah
Pelaksanaan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penetapan Kinerja
100 buku Ponorogo
125,000,000
1.20.1.20.03. Penyusunan
Penetapan Kinerja.
100 buku Ponorogo
100,000,000
Pengembangan komunikasi informasi dan
media massa 1.20.1.20.03.
Pemasangan server dan jaringan internet
Pengembangan Sistem
Data Elektronik
Meningkatnya Informasi
terhadap pelayanan publik
1 paket Ponorogo
250,000,000
Pendidikan kedinasan
1.20.1.20.03. Peningkatan
ketrampilan dan profesionalisme
Pelayanan berstandar Internasional
Sertifikasi ISO
9001-2008 1 paket
Ponorogo 350,000,000
Jumlah Bagian Organisasi 3,090,000,000
Bagian Humas dan Protokol
Program Pelayanan administrasi perkantoran
1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor peralatan dan
perlengkapan kantor menjadi lebih lengkap
Tersedianya peralatan
perkantoran 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 250,000,000
Program peningkatan Pelayanan Kedinasan
KDHWakil KD 1.20.16 1.20.16.02
Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non
Dep LN Penerimaan Kunker
Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep
LN Terpenuhinya
Kebutuhan Penerimaan
Kunker Pejbt NegDep Lembg
Pem Non DepLN 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 200,000,000
Program peningkatan Kapasitas sumber Daya
Aparatur 1.20.05 1.20.05.04
Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Peningkatan Kapasitas dan
kemampuan bid. Kehumasan dan
keprotokolan Diklat Bidang
Kehumasan dan Keprotokolan
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo
50,000,000
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi 1.20.23 1.20.23.02
Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi tersampaikannya
informasi dokumen kegiatan melalui foto
dan media 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 300,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 93
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pengembangan komunikasi, informasi dan
media massa 1.25.15 1.20.1.20.03.
Peningkatan kerjasama komunikasi dan informasi
terhadap layanan publik tersampaikannya
informasi melalui media cetak maupun
elektronik Informasi melalui
baliho, koran, televisi, radio
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo
800,000,000 1.25.15.07
Pembuatan buletin daerah tersampaikannya
informasi lewat buletin
1 kgtthn kab po
100,000,000
Program mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat 1.20.24 1.20.24.02
Sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat
terlaksananya sistem informasi pelayanan
publik melalui teknologi informasi
sms center 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 150,000,000
Program mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat 1.20.24 1.20.24.01
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan
masyarakat terlaksananya wadah
saluran pengaduan masy. Terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
sms center 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 150,000,000
Program Peningkatan disiplin aparatur
1.20.03.05 Pengadaan pakaian Dinas
serta kelengkpnnya terlaksananya
pembelian pakaian dinas hari-hari
tertentu tersedianya
pakaian dinas 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 100,000,000
Jumlah Bagian Humas dan Protokol 2,100,000,000
JUMLAH SEKRETARIAT DAERAH 42,760,200,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 94
SKPD : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
120.120.04.01.01 Penyediaan
jasa surat
menyurat Terlaksanannya
administrasi dan
surat menyurat Tersedianya
kebutuhan perangko Dan
benda pos lainnya serta kebutuhan
ATK dan barang cetakan
12 bln Kab.
Ponorogo 21,030,000
120.120.04.01.02 Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi Sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi Sumber daya air
dan listrik 12 bln
Kab. Ponorogo
274,200,000 120.120.04.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Terciptanya
administrasi Keuangan yang Tertib
dan bertanggung
jawab Tersedianya
kebutuhan Adm.
keuangan 12 bln
Kab. Ponorogo
118,400,000
120.120.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Tercukupinya sarana
kebersihan dan
bahan pembersih Tersedianya
kebutuhan sarana kebersihan kantor
12 bln Kab.
Ponorogo 100,000,000
120,12004,01,10 Penyediaan alat tulis kantor
terpenuhinya sarana kebutuhan alat tulis
kantor Tersedianya
kebutuhan alat
tulis kantor 12 bln
Kab. Ponorogo
190,000,000 120,12004,01,11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
terpenuhinya sarana kebutuhan
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan 12 bln
Kab. Ponorogo
116,575,000 120.120.04.01.12
Penyediaan komponen
instalasi Listrik
penerangan bangunan
kantor Tercukupinya
kebutuhan alat listrik dan
penerangan kantor
Tersedianya kebutuhan sarana
listrik dan
penerangan kantor
12 bln Kab.
