Program Pembinaan dan Program Perencanaan

Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 134 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.23.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah Pelunasan PBB se- wilayah Kec. Ngebel Kecamatan Slahung 100 Kec. Slahung 60,469,810 1.20.1.20.23.17.57 Penelitian,Penyampaian,peng embalian dan Verifikasi SPPT,dan STTS PBB-P2 Kevalidan Data SPPT dan STTS PBB-P2 Kecamatan Slahung 100 Kec. Slahung 7,974,300 1.06.1.20.23.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.20.23.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tercapainya pelaksanaan musrenbang Terlaksananya Musrenbang 100 Kec. Slahung 5,000,000

1.20.1.20.23.28 Program Pembinaan dan

Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20.1.20.23.28.01 Peningkatan peranan wanita PKK Terpenuhinya kegiatan PKK Terlaksananya Program Pokok PKK 100 Kec. Slahung 10,500,000 1.20.1.20.23.28.02 Sosialisasi program kerja dan pembinaan ke Pemerintah DesaKel. Tercapainya Program pemerintah Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan ke desa 100 Kec. Slahung 18,738,000 JUMLAH KECAMATN SLAHUNG 683,894,110 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 135 SKPD : 1.20.24. - Kecamatan Siman KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 24.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan kinerja aparatur Tersedianya jasa surat menyurat 1 tahun Kec.Siman 2,267,800 24.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatkan kinerja aparatur Tersedianya sumber daya listrik dan air 1 tahun Kec.Siman 5,607,886 24.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatkan kesejahteraan aparatur Tersedianya jasa administrasi kuangan 1 tahun Kec.Siman 24,600,000 24.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatkan kenyamanan Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 1 tahun Kec.Siman 10,086,000 24.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatkan kinerja aparatur tersedianya peralatan kerja yang berfungsi baik 1 tahun Kec.Siman 2,750,000 24.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan kinerja aparatur Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun Kec.Siman 17,774,700 24.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatkan kinerja aparatur Tersedianya cetak dan penggandaan dokumen 1 tahun Kec.Siman 5,883,500 24.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatkan kinerja aparatur Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun Kec.Siman 11,063,000 24.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Kelancaran kebutuhan bahan baca Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan- undangan 1 tahun Kec.Siman 2,232,000 24.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercukupinya kebutuhan mamin Tersedianya makanan dan minuman pegawai 1 tahun Kec.Siman 25,575,000 24.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat dan konsultasi 1 tahun Kec.Siman 17,700,000

24.02 Program Peningkatan Sarana

da Prasarana Aparatur 24.02.22 Pemeiharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Meningkatnya fungsi gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Kec.Siman 1,500,000 24.02.24 Pemeliharan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya fungsi kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 1 tahun Kec.Siman 39,582,200

24.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM aparatur Sertifikat pelatihan 1 tahun Kec.Siman 9,200,000

24.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Informasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan tahunan 1 tahun Kec.Siman 1,476,000

24.17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 136 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 24.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Meningkatnya Prosentase Pencapaian PBB Sesuai Tahapan Terpenuhinya Target Penarikan PBB 1 tahun Kec.Siman 57,817,646 24.17.57 Penelitian,Penyampaian,Peng embalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB Peningkatan Validitas Data Wajib Pajak Penarikan PBB Sesuai Data Wajib pajak 1 tahun Kec.Siman 6,171,750

24.21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 24.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan 1 tahun Kec.Siman 3,425,000

24.28 Pembinaan dan Peningkatan

Pemerintah Kab.Kec.Desa. 24.28.01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Meningkatkan kelancaran kegiatan PKK Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk kegiatan PKK 1 tahun Kec.Siman 9,225,000 24.28.02 Sosilaisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kel. peningkatan Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kel Terlaksananya Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kel 1 tahun Kec.Siman 23,400,000 JUMLAH KECAMATAN SIMAN 277,337,482 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 137 SKPD : 1.20.25. - Kecamatan Sampung KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.25.01 Program Pelayanan