peningkatan sarana dan peningkatan disiplin peningkatan pencegahan dini dan

Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 81 SKPD : 1.19.03. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.19.1.19.03.01 Pelayanan administrasi

perkantoran 1.19.1.19.03.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Kelancaran Pelayanan Surat Menyurat tersedianya kebutuhan surat menyurat 1 keg BPBD 5,300,000 1.19.1.19.03.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1 keg BPBD 25,200,000 1.19.1.19.03.01.07 penyediaan jasa administrasi keuangan tercukupinya jasa administrasi keuangan tersedianya administrasi keuangan 1 keg BPBD 102,200,000 1.19.1.19.03.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor tercukupinya jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor 1 keg BPBD 7,700,000 1.19.1.19.03.01.10 penyediaan alat tulis kantor tercukupinya alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 1 keg BPBD 25,000,000 1.19.1.19.03.01.11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercukupinya barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 keg BPBD 18,855,000 1.19.1.19.03.01.12 penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor tercukupinya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1 keg BPBD 22,000,000 1.19.1.19.03.01.13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pembelian almari besi 5 buah tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor pembelian almari besi 5 buah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pembelian almari besi 5 buah 1 keg BPBD 10,000,000 1.19.1.19.03.01.17 penyediaan makanan dan minuman Tersediannya Mamin Terwujutnya kinerja aparatur dengan terseiannya mamin 1 keg BPBD 40,816,000 1.19.1.19.03.01.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kelancaran dalam tugas Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah 1 keg BPBD 155,420,000

1.19.1.19.03.02 peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1.19.1.19.03.02.03 pembangunan gudang kantor terbangunnya gudang kantor tersedianya pembangunan gudang kantor 1 keg BPBD 314,000,000 1.19.1.19.03.02.22 pemeliharaan rutinberkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor 1 keg BPBD 5,000,000 1.19.1.19.03.02.24 pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharannya Kendaraan Dinas Tercapainya Kelancaran Tugas 1 keg BPBD 44,000,000

1.19.1.19.03.03 peningkatan disiplin

aparatur 1.19.1.19.03.03.05 pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu terwujudnya pakaian khusu hari-hari tertentu tersedianya pakaian khusu hari-hari tertentu 1 keg BPBD 24,000,000 1.19.1.19.03.05 program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 82 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.19.03.05.01 pendidikan dan pelatihan formal Kompetensi jumlah Aparatur meningkat Meningkatnya Ketrampilan dan Profesionalisme SDM 1 keg BPBD 14,000,000

1.19.1.19.03.06 peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19.1.19.03.06.01 penyususnan laporan capaian kinerja dan ektisar realisasi kinerja SKPD tertib laporan SKPD tersedianya laporan LPPD, LKPJ, Renstra, Renja, Lakip SKPD 1 keg BPBD 878,900,000

1.19.1.19.03.22 pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam 1.19.1.19.03.22 pencegahan dan penanggulangan bencana meningkatkan koordinasi dalam penanganan bencana tersedianya jaringan kelembagaan di masing-masing daerah rawan bencana 1 keg BPBD 49,245,000 1.19.1.19.03.22.07 tata kelola penanggulangan bencana daerah Tercapainnya sistem tatakelola penanggulangan bencana yang tepat dan akurat Terlaksanannya tata kelola daerah rawan bencana 1 keg BPBD 87,550,000 1.19.1.19.03.22 sosialisasi dan publikasi penanggulangan bencana terlaksananya pelatihan dan studi banding pelatihan kesiap siagaan penanggulangan bencana dan studi banding 1 keg BPBD 350,000,000 1.19.1.19.03.22 pengembangan data dan informasi kebencanaan terpasangnya alat komunikasi kebencanaan pembelian alat komunikasi kebencanaan 1 keg BPBD 50,000,000 1.19.1.19.03.22.16 kajian standart operasional prosedur terbentuknya standart operasional prosedur tersedianya standart operasional prosedur 1 keg BPBD 200,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 11 Pemeliharaan peralatan bencana dan logistik Tersedianya peralatan yang siap pakai Kesiapan peralatan 1 keg BPBD 20,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 12 Pengadaan dan Pendistribusian Air Bersih Tersedianya air bersih Air bersih 1 keg BPBD 25,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 13 Pengambilanpengangkuta n bantuan logistik serta pendistribusiannya Tersalurnya bantuan logistik Bantuan logistik 1 keg BPBD 30,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 14 Monitoring dan Evaluasi penanggulangan bencana Diketahui secara dini bencana alam Data sebelum terjadinya bencana 1 keg BPBD 20,000,000 JUMLAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,524,186,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 83 SKPD : 1.20.03. - Sekretariat Daerah KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Prosentase Sosialisasi Peraturan Perundang undangan jumlah Sosialisasi 2 kali di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.03. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Prosentase Penyusunan Buku LPPD, LKPJ,AMJ 2015 Jumlah Penyusunan buku LPPD,LKPJ LKPJ 150 buku dan LPPD 105 Buku. di Kabupaten Ponorogo 700,000,000 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten Kota 1.20.1.20.03. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Oprasional Kelurahan Presentase Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan BOP jumlah monitoring 2 kali di Kabupaten Ponorogo 150,000,000 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.20.1.20.03. Pendataan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Prosentase Pelaksanaan Pendataan Pembakuan dan Nama Rupa Bumi jumlah Pendataan 4 kecamatan di Kabupaten Ponorogo 150,000,000 1.20.1.20.03. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Prosentase Kerjasama Antar Daerah Jumlah Monitoring 35 SKPD di Kabupaten Ponorogo 75,000,000 Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.1.20.03. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Otonomi Award dan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat Penyelenggaraan Otonomi Daerah Otonomi Award dan sinergitas kinerja camat jumlah inovasi terobosan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah 1 di Kabupaten Ponorogo 80,000,000 Pembinaan dan peningkatan Pemeritah KabupatenkecamatanDe sa 1.20.1.20.03. Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan. prosentase Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati. 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabupatenKecamatanDe sa Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 84 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03. Peningkatan Sarana Pendukung , Fungsi Pemerintahan KelurahanKecamatan. prosentase pembangunan rebabilitasi gedung kantor Kelurahan. sarana dan prasarana kantor kelurahan yang representatif dalam rangka menunjang pelayanan prima kepada masyarakat 1 kelurahan di Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Peningkatan Fungsi dan Peran Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Anggaran biaya Operasional Kelurahan Yang Meningkat setiap tahunya Kelancaran Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan Kemasyarakatan di kelurahan. 