Ponorogo 26,120,000
120.120.04.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya
kebutuhan sarana dan
prasarana peralatan
dan perlengkapan
kantor 12 bln
Kab. Ponorogo
75,000,000
120.120.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
Tercukupinya kebutuhan
bahan bacaan
dan peraturan perunang-
undangan Tersedianya
kebutuhan bahan bacaan
dan peraturan
perunang- undangan
12 bln Kab.
Ponorogo 65,000,000
120.120.04.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman Tercukupinya
Makanan dan
minuman Set. DPRD Tersedianya
kebutuhan makanan
12 bln Kab.
Ponorogo 119,027,500
120.120.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Terselesaikannya
permasalahan dan peningkatan
koordinasi Tersedianya
perjalanan dinas
sarana koordinasi dan konsultasi
12 bln Kab.
Ponorogo 520,000,000
120.120.04.01.19 Penyediaan
Jasa tenaga
admnistrasi teknis
kegiatan Tercukupinya
kebutuhan tenaga
Administrasi teknis kegiatan
Tersedianya kebutuhan
tenagaAdministras i teknis kegiatan
12 bln Kab.
Ponorogo 85,000,000
120.120.04.01.25 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan
non PNS Tercukupinya
kebutuhan kesehatan melalui
premi asuransi
bagi Pimpinan
dan anggota DPRD
Tersedianya pemeliharaan
kesehatan melalui premi
asuransi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD 12 bln
Kab. Ponorogo
314,500,000
Program peningkatan
Sarana dan Prasarana
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 95
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
120.120.04.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas
operasional terpenuhinya
kebutuhan kendaraan dinas
operasional tersedianya sarana
kendaraan dinas operasional
1 keg Kab.
Ponorogo 330,000,000
120,120,04,02,07 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Terciptanya Ruang Kerja Pimpinan DPRD
yang Representatif tersedianya sarana
karpet dan Gordyn ruang Pimpinan
DPRD 3 keg
Kab. Ponorogo
77,500,000 120,120,04,02,10
Pengadaan meubelair Tercukupinya
kebutuhan meubelair Tersedianya
kebutuhan sarana mebelair
1 keg Kab.
Ponorogo 68,000,000
120.120.04.02.22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor terpeliharanya
fasilitas dan bangunan gedung
kantor Tersedianya
pemeliharaan Sarana
dan prasarana gedung
12 bln Kab.
Ponorogo 113,500,000
120.120.04.02.24 Pemeliharaan rutinberkala
Kendaraan dinas
operasional Tercukupinya
kebutuhan pemeliharaan
kendaraan dinas Tersedianya
Pemeliharaan kendaraan
dinas DPRD
12 bln Kab.
Ponorogo 524,200,000
120.120.04.02.28 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Tercukupinya Sarana
dan prasarana
peralatan gedung
kantor Tersedianya
Sarana dan
prasarana kerja
peralatan gedung kantor
12 bln Kab.
Ponorogo 85,000,000
120.120.04.02.29 Pemeliharaan rutinberkala
meubelair Tercukupinya
kebutuhan meubelair Tersedianya
pemeliharaan rutin meubelair
12 bln Kab.
Ponorogo 25,000,000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
120.120.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
Tersedianya kebutuhan
pakaian dinas
Anggota DPRD 3 keg
Kab. Ponorogo
352,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 120.120.04.05.03
Bimbingan Teknis Implementsi peraturan
perundang-undangan Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
Sekretariat DPRD Terselenggaranya
Bintek, Workshop Sekretariat DPRD
5 keg Kab.
Ponorogo 1,008,080,000
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
120.120.04.06.01 Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD Terukurnya capaian
kinerja SKPD serta tepenuhinya target
kinerja SKPD Terlaksanannya
laporan capain kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD
1 keg Kab.
Ponorogo 43,592,000
120.120.04.06.02 Penyusunan
pelaporan keuangan semesteran
Terciptanya sistem
pelaporan yang
akuntabilitas dan
bertanggung jawab Terlaksananya
sistem pelaporan kinerja
dan keuangan
DPRD dan
Sekretariat DPRD
1 keg Kab.
Ponorogo 18,584,000
120.120.04.06.03 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran Terciptanya
sistem pelaporan
yang akuntabilitas
dan bertanggung jawab
Terlaksananya sistem pelaporan
kinerja dan
keuangan tengah semester
dan rencana 6 bulan
berikutnya DPRD dan
Sekretariat DPRD
1 keg Kab.
Ponorogo 19,584,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 96
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
120.120.04.06.04 Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Terciptanya sistem pelaporan yang
akuntabilitas dan bertanggung jawab
Terlaksananya sistem pelaporan
kinerja dan keuangan DPRD
dan Sekretariat DPRD
1 keg Kab.
Ponorogo 23,480,000
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
perwakilan rakrat daerah
120.120.04.15.01 Pembahasan
rancangan peraturan
perundang- undangan
Terpenuhinya kepastian hukum
bagi masyarakat Terlaksananya
produk hukum serta pembahasan
RAPBD APBD dan KUA PPAS
12 bln Kab.
Ponorogo 290,122,500
120.120.04.15.02 Hearingdialog
dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah
dan tokoh
masyarakattokoh agama
Terciptanya komunikasi
dengan pejabat pemda dan
masyarakat dan
terjaringnya aspirasi dan permasalahan di
masyarakat Terlaksananya
dialog dengan
pejabat pemda,
tokoh masyarakat dan tokoh agama
12 bln Kab.
Ponorogo 125,516,000
120.120.04.15.03 Rapat-rapat
alat kelengkapan dewan
Terciptanya persamaan pendapat
antara masyarakat
dengan pemkab
dalam melakukan
program pemerintah serta
tercapainya fungsi
pengawasan legislatif
yang koordinatif
Terselenggaranya rapat
komisi- komisi dan alat
kelengkapan dewan
yang lainnya
12 bln Kab.
Ponorogo 230,500,000
120.120.04.15.04 Rapat-rapat paripurna
Terserapnya informasi
program pemerintah
dan terselenggaranya
pelantikan anggota
PAW Terlaksananya
rapat paripurna
istimewa DPRD 12 bln
Kab. Ponorogo
75,296,000
120.120.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Tercapainya informasi
yang berkembang
di masyarakat
Terselenggaranya peninjauanpenga
wasan oleh
pimpinan dan
anggota DPRD 12 bln
Kab. Ponorogo
120,280,000
120.120.04.15.07 Peningkatan
kapasitas pimpinan
dan anggota
DPRD Terserapnya
informasi tentang
permasalahan, dampak
positif program
pembangunan dari
daerah lain,
serta peningkatan sumber
daya pimpinan dan anggota DPRD
Terselenggaranya konsultasikoordin
asi, kunker dan workshop
oleh pimpinan
dan anggota DPRD
12 bln Kab.
Ponorogo 8,613,752,000
120.120.04.15.09 Pembahasan KUA, PPAS dan
APBD Tersusunnya KUA,
PPAS yang telah disempurnakan dan
tersusunnya RAPBD menjadi Perda APBD
Terlaksananya rapat-rapat
pembahasan KUA, PPAS dan APBD
5 keg Kab.
Ponorogo 113,397,000
120.120.04.15.10 Pembahasan
LKPJ dan
Perhitungan APBD Rekomendasi
diterimanya LKPJ
Bupati dan
Perhitungan APBD Terlaksanannya
rapat pembahasan LKPJ
dan Perhitungan APBD
5 keg Kab.
Ponorogo 40,210,500
120.120.04.15.11 Pembahasan
Perubahan KUA, PPAS dan Perubahan
APBD Tersusunnya
perubahan KUA,
PPAS yang
telah disempurnakan dan
tersusunnya RAPBD menjadi
Perda P-
APBD Terlaksananya
rapat-rapat pembahasan
Perubahan KUA,
PPAS dan APBD 5 keg
Kab. Ponorogo
40,673,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 97
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
120.120.04.15.12 Rapat Paripurna Istimewa
peresmian pelatikan Anggota DPRD Pengganti
Antar Waktu PAW Pelantikan Anggota
DPRDPengganti Antar Waktu
Terlaksananya rapat paripurna
istimewa DPRD 3 keg
Kab. Ponorogo
163,950,000
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
120.120.04.23.02 Pembinaan dan
pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Terlaksananya informasi dan
Komunikasi kepada msyarakat
Tersedianya sarana informasi
dan Komunikasi 12 bln
Kab. Ponorogo
227,350,000
Program penataan
peraturan perundang-
undangan
120.120.04.26.01 Koordinasi dan kerjasama
permasalahan peraturan perundang-undangan
Terselesaikannya permasalahan hukum
serta peraturan perundang -
undangan. Terlaksananya
konsultasi dan koordinasi
permasalahan hukum serta
perundang- undangan.
12 bln Kab.
Ponorogo 27,000,000
120.120.04.26.03 Legislasi rancangan
peraturan perundang- undangan
Terciptanya suatu rancangan peraturan
daerah Terlaksananya
Legislasi rancangan
peraturan perundang-
undangan 12 bln
Kab. Ponorogo
180,000,000
JUMLAH SEKRETARIAT DPRD 14,961,419,500
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 98
SKPD : 1.20.05. - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat Administrasi surat
menyurat 1 tahun
DPPKAD 76,147,500
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa
telepon Tersedianya jasa
telepon 1 tahun
DPPKAD 322,300,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Terpenuhinya bahan
bacaan peraturan perundangan
Tersedianya honorarium
pengelola keuangan
1 tahun DPPKAD
248,820,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya peralatan dan jasa
kebersihan kantor Tersedianya
peralatan dan jasa kebersihan kantor
1 tahun DPPKAD
5,637,500 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat-
alat tulis kantor Tersedianya alat
tulis kantor 1 tahun
DPPKAD 187,000,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan 1 tahun
DPPKAD 103,510,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen
instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Terpenuhinya peralatan dan jasa
petugas instalasi listrik
Peralatan dan jasa petugas instalasi
listrik 1 tahun
DPPKAD 5,454,900
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 kegiatan DPPKAD
262,240,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
Terpenuhinya bahan bacaan peraturan
perundangan Tersedianya bahan
bacaan peraturan
perundangan 1 kegiatan
DPPKAD 19,800,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Terpenuhinya
kebutuhan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan
minuman 1 tahun
DPPKAD 157,806,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Peningkatan SDM
Aparatur DPPKAD Biaya transport,
akomodasi, bimtek, kursus, dll
1 tahun DPPKAD
315,700,000 1.20 . 1.20.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinasoperasional
Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya kendaraan
dinasoperasional 1 kegiatan
DPPKAD 293,000,000
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
Suku cadang kendaraan dinas
1 kegiatan DPPKAD
195,690,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor Tersedianya
peralatan jasa gedung kantor
1 kegiatan DPPKAD
55,000,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
dan jasa pemeliharaan
meubelair Tersedianya
peralatan dan jasa pemeliharaan
meubelair 1 kegiatan
DPPKAD 11,000,000
1.20 . 1.20.05 . 03 Program peningkatan
disiplin aparatur 1.20 . 1.20.05 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatnya disiplin aparatur
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu 1 kegiatan
DPPKAD 60,500,000
1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 99
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan
formal Meningkatnya SDM
Aparatur Tersedianya dana
untuk diklat 1 kegiatan
DPPKAD 391,600,000
1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Pengelolaan
keuangan sesuai peraturan
penundangan yang berlaku
LAKIP, LPPDLKPJ 1 tahun
DPPKAD 97,751,500
1.20 . 1.20.05 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran Administrasi
keuangan daerah yang baik benar
sesuai aturan perundangan yang
berlaku Estimasi
kebutuhan dana 6 bulan berikutnya
1 tahun DPPKAD
30,387,500
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Administrasi
keuangan daerah yang baik benar
sesuai aturan perundangan yang
berlaku Neraca, LRA, CALK
1 kegiatan DPPKAD
30,387,500
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah Administrasi
keuangan daerah yang baik benar
sesuai aturan perundangan yang
berlaku Penyelesaian SPP
untuk seluruh SKPD
1 tahun DPPKAD
67,512,500
1.20 . 1.20.05 . 06 . 06 Penyusunan Laporan
Konsolidasian Pelaksanaan APBD
Administrasi keuangan daerah
yang baik benar sesuai aturan
perundangan yang berlaku
Buku Laporan Realisasi Keuangan
1 tahun DPPKAD
195,000,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 07 Pengelolaan dan
Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial
Pengelolaan keuangan sesuai
aturan perundangan yang berlaku
Pengelolaan Hibah dan Bansos
1 tahun DPPKAD
476,685,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 09
Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan
Keuangan dan Bagi Hasil Pengelolaan
keuangan sesuai aturan perundangan
yang berlaku Pengelolaan
bantuan keuangan dan bagi hasil
1 tahun DPPKAD
242,275,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 12
Pengelolaan dan Penatausahaan BUD
Pengelolaan keuangan sesuai
aturan perundangan yang berlaku
Penatausahaan perbendaharaan
seluruh SKPD 1 tahun
DPPKAD 645,464,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 13 Pengelolaan Sistem Gaji
Terpusat Pengelolaan gaji
cepat dan akurat sesuai aturan
perundangan yang berlaku
Penatausahaan gaji untuk seluruh
SKPD 1 tahun
DPPKAD 341,836,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 14 Pemeliharaan dan
Perubahan Jaringan Gaji Daerah Otonom
Penatausahaan gaji cepat dan akurat
sesuai aturan perundangan yang
berlaku Penatausahaan
gaji untuk seluruh SKPD
1 tahun DPPKAD
141,350,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 15 Penyusunan dan
Pembuatan Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab.
Ponorogo Penatausahaan gaji
cepat dan akurat sesuai aturan
perundangan yang berlaku
Penatausahaan gaji untuk seluruh
SKPD 1 tahun
DPPKAD 81,000,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 17 Penguatan kapasitas
pengelolaan hibah bansos Meningkatnya
wawasan petugas pengelola hibah
bansos SDM pengelola
hibah bansos 1 kegiatan
DPPKAD 272,250,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 100
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.09 . 1.20.05 . 16 Program penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan administrasi asset
daerah Data tanah dan
bangunan milik Pemda
1 tahun DPPKAD
489,000,000
1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 Persertifikatan Tanah Milik
Pemerintah Daerah Terciptanya
kelancaran pelaksanaan
administrasi asset daerah
Data tanah milik Pemda
1 kegiatan DPPKAD
247,500,000
1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
Penyusunan standar satuan harga
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah Buku Standar
Satuan Harga 1 kegiatan
DPPKAD 175,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 Penyusunan sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku petunjuk
teknis penyusunan APBD
1 kegiatan DPPKAD
140,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku PERDA
tentang APBD 1 kegiatan
DPPKAD 95,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku penjabaran
APBD 1 kegiatan
DPPKAD 90,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku PERDA
tentang perubahan APBD
1 kegiatan DPPKAD
95,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD Pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah
sesuai aturan yang berlaku
Buku penjabaran perubahan APBD
1 kegiatan DPPKAD
90,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah
sesuai aturan yang berlaku
Buku PERDA tentang
pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD 1 kegiatan
DPPKAD 155,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku penjabaran
pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD 1 kegiatan
DPPKAD 85,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 Penyusunan, pelaksanaan
dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah Pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah
menjadi cepat, tepat dan akurat
SIMDA pengelolaan
keuangan daerah 1 kegiatan
DPPKAD 520,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 Pelayanan Administrasi
Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
Terselenggaranya pelayanan
administrasi keuangan daerah
SP2D, SPD 1 tahun
DPPKAD 351,600,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 Inventarisasi Asset Daerah
Kelancaran pelaksanaan
administrasi asset Data barang
daerah 1 tahun
DPPKAD 385,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 101
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 Koordinasi Perencanaan,
Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran oleh TAPD Lebih teraturnya
pelaksanaan Pemerintahan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
lebih akurat 1 tahun
DPPKAD 1,174,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 Penatausahaan dan
Pengelolaan Asset Daerah Terciptanya
kelancaran pelaksanaan
penatausahaan asset daerah
Data Penatausahaan
Pengelolaan Aset Daerah
1 tahun DPPKAD
196,750,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 Penguatan Kapasitas
Pengelolaan Asset Meningkatnya
wawasan petugas pengelola asset
daerah SDM pengelola
asset daerah 1 kegiatan
DPPKAD 181,350,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 Study Komperatif
Pengelolaan Barang Daerah
Terpenuhinya SDM yang berwawasan
dalam melaksanakan tugasnya
SDM pengelola barang daerah
1 kegiatan DPPKAD
55,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Penghapusan Barang Milik Daerah
Berkurangnya beban pembiayaan
operasional atas barang milik daerah
Data administrasi barang milik
daerah 1 kegiatan
DPPKAD 120,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi PAD Prosentase
pencapaian PAD meningkat
Realisasi PAD 1 tahun
DPPKAD 224,391,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Rekonsiliasi dan Penetapan
Penerimaan Pendapatan Daerah
Tersedianya laporan PAD yang valid
Rekonsiliasi data penerimaan
dengan SKPD penghasil
1 tahun DPPKAD
167,527,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 34
Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah
Pencapaian target pajak daerah
Data potensi pajak daerah
1 tahun DPPKAD
521,870,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
Study Komperatif dan Pengembangan PAD
Study banding ke daerah lain
Study banding ke daerah lain
1 kegiatan DPPKAD
176,590,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 36
Pengendalian Penertiban dan Monev. Pajak Hotel,
Restoran, Hiburan dan Reklame
PAD sesuai target yang telah ditetapkan
Tertibnya papan reklame dan pajak
hotel, restoran dan hiburan
1 tahun DPPKAD
3,112,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
Penyusunan Perhitungan dalam Penetapan PPJ
Pajak PPJ melampaui target
Tercapainya realisasi PPJ di atas
100 1 tahun
DPPKAD 362,121,500
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 Peningkatan dan Penguatan
Kapasitas Pendapatan Daerah
PAD sesuai target yang ditetapkan
Workshop dan Bimtek dalam
rangka pengembangan
pengelolaan pendapatan
daerah 1 tahun
DPPKAD 393,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Peningkatan Kinerja dan
Sosialisasi PBB dan BPHTB Kinerja pemungut
pajak meningkat Pemberian hadiah
untuk kecamatan dan desa
1 kegiatan DPPKAD
364,416,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 43
Penelitian Semi Indikator Obyek Pajak PBB Potensial
PAD sesuai target yang ditetapkan
Tersedianya data yang akurat
1 kegiatan DPPKAD
106,400,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46
Analisis Potensi dalam Penetapan Obyek dan
Subyek Pajak PAD sesuai target
yang ditetapkan Tersedianya data
yang akurat 1 kegiatan
DPPKAD 167,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 Penatausahaan dan
Pengelolaan PBB Kab. Ponorogo
PBB sesuai target yang ditetapkan
Pemungutan PBB dapat
dilaksanakan secara intensif dan
efektif 1 tahun
DPPKAD 778,073,500
1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 Pemutakhiran Data NJOP
PBB Kab. Ponorogo Meningkatnya
penerimaan PBB Ketepatan data
obyek subyek pajak
1 tahun DPPKAD
443,500,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 53
Sosialisasi Penetapan Pajak Daerah berbasis Self
Assesment Oficial Assesment
Pelaksanaan Penetapan Pajak
Daerah Berbasis Self Assesment Official
Assesment Tersosialisasinya
Penetapan Pajak Daerah Berbasis
Self Assesment Official Assesmen
1 kegiatan DPPKAD
125,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 102
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 Pembuatan Buku Petunjuk
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA-SKPD
Tersusunnya Renja dan Anggaran RKA-
SKPD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku Buku Petunjuk
Penyusunan Renja dan Anggaran
RKA-SKPD 1 kegiatan
DPPKAD 90,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 Pembuatan Buku Petunjuk
Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban APBD Tersusunnya Rencana
Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan
ketentuan berlaku Buku Petunjuk
Pelaksanaan, Penatausahaan
dan Pertanggung jawaban APBD
1 kegiatan DPPKAD
92,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 Penyusunan produk hukum
daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
Tersusunnya pedoman tentang
Pengelolaan Barang milik Daerah
Produk Hukum Daerah Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah 1 kegiatan
DPPKAD 228,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 63 Cetak masal SPPT
Pelayanan Pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi
NJOP Tersedianya SPPT
Pelayanan pengajuan Identifikasi dan
Klasifikasi NJOP SPPT Pelayanan
pengajuan Identifikasi dan
Klasifikasi NJOP 1 kegiatan
DPPKAD 310,850,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 64 Gathering dan pemberian
Hadiah pada wajib Pajak Daerah
PAD meningkat Pemberian hadiah
pada wajib pajak daerah
1 kegiatan DPPKAD
250,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 65
Intensifikasi Pengelolaan IMB
Data IMB yang valid Data IMB yang
valid 1 tahun
DPPKAD 155,800,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 66 Pendataan dan
pemeliharaan basis data SISMIOP PBB P-2
Tersedianya data yang valid
Data SISMIOP PBB P-2
1 tahun DPPKAD
250,000,000 Sensus Barang Milik Daerah
Tersedianya data yang valid
Data barang milik daerah
1 kegiatan DPPKAD
400,000,000 1.20 . 1.20.05 . 18
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupatenkota 1.20 . 1.20.05 . 18 . 01
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
APBD kabupatenkota Hasil evaluasi
Raperda tentang APBD
Buku Raperda APBD sebagai
bahan evaluasi ke Biro Keuangan
Provinsi 1 kegiatan
DPPKAD 35,000,000
1.20 . 1.20.05 . 18 . 02 Evaluasi rancangan
peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
kabupatenkota Hasil evaluasi
Rancangan Perbup. tentang penjabaran
APBD Rancangan
Perbub. Tentang penjabaran APBD
1 kegiatan DPPKAD
30,000,000
JUMLAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 15,652,957,400
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 103
SKPD : 1.20.07. - Inspektorat Kabupaten
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1,20,07,01,01 Penyedian jasa surat
menyurat Terpenuhinya jasa
surat menyurat Penyediaan
Amplop surat, materai, perangko,
ATK, Barang Cetakan
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 11,100,000
1,20,07,01,02 Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa telepon kantor
Penyedian jasa telepon kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 10,800,000
1,20,07,01,07 Penyedian jasa administrasi
keuangan Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan
Penyedian jasa administrasi
keuangan 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
38,400,000 1.20.07.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 6,000,000
1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
terpenuhinya alat tulis kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 89,055,000
1.20.07.01.11 Pengadaan barang cetakan
dan penggandaan terpenuhinya barang
cetakan dan pengandaan
pengandaan barang cetakan
dan pengandaan 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
34,000,000 1,20,07,01,15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan Penyediaan bahan
bacaan danperaturan
perundang- undangan
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 14,868,000
1,20,07,01,17 Penyediaan makan dan
minum Tersedianya makanan
dan minuman Penyediaan makan
dan minum 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
60,610,000 1,20,07,01,18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar
daerah Perjalanan dinas
luar daerah 1 Tahun
Anggaran Luar
Ponorogo 108,798,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1,20,07,02,09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
perlalatan kantor pengadaan AC,
almari besi, filling kabinet,laptop dan
printer 8 buah
Ponorogo 72,000,000
1,20,07,02,22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Tersedianya servis
komputern dan AC Servis komputer
dan AC 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
15,000,000 1,20,07,02,24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Terpenuhinya jasa
servis , suku cadang bahan bakar,
pelumas dan STNK Servis , Suku
cadang, bahan bakar, Pelumas
dan STNK 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
70,050,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.07.03.05 pengadaan pakaain khusus
dan hari hari tertentu terpenuhinya pakaian
khusus dan hari hari tertentu
Pakaian PDH, batik dan olah raga
126 buah Ponorogo
40,950,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1,20,07,05,01
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya kursus pelatihan sosialisasi
bintek PNS Kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bintek
9 kali pengiriman
Luar Ponorogo
130,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1,20,07,06,01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
Terpenuhinya laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas
instansi kinerja instasni
pemerintah 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
2,512,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 104
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1,02,07,06,02 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran Terpenuhinya
laporan keuangan semesteran
Laporan keuangan semesteran
2 kali laporan Ponorogo
1,855,000 1,02,07,06,04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terpenuhinya laporan keuangan
akhir tahun Laporan keuangan
akhir tahun 1 kali laporan
Ponorogo 1,516,000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan
KDH
1,20,07,20,01 Pelaksanaan pengawasan
Internal secara berkala Terlaksananya
pemeriksaan rutin tahunan
Pelaksanaan pengawasan
Internal secara berkala
160 obrik Ponorogo
563,124,000 1,20,07,20,02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah Terlaksananya
penanganan kasus yang ada di
lingkungan Pemerintah Daerah
Penanganan kasus dilingkungan
pemerintah daerah
48 kasus Ponorogo
165,660,000
1,20,07,20,03 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya
monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Pengendalian
manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH 1 kegiatan
Ponorogo 15,850,000
1.20.07.20.07 koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif terciptanya
kerjasama yang komprehensif
Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu
LKPD 1 kegiatan
Ponorogo 30,000,000
1,20,07,20,08 Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan Terlaksananya Reviu
dan Evaluasi LAKIP Reviu LKPD dan
Evaluasi LAKIP 2 kali
kegiatan Ponorogo
42,840,000 1,20,07,22,02
Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan Tersedianya rencana
program dan kegiatan pengawasan
selama 1 tahun anggaran
Penyusunan rencana program
dan kegiatan pengawasan
1 kali kegiatan
Ponorogo 3,236,000
JUMLAH INSPEKTORAT 1,528,224,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 105
SKPD : 1.20.09. - Kecamatan Jenangan
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan