Pelaksanaan Kebijakan Program Peningkatan Program Peningkatan

Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 53 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.11.1.11.01.01.16.05 Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Terbentuknya kader anak dalam memperjuang kan hak - hak anak Pelaksanaan kegiatan Forum Anak 200 anak Kab. Ponorogo 90,000,000 1.11.1.11.01.01.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Meningkatkan pemahaman masyarakat bermigrasi yang benar dan menghindarkan dari tindakan perdagangan orang Fasilitasi gugus tugas PPTPPPO dan peningkatan kapasitas pos informasi dan pengaduan 50 orang Anggota Gugus Tugas PTPPO dan 24 kader pos informasi dan pengaduan Kab. Ponorogo 30,000,000 Terbentuknya Kabupaten Layak Anak Terlaksana nya pengembangan Kabupaten Layak Anak 1 tahun Kab. Ponorogo 100,000,000 1.11.1.11.01.01.16.07 Evaluasi Pelaksanaan PUG Tersedianya data Pelaksanaan pembangunan perempuan Evaluasi pelaksanaan PUG Kabupaten Ponorogo Belanja barang dan jasa 1 tahun 50,000,000 1.11.1.11.01.01.16. 08 Pengembangan lembaga yang berbasis gender dan anak berkembang nya lembaga anak dalam rangka menuju kota layak anak Fasilitasi pembinaan Paguyuban Anak Ponorogo 1 lembaga Kab. Ponorogo 30,000,000 Pningkatan Kwalitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.11.1.11.01.01.17 Pelaksanaan Kebijakan

Perlindungan Perempuan di Daerah Meningkatnya pemahaman ttg gerakan sayang ibu Revitalisasi gerakan sayang ibu 9 Kecamatan 100,000,000 1.11.1.11.01.01.17.10 Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak thd Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP Meningkatnya pelayanan penangan Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak Sosialisasi tentang Pelayanan pencegahan dan penanganan Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 1 tahun Kab. Ponorogo 150,000,000 Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender

1.11.1.11.01.01.18 Pembinaan Organisasi

Perempuan Meningkatnya koordinasi perempuan dan keterpaduan program organisasi Pembinaan terhadap organisasi perempuan 1 tahun Kab. Ponorogo 100,000,000 1.11.1.11.01.01.18.03 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera Meningkatnya kualitas bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Pembinaan terhadap Warga binaan untuk 11 sektor 1 tahun 1 Desa di Kab. Ponorogo 150,000,000 1.11.1.11.01.01.18.04 Bimbingan managemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Terinventarisasinya permasalahan dan rencana tindak lanjut P3EL Pembinaan administrasi dan pelaporan kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembangan ekonomi Lokal P3EL 1 tahun 1 Desa di 6 Kec 50,000,000 JUMLAH KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2,086,805,650 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 54 SKPD : 1.12.01. - Badan Keluarga Berencana KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.12 1.12.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.12 1.12.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, perangko Penyediaan kebutuhan perangko, materai 1 paket Badan KB 3,500,000 1.12 1.12.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, SDA dan listrik Penyediaan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Badan KB 81,400,000 1.12 1.12.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan honorarium pengelola administrasi keuangan Penyediaan dan jasa administrasi keuangan 12 bulan Badan KB 117,276,000 1.12 1.12.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan kantor Penyediaan sarana kebersihan kantor 1 paket Badan KB 5,500,000 1.12 1.12.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 tahun Badan KB 120,000,000 1.12 1.12.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Badan KB 149,000,000 1.12 1.12.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi penerangan Penyediaan kebutuhan instalasi listrik penerangan 1 tahun Badan KB 6,000,000 1.12 1.12.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan Penyediaan kebutuhan bahan bacaan 1 tahun Badan KB 10,500,000 1.12 1.12.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, makan minum rapat, makan minum tamu Penyediaan kebutuhan makan minum harian pegawai, makan minum rapat, makan minum tamu 12 bulan Badan KB 81,155,800 1.12 1.12.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya kebutuhan dana perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah Penyediaan dana kebutuhan perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah 1 tahun Badan KB 272,500,000 1.12 1.12.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga adminitrasi teknis kegiatan Terpenuhinya Penyediaan jasa tenaga petugas keamanan, kebersihan dan pengemudi kantor Penyediaan jasa tenaga petugas keamanan, kebersihan dan pengemudi kantor 1 tahun Badan KB 36,000,000 1.12 1.12.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.12 1.12.01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan dinasoperasional Tersedianya 1unit mobil fungsional pengangkut calon akseptor Penyediaan mobil fungsional pengangkut calon akseptor KB 1 Unit Badan KB 390,000,000 1.12 1.12.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya 1 buah almari , 27 buah filling kabinet Penyediaan 1 buah almari arsip, 27 buah filling kabinet 1 Unit, 27 Unit Badan KB 47,500,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 55 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.12 1.12.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya 6 buah laptop Penyediaan 6 buah laptop 6 buah Badan KB 60,000,000 1.12 1.12.01. 02. 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas Perbaikan rumah dinas 1 tahun Badan KB 5,000,000 1.12 1.12.01. 02. 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Perbaikan gedung kantor 1 tahun Badan KB 21,000,000 1.12 1.12.01. 02. 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operesional Terpeliharanya kendaraan dinas, terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas Belanja servis, belanja suku cadang, dan pembayaran pajak kendaraan dinas 1 tahun Badan KB 167,500,000 1.12 1.12.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor Perbaikan perlengkapan kantor 1 tahun Badan KB 7,500,000 1.12 1.12.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan kantor Penyediaan kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun Badan KB 25,000,000 1.12 1.12.01. 05 Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur - 1.12 1.12.01. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Sumber Daya Manusia 1 tahun Badan KB 20,000,000 1.12 1.12.01. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 1.12 1.12.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian batik tradisional 36 unit, pakaian Olah Raga 165 Unit Penyediaan pakaian batik tradisional, pakaian Olah Raga 36 Unit, 165 Unit Badan KB 36,600,000 1.12 1.12.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 1.12 1.12.01. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Pembinaan karyawanwati 12 kali, rapat koordinasi pejabat eselon 12 kali, Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan 1 kali Pembinaan karyawanwati 12 kali, rapat koordinasi pejabat eselon 12 kali, Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan 1 kali 1 tahun Badan KB 33,000,000 1.12 1.12.01. 05. 03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya asistensi implementasi penata usahaan keuangan Pelaksanaan Asistensi Implementasi penata usahaan keuangan 1 paket Badan KB 3,700,000 1.12 1.12.01. 05. 08 Registrasi dan Akreditasi Tenaga Fungsional dan Lembaga Terlaksananya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional Pelaksanaan penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional 2 semester 1 tahun Badan KB 8,772,000 1.12 1.12.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 1.12 1.12.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Penyusunan RENJA, LPJ, LPPD, LAKIP, Laporan SPM, Laporan DAK, Data Basis, RKA, DPA, Laporan Statistik KB, Sosialisasi program KB Tahun 2014 Penyusunan RENJA, LPJ, LPPD, LAKIP, Laporan SPM, Laporan DAK, Data Basis, RKA, DPA, Laporan Statistik KB, Sosialisasi program KB Tahun 2014 1 tahun Badan KB 53,783,500 1.12 1.12.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 tahun Badan KB 3,546,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 56 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.12 1.12.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan Lembur Penyusunan laporan keuangan 1 tahun Badan KB 4,019,000 1.12 1.12.01. 15 Program Keluarga Berencana - 1.12 1.12.01. 15. 01 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk LPP Tersedianya 30 unit Obgynbed, 30 unit IUD KIT dan 30 unit Implan KIT 1 tahun Badan KB 490,000,000 1.12 1.12.01. 15. 02 Pelayanan KIE Meningkatnya jumlah peserta KB Tersedianya KIT KIT dan terlaksananya KIE melalui Grebeg Pasar terpadu 1 tahun Badan KB 325,000,000 1.12 1.12.01. 15. 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Terlaksananya Workshop tentang Kesehatan Reproduksi bagi PUS 1 kali Badan KB 25,000,000 1.12 1.12.01. 15. 04 Promosi Pelayanan Khiba Menuju Angka Kematian Ibu AKI dan Angka Kematian Bayi AKB Terlaksananya pertemuan sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak 2 kali Badan KB 25,000,000 1.12 1.12.01. 15. 05 Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatnya jumlah anggota masyarakat peduli KB Terlaksananya pertemuan penggerakan masyarakat dalam program KB 21 kec Badan KB 79,500,000 1.12 1.12.01. 15. 06 Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KB dan Kesehatan Reproduksi Tersebarnya program KB melalui media masa 1 tahun Badan KB 44,000,000 1.12 1.12.01. 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja - 1.12 1.12.01. 16. 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja KRR Meningkatnya usia kawin pertama pendewasaan usia perkawinan PUP Terlaksananya Refresing kesehatan reproduksi remaja bagi PIK-R dan Tersedianya5 unit GENRE KIT 2 kali, 5 set Badan KB 150,000,000 1.12 1.12.01. 17 Program Pelayanan Kontrasepsi - 1.12 1.12.01. 17. 01 Pelayanan konseling KB Menurunnya jumlah komplikasi dan kegagalan pada akseptor KB Terlaksananya pemantapan KIE dan Konseling program KB 2 kali Badan KB 16,500,000 1.12 1.12.01. 17. 03 Pengadaan alat kontrasepsi Meningkatnya jumlah peserta KB dan menurunkan angka kellahiran Total TFR Terbayarnya insentif 150 peserta MOP 250 set Badan KB 75,000,000 1.12 1.12.01. 17. 04 Pelayanan KB medis operasi Meningkatnya jumlah peserta KB dan menurunkan angka kellahiran Total TFR Terbayarnya insentif 150 peserta MOP 150 peserta Badan KB 40,025,000 1.12 1.12.01. 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri - Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 57 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.12 1.12.01. 18. 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Terlaksananya pemantapan peran IMP dalam pengelolaan program KB, Terlaksananya penilaian IMP dan PLKB terbaik, terbayarnya pembantu pembina KB desa, Terlaksananya kemitraan dalam pengendalian kuantitas penduduk melalui program KB Pemantapan Peran IMP dalam pengelolaan program KB, Penilaian IMP dan PLKB terbaik pembantu pembina KB Desa, Kemitraan dalam pengendalian kuantitas penduduk melalui program KB 5 keg, 1 kali, 1 tahun , 1 tahun Badan KB 650,000,000 1.12 1.12.01. 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIVAIDS - 1.12 1.12.01. 21. 01 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah Meningkatnya derajat Kesehatan Reproduksi Remaja KRR dan beban dari Narkoba dan HIVAIDS Terlaksananya penyuluhan dampak Narkoba, HIV AIDS di sekolah 2 kali Sekolahan 50,000,000 1.12 1.12.01. 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak - 1.12 1.12.01. 22. 01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Tersedianya BKB KIT, tersedianya APE KIT, Terlaksananya pembinaan dan Sosialisasi APE, Blangko KKA terlaksananya pembinaan kader BKB Pengadaan BKB KIT, Pengadaan APE KIT, Pembinaan dan Sosialisasi APE, Blangko KKA, pembinaan kader BKB 1 tahun Badan KB 370,000,000 1.12 1.12.01. 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga - 1.12 1.12.01. 23. 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Terlaksananya pembinaan kader UPPKS 1 kali di kabupaten dan 21 kecamatan Pembinaan kader UPPKS 1 kali di Kabupaten dan 21 kecamatan 1 tahun 21 Kecamatan dan 1 kab. 45,000,000 1.12 1.12.01. 24 Program pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU - 1.12 1.12.01. 24. 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB- Posyandu-PADU Terlaksananya Jambore kader Tri Bina, Terlaksananya Posyangatra Jambore Kader Tri Bina BKB, BKR, BKL , Posyangatra 1 tahun Badan KB 40,000,000 JUMLAH BADAN KELUARGA BERENCANA 4,194,777,300 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 58 SKPD : 1.14.01. - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pelayanan Adm.Perkantoran 1.14.1.14.1.01. Penyediaan Jasa surat menyurat Meningkatnya kelancaran pelayanan surat menyurat, perangko, materai benda pos lainnya, cetak dan penggandaan serta alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan surat menyurat, percetakan dan penggandaan serta alat tulis kantor 12 bulan Dinsosnakert rans 8,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air listrik Meningkatnya kelancaran dalam kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bln Dinsosnakert rans 70,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya administrasi keuangan tertib dan baik sesuai dengan aturan yang telah ada ditetapkan Terlaksananya administrasi dengan tertib dan baik 12 bln Dinsosnakert rans 100,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan Jasa kebersihan kantor Meningkatnya kondisi lingkungan kantor yang bersih dan sehat Tersedianya peralatan kebersihan kantor 12 bln Dinsosnakert rans 70,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Meningkatnya kelancaran penggunaan peralatan kantor dalam pelaksanaan tugas Terlaksananya perbaikan peralatan kantor yang rusak 12 bln Dinsosnakert rans 15,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran pelayanan surat menyurat, alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bln Dinsosnakert rans 150,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya kelancaran pelayanan surat menyurat dg penyediaan blanko Tersedianya blanko dan barang cetakan yang lain 12 bln Dinsosnakert rans 25,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Meningkatkan kelancaran penggunaan alat elektronik dan pemenuhan penerangan bangunan kantor Terlaksananya pemenuhan terhadap komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 12 bln Dinsosnakert rans 10,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatkan kelancaran akan penyediaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan kantor sehari-hari Terlaksananya pemenuhan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor 12 bln Dinsosnakert rans 60,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Meningkatkan pengetahuan wawasan, informasi baru dan pemahaman bagi pegawaikaryawan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan peraturan perundang- undangan 12 bln Dinsosnakert rans 5,000,000 1.14.1.14.1.01. Penyediaan bahan logistik kantor Lancarnya pelayanan masyarakat dg SDM yang selalu sehat Tersedianya bahan logistikobat- obatan 12 bln Dinsosnakert rans 500,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 59 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.14.1.14.1.01. Penyediaan Makan dan Minuman Meningkatkan ketersediaan kelancaran terhadap kebutuhan makananminum bagi pegawaitamu maupun rapat-rapat dinas di kantor Pemenuhan kebutuhan trhdp makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu 12 bln Dinsosnakert rans 105,000,000 1.14.1.14.1.01. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Trlksananya koordinasikonsult asi antar instansilembaga dalam dan luar daerah 12 bln Eksternal Dinasundan gan Instansi lain 110,000,000 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.14.01.02. 1. Pengadaan Meubelair Meningkatnya kenyamanan kerja untuk menciptakan pelayanan yang lebih optimal Pengadaan kursimeubeuler 12 bln Dinsosnakert rans 50,000,000 1.14.01.02. 2. Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Rumah dinas terawat dengan baik Meningkatkan kondisi rumah dinas dan lingkungan terawat dengan baik 12 bln Dinsosnakert rans 10,000,000 1.14.01.02. 3. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Meningkatkan dan menciptakan gedung kantor terawat dengan baik Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 12 bln Dinsosnakert rans 120,000,000 1.14.01.02. 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya kelancaran penggunaan kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional 12 bln Dinsosnakert rans 80,000,000 1.14.01.02. 5. Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Meningkatkan perawatan mebelair kantor agar kondisinya selalu baik Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mebelair kantordinas 12 bln Dinsosnakert rans 3,000,000 Peningkatan Disiplin Aparatur 1.14.01.03. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam hal berpakaian Terlaksananya pengadaan pakaian khusus utk pegawai 80 org 12 bln Dinsosnakert rans 24,000,000 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.14.01.05. Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur menjadi tenaga terampil Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 12 bln Eksternal Dinas 20,000,000 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.14.01.06. 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatkan kelancaran tertib administrasi perkantoran dalam hal pelaporan Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bln Dinsosnakert rans 15,000,000 1.14.01.06. 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Meningkatnya tertib administrasi dan kelancaran Laporan tepat waktu Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12 bln Dinsosnakert rans 8,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 60 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.14.01.06. 3, Pengelolaan dan penatausahaan hibah dan bantuan sosial Lancarnya pelaksanaan pencairan dana hibah dan bansos Tersedianya sarana penunjang pencairan dana hibah dan bansos 12 bln Dinsosnakert rans 15,000,000 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 1.14.01.15. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.14.01.15. Bimbingan Teknis Tenaga pengelola Loka Bina Karya Swasta Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi pengelola LPKS Teerlaksananya Bimtek bagi tenaga pengelola LPKS 40 org Kab. Ponorogo 100,000,000 1.14.01.15. Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihanpengajaran bagi Instruktur LPKS Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi instruktur LPKS Teerlaksananya Bimtek bagi instruktur LPKS 40 org Kab. Ponorogo 100,000,000 1.14.01.15. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerajinan kulit, batik tulis, budidaya jamur bagi pencari kerja Meningkatnya ketrampilan kerajinan kulit, batik tulis, budidaya jamur bagi pencari kerja Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerajinan kulit, batik tulis, budidaya jamur bagi pencari kerja 60 org Ds. Nambangrej o, Kec. Sukorejo - Ds. Kr.patihan Kec. Pulung - Ds. Krebet Kec. Jambon Kab. Po. 300,000,000 1.14.01.15. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja prosessing getuk lindri,batako,lebah madu, krupuk singkong bagi pencari kerja Meningkatnya ketrampilan kerja prosessing getuk lindri,batako,lebah madu, krupuk singkong bagi pencari kerja Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja prosessing getuk lindri,batako,lebah madu, krupuk singkong bagi pencari kerja 80 org - Ds. Golan Kec. Sukorejo - Ds. Badegan Kec. Badegan - Ds. Kr.patihan, Pulung - Ds. Suru Kec. Sooko Kabupaten Ponorogo 600,000,000 Peningkatan kesempatan kerja 1.14.01.16. Penyusunan Informasi bursa tenga kerja Meningkatnya pelayanan SISKO Tenaga Kerja LN dgn tertib lancar Terlaksananya pelayanan SISKO tenaga kerja luar negeri 1 paket 6,000 org Kabupaten Ponorogo 60,000,000 1.14.01.16. Bimtek petugas Rekruiter CTKI Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman thdp peraturan penempatan TKI ke luar negeri Terlaksananya Bimtek bagi petugas rekruiter CTKI 60 org Kabupaten Ponorogo 70,000,000 1.14.01.16. Sosialisasi penempatan TKI ke luar negeri Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman thdp peraturan penempatan TKI ke luar negeri Terlaksananya sosialisasi penempatan TKI ke luar negeri 450 org Kec. Ponorogo dan Kecamatan Mlarak Kab. Ponorogo 120,000,000 1.14.01.16. Perluasan Ruang Pelayanan Dinsosnakertrans Kab. Ponorogo Meningkatnya kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat terlaksananya Perluasan Ruang Pelayanan Dinsosnakertrans Kab. Ponorogo 1 Paket Kel. Ronowijayan Kec. Siman, Kab. Ponorogo 200,000,000 1.14.01.16. bimbingan Kewirausahaan bagi TKI Purna Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan berwirausaha bagi TKI Purna Terlaksananya Bimbingan Kewirausahaan bagi TKI Purna 100 Orang Ds. Pondok, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo 300,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 61 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.14.01.16. Tenaga Kerja Mandiri Terdidik TKMT Meningkatnya Pemberdayaan Pencari Kerja dan Pelayanan Ketenga Kerjaan Melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri terdidik TKMT Terlaksananya Pemberdayaan Pencarian Kerja dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik TKMT 10 Orang Wil. Kab. Ponorogo 200,000,000 1.14.01.16. Job Fair Mengurangi Pengangguran melalui penyajian informasi kerjajob fair kepada masyarakatpencari kerja Terlaksananya Job Fair terhadap masyarakatpenca ri Kerja 1 Paket Kab. Ponorogo 200,000,000 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.14.01.17. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Meningkatnya pemahaman pengusaha pekerja terhadap norma ketenagakerjaan Terlaksananya Penyuluhan dan pembinaan Norma ketenagakerjaan 2 paket50 org Kab. Ponorogo 40,000,000 Fasilitasi Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan Meningkatnya pengetahuanpemah aman pengusaha pekerja terhadap berbagai peraturan ketenagakerjaan Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 1 paket 50 org Kab. Ponorogo 25,000,000 2. Pembinaan anggota LKS Bipartit Perusahaan di Ponorogo Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap mekanisme PHI Terlaksananya Penyuluhanpemb inaan pekerja dan pengusaha tentang mekanisme PHI 1 paket20 org Kab. Ponorogo 25,000,000 3. Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial Meningkatnya keberhasilan mediasi dlm penyelesaian masalah perselisihan hub industrial Melakukan proses mediasi pihak yang bersengketa 20 kasusthn Kab. Ponorogo 30,000,000 4. Rapat koordinasi anggota LKS Tripartit Tingkat Kabupaten Meningkatnya komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja Terlaksananya Rapat Koordinasi anggota LKS Tripartit 2 paket Kab. Ponorogo 40,000,000 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan 1. Proses usulan Upah Minimum Kabupaten UMK Terbentuknya Usulan penetapan nilai UMK di Kab.Ponorogo Terlaksananya proses Usulan UMK sesuai dengan ketentuan 1 paket Kab. Ponorogo 50,000,000 2. Penanganan dan penjemputan TKI bermasalah meninggal dunia Lancarnya penanganan TKI bermasalah meninggal dunia Terlaksananya penanganan TKI bermasalah meninggal dunia 12 bln Kab. Ponorogo 10,000,000 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 62 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Sosialisasi penetapan nilai UMK Meningkatnya pemahaman pengusahapekerja tentang mekanisme proses penetapan nilai UMK Terlaksananya sosialisasi UMK 1 paket Kab. Ponorogo 25,000,000 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 1. Penyuluhan dan Pembinaan K3 Meningkatnya pengetahuanpemah aman ttg pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3 Terlaksananya penyuluhanpemb inaan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap K3 2 paket Kab. Ponorogo 40,000,000 2. Rapat Koordinasi program perlindungan ketenagakerjaan Meningkatnya pemahaman terkait perlindungan ketenagakerjaanTKI terlaksananya koordinasi terkait program perlindungan ketenagakerjaan 1 paket Kab. Ponorogo 25,000,000 Pembinaan KeluargaAnak TKI Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembinaan keluarga Terlaksananya Bimbingan dan motivasi bagi keluargaanak TKI bermasalah 4 paket Kab. Ponorogo 80,000,000 Pembentukan komite Aksi Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk Anak BPTA Meningkatnya kesadaran akan pentingnya penghapusan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk anak Terbentuknya komite aksi BPTA dan terlaksananya Rakoranggota Tim komite aksi 2 paket Kab. Ponorogo 100,000,000 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan PMKS lainnya 1.13.01.15. Peningkatan kemampuan Capacity Building petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT PMKS lainnya Meningkatkan pelayanan pendampingan PKH Terlaksananya peningkatan kemampuan petugas dlm pendampingan PKH 21 Kec. 11000000 RTSM dari Ibu hamil, balita anak usia sekolah 6-15 th Kab. Ponorogo 250,000,000 1.13.01.15. Fasilitasi manajemen usaha keluarga miskin Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan manajemen usaha bagi keluarga miskin Terlaksananya Bimtek manajemen usaha bagi kelompok usaha fakir miskin Pembentukan KUBE 20 KUBE Ds. Babadan Purwosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo 100,000,000 1.13.01.15. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin Meningkatnya skill ketrampilan usaha bagi keluarga miskin Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha 200 KK Ds. Crabak Gundik Kec. Slahung , Ds. Carat Plosojenar Kec. Kauman Kab. Ponorogo 100,000,000 1.13.01.15. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RSRTLH Meningkatnya kondisi fisik rumah penduduk miskin sehingga layak huni Terlaksananya kegiatan RSRTLH 40 Unit Ds. Ngilo-ilo Wates Kec. Slahung Ds. Gelangkulon Ds. Glinggang Kec Sampung 400,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 63 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial 1.13.01.16. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 1. Pembinaan dan pemberdayaan lansia, perintis dan keluarganya Meningkatnya kualitas kehidupan bagi lansia, perintis dan keluarganya Bimbingan dan motivasi bagi lansia, perintis dan keluarganya 60 org Kab. Ponorogo 50,000,000 2. Pembinaan Karang Werda Meningkatnya pengetahuan pengurus dan anggota karang wreda Pembinaan rutin pengurus dan anggota Karang wreda 50 org Kab. Ponorogo 50,000,000 3. Pembinaan Gerontologi Tersedianya Data Lansia sebagai acuan pengambilan kebijakan Pembinaan rutin pengurus dan anggota Yayasan Gerontologi 1 paket Kab. Ponorogo 30,000,000 Pelaksanaan KIE konseling kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Meningkatnya kemauann untuk berusaha perbaiki ekonomi dan kehidupan layak Bimbingan dan motivasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS 1 paket Kab. Ponorogo 35,000,000 Penanganan masalah- masalah strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menangani menolong dengan cepat korban bencana dan bencana lainnya Penyuluhan dan pemberian bantuan di daerah rawan bencana 12 bln Kec. Ngrayun, Slahung, Sooko, Pulung Ngebel Kab. Ponorogo 50,000,000 Meningkatkan kesadaran anggota TAGANA untuk menangani korban bencana dan bencana lainnya Pembinaan TAGANA 4 Kali Keg 60 orang Kab. Ponorogo 175,000,000 Membantu masyarakat korban bencana Penanganan masalah korban bencana 1 Tahun Kec. Ngrayun, Bungkal,Jetis , Balong, Slahung, Sawoo, Pulung, Ngebel, Badegan, Sampung, Siman, Sooko, Jenangan, Kauman Sukorejo Kab. Po. 50,000,000 Meningkatkan ketrampilan TAGANA dlm penanganan bencana Pelatihan TAGANA 1 Keg. Kab. Ponorogo 50,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 64 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Membantu masyarakat korban bencana Buffer Stock 1 Tahun Kab. Ponorogo 125,000,000 Membantu Eks Korban bencana Bhakti Sosial 50 orang Kec. Ngrayun, Slahung, Sooko, Pulung Ngebel Kab. Ponorogo 50,000,000 Pelayanan penyediaan penyaluran alat bantu mobilitas Kursi Roda Meningkatkan kesejahteraan mobilitas penyandang disabilitas keluarga Terlaksananya penyaluran alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas 100 orang Kab. Ponorogo 100,000,000 Pembentukan pelayanan Psiko Sosial bagi PMKS Rumah Center Liposos Meningkatkan pelayanan klien Terlayaninya PMKS di Kabupaten Ponorogo 26 PMKS Kab. Ponorogo 200,000,000 Peningkatan kwalitas pelayanan sarana prasarana Rehabilitasi LKKKS Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Meningkatkan kesejahteraan klien Bantuan permakanan 200 KK Kab. Ponorogo 100,000,000 Terwujudnya Rumah Layak Huni Bantuan bahan bangunan 100 KK 200,000,000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya Data dan pelaporan Pendampingan pasien ODK penerima manfaat sosial Bimbingan dan motivasi bagi penderita cacat 39 orang Paca Berat 200 orang penerima manfaat pelayanan sosial Kab. Ponorogo 75,000,000 Pembinaan Anak Terlantar 1.13.01.17. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar Meningkatnya ketrampilan serta kesadaran untuk menjadi mandiri Bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan 50 Org1 paket Kab. Ponorogo 65,000,000 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1.13.01.18. 1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Meningkatnya pemahaman masyarakat serta berdayanya Paca Penyuluhan, seleksi dan bimbingan sosial 100 org Kab. Ponorogo 75,000,000 1.13.01.18. 2. Peningkatan Ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik Meningkatnya ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik Terlaksananya pelatihan ketrampilan 40 orang Kab. Ponorogo 80,000,000 Pembinaan panti asuhan panti jompo 1.13.01.19. 1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan jompo Meningkatnya kemandirian klien sesuai ketrampilan yg diperoleh Pengiriman remaja drop outPelatihan ketrampilan di PSBR Jombang 20 Orang PSBR Jombang 35,000,000 1.13.01.19. Meningkatnya kemandirian klien sesuai ketrampilan yg diperoleh Pelatihan ketrampilan UEP bagi penghuni panti asuhan 30 orang Kab. Ponorogo 60,000,000 1.13.01.19. 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data base PMKS Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS 12 bln Kab. Ponorogo 100,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 65 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial Eks Napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya 1.13.01.20. Pendidikan pelatihan ketrampilaan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Meningkatnya pegetahuanketramp ilan Terlaksananya pendidikan dan ketrampilan berusaha 50,000,000 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 1. Bantuan Sosial Terwujudnya bahan makanan eks psikotik, cacat dan ideot Pemberian bantuan bahan makanan bagi eks psikotik, cacat dan ideot 1 paket Ds. Sumberejo dan Karangpatih an Kec. Balong Kab. Ponorogo 100,000,000 2. Sosialisasi PMKS Meningkatnya pengetahuan ttg PMKS Terlaksananya Sosialisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 140 org Kab. Ponorogo 50,000,000 3. Perda penutupan Lokalisasi PSK Ponorogo bebas PSK 2016 Terlaksananya penutupan Lokalisasi 1 paket Kab. Ponorogo 400,000,000 4. Razia dan bimbingan Gepeng Terwujudnya ketertiban, kenyamanan kebersihan kota Kabupaten Terlaksananya Razia 1 paket Kab. Ponorogo 100,000,000 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13.01.21. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1. Pelatihan UEP Karang Taruna Kemandirian anggota Karang taruna penciptaan lapangan kerja Pelatihan ketrampilan otomotif 30 orang Kab. Ponorogo 50,000,000 2. Pembinaan TKSK Meningkatnya semangat kinerja Pembinaan rutin TKSK 21 Org Kab. Ponorogo 100,000,000 3. Pembinaan Orsos Meningkatnya manajemen organisasi Pembinaan pengurus Orsos 45 org Kab. Ponorogo 50,000,000 4. Pembinaan Karang Taruna Meningkatnya kesadaran berorganisasi Pembinaan pengurus dan anggota Karang taruna 40 Org Kab. Ponorogo 50,000,000 5. Pembinaan LK3 Terlayaninya PMKS dan keluarga Pendampingan penanganan PMKS 1 paket Kab. Ponorogo 50,000,000 4. Pembinaan LK3BM Terlayaninya PMKS dan keluarga Pendampingan penanganan PMKS 1 paket Kab. Ponorogo 50,000,000 Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.13.01.22. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan Transmigrasi Kesepakatan MOU kerjasama dalam pengembangan wilayah Transmigrasi Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka pengembangan wilayah Transmigrasi 2 paket Kalimantan Tengah Timur 400,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 66 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.13.01.22. Penyuluhan Transmigrasi Regional Meningkatnya pemahamankesadar an masyarakat tentang pentingnya Transmigrasi Terlaksananya kegiatan penyuluhan transmigrasi 1 paket Kab. Ponorogo 200,000,000 JUMLAH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8,068,500,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 67 SKPD : 1.15.01. - Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 1.15.01.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Bertambahnya wawasan tentang pengelolaan kegiatan usaha bagi UKM Terselenggaranya kegiatan study banding 1 keg Luar daerah 150,000,000 1.15.01.15.09 Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah Terdapatnya solusi atas permasalahan UKM yang terkait proses proses produksi Terselenggaranya pelatihan tentang proses produksi UKM dan pemberian alat produksi yang dibutuhkan UKM. 3 keg Ponorogo 150,000,000 1.15.01.16.03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM Terjalinnya kerjasama antara pengusaha besar dengan UKM Terselenggaranya kegiatan Temu Usaha UKM dengan Pengusaha Besar 2 keg Ponorogo 70,000,000 1.15.01.16.03 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi Produk UKM dapat lebih dikenal masyarakat secara luas Kepesertaan dalam even pameran produk UKM tingkat regional dan nasional 3 keg Luar daerah 180,000,000 1.15.01.16.06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Peningkatan ketrampilan KUKM dalam mengelola kegiatan usaha Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM 3 keg Ponorogo 120,000,000 ¯Kecamatan Mlarak Pelatihan ketrampilan kewirausahaan Terlatihnya pemuda di bidang kewirausahaan Banyaknya pemuda yang belum memiliki ketrampilan kewirausahaan 30 org Wilayah Kec. Mlarak 100,000,000 ¯Kecamatan Sawoo Pelatihan ketrampilan kewirausahaan Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Masyarakat belum memiliki pengetahuan kewirausahaan 1 Paket Desa Tumpuk 20,000,000 1.15.01.16.07 Peningkatan kemampuan pengurus Koperasi KUD dalam mengelola Koperasi KUD . Pelatihan akuntansi dan perpajakan bagi koperasi KUD 3 keg Ponorogo 180,000,000 ¯Kecamatan Mlarak Pelatihan manajemen pengelolaan KoperasiKUDPelatihan manajemen perkoperasian Berkembangnya unit usaha koperasi Banyaknya koperasi yang belum berkembang 30 Org Wilayah Kec. Mlarak 100,000,000 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 1.15.01.17.01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penambahan pengetahuan bagi koperasi dan UKM tentang lembaga penyedia permodalan dan program permodalan yang ditawarkan Sosialisasi informasi penyediaan permodalan bagi Koperasi dan UKM 2 keg Ponorogo 60,000,000 1.15.01.17.02 Pengembangan klaster bisnis Sentra UKM dapat lebih berkembang Fasilitasi pengembangan sentra UKM 2 klp Ponorogo 100,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 68 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.15.01.17.04 Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Pemberian hibah kepada msyarakat dapat berjalan lancar. Terselenggaranya kegiatan pendukung pemberian hibah kepada kelompok masyarakat 1 keg Ponorogo 60,000,000 1.15.01.17.05 Pemantauam pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Pemantauan terhadap pengelolaan dana pemerintah oleh UMKM. Terselenggaranya kegiatan koordinasi dengan UMKM penerima fasilitasi permodalan dari pemerintah. 2 keg Ponorogo 60,000,000 1.15.01.17.07 Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga UKM dapat maju dan berkembang dengan bimbingan usaha dari Klinik UKM Fasilitasi pengembangan UKM melalui pemberdayaan Klinik UKM 1 keg Ponorogo 50,000,000 1.15.01.17.08 Penyelenggaraan pembinaaqn industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Peningkatan ketrampilan pengelolaan usaha bagi UKM bidang industri rumah tangga Pelaksanaan pelatihan industri rumah tangga 3 keg Ponorogo 150,000,000 1.15.01.17.13 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Lebih dikenal secara luas produk unggulan UMKM Pelaksanaan pameran di daerah dalam rangka Hari Koperasi 1 keg Ponorogo 250,000,000 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.15.01.18.01 Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Koperasi paham tentang UU perkoperasian yang baru. Pelakasanaan Sosialisasi UU no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian 4 keg Ponorogo 200,000,000 1.15.01.18.02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkopersian Peningkatan kapasitas dan kemampuan pembina koperasi Terselenggaranya pelatihan bagi SDM pembina koperasi 1 keg Ponorogo 60,000,000 1.15.01.18.03 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan koperasi Tersedianya data koperasi yang memadai dan up to date UP dating data koperasi dan perawatan program SIMKOP. 1 keg Ponorogo 120,000,000 1.15.01.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pemahaman prinsip- prinsip koperasi bagi kelompok masyarakat dan pemuda. Sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman perkoperasian 2 keg Ponorogo 80,000,000 1.15.01.18.05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Terpantaunya kesehatan pengelolaan KSP dan USP Pelaksanaan penilaian kesehatan bagi KSP dan USP 3 keg Ponorogo 120,000,000 1.15.01.18.06 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Forum Koperasi Wanita menjadi wadah yang berperan dalam pengembangan koperasi wanita Fasilitasi pembinaan kepada Forum Koperasi Wanita 2 keg Ponorogo 150,000,000 1.15.01.18.07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Peningkatan kemampuan pengelola koperas1 Terselenggaranya pelatihan SKKNI 2 keg Ponorogo 100,000,000 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.07.16.02 Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster industri mebel Tersedianya dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra industri Meningkatnya industri kecil dan memengah yang berbasis potensi daerah 30 org, 4 hari Tersebar 73,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 69 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 2.07.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya AMT IKM Ma-min Meningkatnya Produktivitas Meningkatnya motivasi pengusaha IKM 30 org, 6 hari Tersebar 100,000,000 2.07.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya Sosialisasi HKI, Halal, PIRT, BPPOM Kesadaran akan regulasi perijinan dan meningkatkan Manajeman usaha Meningkatnya Pengetahuan pengusaha IKM 100 org, 4 hari Tersebar 130,000,000 ¯Kecamatan Mlarak Pelatihan mengembangkan usaha sektor home industri Meningkatnya SDM masyarakat tentang home industri Banyaknya potensi SDM masyarakat belum punya home industri 30 Org Wilayah Kec. Mlarak 100,000,000 2.07.16.06 Fasilitasi kerjasama Kemitraan industri Mikro, Kecil, Menengah dengan Swasta kemitraan dengan Bogasari Meningkatnya penggunaan teknologi dan miningkatnya kualitas produksi Meningkatnya industri kecil dan memengah yang berbasis potensi daerah 100 org, 4 hari Tersebar 130,000,000 2.07.16.07 Pembinaan Industri di lokasi P2WKSS Tercapainya kesejahteraan dengan persamman pengakuan gender Terselenggaranya Pembinaan industri untuk Ibu rumah tangga 25 org, 4 hari PM 30,000,000 ¯Kecamatan Badegan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Pembinaan Industri Kecil Berkembangmeningk atnya pendapatan sektor industri kecil Industri kecil belum berkembang 1 Paket Wilayah Kec. Badegan 15,000,000 ¯Kecamatan Jambon Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri Pelatihan Pembuatan Kerupuk Terlatihnya terlaksananya usaha krupuk dalam upaya meningkatkan pedapatan masyarakat Kurangnya pengetahuan pembuatan krupuk 1 Paket Desa Karanglo Kidul 35,000,000 Pengambangan sentra- sentra industri potensial 2.07.19.03 Pameran Produk Indonesia Terselenggaranya promosi produk dan potensi ekonomi daerah meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha 1 kali Nasional 100,000,000 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.07.17.01 Pelatihan industri Elektronik Meningkatkan Kualitas servis elektronik Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari Tersebar 100,000,000 2.07.17.01 Pelatihan Diversifikasi Anyaman Plastik Meningkatkan kualitas produksi Anyaman Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari Tersebar 130,000,000 2.07.17.01 Monitoring Evaluasi Tersedianya data yang Update Validitas Data IKM yg produktif - Tersebar 130,000,000 2.07.17.01 Pelatihan Pengembangan industri gerabah Berkembanganya kualitas produk gerabah Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari PM 60,000,000 2.07.17.01 Pelatihan Pembuatan Bata Press Berkembangnya Kualitas produk Bata Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari PM 100,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 70 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 2.07.17.01 Pelatihan Pembuatan Souvenir Khas Daerah Berkembangnya industri kerajinan yang bisa menjadi iconsouvenir daerah Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari Tersebar 60,000,000 2.07.17.01 Pelatihan Pengambangan Industri kulit dan alas kaki Meningkatkan penggunaaan teknologi Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari Nambangrejo 100,000,000 2.07.17.01 Perluasan penerapan standar produk industri kecil manufaktur dengan pembentukan GKM Meningkatkan wawasan pengusaha, kualitas produk Meningkatkan wawasan pengusaha, kualitas produk 30 org, 4 hari PM 3keg 300,000,000 2.07.17.01 Pelatihan Pengembangan Industri sangkar burung Meningkatkan kualitas produksi sangkar burung Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari PM 60,000,000 2.07.17.01 Pelatihan Batik Meningkatkan kualitas produksi batik khas Ponorogo Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari Tersebar 57,000,000 ¯Kecamatan Kota Pelatihan batik dan sablon Terlaksananya dan meningkatnya pedapatan pengrajin batik dan sablon Kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan usaha batik dan sablon 30 Org Kelurahan Purbosuman 30,000,000 2.07.17.01 Pelatihan pembuatan Tepung Casava Mengolah ketela menjadi tepung yang mempunyai nilai jual tingggi Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari PM 60,000,000 2.07.17.01 Pelatihan Pengolahan Limbah Rumah Tangga Menjadikan Limbah menjadi barang yang bernilai jual Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam mengolah limbah an organik 100 org, 4 hari Tersebar 150,000,000 2.07.17.01 Pelatihan Pembutan Detergen Menumbuhkan wira usaha baru Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari Tersebar 70,000,000 2.07.17.01 Pelatihan Diversifikasi Anyaman Meningkatkan kualitas produksi Anyaman Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi 30 org, 4 hari Tersebar 60,000,000 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.06.15.02 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan - permasalahan pengaduan konsumen BPSK Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan - permasalahan pengaduan konsumen BPSK Menyelesaikan dan menangani masalah pengaduan konsumen 1 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 150,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 71 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa pupuk bersubsidi Terlaksananya kegiatan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Monitoring pupuk bersubsidi Monitoring pupuk bersubsidi 1 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 40,000,000 2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa barang kedaluarsa Terlaksananya kegiatan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Monitoring peredarang barang2 dan sembako kedaluarsa Monitoring peredaran barang2 dan sembako kedaluarsa 2 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 60,000,000 2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Bahan Bakar Minyak Terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Monitoring Bahan Bakar Minyak Monitoring Bahan Bakar MInyak 1 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 25,000,000 2.06.15.04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah Terlaksanannya kegiatan Sosialisasi Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah Sosialisasi Kemetrologian 2 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 50,000,000 2.06.15.06 Monitoring dan Sosialisasi Pemakaian LPG Terlaksananya kegiatan monitoring LPG 3 KG Monitoring LPG bersubsidi 3 KG 1 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 40,000,000 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.06.17.03 Sosialisasi Kebijakan penyederhanaan prosedur dan Dokumen ekspor dan Impor Terlaksananya kegiatan osialisasi Kebijakan penyederhanaan prosedur dan Dokumen ekspor dan Impor Sosialisasi ekspor dan impor 2 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 50,000,000 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.06.18.05 Pengembangan Pasar lelang Daerah Terlaksanannya kegiatan pengembangan pasar lelang daerah Keikutsertaan pedagang, ukm, ikm di pasar lelang 11 Kali Kegiatan luar kota 60,000,000 2.06.18.06 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Terlaksanananya kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Infromasi Perdagangan Pelatihan pemasaran produk secara online 2 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 70,000,000 2.06.18.07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksanannya kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dan meningkatnya produk Unggulan Daerah melalui Pameran Lokal, Regional dan Nasional 10 Kali Kegiatan Pameran luar kota dan kabupaten Ponorogo 700,000,000 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.15.01.01.02 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan bangunan kantor Kenyaman dan keamanan pengunjung dan pedagang pasar Pengadaan sarana penerangan pasar daerah 5 Pasar Daerah Pasar Daerah 25,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 72 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.15.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kenyaman pengunjung dan pedagang pasar Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan pasar daerah 17 Pasar Daerah Pasar Daerah 25,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.15.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Adanya peningkatan PAD Pembangunan sarana dan prasarana pasar daerah 2 Los Sarana dan Prasarana Pasar Daerah 350,000,000 1.15.01.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Adanya peningkatan PAD Pemeliharaan pasar-pasar daerah 17 Pasar Daerah Sarana dan Prasarana Pasar Daerah 500,000,000 1.15.01.02.28 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Tersedianya cadangan sumber listrik dan terpeliharanya kebersihan pasar daerah Pemeliharaan mesin gensetdiesel dan gerobag sampah pasar daerah 2 Unit Genset dan 10 Gerobak pasar Daerah 20,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.15.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tercapainya target penerimaan PAD pasar daerah Tersedianya petugas yang paham terhadap peraturan Perundang- Undangan 10 kali Kegiatan Petugas pemungut pasar daerah 200,000,000 Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri 1.15.01.18.01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional Tercapainya target penerimaan PAD pasar daerah Terselenggranya penyetoran PAD pasar daerah sesuai jadwal yang ditentukan 12 bulan Penyetor PAD pasar daerah 175,000,000 1.15.01.18.01 Pengembangan pasar dan distribusi barang produk Menambah daya tampung pedagang Pembanguan kiostokowarung dan los pasar 1 Pasar Sarana dan Prasarana Pasar Daerah 2,500,000,000 1.15.01.18.08 Penciptaan Pelayanan cepat,tepat,murah dan mudah Tercapainya target penerimaan PAD pasar daerah Terselenggranya kegiatan pemungutan retribusi parkir khusus 12 bulan Petugas parkir tempat khusus parkir 55,000,000 Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1.15.01.19.02 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan Tercapainya target penerimaan PAD pasar daerah Peningkatan pemahaman dan kedisiplinan pedagang pasar daerah terhadap Perda 5 kali Kegiatan Pedagang pasar daerah 200,000,000 1.15.01.19.03 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Terciptanya suasana aman nyaman bagi seluruh pengguna pasar dan lingkungan pasar Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan 17 pasar 1 Mobil Ops. Pasar Daerah 450,000,000 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tertibnya surat menyurat Terpenuhinya kegiatan surat menyurat 12 Bulan Kabupaten Ponorogo 61,800,000 1.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran Terpenuhinya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan Kabupaten Ponorogo 79,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 73 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium bagi pejabat penatausahaan keuangan Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Kabupaten Ponorogo 160,700,000 1.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan Kabupaten Ponorogo 15,000,000 1.15.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja Terpenuhinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan Kabupaten Ponorogo 15,000,000 1.15.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 50,000,000 1.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya bahan bacaan, iklan dan tabloid udara Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 Bulan Kabupaten Ponorogo 47,500,000 1.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum bagi pegawai Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 11 Bulan Kabupaten Ponorogo 129,800,000 1.15.01.18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Lancarnya kegiatan koordinasi antara daerah dengan pusat Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan Luar Kabupaten Ponorogo 355,000,000 1.15.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Tersedianya honorarium bagi pegawai kontrak Terpenuhinya penyediaan jasa tenaga administrasiteknis kegiatan 12 Bulan Kabupaten Ponorogo 82,000,000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.15.02.05 Pengadaan kendaraan dinasoperasional Tersedianya kendaraan dinas Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinasoperasional 1 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 320,000,000 1.15.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional Terpenuhinya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kabupaten Ponorogo 90,000,000 1.15.02.29 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutinberkala mebeleur 12 Bulan Kabupaten Ponorogo 5,000,000 Program peningkatan disiplin aparatur 1.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Tersedianya seragam batik kerja bagi pegawai Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1 Kali kegiatan Kabupaten Ponorogo 28,000,000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya diklat bagi pegawai Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal 1 Kali kegiatan Luar Kabupaten Ponorogo 55,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 74 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Tersedianya LAKIP Tersusunnya LAKIP 1 Kali kegiatan Kabupaten Ponorogo 6,000,000 1.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semester I dan II Tersedianya laporan keuangan semester I dan II Tersusunnya pelaporan keuangan semester I dan II 2 Kali Kegiatan Kabupaten Ponorogo 13,500,000 JUMLAH DINAS INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 12,068,300,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 75 SKPD : 1.19.01. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.19.1.19.1.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.19.1.19.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tertib administrasi surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 15,000,000 1.19.1.19.1.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tercukupinya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 15,000,000 1.19.1.19.1.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Prosentase laporan kegiatan rutin yang diselesaikan tepat waktu Pemberian honorarium bagi pelaksana teknis administrasi keuangan 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 100,000,000 1.19.1.19.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan dalam rutuinitas bekerja dan pelayanan kepada masyarakat Tersedianya alat kebersihan dan tenaga kebersihan kantor 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 35,000,000 1.19.1.19.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 200,000,000 1.19.1.19.1.01.08 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 100,000,000 1.19.1.19.1.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Terciptanya kenyamanan dalam rutnitas bekerja Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 15,000,000 1.19.1.19.1.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terciptanya kelancaran dalam rutinitas bekerja dan pelayanan kepada masyarakat Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 Unit Komputer , 1 Unit Laptop dan 1 Unit printer Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 50,000,000 1.19.1.19.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Peningkatan kualitas SDM guna pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi dan pelayanan kepada masyarakat Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 15,000,000 1.19.1.19.1.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya makan dan minum harian,konsumsi rapat dan tamu Tersedianya makan dan minum harian,konsumsi rapat dan tamu 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 25,000,000 1.19.1.19.1.01.18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas sesuai tupoksi Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas ke luar dalam daerah 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 130,000,000

1.19.1.19.1.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.1.19.1.02.10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya mebeleur kantor guna mendukung kerja aparatur Tersedianya mebeleur kantor 8 Meja kerja, 8 kursi kerja , dan 1 rak arsip Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 30,000,000 1.19.1.19.1.02.22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Peningkatan kenyamanan aparatur dalam rutinitas bekerja Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 40,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 76 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.19.1.02.24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Terlaksananya mobilitas operasional sesuai tupoksi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 2 mobil dinas,12 sepeda motor dinas Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 100,000,000 1.19.1.19.1.02.26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor Peningkatan kenyamanan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 20,000,000 1.19.1.19.1.02.28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparatur Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 20,000,000 1.19.1.19.1.02.29 Pemeliharaan rutin berkala mebeleur Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan tugas aparatur Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala mebeleur 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 25,000,000

1.19.1.19.1.03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 1.19.1.19.1.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatkan kesejahteraan aparatur PNS Tersedianya pakaian olah raga dan seragam batik 30 stel pakaian olah raga dan seragam batik Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 30,000,000

1.19.1.19.1.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.19.1.19.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kualitas SDM aparatur Terlaksananya pelaksanaan diklat kursus dan pelatihan formal bagi aparatur 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 30,000,000

1.19.1.19.1.06 Program Pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19.1.19.1.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD yang cepat , tepat waktu sesuai sasaran Tersusunnya laporan kinerja SKPD LPPD , LAKIP, Laporan Triwulan Renja Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 10,000,000 1.19.1.19.1.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tersusunnya Laporan semesteran SKPD yang cepat, tepat waktu sesuai sasaran Tersusunnya Laporan semesteran SKPD Laporan semesteran Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 8,000,000 1.19.1.19.1.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Prognosis realisasi anggaran yang cepat , tepat waktu sesuai sasaran Tersusunnya Laporan Prognosis realisasi anggaran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 8,000,000 1.19.1.19.1.06.04 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Pelaporan akhir tahun yang cepat, tepat waktu sesuai sasaran Tersusunnya Pelaporan akhir tahun Laporan akhir tahun Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 9,000,000

1.19.1.19.1.15 Program Peningkatan

keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19.1.19.1.15.01 Penyiapan tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Tersedianya Personil Linmas dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Inventarisasi anggota Satuan Linmas yang ada di Kabupaten Ponorogo dan sosialisasi peran Satuan Linmas dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 677 orang personil linmas 21 Kecamatan 150,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 77 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Penyiapan dan pengerahan Satuan Linmas di TPS dan Posko dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Terlaksananya Pelaksanaan pemilu yang jujur, aman dan kondusif Terbentuknya Satuan Linmas di TPS dan Posko dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 3156 Satuan Linmas di TPS , 21 0 Satuan Linmas di posko Kecamatan ,dan 1535 satuan linmas posko Desa Kel urahan Kab. Ponorogo 1,004,000,000 1.19.1.19.1.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terbentuknya Tim Terpadu dalam rangka meningkatnya keamanan dalam negeri Penanganan gangguan keamanan dalam negeri 21 Kecamatan 21 Kecamatan 150,000,000 Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wabup Ponorogo Terlaksananya Pelaksanaan pemilu yang aman dan kondusif Terbentuknya Desk Pemilu di Kecamatan dan Kabupaten 21 Kecamatan 21 Kecamatan 150,000,000

1.19.1.19.1.17 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19.1.17.01 Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Meningkatnya kerukunan hidup beragama Jumlah masyarakat yang memahami FKUB 430 orang 21 Kecamatan 100,000,000 1.19.1.19.1.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Meningkatnya pemahaman HAM di kalangan Anggota RANHAM dan masyarakat Jumlah masyarakat yang memahami HAM 75 orang 21 Kecamatan 80,000,000 1.19.1.19.1.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa Meningkatnya kewaspadaan terjadinya konflik yang dipicu oleh SARA Jumlah masyarakat yang memahami tentang Orientasi Kewaspadaan Nasional ORPADNAS 80 orang Kab. Ponorogo 50,000,000

1.19.1.19.1.18 Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19.1.18.01 Seminar ,talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Meningkatnya Wawasan Kebangsaan di masyarakat Jumlah masyarakat yang memahami Wawasan Kebangsaan 80 orang Kab. Ponorogo 50,000,000

1.19.1.19.1.19 Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19.1.19.1.19.01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat Terbentuknya Satgas Linmas Desa Kecamatan Terlaksananya Diklat Satuan Keamanan Lingkungan bagi anggota Linmas desa Kecamatan 60 orang Kab. Ponorogo 120,000,000 Peningkatan Peran dan Efektivitas KOMINDA dalam penanganan konflik di daerah Terciptanya keamanan dan kenyamanan di masyarakat Terlaksananya Peran dan Efektivitas KOMINDA dalam penanganan konflik di daerah 9 orang Tim KOMINDA Kab. Ponorogo 100,000,000 Peningkatan dan pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap konflik di masyarakat Terciptanya keamanan dan kenyamanan di masyarakat Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap konflik di masyarakat 120 orang Kab. Ponorogo 100,000,000

1.19.1.19.1.21 Program Pendidikan Politik

Masyarakat Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 78 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.19.1.21.01 Penyuluhan kepada Masyarakat Tercapainya pembinaan politik kepada masyarakat sehingga terbangun sistem domokrasi dalam mewujudkan pembangunan nasional Terlaksananya Penyuluhan kepada masyarakat 150 orang Kab. Ponorogo 100,000,000 1.19.1.19.1.21.03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Terlaksananya mekanisme bantuan parpol sesuai dengan peraturan perundang- undangan Terlaksananya verikasi bantuan Parpol 11 Parpol Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 30,000,000 Sosialisasi produk hukum terkait dengan Pemilu Terlaksananya Pemilu yang demokratis Terlaksananya Sosialisasi produk hukum terkait dengan Pemilu 150 orang Kab. Ponorogo 100,000,000 Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu Terlaksananya Pemilu yang demokratis Terlaksananya Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu 150 orang Kab. Ponorogo 100,000,000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terverifikasinya Dana Hibah kepada Orkemas sesuai aturan peruindang- undangan Verifikasi Dana Hibah kepada Orkemas 12 bulan Bakesbangp ollinmas Kab. Ponorogo 25,000,000 Pengembangan etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan dinamis Terlaksananya Pengembangan etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 150 orang Kab. Ponorogo 100,000,000 Dialog tentang pembangunan politik Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan dinamis Terlaksananya Seminar dialog tentang pembangunan politik 150 orang Kab. Ponorogo 100,000,000 JUMLAH BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3,639,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 79 SKPD : 1.19.02. - Satuan Polisi Pamong Praja KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.19.1.19.01.01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya kinerja layanan administrasi perkantoran Tecukupinya kebutuhan kantor 100 Kab. Ponorogo 3,000,000 1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran Tersedianya komunikasi sumber daya air dan listrik 100 Kab. Ponorogo 5,000,000 1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Meningkatnya kinerja operasional aparatur Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100 Kab. Ponorogo 190,897,225 1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan Jasa Kominikasi Keuangan Tersedianya jasa adminitrasi perkantoran Terselenggaranya jasa penyediaan administrasi perkantoran 100 Kab. Ponorogo 55,800,000 1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya pelayanan dibidang administrasi perkantoran Terciptanya kebersihan kantor yang bersih dan nyaman 100 Kab. Ponorogo 4,490,000 1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya pelayanan dibidang administrasi perkantoran Tersediannya kebutuhan alat tulis kantor 100 Kab. Ponorogo 16,539,000 1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya pelayanan dibidang administrasi perkantoran Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan 100 Kab. Ponorogo 3,534,000 1.19.1.19.01.01.15 Penyeddiaan bahan bacaan dan perundang-undangan Semakain meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah Tersedinnya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 100 Kab. Ponorogo 10,000,000 1.19.1.19.01.02.17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya kinerja aparatur Tersedianya kebutuhan konsumsi harian aparatur 100 Kab. Ponorogo 146,091,000 1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas Tercapainya perjalanan dinas luar daerah 100 Kab. Ponorogo 50,000,000 1.19.1.19.03.01.19 Penyediaan jasa tenaga pelayanan teknis kegiatan Meningkatnya tenaga administrasi Tersediannya jasa administrasi kegiatan 100 Kab. Ponorogo 20,800,000 1.19.1.19.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 1.19.1.19.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinasoperasional Peningkatan efektifitas kinerja aparatur Tersediannya kendaraan dinasoperasional 100 Kab. Ponorogo 40,000,000 1.19.1.19.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peningkatan kinerja aparatur Tersediannya kebutuhan peralatan gedung kantor 100 Kab. Ponorogo 10,680,000 1.19.1.19.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan formal Terciptanya aparatur yang berkwalitas Meningkatnya sumber daya aparatur 100 150,000,000

1.19.1.19.01.15 Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 80 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.19.01.15.01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 60 orang Kab. Ponorogo 360,000,000

1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan

kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.19.1.19.01.16.01 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Terciptanya kondisi Kantrantibmas yang kondusif Pelaksanaan Patroli 48 kali patroli Kab. Ponorogo 21,600,000 1.19.1.19.01.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNIPOLRI dan Kejaksaan Terciptanya kantrantibmas yang kondusif Pelatihan Kesamaptaan Satpol.PP Kab. Ponorogo 29,310,000 1.19.1.19.01.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatkan situasi kantrantibmas yang kondusif Pelaksanaan Rapat koordinasi Kab. Ponorogo 64,660,000 JUMLAH KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1,182,401,225 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 81 SKPD : 1.19.03. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.19.1.19.03.01 Pelayanan administrasi

perkantoran 1.19.1.19.03.01.01 Penyediaan Jasa surat menyurat Kelancaran Pelayanan Surat Menyurat tersedianya kebutuhan surat menyurat 1 keg BPBD 5,300,000 1.19.1.19.03.01.02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1 keg BPBD 25,200,000 1.19.1.19.03.01.07 penyediaan jasa administrasi keuangan tercukupinya jasa administrasi keuangan tersedianya administrasi keuangan 1 keg BPBD 102,200,000 1.19.1.19.03.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor tercukupinya jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor 1 keg BPBD 7,700,000 1.19.1.19.03.01.10 penyediaan alat tulis kantor tercukupinya alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 1 keg BPBD 25,000,000 1.19.1.19.03.01.11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercukupinya barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 keg BPBD 18,855,000 1.19.1.19.03.01.12 penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor tercukupinya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1 keg BPBD 22,000,000 1.19.1.19.03.01.13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pembelian almari besi 5 buah tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor pembelian almari besi 5 buah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pembelian almari besi 5 buah 1 keg BPBD 10,000,000 1.19.1.19.03.01.17 penyediaan makanan dan minuman Tersediannya Mamin Terwujutnya kinerja aparatur dengan terseiannya mamin 1 keg BPBD 40,816,000 1.19.1.19.03.01.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kelancaran dalam tugas Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah 1 keg BPBD 155,420,000

1.19.1.19.03.02 peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 1.19.1.19.03.02.03 pembangunan gudang kantor terbangunnya gudang kantor tersedianya pembangunan gudang kantor 1 keg BPBD 314,000,000 1.19.1.19.03.02.22 pemeliharaan rutinberkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor 1 keg BPBD 5,000,000 1.19.1.19.03.02.24 pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharannya Kendaraan Dinas Tercapainya Kelancaran Tugas 1 keg BPBD 44,000,000

1.19.1.19.03.03 peningkatan disiplin

aparatur 1.19.1.19.03.03.05 pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu terwujudnya pakaian khusu hari-hari tertentu tersedianya pakaian khusu hari-hari tertentu 1 keg BPBD 24,000,000 1.19.1.19.03.05 program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 82 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.19.1.19.03.05.01 pendidikan dan pelatihan formal Kompetensi jumlah Aparatur meningkat Meningkatnya Ketrampilan dan Profesionalisme SDM 1 keg BPBD 14,000,000

1.19.1.19.03.06 peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19.1.19.03.06.01 penyususnan laporan capaian kinerja dan ektisar realisasi kinerja SKPD tertib laporan SKPD tersedianya laporan LPPD, LKPJ, Renstra, Renja, Lakip SKPD 1 keg BPBD 878,900,000

1.19.1.19.03.22 pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam 1.19.1.19.03.22 pencegahan dan penanggulangan bencana meningkatkan koordinasi dalam penanganan bencana tersedianya jaringan kelembagaan di masing-masing daerah rawan bencana 1 keg BPBD 49,245,000 1.19.1.19.03.22.07 tata kelola penanggulangan bencana daerah Tercapainnya sistem tatakelola penanggulangan bencana yang tepat dan akurat Terlaksanannya tata kelola daerah rawan bencana 1 keg BPBD 87,550,000 1.19.1.19.03.22 sosialisasi dan publikasi penanggulangan bencana terlaksananya pelatihan dan studi banding pelatihan kesiap siagaan penanggulangan bencana dan studi banding 1 keg BPBD 350,000,000 1.19.1.19.03.22 pengembangan data dan informasi kebencanaan terpasangnya alat komunikasi kebencanaan pembelian alat komunikasi kebencanaan 1 keg BPBD 50,000,000 1.19.1.19.03.22.16 kajian standart operasional prosedur terbentuknya standart operasional prosedur tersedianya standart operasional prosedur 1 keg BPBD 200,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 11 Pemeliharaan peralatan bencana dan logistik Tersedianya peralatan yang siap pakai Kesiapan peralatan 1 keg BPBD 20,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 12 Pengadaan dan Pendistribusian Air Bersih Tersedianya air bersih Air bersih 1 keg BPBD 25,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 13 Pengambilanpengangkuta n bantuan logistik serta pendistribusiannya Tersalurnya bantuan logistik Bantuan logistik 1 keg BPBD 30,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 14 Monitoring dan Evaluasi penanggulangan bencana Diketahui secara dini bencana alam Data sebelum terjadinya bencana 1 keg BPBD 20,000,000 JUMLAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,524,186,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 83 SKPD : 1.20.03. - Sekretariat Daerah KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Prosentase Sosialisasi Peraturan Perundang undangan jumlah Sosialisasi 2 kali di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.03. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Prosentase Penyusunan Buku LPPD, LKPJ,AMJ 2015 Jumlah Penyusunan buku LPPD,LKPJ LKPJ 150 buku dan LPPD 105 Buku. di Kabupaten Ponorogo 700,000,000 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten Kota 1.20.1.20.03. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Oprasional Kelurahan Presentase Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan BOP jumlah monitoring 2 kali di Kabupaten Ponorogo 150,000,000 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.20.1.20.03. Pendataan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Prosentase Pelaksanaan Pendataan Pembakuan dan Nama Rupa Bumi jumlah Pendataan 4 kecamatan di Kabupaten Ponorogo 150,000,000 1.20.1.20.03. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah Prosentase Kerjasama Antar Daerah Jumlah Monitoring 35 SKPD di Kabupaten Ponorogo 75,000,000 Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.1.20.03. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Otonomi Award dan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat Penyelenggaraan Otonomi Daerah Otonomi Award dan sinergitas kinerja camat jumlah inovasi terobosan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah 1 di Kabupaten Ponorogo 80,000,000 Pembinaan dan peningkatan Pemeritah KabupatenkecamatanDe sa 1.20.1.20.03. Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan. prosentase Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati. 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabupatenKecamatanDe sa Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 84 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03. Peningkatan Sarana Pendukung , Fungsi Pemerintahan KelurahanKecamatan. prosentase pembangunan rebabilitasi gedung kantor Kelurahan. sarana dan prasarana kantor kelurahan yang representatif dalam rangka menunjang pelayanan prima kepada masyarakat 1 kelurahan di Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Peningkatan Fungsi dan Peran Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Anggaran biaya Operasional Kelurahan Yang Meningkat setiap tahunya Kelancaran Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan Kemasyarakatan di kelurahan. 26 kelurahan di Kabupaten Ponorogo 2,660,000,000 1.20.1.20.03. bantuan keuangan kepada keluahan Prosentase jumlah bantuan keuangan terhadap kelurahan jumlah bantuan keuangan terhadap kelurahan 26 Kelurahan di Kabupaten Ponorogo 2,600,000,000 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03. Penyelenggaraan Peringantan HUT Provinsi Jawa Timur kegiatan Peringatan HUT Provinsi. jumlah kegiatan Peringatan HUT 56 SKPD di Kabupaten Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Penyelenggaraan Peringantan HUT Otonomi Daerah kegiatan Peringatan HUT Otonomi Daerah jumlah kegiatan Peringatan HUT 56 SKPD di Kabupaten Ponorogo 65,000,000 Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.1.20.03. Inventarisasi sinkronisasi kewenangan Bidang urusan pemerintahan kegiatan Inventarisasi dan sinkronisasi kewenangan jumlah kegiatan inventarisasi 1 di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03. Pengembangan SDM kegiatan diklat dan pelatihan jumlah kegiatan Pelatihan 1 di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20.1.20.03. fasilitasi Pemilihan Kepala daerah kegiatan Fasilitasi Pilkada jumlah monitoring 1 di Kabupaten Ponorogo 150,000,000 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.20.1.20.03. Penegasan batas wilayah kegiatan penegasan batas wilayah Jumlah penegasan batas wilayah 1 di Kabupaten Ponorogo 100,000,000 Jumlah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 7,280,000,000 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.20.1.20.03. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terselenggaranya fasilitas media dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1 tahun Ponorogo 260,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 85 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03. Penyelenggaraan Peringatan hari - hari besar Nasional Tersedianya fasilitas dalam rangka upaya peningkatan rasa Nasionalisme Terselenggaranya Kegiatan Peringatan hari - hari besar Nasional 1 tahun Ponorogo 270,000,000 1.20.1.20.03. Penyelenggaraan Peringatan Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Tersedianya fasilitas dalam rangka upaya peningkatan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT Terselenggaranya Kegiatan Peringatan Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha 1 tahun Ponorogo 605,000,000 1.20.1.20.03. Keikutsertaan dalam Musabaqah Tilawatil Quran Meningkatnya prestasi para Qori dan Qoriah di Kabupaten Ponorogo Ikutsertanya para Qori dan Qoriah dalam MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur 1 Kali Ponorogo 200,000,000 1.20.1.20.03. Penyediaan Jasa Pelayanan Haji Terlaksananya Jasa Pelayanan Haji 1 Kali Ponorogo 100,000,000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah Lancarnya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Verifikasi dalam rangka pencairan dana Bantuan Sosial dan Hibah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah 1 Tahun Ponorogo 75,000,000 Jumlah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1,510,000,000 Bagian Hukum Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Peningkatan Pemahaman terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang - undangan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 2 Peraturan PUU Kab. Ponorogo 55,000,000 1.20.1.20.03. Bintek Implementasi Peraturan Perundang- undangan Peningkatan pengetahuan dalam penyusunan produk hukum Pelaksanaan bintek implementasi peraturan perundang- undangan 60 orang Kab. Ponorogo 65,000,000 Penataan Peraturan PUU 1.20.1.20.03. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PUU Penyelesaian Sengketa Hukum Pelaksanaan Proses Penyelesaian Sengketa Hukum 5 Perkara Sengketa Kab. Ponorogo 200,000,000 1.20.1.20.03. Legislasi Rancangan Peraturan PUU Peraturan Daerah Pelaksanaan Perumusan Peraturan Daerah 15 Perda Kab. Ponorogo 250,000,000 1.20.1.20.03. Publikasi Peraturan PUU Buku Lembaran Daerah, Buku Lembar Lepas dll dan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pelaksanaan Kodifikasi dan Publikasi Peraturan PUU Daerah. 2400 buku Kab. Ponorogo 150,000,000 1.20.1.20.03. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan PUU Perbup dan Kep. Bupati yang serasi, selaras dengan Peraturan PUU Pelaksanaan Penelitian dan Pengkoreksian Perbup dan Kep. Bupati. 2000 Perbup Kep. Bupati Kab. Ponorogo 80,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 86 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PUU Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat Pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Sosialisasi UU dan Pembinaan Kadarkum 21 Desa di 21 Kecamatan DesaKel. di Wilayah Kab. Ponorogo 180,000,000 Jumlah Bagian Hukum 980,000,000 Bagian Administrasi Perekonomian Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.14.15.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMD Diperolehnya data dan peningkatan Kinerja BUMD Terlaksananya Monitoring,Evalua si Pelaporan BUMD 3 BUMD Ponorogo 60,000,000 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Sembako Terpenuhinya Stock dan harga barang sembako Terlaksananya Pemerataan Pendistribusian Barang Sembako Grosir, pasar sebagai penyalur sembako Ponorogo 50,000,000 2.06.15.03 Monitoring dan Sosialisasi Pemakain LPG Pemakaian LPG yang benaraman Sosialisasi Permakaian LPG 300 pangkalan dan agen Ponorogo 95,000,000 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.07.16.08 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan di bidang cukai DBHCHT 200 orang dan laporan DBHCHT Ponorogo 150,000,000 Peningkatan Ketahanan Pangan 2.01.16.31 Monitoring,Evaluasi Pelaporan RASKIN Terealisasinya Laporan RASKIN Terlaksananya pendistribusian RASKIN bagi Rumah Tangga Miskin 83.946 RTS- PM Ponorogo 400,000,000 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 1.15.03.17 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Terciptanya kerjasama dalam penguatan modal Terwujudnya wawasan dlm memperoleh modal dengan lembaga keuangan 300 UMKM Ponorogo 90,000,000 1.15.01.20 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan Pendapatan Umum Pelaksanaan PromosiPameran IKM Ponorogo 215,000,000 1.15.03.14 SosialissiMonitoring SHAT untuk Peningka Akses Permodalan Pembiayaan lainnya UsulanSertifikasi Hak Atas Tanah untuk permodalan Terwujudnya Sosialisasi dan Monitoring SHAT 200 orang Ponorogo 75,000,000 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.06.15.03 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha Terciptanya UMKM dalam pengembangan usaha Terwujudnya Sosialisasi Perijinan bagi UMKM 100 UMKM Ponorogo 30,000,000 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 2.06.01.20 Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki LimaAsongan Terciptanga Ketertiban Penataan Peda gang Kaki Lima dan Asongan Terwujudnya Disiplin Pedagang Kaki Lima Asongan 100 PKL dan asongan Ponorogo 60,000,000 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 87 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.01.20 Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah Laporan TPID Pelaksanaan Kegiatan TPID Pengendalian Inflasi Ponorogo 100,000,000 Jumlah Administrasi Perekonomian 1,325,000,000 Bagian Administrasi Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.03 . 21 . 40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barangjasa pemerintah Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan keuangan pengadaan barangjasa pemerintah 1 Tahun Ponorogo 350,000,000 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pengadaan secara Elektronik LPSE Terciptanya pengadaan barangjasa pemerintah yang kredibel dan efisien. Terselenggaranya Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Tahun Ponorogo 400,000,000 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.03 . 20 . 07 Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran TEPPA Percepatan penyerapan anggaran Terselenggaranya evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran 1 Tahun Ponorogo 350,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 05 Sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pengadaan BarangJasa Bag. Administrasi Pembangunan Terciptanya kesepahaman diantara pihak-pihak yang berkaitan dengan pengadaan barangjasa Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang- undangan berkaitan dengan Pengadaan BarangJasa 1 Tahun Ponorogo 50,000,000 Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan 1,150,000,000 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam 1.20.1.20.03. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam prosentase pemanfaatan limbah ternak untuk energi alternatif biogas terbuatnya reaktor biogas 50 unit di Kabupaten Ponorogo 250,000,000 1.20.1.20.03. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Prosentase perlindungan sumber mata air Terbuatnya sumur resapan. 15 unit di Kabupaten Ponorogo 167,000,000 1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya Alam prosentase peningkatan konservasi, eksploitasi, pemanfaatan jumlah monitoring 21 kali 21 Kecamatan 60,000,000 1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Harga Bahan Pangan prosentase peningkatan pengelolaan bahan pangan jumlah monitoring 21 kali 21 Kecamatan 60,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 88 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan kawasan konservasi lahan dan hutan 1.20.1.20.03. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi prosentase peningkatan jumlah bibit tanaman hortikultura Tertanamnya bibit 2 desa di Kabupaten Ponorogo 250,000,000 Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam 1.20.1.20.03. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi prosentase peningkatan jumlah bibit tanaman perkebunan tertanamnya bibit 2 desa di Kabupaten Ponorogo 250,000,000 1.20.1.20.03. Monitoring evaluasi dan pelaporan distribusi BBM Non Subsidi prosentase peningkatan pengelolaan SPBU jumlah monitoring 22 SPBU di Kabupaten Ponorogo 67,500,000 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.20.1.20.03. peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam prosentase pemanfaatan limbah slurry jumlah sosialisasi 1 kali di kecamatan 100,000,000 Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 1,204,500,000 Bagian Umum Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya Kelancaran pelayanan rutin administrasi Surat Dinas Tersedianya HR Pengelola Jasa Surat Menyurat 1 Th Bagian Umum Setda 175,593,000 1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun Pembayaran jasa rekening listrik, air, telepon dan surat kabar 12 bln Bagian Umum Setda 8,550,000,000 1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terciptanya kelancaran administrasi keuangan laporan keuangan terpenuhinya Honorarium Pengelola Kegiatan 1 Th Bagian Umum Setda 250,000,000 1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Th Bagian Umum Setda 46,299,000 1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Ce takan dan Penggandaan 1 Th Bagian Umum Setda 77,335,500 1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Keindahan, kenyamanan dan terciptanya suasana yg men dukung pening katan kinerja kar yawanwati beserta penghuni Rumah Jabatan tersedianya alat listrik elektronik penerangan bangunan Kantor 1 Th Bagian Umum Setda 345,000,000 1.20.1.20.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sarana dan Prasarana kantor serta Rumah Jabatan yg dpt menciptakan suasana kerja yg lancar tersedianya peralatan dan perleng kapan kantor Setda, Rumah Jabatan Bupati, Wabup dan Sekda 1 Th Bagian Umum Setda 350,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 89 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat-alat kantor dan rumah Ja batan yg mema dai sehingga menciptakan suasana kerja yang lancar dan efektif terpenuhinya kebutuhan akan peralatan rumah tangga kantor Setda dan Rumah Jabatan 1 Th Bagian Umum Setda 150,000,000 1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan minuman harian, mamin untuk rapat dan tamu makan dan minuman harian, mamin untuk rapat dan tamu 1 Th Bagian Umum Setda 1,400,000,000 1.20.1.20.03.01.18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terpenuhinya biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas tersedianya biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas 1 Th Bagian Umum Setda 1,000,000,000 1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis kegiatan tersedianya tenaga administrasi teknis kegiatan Honorarium, ATK, bahan cetak dll 1 Th Bagian Umum Setda 54,000,000 1.20.1.20.03.01.21 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor,bahan pembersih dan peralatan kebersihan kantor jasa keber sihan kan tor,bahan pembersih dan pera latan keber sihan kantor 1 Th Bagian Umum Setda 550,000,000 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas operasional 1 Unit Mobil Minibus tersedianya alat tran sportasi bagi aparatur Pemerintah 1 Th Bagian Umum Setda 300,000,000 1.20.1.20.03.02.10 Pengadaan Mebelair Meningkatnya efektifitas kerja Pegawai dan Penghuni Rumah Jabatan tersedianya mebelair kantor Setda dan Rumah Jabatan 1 Th Bagian Umum Setda 100,000,000 1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan meningkatkan kenyamanan dan usia pakai rumah jabatan Material, bibit tanaman, bibit ternak, jasa cleaning service dll 1 Th Bagian Umum Setda 650,000,000 1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor meningkatkan kenyamanan penghuni rumah jabatan dan usia pakai bangunan gedung kantor Tersedianya Material bahan bangunan, bibit tanaman, Jasa tenaga cleaning service, upah tenaga kerja dll 1 Th Bagian Umum Setda 650,000,000 1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional meningkatkan kenyamanan dan usia pakai kendaraan dinas jasa service, suku cadang, jasa KIR, STNK, BBM dll 1 Th Bagian Umum Setda 1,750,000,000 1.20.1.20.03.02.26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor meningkatkan usia pakai perlengkapan gedung kantor jasa service perlengkapan kantor, suku cadang dll 1 Th Bagian Umum Setda 450,000,000 1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor meningkatkan usia pakai peralatan kantor jasa perawatan peralatan kantor 1 Th Bagian Umum Setda 175,000,000 1.20.1.20.03.02.29 Pemeliharaan rutin berkala mebeler meningkatkan usia pakai mebeler kantor jasa service mebeler kantor 1 Th Bagian Umum Setda 165,000,000 1.20.1.20.03.02.41 Rehabilitasi sedang berat Rumah Dinas Kenyamanan, keindahan dan keamanan bangunan Rumah Dinas Bupati Rehabilitasi atap Rumah Dinas Bupati 1 Th Bagian Umum Setda 600,000,000 Peningkatan Disiplin Apa ratur Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 90 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03.03.07 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terpenuhinya kebutuhan Pakaian Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat, batik dll Tersedianya Pakaian Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat, batik dll 1 Th Bagian Umum Setda 550,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal peningkatan kualitas SDM Tersedianya biaya trans portasi ako modasi me ngikuti bin tek, kursus, pelatihan 1 Th Bagian Umum Setda 500,000,000 Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun Laporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel Tersedianya HR Pengelola Keg, data realisa si capaian kinerja dan keuangan 1 Th Bagian Umum Setda 35,000,000 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.20.1.20.03.15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan terpeliharanya kesehatan kada dan wakada jasa medik, general cek up bagi kada dan wakada 1 Th Bagian Umum Setda 125,000,000 Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25.1.20.03.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi terciptanya sistem komunikasi yang efektif dan efisien service peralatan komunikasi jaringan komunikasi dll 1 Th Bagian Umum Setda 425,000,000 1.25.1.20.03.15.08 Penyediaan komponen instalasi dan Jaringan telepon kantor dan rumah Jabatan terciptanya kecepatan dan ketepatan penanganan instalasi dan Jaringan Telepon tersedianya HR Pelaksana Keg, Suku cadang peralatan Komunikasi 1 Th Bagian Umum Setda 425,000,000 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dae rahWakil Ke pala Daerah 1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi unsur Muspida kelancaran tugas Muspida Honorarium Muspida 1 Th Bagian Umum Setda 215,000,000 1.20.1.20.03.16.08 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemenlembaga pemerintah non departemen luar negeri terpenuhinya pelayanan terhadap tamu Kunker tersedianya kebutuhan penerimaan kunjungan kerja pejabat 1 Th Bagian Umum Setda 900,000,000 Peningkatan dan pengem - bangan penge lolaan keu- angan daerah 1.20.1.20.03.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah Peningkatan PAD dari sewa Gedung Sasana Praja, GOR dll Tersedianya Petugas La yanan Jasa Persewaan gedung Sa sana Praja, GOR dll 1 Th Bagian Umum Setda 127,550,500 1.20.1.20.03.17.20 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan dan penata usahaan APBD Terciptanya tertib administrasi pe natausahaan APBD Tersedianya HR Pengelola Keg, 1 Th Bagian Umum Setda 400,000,000 1.20.1.20.03.17.35 Study Komperatif dan Pengembangan PAD Terciptanya peluang peningkatan PAD Tersedianya Biaya Perja lanan dinas utk Study Banding 1 Th Bagian Umum Setda 145,000,000 1.20.1.20.03.17.59 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Terciptanya tertib administrasi sesuai DPA Tersedianya HR Pelaksana Keg, dan DPA 1 Th Bagian Umum Setda 125,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 91 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten Kota 1.20.1.20.03.18.09 Verifikasi pertanggungjawaban Keuangan SKPD Terciptanya tertib administrasi melalui verifikasi yang dpt dipertanggungja wabkan. Tersedianya HR Pelaksana Kegiatan dan sarananya 1 Th Bagian Umum Setda 165,000,000 Peningkatan Kapasitas Ke lembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.20.03.20.05 Unit Layanan Pengadaan Pengadaan BarangJasa yang Akuntabel Tersedianya HR Pengelola dan Sarana Pengadaan BarangJasa 1 Th Bagian Umum Setda 350,000,000 Pengembangn Kewirausahaan dan Keung gulan Kompe titif Usaha Kecil Mene ngah 1.15.1.20.03.16.05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi tersedianya tem pat bagi peda gang kaki lima pada acara hari hari besar di alon2 sekitar 669 kapling Tersedianya saranaka pling bagi PK-5 pada keg. Pasar Malam di Aloon-Aloon 1 Th Bagian Umum Setda 156,387,000 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dae rahWakil Ke pala Daerah 1.20.1.20.03.17.20 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemenlembaga pemerintah non departemen luar negeri terpenuhinya pelayanan terhadap tamu Kunker tersedianya kebutuhan penerimaan kunjungan kerja pejabat 1 Th Bagian Umum Setda 900,000,000 Pendidikan Kedinasan 1.20.1.20.03.30.08 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Seni dan Budaya bag. Umum meningkatnya ketrampilan korps musik Bahana Praja dan Gita Suara Praja Tersedianya HR dan Pelatihan bagi anggota Korsik Bahana Praja dan Group Gita Suara Praja serta seragamnya, service alat musik dll 1 Th Bagian Umum Setda 309,485,000 Pembinaan dan Pengem bangan Apa ratur 1.20.1.20.03.32.05 Pembangunanpengemban gan sistem informasi kepegawaian daerah kelancaran administrasi kepegawaian Tersedianya HR Pengelola Keg, ATK, Bahan cetak, dll 1 Th Bagian Umum Setda 99,524,700 1.20.1.20.03.32.18 Penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI Kelancaran penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI Terselemgga ranya Peri ngatan HUT Kemerdekaan RI 1 Th Bagian Umum Setda 379,525,300 Jumlah Bagian Umum 24,120,700,000 Bagian Organisasi Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03. Bintek Analisa Jabatan terciptanya Sumber Daya Manusia yang profesional Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah 150 Orang Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Bintek Standar Kompetensi Jabatan 150 Orang Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Gelar Budaya Kerja 150 Orang Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Gelar Pelayanan Publik 150 Orang Ponorogo 75,000,000 1.20.1.20.03. Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja 10 Orang Ponorogo 100,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 92 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.03. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 10 Orang Ponorogo 100,000,000 Peningkatan Disiplin Apataratur 1.20.1.20.03. Pengadaan ID card ; Peningkatan Disiplin Apataratur terciptanya pemakaian Pakaian Dinas sesuai Peraturan yang berlaku 1500 ID Card Ponorogo 65,000,000 1.20.1.20.03. Pengadaan Pakaian Olah Raga Non Guru; 6.000 Paket Ponorogo 1,550,000,000 1.20.1.20.03. Pengadaan adtribud SKPD di lingkungan Kabupaten Ponorogo. 13.000 Set Ponorogo 150,000,000 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.03. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; Informasi Kinerja Pemerintah Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja 100 buku Ponorogo 125,000,000 1.20.1.20.03. Penyusunan Penetapan Kinerja. 100 buku Ponorogo 100,000,000 Pengembangan komunikasi informasi dan media massa 1.20.1.20.03. Pemasangan server dan jaringan internet Pengembangan Sistem Data Elektronik Meningkatnya Informasi terhadap pelayanan publik 1 paket Ponorogo 250,000,000 Pendidikan kedinasan 1.20.1.20.03. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Pelayanan berstandar Internasional Sertifikasi ISO 9001-2008 1 paket Ponorogo 350,000,000 Jumlah Bagian Organisasi 3,090,000,000 Bagian Humas dan Protokol Program Pelayanan administrasi perkantoran 1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor menjadi lebih lengkap Tersedianya peralatan perkantoran 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 250,000,000 Program peningkatan Pelayanan Kedinasan KDHWakil KD 1.20.16 1.20.16.02 Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep LN Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep LN Terpenuhinya Kebutuhan Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non DepLN 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 200,000,000 Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 1.20.05 1.20.05.04 Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Peningkatan Kapasitas dan kemampuan bid. Kehumasan dan keprotokolan Diklat Bidang Kehumasan dan Keprotokolan 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 50,000,000 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20.23 1.20.23.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi tersampaikannya informasi dokumen kegiatan melalui foto dan media 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 300,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 93 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1.25.15 1.20.1.20.03. Peningkatan kerjasama komunikasi dan informasi terhadap layanan publik tersampaikannya informasi melalui media cetak maupun elektronik Informasi melalui baliho, koran, televisi, radio 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 800,000,000 1.25.15.07 Pembuatan buletin daerah tersampaikannya informasi lewat buletin 1 kgtthn kab po 100,000,000 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1.20.24 1.20.24.02 Sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terlaksananya sistem informasi pelayanan publik melalui teknologi informasi sms center 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 150,000,000 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 1.20.24 1.20.24.01 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat terlaksananya wadah saluran pengaduan masy. Terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sms center 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 150,000,000 Program Peningkatan disiplin aparatur 1.20.03.05 Pengadaan pakaian Dinas serta kelengkpnnya terlaksananya pembelian pakaian dinas hari-hari tertentu tersedianya pakaian dinas 1 kgtn tahun Kab. Ponorogo 100,000,000 Jumlah Bagian Humas dan Protokol 2,100,000,000 JUMLAH SEKRETARIAT DAERAH 42,760,200,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 94 SKPD : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.120.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya administrasi dan surat menyurat Tersedianya kebutuhan perangko Dan benda pos lainnya serta kebutuhan ATK dan barang cetakan 12 bln Kab. Ponorogo 21,030,000 120.120.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik 12 bln Kab. Ponorogo 274,200,000 120.120.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terciptanya administrasi Keuangan yang Tertib dan bertanggung jawab Tersedianya kebutuhan Adm. keuangan 12 bln Kab. Ponorogo 118,400,000 120.120.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercukupinya sarana kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya kebutuhan sarana kebersihan kantor 12 bln Kab. Ponorogo 100,000,000 120,12004,01,10 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya sarana kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bln Kab. Ponorogo 190,000,000 120,12004,01,11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya sarana kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bln Kab. Ponorogo 116,575,000 120.120.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi Listrik penerangan bangunan kantor Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor Tersedianya kebutuhan sarana listrik dan penerangan kantor 12 bln Kab. Ponorogo 26,120,000 120.120.04.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor 12 bln Kab. Ponorogo 75,000,000 120.120.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang- undangan Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perunang- undangan 12 bln Kab. Ponorogo 65,000,000 120.120.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya Makanan dan minuman Set. DPRD Tersedianya kebutuhan makanan 12 bln Kab. Ponorogo 119,027,500 120.120.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terselesaikannya permasalahan dan peningkatan koordinasi Tersedianya perjalanan dinas sarana koordinasi dan konsultasi 12 bln Kab. Ponorogo 520,000,000 120.120.04.01.19 Penyediaan Jasa tenaga admnistrasi teknis kegiatan Tercukupinya kebutuhan tenaga Administrasi teknis kegiatan Tersedianya kebutuhan tenagaAdministras i teknis kegiatan 12 bln Kab. Ponorogo 85,000,000 120.120.04.01.25 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS Tercukupinya kebutuhan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan anggota DPRD Tersedianya pemeliharaan kesehatan melalui premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 314,500,000 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 95 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 120.120.04.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas operasional terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional tersedianya sarana kendaraan dinas operasional 1 keg Kab. Ponorogo 330,000,000 120,120,04,02,07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya Ruang Kerja Pimpinan DPRD yang Representatif tersedianya sarana karpet dan Gordyn ruang Pimpinan DPRD 3 keg Kab. Ponorogo 77,500,000 120,120,04,02,10 Pengadaan meubelair Tercukupinya kebutuhan meubelair Tersedianya kebutuhan sarana mebelair 1 keg Kab. Ponorogo 68,000,000 120.120.04.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor terpeliharanya fasilitas dan bangunan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Sarana dan prasarana gedung 12 bln Kab. Ponorogo 113,500,000 120.120.04.02.24 Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan dinas operasional Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 524,200,000 120.120.04.02.28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Tercukupinya Sarana dan prasarana peralatan gedung kantor Tersedianya Sarana dan prasarana kerja peralatan gedung kantor 12 bln Kab. Ponorogo 85,000,000 120.120.04.02.29 Pemeliharaan rutinberkala meubelair Tercukupinya kebutuhan meubelair Tersedianya pemeliharaan rutin meubelair 12 bln Kab. Ponorogo 25,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.120.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tersedianya kebutuhan pakaian dinas Anggota DPRD 3 keg Kab. Ponorogo 352,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.120.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementsi peraturan perundang-undangan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Terselenggaranya Bintek, Workshop Sekretariat DPRD 5 keg Kab. Ponorogo 1,008,080,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 120.120.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Terukurnya capaian kinerja SKPD serta tepenuhinya target kinerja SKPD Terlaksanannya laporan capain kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD 1 keg Kab. Ponorogo 43,592,000 120.120.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD 1 keg Kab. Ponorogo 18,584,000 120.120.04.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan tengah semester dan rencana 6 bulan berikutnya DPRD dan Sekretariat DPRD 1 keg Kab. Ponorogo 19,584,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 96 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 120.120.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terciptanya sistem pelaporan yang akuntabilitas dan bertanggung jawab Terlaksananya sistem pelaporan kinerja dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD 1 keg Kab. Ponorogo 23,480,000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan rakrat daerah 120.120.04.15.01 Pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan Terpenuhinya kepastian hukum bagi masyarakat Terlaksananya produk hukum serta pembahasan RAPBD APBD dan KUA PPAS 12 bln Kab. Ponorogo 290,122,500 120.120.04.15.02 Hearingdialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakattokoh agama Terciptanya komunikasi dengan pejabat pemda dan masyarakat dan terjaringnya aspirasi dan permasalahan di masyarakat Terlaksananya dialog dengan pejabat pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama 12 bln Kab. Ponorogo 125,516,000 120.120.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terciptanya persamaan pendapat antara masyarakat dengan pemkab dalam melakukan program pemerintah serta tercapainya fungsi pengawasan legislatif yang koordinatif Terselenggaranya rapat komisi- komisi dan alat kelengkapan dewan yang lainnya 12 bln Kab. Ponorogo 230,500,000 120.120.04.15.04 Rapat-rapat paripurna Terserapnya informasi program pemerintah dan terselenggaranya pelantikan anggota PAW Terlaksananya rapat paripurna istimewa DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 75,296,000 120.120.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Tercapainya informasi yang berkembang di masyarakat Terselenggaranya peninjauanpenga wasan oleh pimpinan dan anggota DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 120,280,000 120.120.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terserapnya informasi tentang permasalahan, dampak positif program pembangunan dari daerah lain, serta peningkatan sumber daya pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya konsultasikoordin asi, kunker dan workshop oleh pimpinan dan anggota DPRD 12 bln Kab. Ponorogo 8,613,752,000 120.120.04.15.09 Pembahasan KUA, PPAS dan APBD Tersusunnya KUA, PPAS yang telah disempurnakan dan tersusunnya RAPBD menjadi Perda APBD Terlaksananya rapat-rapat pembahasan KUA, PPAS dan APBD 5 keg Kab. Ponorogo 113,397,000 120.120.04.15.10 Pembahasan LKPJ dan Perhitungan APBD Rekomendasi diterimanya LKPJ Bupati dan Perhitungan APBD Terlaksanannya rapat pembahasan LKPJ dan Perhitungan APBD 5 keg Kab. Ponorogo 40,210,500 120.120.04.15.11 Pembahasan Perubahan KUA, PPAS dan Perubahan APBD Tersusunnya perubahan KUA, PPAS yang telah disempurnakan dan tersusunnya RAPBD menjadi Perda P- APBD Terlaksananya rapat-rapat pembahasan Perubahan KUA, PPAS dan APBD 5 keg Kab. Ponorogo 40,673,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 97 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 120.120.04.15.12 Rapat Paripurna Istimewa peresmian pelatikan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu PAW Pelantikan Anggota DPRDPengganti Antar Waktu Terlaksananya rapat paripurna istimewa DPRD 3 keg Kab. Ponorogo 163,950,000 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 120.120.04.23.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Terlaksananya informasi dan Komunikasi kepada msyarakat Tersedianya sarana informasi dan Komunikasi 12 bln Kab. Ponorogo 227,350,000 Program penataan peraturan perundang- undangan 120.120.04.26.01 Koordinasi dan kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Terselesaikannya permasalahan hukum serta peraturan perundang - undangan. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi permasalahan hukum serta perundang- undangan. 12 bln Kab. Ponorogo 27,000,000 120.120.04.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan Terciptanya suatu rancangan peraturan daerah Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundang- undangan 12 bln Kab. Ponorogo 180,000,000 JUMLAH SEKRETARIAT DPRD 14,961,419,500 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 98 SKPD : 1.20.05. - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Administrasi surat menyurat 1 tahun DPPKAD 76,147,500 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon Tersedianya jasa telepon 1 tahun DPPKAD 322,300,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya bahan bacaan peraturan perundangan Tersedianya honorarium pengelola keuangan 1 tahun DPPKAD 248,820,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya peralatan dan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor 1 tahun DPPKAD 5,637,500 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat- alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun DPPKAD 187,000,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun DPPKAD 103,510,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Terpenuhinya peralatan dan jasa petugas instalasi listrik Peralatan dan jasa petugas instalasi listrik 1 tahun DPPKAD 5,454,900 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 1 kegiatan DPPKAD 262,240,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terpenuhinya bahan bacaan peraturan perundangan Tersedianya bahan bacaan peraturan perundangan 1 kegiatan DPPKAD 19,800,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 tahun DPPKAD 157,806,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan SDM Aparatur DPPKAD Biaya transport, akomodasi, bimtek, kursus, dll 1 tahun DPPKAD 315,700,000 1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinasoperasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinasoperasional Tersedianya kendaraan dinasoperasional 1 kegiatan DPPKAD 293,000,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya kendaraan dinas Suku cadang kendaraan dinas 1 kegiatan DPPKAD 195,690,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan jasa gedung kantor 1 kegiatan DPPKAD 55,000,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan jasa pemeliharaan meubelair Tersedianya peralatan dan jasa pemeliharaan meubelair 1 kegiatan DPPKAD 11,000,000 1.20 . 1.20.05 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 1 kegiatan DPPKAD 60,500,000 1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 99 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Aparatur 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Aparatur Tersedianya dana untuk diklat 1 kegiatan DPPKAD 391,600,000 1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pengelolaan keuangan sesuai peraturan penundangan yang berlaku LAKIP, LPPDLKPJ 1 tahun DPPKAD 97,751,500 1.20 . 1.20.05 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Administrasi keuangan daerah yang baik benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Estimasi kebutuhan dana 6 bulan berikutnya 1 tahun DPPKAD 30,387,500 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Administrasi keuangan daerah yang baik benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Neraca, LRA, CALK 1 kegiatan DPPKAD 30,387,500 1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah Administrasi keuangan daerah yang baik benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Penyelesaian SPP untuk seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 67,512,500 1.20 . 1.20.05 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Konsolidasian Pelaksanaan APBD Administrasi keuangan daerah yang baik benar sesuai aturan perundangan yang berlaku Buku Laporan Realisasi Keuangan 1 tahun DPPKAD 195,000,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 07 Pengelolaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku Pengelolaan Hibah dan Bansos 1 tahun DPPKAD 476,685,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 09 Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku Pengelolaan bantuan keuangan dan bagi hasil 1 tahun DPPKAD 242,275,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 12 Pengelolaan dan Penatausahaan BUD Pengelolaan keuangan sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan perbendaharaan seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 645,464,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 13 Pengelolaan Sistem Gaji Terpusat Pengelolaan gaji cepat dan akurat sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan gaji untuk seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 341,836,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 14 Pemeliharaan dan Perubahan Jaringan Gaji Daerah Otonom Penatausahaan gaji cepat dan akurat sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan gaji untuk seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 141,350,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 15 Penyusunan dan Pembuatan Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab. Ponorogo Penatausahaan gaji cepat dan akurat sesuai aturan perundangan yang berlaku Penatausahaan gaji untuk seluruh SKPD 1 tahun DPPKAD 81,000,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 17 Penguatan kapasitas pengelolaan hibah bansos Meningkatnya wawasan petugas pengelola hibah bansos SDM pengelola hibah bansos 1 kegiatan DPPKAD 272,250,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 100 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.09 . 1.20.05 . 16 Program penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi asset daerah Data tanah dan bangunan milik Pemda 1 tahun DPPKAD 489,000,000 1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Terciptanya kelancaran pelaksanaan administrasi asset daerah Data tanah milik Pemda 1 kegiatan DPPKAD 247,500,000 1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Buku Standar Satuan Harga 1 kegiatan DPPKAD 175,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku petunjuk teknis penyusunan APBD 1 kegiatan DPPKAD 140,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku PERDA tentang APBD 1 kegiatan DPPKAD 95,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku penjabaran APBD 1 kegiatan DPPKAD 90,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku PERDA tentang perubahan APBD 1 kegiatan DPPKAD 95,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku penjabaran perubahan APBD 1 kegiatan DPPKAD 90,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 1 kegiatan DPPKAD 155,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku Buku penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 1 kegiatan DPPKAD 85,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 Penyusunan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menjadi cepat, tepat dan akurat SIMDA pengelolaan keuangan daerah 1 kegiatan DPPKAD 520,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan daerah SP2D, SPD 1 tahun DPPKAD 351,600,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 Inventarisasi Asset Daerah Kelancaran pelaksanaan administrasi asset Data barang daerah 1 tahun DPPKAD 385,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 101 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran oleh TAPD Lebih teraturnya pelaksanaan Pemerintahan daerah Pengelolaan keuangan daerah lebih akurat 1 tahun DPPKAD 1,174,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 Penatausahaan dan Pengelolaan Asset Daerah Terciptanya kelancaran pelaksanaan penatausahaan asset daerah Data Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah 1 tahun DPPKAD 196,750,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 Penguatan Kapasitas Pengelolaan Asset Meningkatnya wawasan petugas pengelola asset daerah SDM pengelola asset daerah 1 kegiatan DPPKAD 181,350,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 Study Komperatif Pengelolaan Barang Daerah Terpenuhinya SDM yang berwawasan dalam melaksanakan tugasnya SDM pengelola barang daerah 1 kegiatan DPPKAD 55,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 Penghapusan Barang Milik Daerah Berkurangnya beban pembiayaan operasional atas barang milik daerah Data administrasi barang milik daerah 1 kegiatan DPPKAD 120,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi PAD Prosentase pencapaian PAD meningkat Realisasi PAD 1 tahun DPPKAD 224,391,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Rekonsiliasi dan Penetapan Penerimaan Pendapatan Daerah Tersedianya laporan PAD yang valid Rekonsiliasi data penerimaan dengan SKPD penghasil 1 tahun DPPKAD 167,527,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah Pencapaian target pajak daerah Data potensi pajak daerah 1 tahun DPPKAD 521,870,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Study Komperatif dan Pengembangan PAD Study banding ke daerah lain Study banding ke daerah lain 1 kegiatan DPPKAD 176,590,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 Pengendalian Penertiban dan Monev. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame PAD sesuai target yang telah ditetapkan Tertibnya papan reklame dan pajak hotel, restoran dan hiburan 1 tahun DPPKAD 3,112,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 Penyusunan Perhitungan dalam Penetapan PPJ Pajak PPJ melampaui target Tercapainya realisasi PPJ di atas 100 1 tahun DPPKAD 362,121,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Pendapatan Daerah PAD sesuai target yang ditetapkan Workshop dan Bimtek dalam rangka pengembangan pengelolaan pendapatan daerah 1 tahun DPPKAD 393,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Peningkatan Kinerja dan Sosialisasi PBB dan BPHTB Kinerja pemungut pajak meningkat Pemberian hadiah untuk kecamatan dan desa 1 kegiatan DPPKAD 364,416,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 Penelitian Semi Indikator Obyek Pajak PBB Potensial PAD sesuai target yang ditetapkan Tersedianya data yang akurat 1 kegiatan DPPKAD 106,400,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 Analisis Potensi dalam Penetapan Obyek dan Subyek Pajak PAD sesuai target yang ditetapkan Tersedianya data yang akurat 1 kegiatan DPPKAD 167,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 Penatausahaan dan Pengelolaan PBB Kab. Ponorogo PBB sesuai target yang ditetapkan Pemungutan PBB dapat dilaksanakan secara intensif dan efektif 1 tahun DPPKAD 778,073,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 Pemutakhiran Data NJOP PBB Kab. Ponorogo Meningkatnya penerimaan PBB Ketepatan data obyek subyek pajak 1 tahun DPPKAD 443,500,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 53 Sosialisasi Penetapan Pajak Daerah berbasis Self Assesment Oficial Assesment Pelaksanaan Penetapan Pajak Daerah Berbasis Self Assesment Official Assesment Tersosialisasinya Penetapan Pajak Daerah Berbasis Self Assesment Official Assesmen 1 kegiatan DPPKAD 125,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 102 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 Pembuatan Buku Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA-SKPD Tersusunnya Renja dan Anggaran RKA- SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku Buku Petunjuk Penyusunan Renja dan Anggaran RKA-SKPD 1 kegiatan DPPKAD 90,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 Pembuatan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan berlaku Buku Petunjuk Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban APBD 1 kegiatan DPPKAD 92,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 Penyusunan produk hukum daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah Tersusunnya pedoman tentang Pengelolaan Barang milik Daerah Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 kegiatan DPPKAD 228,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 63 Cetak masal SPPT Pelayanan Pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi NJOP Tersedianya SPPT Pelayanan pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi NJOP SPPT Pelayanan pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi NJOP 1 kegiatan DPPKAD 310,850,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 64 Gathering dan pemberian Hadiah pada wajib Pajak Daerah PAD meningkat Pemberian hadiah pada wajib pajak daerah 1 kegiatan DPPKAD 250,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 65 Intensifikasi Pengelolaan IMB Data IMB yang valid Data IMB yang valid 1 tahun DPPKAD 155,800,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 66 Pendataan dan pemeliharaan basis data SISMIOP PBB P-2 Tersedianya data yang valid Data SISMIOP PBB P-2 1 tahun DPPKAD 250,000,000 Sensus Barang Milik Daerah Tersedianya data yang valid Data barang milik daerah 1 kegiatan DPPKAD 400,000,000 1.20 . 1.20.05 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupatenkota 1.20 . 1.20.05 . 18 . 01 Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupatenkota Hasil evaluasi Raperda tentang APBD Buku Raperda APBD sebagai bahan evaluasi ke Biro Keuangan Provinsi 1 kegiatan DPPKAD 35,000,000 1.20 . 1.20.05 . 18 . 02 Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupatenkota Hasil evaluasi Rancangan Perbup. tentang penjabaran APBD Rancangan Perbub. Tentang penjabaran APBD 1 kegiatan DPPKAD 30,000,000 JUMLAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 15,652,957,400 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 103 SKPD : 1.20.07. - Inspektorat Kabupaten KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1,20,07,01,01 Penyedian jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Penyediaan Amplop surat, materai, perangko, ATK, Barang Cetakan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 11,100,000 1,20,07,01,02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa telepon kantor Penyedian jasa telepon kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 10,800,000 1,20,07,01,07 Penyedian jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Penyedian jasa administrasi keuangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 38,400,000 1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 6,000,000 1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Anggaran Ponorogo 89,055,000 1.20.07.01.11 Pengadaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan pengandaan barang cetakan dan pengandaan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 34,000,000 1,20,07,01,15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang- undangan 1 Tahun Anggaran Ponorogo 14,868,000 1,20,07,01,17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makanan dan minuman Penyediaan makan dan minum 1 Tahun Anggaran Ponorogo 60,610,000 1,20,07,01,18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun Anggaran Luar Ponorogo 108,798,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,20,07,02,09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan perlalatan kantor pengadaan AC, almari besi, filling kabinet,laptop dan printer 8 buah Ponorogo 72,000,000 1,20,07,02,22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Tersedianya servis komputern dan AC Servis komputer dan AC 1 Tahun Anggaran Ponorogo 15,000,000 1,20,07,02,24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpenuhinya jasa servis , suku cadang bahan bakar, pelumas dan STNK Servis , Suku cadang, bahan bakar, Pelumas dan STNK 1 Tahun Anggaran Ponorogo 70,050,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.07.03.05 pengadaan pakaain khusus dan hari hari tertentu terpenuhinya pakaian khusus dan hari hari tertentu Pakaian PDH, batik dan olah raga 126 buah Ponorogo 40,950,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,20,07,05,01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kursus pelatihan sosialisasi bintek PNS Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek 9 kali pengiriman Luar Ponorogo 130,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 1,20,07,06,01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD Terpenuhinya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan akuntabilitas instansi kinerja instasni pemerintah 1 Tahun Anggaran Ponorogo 2,512,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 104 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1,02,07,06,02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terpenuhinya laporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran 2 kali laporan Ponorogo 1,855,000 1,02,07,06,04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan akhir tahun 1 kali laporan Ponorogo 1,516,000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan KDH 1,20,07,20,01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan rutin tahunan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 160 obrik Ponorogo 563,124,000 1,20,07,20,02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Terlaksananya penanganan kasus yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Penanganan kasus dilingkungan pemerintah daerah 48 kasus Ponorogo 165,660,000 1,20,07,20,03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1 kegiatan Ponorogo 15,850,000 1.20.07.20.07 koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif terciptanya kerjasama yang komprehensif Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu LKPD 1 kegiatan Ponorogo 30,000,000 1,20,07,20,08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Reviu dan Evaluasi LAKIP Reviu LKPD dan Evaluasi LAKIP 2 kali kegiatan Ponorogo 42,840,000 1,20,07,22,02 Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersedianya rencana program dan kegiatan pengawasan selama 1 tahun anggaran Penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan 1 kali kegiatan Ponorogo 3,236,000 JUMLAH INSPEKTORAT 1,528,224,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 105 SKPD : 1.20.09. - Kecamatan Jenangan KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Informasi lebih cepat tersampaikan Percepatan arus distribusi 100 Kec. Jenangan 2,000,000 1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telah tersedia jaringan air,listrik dan telepon Tersedianya kebutuhan Sumber Daya Air dan Listrik 100 Kec. Jenangan 6,000,000 1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administarsi keuangan Tercapainya administrasi keuangan yang baik Pelayanan maksimal 100 Kec. Jenangan 23,400,000 1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Menuju kebersihan kantor yang indah ,rapi dan nyaman Tercapainya kebersihan kantor yang indah 100 Kec. Jenangan 14,500,000 1.20.1.20.09.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pekerjaan menjadi lancar Tersedianya peralatan yang memadai dan siap setiap saat 100 Kec. Jenangan 4,200,000 1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan ATK alat tulis kantor yang memadai Tersedianya alat tulis kantor 100 Kec. Jenangan 24,000,000 1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan 100 Kec. Jenangan 9,956,000 1.20.1.20.09.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 Kec. Jenangan 25,000,000 1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun. Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia. 100 Kec. Jenangan 17,380,000 1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan. Prosentase Tugas kedinasan diluar dan didalam kebupaten yang dilaksanakan 100 Kec. Jenangan 16,100,000 1.20.1.20.09.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Tersedianya jasa tenaga administrasiteknis kegiatan Lancarnya pekerjaan 100 Kec. Jenangan 5,200,000

1.20.1.20.09.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.09.02.42 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Kenyamanan dalam melaksanakan administrasi kepada masyarakat Pelayanan kepada masyarakat semakin lancar 100 Kec. Jenangan 150,000,000 1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pekerjaan dapat selesai Transportasi lebih cepat dan lancar 100 Kec. Jenangan 28,410,000 1.20.1.20.09.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Kemampuan aparatur Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat 100 Kec. Jenangan 8,700,000 1.20.1.20.09.06 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.09.06.05 Pelayanan administrasi keuangan daerah 100 Kec. Jenangan 5,856,000 1.20.1.20.09.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 106 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.09.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah pendapatan daerah dapat dioptimalkan Pendapatan daerah meningkat 100 Kec. Jenangan 84,926,648 1.20.1.20.09.17.57 Penilitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 adanya keterbukaan SPPT dan bisa diterima masyarakat SPPT dapat disalurkan dengan baik 100 Kec. Jenangan 8,232,600 1.20.1.20.09.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.20.1.20.09.21.09 Penyelenggaraan musrenbang SKPD pembangunan merata Pembangunan dengan skala prioritas 100 Kec. Jenangan 2,400,000

1.20.1.20.09.28 Program Pembinaan dan

Peningkatan Pemerintahan KabupatenKecamatanDe sa 1.20.1.20.09.28.01 Peningkatan peranan wanitaPKK Menambah pengetahuan PKK Pencapaian program persamaan gender 100 Kec. Jenangan 7,425,000 1.20.1.20.09.28.02 Sosialisasi program kerja dan pembinaan ke pemerintah desakelurahan Tercapainya standar program pemerintah Tercapainya program pemerintah 100 Kec. Jenangan 27,240,000 JUMLAH KECAMATAN JENANGAN 470,926,248 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 107 SKPD : 1.20.10. - Kecamatan Ngrayun KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Informasi lebih cepat tersampaikan Percepatan arus distribusi 12 bulan Kec. Ngrayun 3,000,000 1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Telah tersedia jaringan air,listrik dan telepon Tersedianya kebutuhan Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan Kec. Ngrayun 6,500,000 1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya administrasi keuangan yang baik Pelayanan maksimal 12 bulan Kec. Ngrayun 24,000,000 1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Menuju kebersihan kantor yang indah ,rapi dan nyaman Tercapainya kebersihan kantor yang indah 12 bulan Kec. Ngrayun 16,000,000 1.20.1.20.10.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja Pekerjaan menjadi lancar Tersedianya peralatan yang memadai dan siap setiap saat 12 bulan Kec. Ngrayun 5,000,000 1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor yang memadai Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Kec. Ngrayun 25,000,000 1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan 12 bulan Kec. Ngrayun 8,000,000 1.20.1.20.10.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program dapat berjalan dengan baik Semakin mantapnya pelayanan publik 3 paket Kec. Ngrayun 20,000,000 1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pekerjaan berjalan lancar Kebugaran dan kenerja yang stabil 12 bulan Kec. Ngrayun 25,000,000 1.20.1.20.10.01.18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Peningkatan Sumber daya Manusia Arus informasi bisa merata 12 kali Kec. Ngrayun 25,000,000

1.20.1.20.10.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharaan Rutinberkala Rumah Dinas Rumah Dinas yang nyaman Pekerjaan menjadi lancar , kebugaran prima 1 paket Kec. Ngrayun 12,000,000 1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharaan Rutinberkala Gedung Kantor Lebih berkonsentrasi pada pekerjaan Pekerjaan menjadi lancar , kebugaran prima 1 Paket Kec. Ngrayun 15,000,000 1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional Pekerjaan dapat selesai Transportasi lebih cepat dan lancar 12 bulan Kec. Ngrayun 45,000,000 1.20.1.20.10.02.42 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Rehab Pendopo Kecamatan Kenyamanan dalam melaksanakan administrasi kepada masyarakat Pelayanan kepada masyarakat semakin lancar 1 paket Kec. Ngrayun 200,000,000 1.20.1.20.10.02.42 Rehabilitasi Gedung Kantor Pagar Kantor Kenyamanan dalam melaksanakan administrasi kepada masyarakat Pelayanan kepada masyarakat semakin lancar 1 paket Kec. Ngrayun 50,000,000

1.20.1.20.10.03 Program Peningkatan

Disiplin paratur 1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Meningkatnya Kemampuan aparatur Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat 1 paket Kec. Ngrayun 5,000,000 1.20.1.20.10.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kemampuan aparatur Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat 1 paket Kec. Ngrayun 5,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 108 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.10.06 Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan 1.20.1.20.10.06.03 Penyusunan laporan keuangan semesteran tercapainya pembangunan disegala bidang Terencanya pembangunan daerah 1 paket Kec. Ngrayun 1,500,000 1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun pembangunan merata Pembangunan dengan skala prioritas 1 paket Kec. Ngrayun 4,000,000 1.25.1.20.10.15 Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media Massa 1.25.1.20.10.15.02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kenyamanan dalam melaksanakan administrasi kepada masyarakat Pelayanan kepada masyarakat semakin lancar 1 paket Kec. Ngrayun 250,000,000

1.20.1.20.10.17 Program Peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.10.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah pendapatan daerah dapat dioptimalkan Pendapatan daerah meningkat 1 paket Kec. Ngrayun 50,000,000 1.20.1.20.10.17.57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 adanya keterbukaan SPPT dan bisa diterima masyarakat SPPT dapat disalurkan dengan baik 1 paket Kec. Ngrayun 10,000,000

1.06.1.20.10.21 Program Perencaan

Pembangunan Daerah 1.06.1.20.10.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD tercapainya pembangunan disegala bidang Terencanya pembangunan daerah 1 paket Kec. Ngrayun 3,000,000 1.06.1.20.10.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD pembangunan merata Pembangunan dengan skala prioritas 1 paket Kec. Ngrayun 6,000,000 1.20.1.20.10.28 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20.1.20.10.28.01 Peningkatan Peranan Wanita PKK Menambah pengetahuan PKK Pencapaian program persamaan gender 12 bulan Kec. Ngrayun 15,000,000 1.20.1.20.10.28.02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Tercapainya standar program pemerintah Tercapainya program pemerintah 12 bulan Kec. Ngrayun 30,000,000 1.20.1.20.10.28.03 Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan Administrasi yang tepat sasaran Pelayanan pemerintah yang baik 2 kali Kec. Ngrayun 9,000,000 JUMLAH KECAMATAN NGRAYUN 868,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 109 SKPD : 1.20.11. - Kecamatan Babadan KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.11.01.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.20.11.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat- Menyurat Informasi lebih cepat tersampaikan Tertibnya Surat Menyurat 100 Kec. Babadan 16,500,005 1.20.11.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Telah tersedia jaringan air,listrik dan telepon Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan SDA 100 Kec. Babadan 6,000,000 1.20.11.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya administrasi keuangan yang baik Tertib Administrasi Keuangan 100 Kec. Babadan 37,500,000 1.20.11.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Menuju kebersihan kantor yang indah ,rapi dan nyaman Terpenuhinya Kebersihan Kantor 100 Kec. Babadan 19,685,000 1.20.11.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pekerjaan menjadi lancar Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100 Kec. Babadan 3,365,000 1.20.11.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 Kec. Babadan 6,750,000 1.20.11.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 100 Kec. Babadan 1,788,000 1.20.11.01.01.16 Penyediaan Makanan dan Minuman Makan dan minum karyawan Terpenuhinya Makanan dan Minuman bagi Karyawankaryaw ati 100 Kec. Babadan 23,890,000 1.20.11.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya SDM dan kelancaran koordinasi Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 Kec. Babadan 25,000,000 1.20.11.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis Kegiatan Peningkatan Sumber daya Manusia Tersedianya SDM 100 Kec. Babadan 5,200,000

1.20.11.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana aparatur 1.20.11.01.02.21 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas Rumah dinas yang nyaman Terpeliharanya Rumah Dinas 100 Kec. Babadan 875,000 1.20.11.01.02.22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Gedung kantor yang nyaman Terpeliharanya Gedung Kantor 100 Kec. Babadan 11,800,000 1.20.11.01.02.24 Pemeliharaan Rutinberkala kendaraan Dinas Operasional Kendaraan dinas yang memadai Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 100 Kec. Babadan 29,332,000 1.20.11.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.11.01.02.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Meningkatnya Kemampuan aparatur Terpenuhinya Pakaian Khusus bagi Karyawankaryaw ati 100 Kec. Babadan 6,000,000

1.20.11.01.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya aparatur 100 1.20.11.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kemampuan aparatur Meningkatnya SDM Aparatur 100 Kec. Babadan 8,700,000 1.20.1.20.11.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20.11.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- pendapatan daerah dapat dioptimalkan Meningkatnya Pendapatan 100 Kec. Babadan 120,403,644 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 110 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 sumber Pendapatan Daerah Daerah 1.20.1.20.11.17.57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT, dan STTS PBB P2 adanya keterbukaan SPPT dan bisa diterima masyarakat Terlaksanaya kegiatan Penelitian, Penyampaian, Pengembalaian dan Verifikasi SPPT dan STTS 100 Kec. Babadan 9,880,650

1.20.11.20.24.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 1.20.11.20.24.06.01 Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Pelaporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 100 Kec. Babadan 2,115,000

1.20.11.01.21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 1.20.11.01.21.03 Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD tercapainya pembangunan disegala bidang Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang RPJPD 100 Kec. Babadan 6,000,000 1.20.11.01.28 Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20.11.01.28.01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Menambah pengetahuan PKK Meningkatnya Peranan Wanita PKK 100 Kec. Babadan 10,700,000 1.20.11.01.28.02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya standar program pemerintah Terlaksananya Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan Ke Pemerintah Desa Kelurahan 100 Kec. Babadan 28,800,000 JUMLAH KECAMATAN BABADAN 380,284,299 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 111 SKPD : 1.20.12. - Kecamatan Jetis KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses Tertibnya Surat menyurat 100 Kec. Jetis 20,004,000 1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar. Terpenuhinya Jasa Kumunikasi SDA 100 Kec. Jetis 7,370,000 1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran Administrasi Keuangan Dinas. Tertib Administrasi keuangan 100 Kec. Jetis 24,600,000 1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebersihan Kantor Terpenuhi kebersihan kantor 100 Kec. Jetis 11,511,000 1.20.1.20.12.01.09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja. Tercapainya prosentase rata-rata Perbaikan Peralatan kerja. Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan 100 Kec. Jetis 1,400,000 1.20.1.20.12.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran tercukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Terpenuhinya kebutuhan kantor 100 Kec. Jetis 25,000,000 1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun. Terpenuhinya makanan dan minuman karyawan dan karyawati kantor 100 Kec. Jetis 21,505,000 1.20.1.20.12.01.18 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan. Meningkatkan perjalanan dinas keluar daerah 100 Kec. Jetis 16,300,000 1.20.1.20.12.02 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur 1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Rumah dinas yang nyaman Terpeliharanya rumah dinas 100 Kec. Jetis 2,200,000 1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor Gedung kantor yang nyaman Terpeliharanya gedng kantor 100 Kec. Jetis 104,950,000 1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional Kendaraan dinas yang memadai Terpeliharanya kendaraan dinas 100 Kec. Jetis 42,764,000 1.20.1.20.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal SDM yang berpengalaman Meningkatnya sumber daya aparatur 100 Kec. Jetis 8,700,000 1.20.1.20.12.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20.12.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah pendapatan daerah dapat dioptimalkan Lancarnya sumber- sumber pendapatan daerah 100 Kec. Jetis 46,302,587 1.20.1.20.12.17.57 Penelitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 adanya keterbukaan SPPT dan bisa diterima masyarakat Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB-B2 100 Kec. Jetis 5,688,450 1.06.1.20.12.21 Program Perencanaa Pembangunan Daerah 1.06.1.20.12.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tercapainya pembangunan disegala bidang Terselenggaranya Musrenbang 100 Kec. Jetis 5,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 112 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.12.28 Program Pembinaan dan

Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20.1.20.12.28.01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Menambah pengetahuan PKK Meningkatnya kemampuan PKK 100 Kec. Jetis 11,036,000 1.20.1.20.12.28.02 Sosialisasi Program kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa Kelurahan Tercapainya standar program pemerintah Meningkatnya kinerja 100 Kec. Jetis 12,660,000 JUMLAH KECAMATAN JETIS 366,991,037 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 113 SKPD : 1.20.13. - Kecamatan Mlarak KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses Prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun 100 Kecamatan Mlarak 1,631,000 1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar. Prosentase jumlah tagihan yang terbayar. 80 Kecamatan Mlarak 6,000,000 1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Kelancaran Administrasi Keuangan Dinas. Administrasi Keuangan 100 Kecamatan Mlarak 22,800,000 1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor. 100 Kecamatan Mlarak 10,841,400 1.20.1.20.13.01.09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tercapainya prosentase rata-rata Perbaikan Peralatan kerja. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 90 Kecamatan Mlarak 4,740,000 1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat tulis kantor Prosentase Alat Tulis Kantor selama 1 tahun. 100 Kecamatan Mlarak 23,412,100 1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak, fotocopi dan penjilidan Barang cetakan dan Penggandaan. 100 Kecamatan Mlarak 6,184,900 1.20.1.20.13.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tercukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100 Kecamatan Mlarak 25,050,426 1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan. Bahan Bacaan 100 Kecamatan Mlarak 288,000 1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun. Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia. 100 Kecamatan Mlarak 27,495,000 1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan. Prosentase Tugas kedinasan diluar dan didalam kebupaten yang dilaksanakan 100 Kecamatan Mlarak 19,000,000

1.20.1.20.13.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Kelayakan Rumah Dinas Pemeliharaan Rumah Dinas 100 Kecamatan Mlarak 3,130,000 1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kelayakan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor 100 Kecamatan Mlarak 6,589,500 1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Memperlancar tugas kedinasan. Pemeliharaan Kendaraan Dinas. 100 Kecamatan Mlarak 20,280,000 1.20.1.01.01.01.1 Pengadaan Mebeler Kantor Prosentase kekurangan Jumlah Mebeler yang dibutuhkan. Jumlah Mebeler yang tersedia. 100 Kecamatan Mlarak 400,000,000 1.20.1.01.01.01.2 Pembangunan Panti PKK Kelancaran Kegiatan PKK di Tingkat Kecamatan. Padatnya kegiatan PKK ditingkat kecamatan dan belum mempunyai KantorPanti 100 Kecamatan Mlarak 250,000,000

1.20.1.20.13.03 Program Peningkatan

disiplin Aparatur 1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya Disiplin Pegawai. Pakaian Batik 100 Kecamatan Mlarak 5,960,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 114 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.13.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kinerja Pegawai. Pegawai yang terlatih dan terdidik. 100 Kecamatan Mlarak 8,700,000

1.20.1.20.13.17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.13.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah Lancarnya sumber- sumber pendapatan daerah Lancarnya sumber-sumber pendapatan daerah 100 Kecamatan Mlarak 33,968,228 1.20.1.20.13.17.57 Penelitian,Penyampaian,Pe ngembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB B2 Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB-B2 100 Kecamatan Mlarak 5,311,800 1.20.1.20.13.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.20.1.20.13.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terpenuhinya Kegiatan Musrenbang RKPD Kegiatan Musrenbang RKPD 100 Kecamatan Mlarak 5,000,000

1.20.1.20.13.23 Program Optimalisasi

Pemanfaatan teknologi Informasi 1.20.1.20.13.23.01 Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan publik Kelancaran Informasi terhadap layanan publik Terpeliharanya teknologi informasi thd layanan publik. Kecamatan Mlarak 6,000,000

1.20.1.20.13.28 Pembinaan dan

Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20.1.20.13.28.01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Menghindari terjadinya trafiking dan kekerasan dalam rumah tangga serta untuk pencapaian MDGs Kegiatan PKK 100 Kecamatan Mlarak 11,625,000 1.20.1.20.13.28.02 sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya Program kerja dan pembinaan ke pemerintah desa Kegiatan Sosialisasi ke Pemerintah Desa Kel. 100 Kecamatan Mlarak 19,440,000 JUMLAH KECAMATAN MLARAK 923,447,354 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 115 SKPD : 1.20.14. - Kecamatan Sawoo KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan surat menyurat tercapainya prosentase rata rata surat yang disampaikan dan diproses prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun 100 Kecamatan Sawoo 500,000 1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapainya prosentase rata rata tagihan yang dapat dibayar prosentase tagihan yang dibayar 80 Kecamatan Sawoo 3,500,000 1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran administrasi keuangan kantor administrasi keuangan 90 Kecamatan Sawoo 24,600,000 1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor jasa kebersihan kantor 100 Kecamatan Sawoo 9,000,000 1.20.1.20.14.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja baiknya kondisi peralatan kantor peralatan mebeleur dan lain- lain 60 Kecamatan Sawoo 5,000,000 1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor alat tulis kantor 90 Kecamatan Sawoo 20,000,000 1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapainya prosentase jumlah dokumen prosentase jumlah dokumen tersedia 90 Kecamatan Sawoo 6,500,000 1.20.1.20.14.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai peralatan dan perlengkapan kantor 90 Kecamatan Sawoo 30,000,000 1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman personil selama 1 tahun jumlah makanan dan minuman yang tersedia 1 tahun Kecamatan Sawoo 35,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah lancarnya koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsultasi 1 tahun Kabupaten Ponorogo 7,000,000 1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancarnya koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsultasi 1 tahun Nasional 15,000,000

1.20.1.20.14.02 Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur 1.20.1.20.14.02.21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas kelayakan gedungrumah dinas pemeliharaan gedung rumah dinas 60 Kecamatan Sawoo 5,000,000 1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharaan rutinberkala Gedung kantor kelayakan gedung kantor pemeliharaan gedungkantor 60 Kecamatan Sawoo 5,000,000 1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendraan dinasoperasional kelayakan kendaraan dinas pemeliharaan kendaraan dinas 60 Kecamatan Sawoo 45,000,000 1.20.1.2.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.20.1.2.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal terlatihnya aparatur pendidikan dan pelatihan formal 70 Kecamatan Sawoo 10,000,000 1.17.1.20.14.17 Program pengelolaan keragaman budaya 1.17.1.20.14.17.14 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah terlaksananya kegiatan kirab budaya tahunana Kirab budaya 1 tahun Kecamatan Sawoo 50,000,000 1.20.1.20.14.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 116 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.14.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah Maksimalnya penggalian sumber- sumber pendapatan daerah tergalinya sumber- sumber pendapatan daerah 1 tahun Kecamatan Sawoo 50,000,000 1.20.1.20.14.17.57 Penelitian, penyampaian, pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Lancarnya proses penyampaian dan penelitian SPPT dan STTS PBB-P2 SPPT dan STTS PBB-P2 1 TAHUN Kecamatan Sawoo 50,000,000 1.06.1.20.14.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.20.14.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD 1 Tahun Kecamatan Sawoo 50,000,000

1.20.1.20.14.28 Pembinaan dan

Peningkatan Pemerintah KabupatenKecamatanDe sa 1.20.1.20.14.28.01 Peningkatan peranan wanitaPKK Terlaksananya kegiatan PKK dengan lancar Kegiatan PKK 1 Tahun Kecamatan Sawoo 50,000,000 1.20.1.20.14.28.02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Terlaksananya sosialisasi program kerja ke pemerintah desa sosialisasi 1 Tahun Kecamatan Sawoo 50,000,000 JUMLAH KECAMATAN SAWOO 521,100,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 117 SKPD : 1.20.15. - Kecamatan Balong KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat tercapainya prosentase rata rata surat yang disampaikan dan diproses Tertibnya surat menyurat 100 Kec. Balong 5,518,500 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapainya prosentase rata rata tagihan yang dapat dibayar Terpenuhinya jasa komunikasi SDA 100 Kec. Balong 6,994,584 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran administrasi keuangan kantor Honorarium Pengelola Keuangan 100 Kec. Balong 23,400,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor Honor Cleaning service 100 Kec. Balong 9,600,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja baiknya kondisi peralatan kantor Pemeliharaan peralatan kerja 100 Kec. Balong 3,150,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan ATK 100 Kec. Balong 13,051,750 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapainya prosentase jumlah dokumen Terpenuhinya kegiatan admn.kantor 100 Kec. Balong 1,185,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Terpenuhinya peralatan kerja 100 Kec. Balong 16,800,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman personil selama 1 tahun Terpenuhinya Mamin Pegawai 100 Kec. Balong 29,810,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancarnya koordinasi dan konsultasi Meningkatkan perjalanan dinas luar daerah 100 Kec. Balong 20,000,000 1.20 . 1.20.15 . 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100 Kec. Balong 4,200,000 1.20 . 1.20.15 . 02 . 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Rumah dinas yang nyaman Terpeliharanya rumah dinas 100 Kec. Balong 8,536,750 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Gedung kantor yang nyaman Terpeliharanya gedung kantor 100 Kec. Balong 10,850,000 1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kendaraan dinas yang memadai Kendaraan dinas lancar 100 Kec. Balong 31,608,000 1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 Pembagunan Gedung PKK Kecamatan Gedung PKK yang memadai Tersedianya fasilitas PKK 100 Kec. Balong 200,000,000 1.06 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06 . 1.20.15 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal terlatihnya aparatur Kecamatan Balong 100 Kec. Balong - 1.20 . 1.20.15 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 118 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah Maksimalnya penggalian sumber- sumber pendapatan daerah Kelancaran pungutan pajak PBB 100 Kec. Balong 71,343,589 1.20 . 1.20.15 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Lancarnya proses penyampaian dan penelitian SPPT dan STTS PBB-P2 Akuratnya Laporan Pajak 100 Kec. Balong 6,409,715 1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kecamatan dan Desa 100 Kec. Balong 4,295,000 1.20 . 1.20.15 . 28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabupatenKecamatanDe sa 1.20 . 1.20.15 . 28 . 01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Terlaksananya kegiatan PKK dengan lancar Sarana prasarana PKK 100 Kec. Balong 9,360,000 1.20 . 1.20.15 . 28 . 02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Terlaksananya sosialisasi program kerja ke pemerintah desa Peningkatan program kerja dan tertib administrasi 100 Kec. Balong 14,040,000 JUMLAH KECAMATAN BALONG 490,152,888 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 119 SKPD : 1.20.16. - Kecamatan Sambit KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.16.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.16.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tercapainya prosentase rata rata surat yang disampaikan dan diproses pelayanan surat menyurat 100 Kec. Sambit 7,030,000 1.20.1.20.16.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik tercapainya prosentase rata rata tagihan yang dapat dibayar pembayaran telepon, speedy dan listrik 100 Kec. Sambit 7,200,000 1.20.1.20.16.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kelancaran administrasi keuangan kantor honorarium jasa administrasi keuangan 100 Kec. Sambit 25,500,000 1.20.1.20.16.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor terciptanya kenyamanan pelayanan 100 Kec. Sambit 8,185,000 1.20.1.20.16.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja baiknya kondisi peralatan kantor pemeliharaan alat- alat kerja 100 Kec. Sambit 2,000,000 1.20.1.20.16.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 100 Kec. Sambit 13,289,000 1.20.1.20.16.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan 100 Kec. Sambit 24,900,000 1.20.1.20.16.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman personil selama 1 tahun tersedianya makanan dan minuman harian pegawai 100 Kec. Sambit 17,563,000 1.20.1.20.16.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah lancarnya koordinasi dan konsultasi Kab, Propinsi, Pusat 100 Kec. Sambit 12,000,000 1.20.1.20.16.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.16.02.21 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas Rumah Dinas yang nyaman pemeliharaan rumdin 100 Kec. Sambit 4,270,000 1.20.1.20.16.02.22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Gedung kantor yang nyaman pemeliharaan gedung kantor 100 Kec. Sambit 8,480,000 1.20.1.20.16.02.24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Memadainya kendaraan dinas pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas 100 Kec. Sambit 61,040,000

1.20.1.20.16.05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.16.05.01 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM Bimtek BrgJasa 100 Kec. Sambit 8,700,000 1.20.1.20.16.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.16.06.05 Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Kec. Sambit 3,094,000

1.20.1.20.16.17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya 1.20.1.20.16.17.04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah terpeliharanya budaya daerah 100 Kec. Sambit 15,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 120 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7

1.20.1.20.16.21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 1.20.1.20.16.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tercapainya pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa 100 Kec. Sambit 4,700,000 1.20.1.20.16.28 Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah KabKecDesa 1.20.1.20.16.28.01 Peningkatan Peranan WanitaPKK Terpenuhinya kegiatan PKK pendukung perkuatan ekonomi daerah dan pencapaian MDGs 100 Kec. Sambit 14,449,000 1.20.1.20.16.21.02 Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah DesaKelurahan Tercapainya Program pemerintah pembinaan ke pemerintah desa dengan mensosialisasikan program pemerintah 100 Kec. Sambit 37,600,000 JUMLAH KECAMATAN SAMBIT 275,000,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 121 SKPD : 1.20.17. - Kecamatan Kauman KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.17.01.01 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1.20.1.20.17.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tercapainya prosentase rata rata surat yang disampaikan dan diproses Tertibnya surat menyurat 100 Kec. Kauman 4,800,000 1.20.1.20.12.01.01.02 Penyedian Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik tercapainya prosentase rata rata tagihan yang dapat dibayar Terpenuhinya jasa komunikasi SDA 100 Kec. Kauman 2,400,000 1.20.1.20.17.01.01.07 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan kelancaran administrasi keuangan kantor Tertibnya adminitrasi keuangan 100 Kec. Kauman 30,624,000 1.20.1.20.17.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tercukupinya kebutuhan kebersihan kantor Terpenuhinya kebersihan kantor 100 Kec. Kauman 10,600,000 1.20.1.20.17.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja baiknya kondisi peralatan kantor Peralatan kerja yang memadahi 100 Kec. Kauman 2,000,000 1.20.1.20.17.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100 Kec. Kauman 16,000,000 1.20.1.20.17.01.01.11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 100 Kec. Kauman 7,000,000 1.20.1.20.17.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Memadainya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan 100 Kec. Kauman 29,000,000 1.20.1.20.17.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan. Tersedianya surat kabar, majalah 100 Kec. Kauman 1,500,000 1.20.1.20.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman personil selama 1 tahun tersedianya makan minum pegawai 100 Kec. Kauman 28,000,000 1.20.1.20.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancarnya koordinasi dan konsultasi tersedianya perjalanan dinas 100 Kec. Kauman 20,000,000 1.20.1.20.17.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga adminitrasiTeknis kegiatan Tersedianya SDM Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 100 Kec. Kauman 15,600,000

1.20.1.20.17.01.02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.17.01.02.21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Rumah dinas yang nyaman Terawatnya rumah dinas 100 Kec. Kauman 1,500,000 1.20.1.20.17.01.02.22 Pemeliharaan gedung kantor Gedung kantor yang nyaman Terpeliharanya gedung kantor 100 Kec. Kauman 2,000,000 1.20.1.20.17.01.02.24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kendaraan dinas yang memadai Tersedianya kendaraan kantor 100 Kec. Kauman 46,500,000

1.20.1.20.17.01.03 Program Peningkatan

disiplin aparatur 1.20.1.20.17.01.03.02 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus Cukupan dana 100 Kec. Kauman 4,950,000 1.20.2.20.17.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.17.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kualitas SDM Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 100 Kec. Kauman 8,700,000 Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 122 KODE PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET PENCAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 1.20.1.20.17.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.17.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah Pelunasan PBB se- wilayah Kec. Ngebel Tersedianyan jasa kegiatan 100 Kec. Kauman 63,186,005 1.20.1.20.17.17.57 Penelitian,penyampaian,pe ngembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2 Kevalidan Data SPPT dan STTS PBB-P2 Tersedianya jasa kegiatan 100 Kec. Kauman 4,988,850

1.20.1.20.17.01.28 Pembinaan dan