26 kelurahan di Kabupaten Ponorogo 2,660,000,000 1.20.1.20.03. bantuan keuangan kepada keluahan Prosentase jumlah bantuan keuangan terhadap kelurahan jumlah bantuan keuangan terhadap kelurahan 26 Kelurahan di Kabupaten Ponorogo 2,600,000,000 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03. Penyelenggaraan Peringantan HUT Provinsi Jawa Timur kegiatan Peringatan HUT Provinsi. jumlah kegiatan Peringatan HUT 56 SKPD di Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Penyelenggaraan Peringantan HUT Otonomi Daerah kegiatan Peringatan HUT Otonomi Daerah jumlah kegiatan Peringatan HUT 56 SKPD di Kabupaten Ponorogo 65,000,000 Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.1.20.03. Inventarisasi sinkronisasi kewenangan Bidang urusan pemerintahan kegiatan Inventarisasi dan sinkronisasi kewenangan jumlah kegiatan inventarisasi 1 di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03. Pengembangan SDM kegiatan diklat dan pelatihan jumlah kegiatan Pelatihan 1 di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.1.20.03. fasilitasi Pemilihan Kepala daerah kegiatan Fasilitasi Pilkada jumlah monitoring 1 di Kabupaten Ponorogo 150,000,000 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.20.1.20.03. Penegasan batas wilayah kegiatan penegasan batas wilayah Jumlah penegasan batas wilayah 1 di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Jumlah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 7,280,000,000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.20.1.20.03. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terselenggaranya fasilitas media dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1 tahun Ponorogo 260,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 85 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03. Penyelenggaraan Peringatan hari - hari besar Nasional Tersedianya fasilitas dalam rangka upaya peningkatan rasa Nasionalisme Terselenggaranya Kegiatan Peringatan hari - hari besar Nasional 1 tahun Ponorogo 270,000,000 1.20.1.20.03. Penyelenggaraan Peringatan Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Tersedianya fasilitas dalam rangka upaya peningkatan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Terselenggaranya Kegiatan Peringatan Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1 tahun Ponorogo 605,000,000 1.20.1.20.03. Keikutsertaan dalam Musabaqah Tilawatil Quran Meningkatnya prestasi para Qori dan Qoriah di Kabupaten Ponorogo Ikutsertanya para Qori dan Qoriah dalam MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur 1 Kali Ponorogo 200,000,000 1.20.1.20.03. Penyediaan Jasa Pelayanan Haji Terlaksananya Jasa Pelayanan Haji 1 Kali Ponorogo 100,000,000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah Lancarnya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Verifikasi dalam rangka pencairan dana Bantuan Sosial dan Hibah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah 1 Tahun Ponorogo 75,000,000 Jumlah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1,510,000,000 Bagian Hukum Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Peningkatan Pemahaman terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang - undangan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 2 Peraturan PUU Kab. Ponorogo 55,000,000 1.20.1.20.03. Bintek Implementasi Peraturan Perundang- undangan Peningkatan pengetahuan dalam penyusunan produk hukum Pelaksanaan bintek implementasi peraturan perundang- undangan 60 orang Kab. Ponorogo 65,000,000 Penataan Peraturan PUU 1.20.1.20.03. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PUU Penyelesaian Sengketa Hukum Pelaksanaan Proses Penyelesaian Sengketa Hukum 5 Perkara Sengketa Kab. Ponorogo 200,000,000 1.20.1.20.03. Legislasi Rancangan Peraturan PUU Peraturan Daerah Pelaksanaan Perumusan Peraturan Daerah 15 Perda Kab. Ponorogo 250,000,000 1.20.1.20.03. Publikasi Peraturan PUU Buku Lembaran Daerah, Buku Lembar Lepas dll dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pelaksanaan Kodifikasi dan Publikasi Peraturan PUU Daerah. 2400 buku Kab. Ponorogo 150,000,000 1.20.1.20.03. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan PUU Perbup dan Kep. Bupati yang serasi, selaras dengan Peraturan PUU Pelaksanaan Penelitian dan Pengkoreksian Perbup dan Kep. Bupati. 2000 Perbup Kep. Bupati Kab. Ponorogo 80,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 86 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PUU Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi UU dan Pembinaan Kadarkum 21 Desa di 21 Kecamatan DesaKel. di Wilayah Kab. Ponorogo 180,000,000 Jumlah Bagian Hukum 980,000,000 Bagian Administrasi Perekonomian Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.14.15.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMD Diperolehnya data dan peningkatan Kinerja BUMD Terlaksananya Monitoring,Evalua si Pelaporan BUMD 3 BUMD Ponorogo 60,000,000 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Sembako Terpenuhinya Stock dan harga barang sembako Terlaksananya Pemerataan Pendistribusian Barang Sembako Grosir, pasar sebagai penyalur sembako Ponorogo 50,000,000 2.06.15.03 Monitoring dan Sosialisasi Pemakain LPG Pemakaian LPG yang benaraman Sosialisasi Permakaian LPG 300 pangkalan dan agen Ponorogo 95,000,000 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.07.16.08 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan di bidang cukai DBHCHT 200 orang dan laporan DBHCHT Ponorogo 150,000,000 Peningkatan Ketahanan Pangan 2.01.16.31 Monitoring,Evaluasi Pelaporan RASKIN Terealisasinya Laporan RASKIN Terlaksananya pendistribusian RASKIN bagi Rumah Tangga Miskin 83.946 RTS- PM Ponorogo 400,000,000 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 1.15.03.17 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Terciptanya kerjasama dalam penguatan modal Terwujudnya wawasan dlm memperoleh modal dengan lembaga keuangan 300 UMKM Ponorogo 90,000,000 1.15.01.20 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Pendapatan Umum Pelaksanaan PromosiPameran IKM Ponorogo 215,000,000 1.15.03.14 SosialissiMonitoring SHAT untuk Peningka Akses Permodalan Pembiayaan lainnya UsulanSertifikasi Hak Atas Tanah untuk permodalan Terwujudnya Sosialisasi dan Monitoring SHAT 200 orang Ponorogo 75,000,000 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.06.15.03 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha Terciptanya UMKM dalam pengembangan usaha Terwujudnya Sosialisasi Perijinan bagi UMKM 100 UMKM Ponorogo 30,000,000 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 2.06.01.20 Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki LimaAsongan Terciptanga Ketertiban Penataan Peda gang Kaki Lima dan Asongan Terwujudnya Disiplin Pedagang Kaki Lima Asongan 100 PKL dan asongan Ponorogo 60,000,000 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 87 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.01.20 Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah Laporan TPID Pelaksanaan Kegiatan TPID Pengendalian Inflasi Ponorogo 100,000,000 Jumlah Administrasi Perekonomian 1,325,000,000 Bagian Administrasi Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.03 . 21 . 40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan keuangan pengadaan barangjasa pemerintah 1 Tahun Ponorogo 350,000,000 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pengadaan secara Elektronik LPSE Terciptanya pengadaan barangjasa pemerintah yang kredibel dan efisien. Terselenggaranya Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Tahun Ponorogo 400,000,000 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.03 . 20 . 07 Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran TEPPA Percepatan penyerapan anggaran Terselenggaranya evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran 1 Tahun Ponorogo 350,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 05 Sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pengadaan BarangJasa Bag. Administrasi Pembangunan Terciptanya kesepahaman diantara pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan barangjasa Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang- undangan berkaitan dengan Pengadaan BarangJasa 1 Tahun Ponorogo 50,000,000 Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan 1,150,000,000 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam 1.20.1.20.03. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam prosentase pemanfaatan limbah ternak untuk energi alternatif biogas terbuatnya reaktor biogas 50 unit di Kabupaten Ponorogo 250,000,000 1.20.1.20.03. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Prosentase perlindungan sumber mata air Terbuatnya sumur resapan. 15 unit di Kabupaten Ponorogo 167,000,000 1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya Alam prosentase peningkatan konservasi, eksploitasi, pemanfaatan jumlah monitoring 21 kali 21 Kecamatan 60,000,000 1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Harga Bahan Pangan prosentase peningkatan pengelolaan bahan pangan jumlah monitoring 21 kali 21 Kecamatan 60,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 88 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan kawasan konservasi lahan dan hutan 1.20.1.20.03. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi prosentase peningkatan jumlah bibit tanaman hortikultura Tertanamnya bibit 2 desa di Kabupaten Ponorogo 250,000,000 Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam 1.20.1.20.03. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi prosentase peningkatan jumlah bibit tanaman perkebunan tertanamnya bibit 2 desa di Kabupaten Ponorogo 250,000,000 1.20.1.20.03. Monitoring evaluasi dan pelaporan distribusi BBM Non Subsidi prosentase peningkatan pengelolaan SPBU jumlah monitoring 22 SPBU di Kabupaten Ponorogo 67,500,000 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.20.1.20.03. peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam prosentase pemanfaatan limbah slurry jumlah sosialisasi 1 kali di kecamatan 100,000,000 Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 1,204,500,000 Bagian Umum Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya Kelancaran pelayanan rutin administrasi Surat Dinas Tersedianya HR Pengelola Jasa Surat Menyurat 1 Th Bagian Umum Setda 175,593,000 1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun Pembayaran jasa rekening listrik, air, telepon dan surat kabar 12 bln Bagian Umum Setda 8,550,000,000 1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terciptanya kelancaran administrasi keuangan laporan keuangan terpenuhinya Honorarium Pengelola Kegiatan 1 Th Bagian Umum Setda 250,000,000 1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Th Bagian Umum Setda 46,299,000 1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Ce takan dan Penggandaan 1 Th Bagian Umum Setda 77,335,500 1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Keindahan, kenyamanan dan terciptanya suasana yg men dukung pening katan kinerja kar yawanwati beserta penghuni Rumah Jabatan tersedianya alat listrik elektronik penerangan bangunan Kantor 1 Th Bagian Umum Setda 345,000,000 1.20.1.20.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sarana dan Prasarana kantor serta Rumah Jabatan yg dpt menciptakan suasana kerja yg lancar tersedianya peralatan dan perleng kapan kantor Setda, Rumah Jabatan Bupati, Wabup dan Sekda 1 Th Bagian Umum Setda 350,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 89 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat-alat kantor dan rumah Ja batan yg mema dai sehingga menciptakan suasana kerja yang lancar dan efektif terpenuhinya kebutuhan akan peralatan rumah tangga kantor Setda dan Rumah Jabatan 1 Th Bagian Umum Setda 150,000,000 1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan minuman harian, mamin untuk rapat dan tamu makan dan minuman harian, mamin untuk rapat dan tamu 1 Th Bagian Umum Setda 1,400,000,000 1.20.1.20.03.01.18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terpenuhinya biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas tersedianya biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas 1 Th Bagian Umum Setda 1,000,000,000 1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan tersedianya tenaga administrasi teknis kegiatan Honorarium, ATK, bahan cetak dll 1 Th Bagian Umum Setda 54,000,000 1.20.1.20.03.01.21 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor,bahan pembersih dan peralatan kebersihan kantor jasa keber sihan kan tor,bahan pembersih dan pera latan keber sihan kantor 1 Th Bagian Umum Setda 550,000,000 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1 Unit Mobil Minibus tersedianya alat tran sportasi bagi aparatur Pemerintah 1 Th Bagian Umum Setda 300,000,000 1.20.1.20.03.02.10 Pengadaan Mebelair Meningkatnya efektifitas kerja Pegawai dan Penghuni Rumah Jabatan tersedianya mebelair kantor Setda dan Rumah Jabatan 1 Th Bagian Umum Setda 100,000,000 1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan meningkatkan kenyamanan dan usia pakai rumah jabatan Material, bibit tanaman, bibit ternak, jasa cleaning service dll 1 Th Bagian Umum Setda 650,000,000 1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor meningkatkan kenyamanan penghuni rumah jabatan dan usia pakai bangunan gedung kantor Tersedianya Material bahan bangunan, bibit tanaman, Jasa tenaga cleaning service, upah tenaga kerja dll 1 Th Bagian Umum Setda 650,000,000 1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional meningkatkan kenyamanan dan usia pakai kendaraan dinas jasa service, suku cadang, jasa KIR, STNK, BBM dll 1 Th Bagian Umum Setda 1,750,000,000 1.20.1.20.03.02.26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor meningkatkan usia pakai perlengkapan gedung kantor jasa service perlengkapan kantor, suku cadang dll 1 Th Bagian Umum Setda 450,000,000 1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor meningkatkan usia pakai peralatan kantor jasa perawatan peralatan kantor 1 Th Bagian Umum Setda 175,000,000 1.20.1.20.03.02.29 Pemeliharaan rutin berkala mebeler meningkatkan usia pakai mebeler kantor jasa service mebeler kantor 1 Th Bagian Umum Setda 165,000,000 1.20.1.20.03.02.41 Rehabilitasi sedang berat Rumah Dinas Kenyamanan, keindahan dan keamanan bangunan Rumah Dinas Bupati Rehabilitasi atap Rumah Dinas Bupati 1 Th Bagian Umum Setda 600,000,000 Peningkatan Disiplin Apa ratur Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 90 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03.03.07 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terpenuhinya kebutuhan Pakaian Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat, batik dll Tersedianya Pakaian Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat, batik dll 1 Th Bagian Umum Setda 550,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal peningkatan kualitas SDM Tersedianya biaya trans portasi ako modasi me ngikuti bin tek, kursus, pelatihan 1 Th Bagian Umum Setda 500,000,000 Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun Laporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel Tersedianya HR Pengelola Keg, data realisa si capaian kinerja dan keuangan 1 Th Bagian Umum Setda 35,000,000 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.20.1.20.03.15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan terpeliharanya kesehatan kada dan wakada jasa medik, general cek up bagi kada dan wakada 1 Th Bagian Umum Setda 125,000,000 Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25.1.20.03.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terciptanya sistem komunikasi yang efektif dan efisien service peralatan komunikasi jaringan komunikasi dll 1 Th Bagian Umum Setda 425,000,000 1.25.1.20.03.15.08 Penyediaan komponen instalasi dan Jaringan telepon kantor dan rumah Jabatan terciptanya kecepatan dan ketepatan penanganan instalasi dan Jaringan Telepon tersedianya HR Pelaksana Keg, Suku cadang peralatan Komunikasi 1 Th Bagian Umum Setda 425,000,000 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dae rahWakil Ke pala Daerah 1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi unsur Muspida kelancaran tugas Muspida Honorarium Muspida 1 Th Bagian Umum Setda 215,000,000 1.20.1.20.03.16.08 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemenlembaga pemerintah non departemen luar negeri terpenuhinya pelayanan terhadap tamu Kunker tersedianya kebutuhan penerimaan kunjungan kerja pejabat 1 Th Bagian Umum Setda 900,000,000 Peningkatan dan pengem - bangan penge lolaan keu- angan daerah 1.20.1.20.03.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Peningkatan PAD dari sewa Gedung Sasana Praja, GOR dll Tersedianya Petugas La yanan Jasa Persewaan gedung Sa sana Praja, GOR dll 1 Th Bagian Umum Setda 127,550,500 1.20.1.20.03.17.20 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan dan penata usahaan APBD Terciptanya tertib administrasi pe natausahaan APBD Tersedianya HR Pengelola Keg, 1 Th Bagian Umum Setda 400,000,000 1.20.1.20.03.17.35 Study Komperatif dan Pengembangan PAD Terciptanya peluang peningkatan PAD Tersedianya Biaya Perja lanan dinas utk Study Banding 1 Th Bagian Umum Setda 145,000,000 1.20.1.20.03.17.59 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Terciptanya tertib administrasi sesuai DPA Tersedianya HR Pelaksana Keg, dan DPA 1 Th Bagian Umum Setda 125,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 91 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten Kota 1.20.1.20.03.18.09 Verifikasi pertanggungjawaban Keuangan SKPD Terciptanya tertib administrasi melalui verifikasi yang dpt dipertanggungja wabkan. Tersedianya HR Pelaksana Kegiatan dan sarananya 1 Th Bagian Umum Setda 165,000,000 Peningkatan Kapasitas Ke lembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.20.03.20.05 Unit Layanan Pengadaan Pengadaan BarangJasa yang Akuntabel Tersedianya HR Pengelola dan Sarana Pengadaan BarangJasa 1 Th Bagian Umum Setda 350,000,000 Pengembangn Kewirausahaan dan Keung gulan Kompe titif Usaha Kecil Mene ngah 1.15.1.20.03.16.05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi tersedianya tem pat bagi peda gang kaki lima pada acara hari hari besar di alon2 sekitar 669 kapling Tersedianya saranaka pling bagi PK-5 pada keg. Pasar Malam di Aloon-Aloon 1 Th Bagian Umum Setda 156,387,000 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dae rahWakil Ke pala Daerah 1.20.1.20.03.17.20 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemenlembaga pemerintah non departemen luar negeri terpenuhinya pelayanan terhadap tamu Kunker tersedianya kebutuhan penerimaan kunjungan kerja pejabat 1 Th Bagian Umum Setda 900,000,000 Pendidikan Kedinasan 1.20.1.20.03.30.08 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Seni dan Budaya bag. Umum meningkatnya ketrampilan korps musik Bahana Praja dan Gita Suara Praja Tersedianya HR dan Pelatihan bagi anggota Korsik Bahana Praja dan Group Gita Suara Praja serta seragamnya, service alat musik dll 1 Th Bagian Umum Setda 309,485,000 Pembinaan dan Pengem bangan Apa ratur 1.20.1.20.03.32.05 Pembangunanpengemban gan sistem informasi kepegawaian daerah kelancaran administrasi kepegawaian Tersedianya HR Pengelola Keg, ATK, Bahan cetak, dll 1 Th Bagian Umum Setda 99,524,700 1.20.1.20.03.32.18 Penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI Kelancaran penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI Terselemgga ranya Peri ngatan HUT Kemerdekaan RI 1 Th Bagian Umum Setda 379,525,300 Jumlah Bagian Umum 24,120,700,000 Bagian Organisasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03. Bintek Analisa Jabatan terciptanya Sumber Daya Manusia yang profesional Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah 150 Orang Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Bintek Standar Kompetensi Jabatan 150 Orang Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Gelar Budaya Kerja 150 Orang Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Gelar Pelayanan Publik 150 Orang Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja 10 Orang Ponorogo 100,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 92 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 10 Orang Ponorogo 100,000,000 Peningkatan Disiplin Apataratur 1.20.1.20.03. Pengadaan ID card ; Peningkatan Disiplin Apataratur terciptanya pemakaian Pakaian Dinas sesuai Peraturan yang berlaku 1500 ID Card Ponorogo 65,000,000 1.20.1.20.03. Pengadaan Pakaian Olah Raga Non Guru; 6.000 Paket Ponorogo 1,550,000,000 1.20.1.20.03. Pengadaan adtribud SKPD di lingkungan Kabupaten Ponorogo. 13.000 Set Ponorogo 150,000,000 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.03. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; Informasi Kinerja Pemerintah Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja 100 buku Ponorogo 125,000,000 1.20.1.20.03. Penyusunan Penetapan Kinerja. 100 buku Ponorogo 100,000,000 Pengembangan komunikasi informasi dan media massa 1.20.1.20.03. Pemasangan server dan jaringan internet Pengembangan Sistem Data Elektronik Meningkatnya Informasi terhadap pelayanan publik 1 paket Ponorogo 250,000,000 Pendidikan kedinasan 1.20.1.20.03. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Pelayanan berstandar Internasional Sertifikasi ISO 9001-2008 1 paket Ponorogo 350,000,000 Jumlah Bagian Organisasi 3,090,000,000 Bagian Humas dan Protokol Program Pelayanan administrasi perkantoran 1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor menjadi lebih lengkap Tersedianya peralatan perkantoran 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 250,000,000 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWakil KD 1.20.16 1.20.16.02 Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep LN Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep LN Terpenuhinya Kebutuhan Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non DepLN 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 200,000,000 Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 1.20.05 1.20.05.04 Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Peningkatan Kapasitas dan kemampuan bid. Kehumasan dan keprotokolan Diklat Bidang Kehumasan dan Keprotokolan 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 50,000,000 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20.23 1.20.23.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi tersampaikannya informasi dokumen kegiatan melalui foto dan media 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 300,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 93 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1.25.15 1.20.1.20.03. Peningkatan kerjasama komunikasi dan informasi terhadap layanan publik tersampaikannya informasi melalui media cetak maupun elektronik Informasi melalui baliho, koran, televisi, radio 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 800,000,000 1.25.15.07 Pembuatan buletin daerah tersampaikannya informasi lewat buletin 1 kgtthn kab po 100,000,000 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1.20.24 1.20.24.02 Sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terlaksananya sistem informasi pelayanan publik melalui teknologi informasi sms center 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 150,000,000 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1.20.24 1.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat terlaksananya wadah saluran pengaduan masy. Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sms center 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 150,000,000 Program Peningkatan disiplin aparatur 1.20.03.05 Pengadaan pakaian Dinas serta kelengkpnnya terlaksananya pembelian pakaian dinas hari-hari tertentu tersedianya pakaian dinas 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 100,000,000 Jumlah Bagian Humas dan Protokol 2,100,000,000 JUMLAH SEKRETARIAT DAERAH 42,760,200,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 94 SKPD : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.120.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya administrasi dan surat menyurat Tersedianya kebutuhan perangko Dan benda pos lainnya serta kebutuhan ATK dan barang cetakan 12 bln Kab. Ponorogo 21,030,000 120.120.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik 12 bln Kab. Ponorogo 274,200,000 120.120.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya administrasi Keuangan yang Tertib dan bertanggung jawab Tersedianya kebutuhan Adm. keuangan 12 bln Kab. Ponorogo 118,400,000 120.120.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercukupinya sarana kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan sarana kebersihan kantor 12 bln Kab. Ponorogo 100,000,000 120,12004,01,10 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya sarana kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bln Kab. Ponorogo 190,000,000 120,12004,01,11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya sarana kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bln Kab. Ponorogo 116,575,000 120.120.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi Listrik penerangan bangunan kantor Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor Tersedianya kebutuhan sarana listrik dan penerangan kantor 12 bln Kab. Ponorogo 26,120,000 120.120.04.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor 12 bln Kab. Ponorogo 75,000,000 120.120.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang- undangan Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang- undangan 12 bln Kab. Ponorogo 65,000,000 120.120.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya Makanan dan minuman Set. DPRD Tersedianya kebutuhan makanan 12 bln Kab. Ponorogo 119,027,500 120.120.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselesaikannya permasalahan dan peningkatan koordinasi Tersedianya perjalanan dinas sarana koordinasi dan konsultasi 12 bln Kab. Ponorogo 520,000,000 120.120.04.01.19 Penyediaan Jasa tenaga admnistrasi teknis kegiatan Tercukupinya kebutuhan tenaga Administrasi teknis kegiatan Tersedianya kebutuhan tenagaAdministras i teknis kegiatan 12 bln Kab. Ponorogo 85,000,000 120.120.04.01.25 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Tercukupinya kebutuhan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan anggota DPRD Tersedianya pemeliharaan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 314,500,000 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 95 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 120.120.04.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas operasional terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional tersedianya sarana kendaraan dinas operasional 1 keg Kab. Ponorogo 330,000,000 120,120,04,02,07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya Ruang Kerja Pimpinan DPRD yang Representatif tersedianya sarana karpet dan Gordyn ruang Pimpinan DPRD 3 keg Kab. Ponorogo 77,500,000 120,120,04,02,10 Pengadaan meubelair Tercukupinya kebutuhan meubelair Tersedianya kebutuhan sarana mebelair 1 keg Kab. Ponorogo 68,000,000 120.120.04.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor terpeliharanya fasilitas dan bangunan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung 12 bln Kab. Ponorogo 113,500,000 120.120.04.02.24 Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan dinas operasional Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 524,200,000 120.120.04.02.28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Tercukupinya Sarana dan prasarana peralatan gedung kantor Tersedianya Sarana dan prasarana kerja peralatan gedung kantor 12 bln Kab. Ponorogo 85,000,000 120.120.04.02.29 Pemeliharaan rutinberkala meubelair Tercukupinya kebutuhan meubelair Tersedianya pemeliharaan rutin meubelair 12 bln Kab. Ponorogo 25,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.120.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Anggota DPRD 3 keg Kab. Ponorogo 352,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.120.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementsi peraturan perundang-undangan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Terselenggaranya Bintek, Workshop Sekretariat DPRD 5 keg Kab. Ponorogo 1,008,080,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 120.120.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Terukurnya capaian kinerja SKPD serta tepenuhinya target kinerja SKPD Terlaksanannya laporan capain kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD 1 keg Kab. Ponorogo 43,592,000 120.120.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD 1 keg Kab. Ponorogo 18,584,000 120.120.04.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan tengah semester dan rencana 6 bulan berikutnya DPRD dan Sekretariat DPRD 1 keg Kab. Ponorogo 19,584,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 96 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 120.120.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD 1 keg Kab. Ponorogo 23,480,000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan rakrat daerah 120.120.04.15.01 Pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan Terpenuhinya kepastian hukum bagi masyarakat Terlaksananya produk hukum serta pembahasan RAPBD APBD dan KUA PPAS 12 bln Kab. Ponorogo 290,122,500 120.120.04.15.02 Hearingdialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakattokoh agama Terciptanya komunikasi dengan pejabat pemda dan masyarakat dan terjaringnya aspirasi dan permasalahan di masyarakat Terlaksananya dialog dengan pejabat pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama 12 bln Kab. Ponorogo 125,516,000 120.120.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terciptanya persamaan pendapat antara masyarakat dengan pemkab dalam melakukan program pemerintah serta tercapainya fungsi pengawasan legislatif yang koordinatif Terselenggaranya rapat komisi- komisi dan alat kelengkapan dewan yang lainnya 12 bln Kab. Ponorogo 230,500,000 120.120.04.15.04 Rapat-rapat paripurna Terserapnya informasi program pemerintah dan terselenggaranya pelantikan anggota PAW Terlaksananya rapat paripurna istimewa DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 75,296,000 120.120.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Tercapainya informasi yang berkembang di masyarakat Terselenggaranya peninjauanpenga wasan oleh pimpinan dan anggota DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 120,280,000 120.120.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terserapnya informasi tentang permasalahan, dampak positif program pembangunan dari daerah lain, serta peningkatan sumber daya pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya konsultasikoordin asi, kunker dan workshop oleh pimpinan dan anggota DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 8,613,752,000 120.120.04.15.09 Pembahasan KUA, PPAS dan APBD Tersusunnya KUA, PPAS yang telah disempurnakan dan tersusunnya RAPBD menjadi Perda APBD Terlaksananya rapat-rapat pembahasan KUA, PPAS dan APBD 5 keg Kab. Ponorogo 113,397,000 120.120.04.15.10 Pembahasan LKPJ dan Perhitungan APBD Rekomendasi diterimanya LKPJ Bupati dan Perhitungan APBD Terlaksanannya rapat pembahasan LKPJ dan Perhitungan APBD 5 keg Kab. Ponorogo 40,210,500 120.120.04.15.11 Pembahasan Perubahan KUA, PPAS dan Perubahan APBD Tersusunnya perubahan KUA, PPAS yang telah disempurnakan dan tersusunnya RAPBD menjadi Perda P- APBD Terlaksananya rapat-rapat pembahasan Perubahan KUA, PPAS dan APBD 5 keg Kab. Ponorogo 40,673,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 97 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 120.120.04.15.12 Rapat Paripurna Istimewa peresmian pelatikan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu PAW Pelantikan Anggota DPRDPengganti Antar Waktu Terlaksananya rapat paripurna istimewa DPRD 3 keg Kab. Ponorogo 163,950,000 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 120.120.04.23.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Terlaksananya informasi dan Komunikasi kepada msyarakat Tersedianya sarana informasi dan Komunikasi 12 bln Kab. Ponorogo 227,350,000 Program penataan peraturan perundang- undangan 120.120.04.26.01 Koordinasi dan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Terselesaikannya permasalahan hukum serta peraturan perundang - undangan. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi permasalahan hukum serta perundang- undangan. 12 bln Kab. Ponorogo 27,000,000 120.120.04.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan Terciptanya suatu rancangan peraturan daerah Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan 12 bln Kab. Ponorogo 180,000,000 JUMLAH SEKRETARIAT DPRD 14,961,419,500 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 98 SKPD : 1.20.05. - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Administrasi surat menyurat 1 tahun DPPKAD 76,147,500 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon Tersedianya jasa telepon 1 tahun DPPKAD 322,300,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya bahan bacaan peraturan perundangan Tersedianya honorarium pengelola keuangan 1 tahun DPPKAD 248,820,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya peralatan dan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor 1 tahun DPPKAD 5,637,500 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat- alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun DPPKAD 187,000,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun DPPKAD 103,510,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Terpenuhinya peralatan dan jasa petugas instalasi listrik Peralatan dan jasa petugas instalasi listrik 1 tahun DPPKAD 5,454,900 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 kegiatan DPPKAD 262,240,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terpenuhinya bahan bacaan peraturan perundangan Tersedianya bahan bacaan peraturan perundangan 1 kegiatan DPPKAD 19,800,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 tahun DPPKAD 157,806,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan SDM Aparatur DPPKAD Biaya transport, akomodasi, bimtek, kursus, dll 1 tahun DPPKAD 315,700,000 1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinasoperasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinasoperasional Tersedianya kendaraan dinasoperasional 1 kegiatan DPPKAD 293,000,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya kendaraan dinas Suku cadang kendaraan dinas 1 kegiatan DPPKAD 195,690,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan jasa gedung kantor 1 kegiatan DPPKAD 55,000,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan jasa pemeliharaan meubelair Tersedianya peralatan dan jasa pemeliharaan meubelair 1 kegiatan DPPKAD 11,000,000 1.20 . 1.20.05 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 1 kegiatan DPPKAD 60,500,000 1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 99 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Aparatur 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Aparatur Tersedianya dana untuk diklat 1 kegiatan DPPKAD 391,600,000 1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pengelolaan keuangan sesuai peraturan penundangan yang berlaku LAKIP, LPPDLKPJ 1 tahun DPPKAD 97,751,500 1.20 . 1.20.05 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Administrasi keuangan daerah yang baik benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Estimasi kebutuhan dana 6 bulan berikutnya 1 tahun DPPKAD 30,387,500 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Administrasi keuangan daerah yang baik benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Neraca, LRA, CALK 1 kegiatan DPPKAD 30,387,500 1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Administrasi keuangan daerah yang baik benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Penyelesaian SPP untuk seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 67,512,500 1.20 . 1.20.05 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Konsolidasian Pelaksanaan APBD Administrasi keuangan daerah yang baik benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Buku Laporan Realisasi Keuangan 1 tahun DPPKAD 195,000,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 07 Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku Pengelolaan Hibah dan Bansos 1 tahun DPPKAD 476,685,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 09 Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku Pengelolaan bantuan keuangan dan bagi hasil 1 tahun DPPKAD 242,275,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 12 Pengelolaan dan Penatausahaan BUD Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan perbendaharaan seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 645,464,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 13 Pengelolaan Sistem Gaji Terpusat Pengelolaan gaji cepat dan akurat sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan gaji untuk seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 341,836,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 14 Pemeliharaan dan Perubahan Jaringan Gaji Daerah Otonom Penatausahaan gaji cepat dan akurat sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan gaji untuk seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 141,350,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 15 Penyusunan dan Pembuatan Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab. Ponorogo Penatausahaan gaji cepat dan akurat sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan gaji untuk seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 81,000,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 17 Penguatan kapasitas pengelolaan hibah bansos Meningkatnya wawasan petugas pengelola hibah bansos SDM pengelola hibah bansos 1 kegiatan DPPKAD 272,250,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 100 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.09 . 1.20.05 . 16 Program penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi asset daerah Data tanah dan bangunan milik Pemda 1 tahun DPPKAD 489,000,000 1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi asset daerah Data tanah milik Pemda 1 kegiatan DPPKAD 247,500,000 1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Buku Standar Satuan Harga 1 kegiatan DPPKAD 175,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku petunjuk teknis penyusunan APBD 1 kegiatan DPPKAD 140,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku PERDA tentang APBD 1 kegiatan DPPKAD 95,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku penjabaran APBD 1 kegiatan DPPKAD 90,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku PERDA tentang perubahan APBD 1 kegiatan DPPKAD 95,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku penjabaran perubahan APBD 1 kegiatan DPPKAD 90,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 1 kegiatan DPPKAD 155,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 1 kegiatan DPPKAD 85,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 Penyusunan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menjadi cepat, tepat dan akurat SIMDA pengelolaan keuangan daerah 1 kegiatan DPPKAD 520,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan daerah SP2D, SPD 1 tahun DPPKAD 351,600,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 Inventarisasi Asset Daerah Kelancaran pelaksanaan administrasi asset Data barang daerah 1 tahun DPPKAD 385,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 101 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran oleh TAPD Lebih teraturnya pelaksanaan Pemerintahan daerah Pengelolaan keuangan daerah lebih akurat 1 tahun DPPKAD 1,174,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 Penatausahaan dan Pengelolaan Asset Daerah Terciptanya kelancaran pelaksanaan penatausahaan asset daerah Data Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah 1 tahun DPPKAD 196,750,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 Penguatan Kapasitas Pengelolaan Asset Meningkatnya wawasan petugas pengelola asset daerah SDM pengelola asset daerah 1 kegiatan DPPKAD 181,350,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 Study Komperatif Pengelolaan Barang Daerah Terpenuhinya SDM yang berwawasan dalam melaksanakan tugasnya SDM pengelola barang daerah 1 kegiatan DPPKAD 55,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 Penghapusan Barang Milik Daerah Berkurangnya beban pembiayaan operasional atas barang milik daerah Data administrasi barang milik daerah 1 kegiatan DPPKAD 120,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PAD Prosentase pencapaian PAD meningkat Realisasi PAD 1 tahun DPPKAD 224,391,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Rekonsiliasi dan Penetapan Penerimaan Pendapatan Daerah Tersedianya laporan PAD yang valid Rekonsiliasi data penerimaan dengan SKPD penghasil 1 tahun DPPKAD 167,527,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah Pencapaian target pajak daerah Data potensi pajak daerah 1 tahun DPPKAD 521,870,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Study Komperatif dan Pengembangan PAD Study banding ke daerah lain Study banding ke daerah lain 1 kegiatan DPPKAD 176,590,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 Pengendalian Penertiban dan Monev. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame PAD sesuai target yang telah ditetapkan Tertibnya papan reklame dan pajak hotel, restoran dan hiburan 1 tahun DPPKAD 3,112,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 Penyusunan Perhitungan dalam Penetapan PPJ Pajak PPJ melampaui target Tercapainya realisasi PPJ di atas 100 1 tahun DPPKAD 362,121,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Pendapatan Daerah PAD sesuai target yang ditetapkan Workshop dan Bimtek dalam rangka pengembangan pengelolaan pendapatan daerah 1 tahun DPPKAD 393,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Peningkatan Kinerja dan Sosialisasi PBB dan BPHTB Kinerja pemungut pajak meningkat Pemberian hadiah untuk kecamatan dan desa 1 kegiatan DPPKAD 364,416,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 Penelitian Semi Indikator Obyek Pajak PBB Potensial PAD sesuai target yang ditetapkan Tersedianya data yang akurat 1 kegiatan DPPKAD 106,400,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 Analisis Potensi dalam Penetapan Obyek dan Subyek Pajak PAD sesuai target yang ditetapkan Tersedianya data yang akurat 1 kegiatan DPPKAD 167,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 Penatausahaan dan Pengelolaan PBB Kab. Ponorogo PBB sesuai target yang ditetapkan Pemungutan PBB dapat dilaksanakan secara intensif dan efektif 1 tahun DPPKAD 778,073,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 Pemutakhiran Data NJOP PBB Kab. Ponorogo Meningkatnya penerimaan PBB Ketepatan data obyek subyek pajak 1 tahun DPPKAD 443,500,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 53 Sosialisasi Penetapan Pajak Daerah berbasis Self Assesment Oficial Assesment Pelaksanaan Penetapan Pajak Daerah Berbasis Self Assesment Official Assesment Tersosialisasinya Penetapan Pajak Daerah Berbasis Self Assesment Official Assesmen 1 kegiatan DPPKAD 125,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 102 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 Pembuatan Buku Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA-SKPD Tersusunnya Renja dan Anggaran RKA- SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku Buku Petunjuk Penyusunan Renja dan Anggaran RKA-SKPD 1 kegiatan DPPKAD 90,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 Pembuatan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan berlaku Buku Petunjuk Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban APBD 1 kegiatan DPPKAD 92,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 Penyusunan produk hukum daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah Tersusunnya pedoman tentang Pengelolaan Barang milik Daerah Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 kegiatan DPPKAD 228,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 63 Cetak masal SPPT Pelayanan Pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi NJOP Tersedianya SPPT Pelayanan pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi NJOP SPPT Pelayanan pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi NJOP 1 kegiatan DPPKAD 310,850,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 64 Gathering dan pemberian Hadiah pada wajib Pajak Daerah PAD meningkat Pemberian hadiah pada wajib pajak daerah 1 kegiatan DPPKAD 250,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 65 Intensifikasi Pengelolaan IMB Data IMB yang valid Data IMB yang valid 1 tahun DPPKAD 155,800,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 66 Pendataan dan pemeliharaan basis data SISMIOP PBB P-2 Tersedianya data yang valid Data SISMIOP PBB P-2 1 tahun DPPKAD 250,000,000 Sensus Barang Milik Daerah Tersedianya data yang valid Data barang milik daerah 1 kegiatan DPPKAD 400,000,000 1.20 . 1.20.05 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota 1.20 . 1.20.05 . 18 . 01 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupatenkota Hasil evaluasi Raperda tentang APBD Buku Raperda APBD sebagai bahan evaluasi ke Biro Keuangan Provinsi 1 kegiatan DPPKAD 35,000,000 1.20 . 1.20.05 . 18 . 02 Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupatenkota Hasil evaluasi Rancangan Perbup. tentang penjabaran APBD Rancangan Perbub. Tentang penjabaran APBD 1 kegiatan DPPKAD 30,000,000 JUMLAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 15,652,957,400 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 103 SKPD : 1.20.07. - Inspektorat Kabupaten KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1,20,07,01,01 Penyedian jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Penyediaan Amplop surat, materai, perangko, ATK, Barang Cetakan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 11,100,000 1,20,07,01,02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa telepon kantor Penyedian jasa telepon kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 10,800,000 1,20,07,01,07 Penyedian jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Penyedian jasa administrasi keuangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 38,400,000 1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 6,000,000 1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 89,055,000 1.20.07.01.11 Pengadaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan pengandaan barang cetakan dan pengandaan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 34,000,000 1,20,07,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang- undangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 14,868,000 1,20,07,01,17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makanan dan minuman Penyediaan makan dan minum 1 Tahun Anggaran Ponorogo 60,610,000 1,20,07,01,18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun Anggaran Luar Ponorogo 108,798,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,20,07,02,09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan perlalatan kantor pengadaan AC, almari besi, filling kabinet,laptop dan printer 8 buah Ponorogo 72,000,000 1,20,07,02,22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Tersedianya servis komputern dan AC Servis komputer dan AC 1 Tahun Anggaran Ponorogo 15,000,000 1,20,07,02,24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpenuhinya jasa servis , suku cadang bahan bakar, pelumas dan STNK Servis , Suku cadang, bahan bakar, Pelumas dan STNK 1 Tahun Anggaran Ponorogo 70,050,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.07.03.05 pengadaan pakaain khusus dan hari hari tertentu terpenuhinya pakaian khusus dan hari hari tertentu Pakaian PDH, batik dan olah raga 126 buah Ponorogo 40,950,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,20,07,05,01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kursus pelatihan sosialisasi bintek PNS Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek 9 kali pengiriman Luar Ponorogo 130,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 1,20,07,06,01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan akuntabilitas instansi kinerja instasni pemerintah 1 Tahun Anggaran Ponorogo 2,512,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 104 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1,02,07,06,02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terpenuhinya laporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran 2 kali laporan Ponorogo 1,855,000 1,02,07,06,04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun 1 kali laporan Ponorogo 1,516,000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH 1,20,07,20,01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan rutin tahunan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 160 obrik Ponorogo 563,124,000 1,20,07,20,02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Terlaksananya penanganan kasus yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Penanganan kasus dilingkungan pemerintah daerah 48 kasus Ponorogo 165,660,000 1,20,07,20,03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1 kegiatan Ponorogo 15,850,000 1.20.07.20.07 koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif terciptanya kerjasama yang komprehensif Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD 1 kegiatan Ponorogo 30,000,000 1,20,07,20,08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Reviu dan Evaluasi LAKIP Reviu LKPD dan Evaluasi LAKIP 2 kali kegiatan Ponorogo 42,840,000 1,20,07,22,02 Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersedianya rencana program dan kegiatan pengawasan selama 1 tahun anggaran Penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan 1 kali kegiatan Ponorogo 3,236,000 JUMLAH INSPEKTORAT 1,528,224,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 105 SKPD : 1.20.09. - Kecamatan Jenangan KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan