Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 53
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.11.1.11.01.01.16.05 Penguatan Kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Terbentuknya kader anak dalam
memperjuang kan hak - hak anak
Pelaksanaan kegiatan Forum
Anak 200 anak
Kab. Ponorogo
90,000,000
1.11.1.11.01.01.16.06 Peningkatan kapasitas dan
jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan
dan anak Meningkatkan
pemahaman masyarakat
bermigrasi yang benar dan
menghindarkan dari tindakan
perdagangan orang Fasilitasi gugus
tugas PPTPPPO dan peningkatan
kapasitas pos informasi dan
pengaduan 50 orang
Anggota Gugus Tugas
PTPPO dan 24 kader pos
informasi dan pengaduan
Kab. Ponorogo
30,000,000
Terbentuknya Kabupaten Layak
Anak Terlaksana nya
pengembangan Kabupaten Layak
Anak 1 tahun
Kab. Ponorogo
100,000,000 1.11.1.11.01.01.16.07
Evaluasi Pelaksanaan PUG Tersedianya data
Pelaksanaan pembangunan
perempuan Evaluasi
pelaksanaan PUG Kabupaten
Ponorogo Belanja barang dan jasa
1 tahun 50,000,000
1.11.1.11.01.01.16. 08
Pengembangan lembaga yang berbasis gender dan
anak berkembang nya
lembaga anak dalam rangka menuju kota
layak anak Fasilitasi
pembinaan Paguyuban Anak
Ponorogo 1 lembaga
Kab. Ponorogo
30,000,000
Pningkatan Kwalitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
1.11.1.11.01.01.17 Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Perempuan di Daerah
Meningkatnya pemahaman ttg
gerakan sayang ibu Revitalisasi
gerakan sayang ibu 9 Kecamatan
100,000,000 1.11.1.11.01.01.17.10
Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak thd
Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP
Meningkatnya pelayanan penangan
Tindak Kekerasan terhadap perempuan
dan anak Sosialisasi tentang
Pelayanan pencegahan dan
penanganan Tindak kekerasan
terhadap perempuan dan
anak 1 tahun
Kab. Ponorogo
150,000,000
Program Peningkatan Peran serta dan
kesetaraan gender
1.11.1.11.01.01.18 Pembinaan Organisasi
Perempuan Meningkatnya
koordinasi perempuan dan
keterpaduan program organisasi
Pembinaan terhadap
organisasi perempuan
1 tahun Kab.
Ponorogo 100,000,000
1.11.1.11.01.01.18.03 Penyuluhan bagi Ibu
Rumah Tangga dalam membangun Keluarga
Sejahtera Meningkatnya
kualitas bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera rumah
tangga dalam membangun keluarga
sejahtera Pembinaan
terhadap Warga binaan untuk 11
sektor 1 tahun
1 Desa di Kab.
Ponorogo 150,000,000
1.11.1.11.01.01.18.04 Bimbingan managemen
usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Terinventarisasinya permasalahan dan
rencana tindak lanjut P3EL
Pembinaan administrasi dan
pelaporan kelompok
Pemberdayaan Perempuan
Pengembangan ekonomi Lokal
P3EL 1 tahun
1 Desa di 6 Kec
50,000,000
JUMLAH KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2,086,805,650
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 54
SKPD : 1.12.01. - Badan Keluarga Berencana
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.12 1.12.01. 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.12 1.12.01. 01. 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat, perangko Penyediaan
kebutuhan perangko, materai
1 paket Badan KB
3,500,000 1.12 1.12.01. 01. 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Terpenuhinya
kebutuhan jasa komunikasi, SDA dan
listrik Penyediaan
kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
12 bulan Badan KB
81,400,000
1.12 1.12.01. 01. 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Terpenuhinya
kebutuhan honorarium
pengelola administrasi
keuangan Penyediaan dan
jasa administrasi keuangan
12 bulan Badan KB
117,276,000
1.12 1.12.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana
kebersihan kantor Penyediaan sarana
kebersihan kantor 1 paket
Badan KB 5,500,000
1.12 1.12.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan kebutuhan Alat
Tulis Kantor 1 tahun
Badan KB 120,000,000
1.12 1.12.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Terpenuhinya
kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
1 tahun Badan KB
149,000,000
1.12 1.12.01. 01. 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen
instalasi penerangan Penyediaan
kebutuhan instalasi listrik
penerangan 1 tahun
Badan KB 6,000,000
1.12 1.12.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan Penyediaan
kebutuhan bahan bacaan
1 tahun Badan KB
10,500,000 1.12 1.12.01. 01. 17
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan
minum harian pegawai, makan
minum rapat, makan minum tamu
Penyediaan kebutuhan makan
minum harian pegawai, makan
minum rapat, makan minum
tamu 12 bulan
Badan KB 81,155,800
1.12 1.12.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya kebutuhan dana
perjalanan dinas ke dalam dan ke luar
daerah Penyediaan dana
kebutuhan perjalanan dinas
ke dalam dan luar daerah
1 tahun Badan KB
272,500,000
1.12 1.12.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga
adminitrasi teknis kegiatan
Terpenuhinya Penyediaan jasa
tenaga petugas keamanan,
kebersihan dan pengemudi kantor
Penyediaan jasa tenaga petugas
keamanan, kebersihan dan
pengemudi kantor 1 tahun
Badan KB 36,000,000
1.12 1.12.01. 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
- 1.12 1.12.01. 02. 05
Pengadaan Kendaraan dinasoperasional
Tersedianya 1unit mobil fungsional
pengangkut calon akseptor
Penyediaan mobil fungsional
pengangkut calon akseptor KB
1 Unit Badan KB
390,000,000
1.12 1.12.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Tersedianya 1 buah
almari , 27 buah filling kabinet
Penyediaan 1 buah almari arsip, 27
buah filling kabinet 1 Unit, 27
Unit Badan KB
47,500,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 55
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.12 1.12.01. 02. 09 Pengadaan peralatan
gedung kantor Tersedianya 6 buah
laptop Penyediaan 6 buah
laptop 6 buah
Badan KB 60,000,000
1.12 1.12.01. 02. 21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Terpeliharanya rumah
dinas Perbaikan rumah
dinas 1 tahun
Badan KB 5,000,000
1.12 1.12.01. 02. 22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terpeliharanya
gedung kantor Perbaikan gedung
kantor 1 tahun
Badan KB 21,000,000
1.12 1.12.01. 02. 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas operesional
Terpeliharanya kendaraan dinas,
terpenuhinya pembayaran pajak
kendaraan dinas Belanja servis,
belanja suku cadang, dan
pembayaran pajak kendaraan dinas
1 tahun Badan KB
167,500,000
1.12 1.12.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor
Perbaikan perlengkapan
kantor 1 tahun
Badan KB 7,500,000
1.12 1.12.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin
berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Penyediaan kebutuhan
pemeliharaan peralatan kantor
1 tahun Badan KB
25,000,000
1.12 1.12.01. 05 Program Peningkatan
Kapasita Sumber Daya Aparatur
- 1.12 1.12.01. 05. 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya peningkatan Sumber
Daya Manusia Peningkatan
Sumber Daya Manusia
1 tahun Badan KB
20,000,000 1.12 1.12.01. 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 1.12 1.12.01. 03. 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian batik tradisional 36
unit, pakaian Olah Raga 165 Unit
Penyediaan pakaian batik
tradisional, pakaian Olah Raga
36 Unit, 165 Unit
Badan KB 36,600,000
1.12 1.12.01. 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1.12 1.12.01. 05. 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Pembinaan
karyawanwati 12 kali, rapat koordinasi
pejabat eselon 12 kali, Sosialisasi Penata
Usahaan Keuangan 1 kali
Pembinaan karyawanwati 12
kali, rapat koordinasi pejabat
eselon 12 kali, Sosialisasi Penata
Usahaan Keuangan 1 kali
1 tahun Badan KB
33,000,000
1.12 1.12.01. 05. 03 Bimbingan Teknis
Implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya asistensi
implementasi penata usahaan keuangan
Pelaksanaan Asistensi
Implementasi penata usahaan
keuangan 1 paket
Badan KB 3,700,000
1.12 1.12.01. 05. 08 Registrasi dan Akreditasi
Tenaga Fungsional dan Lembaga
Terlaksananya penilaian angka kredit
bagi tenaga fungsional
Pelaksanaan penilaian angka
kredit bagi tenaga fungsional 2
semester 1 tahun
Badan KB 8,772,000
1.12 1.12.01. 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan -
1.12 1.12.01. 06. 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Penyusunan RENJA,
LPJ, LPPD, LAKIP, Laporan SPM,
Laporan DAK, Data Basis, RKA, DPA,
Laporan Statistik KB, Sosialisasi program
KB Tahun 2014 Penyusunan
RENJA, LPJ, LPPD, LAKIP, Laporan
SPM, Laporan DAK, Data Basis,
RKA, DPA, Laporan Statistik KB,
Sosialisasi program KB Tahun 2014
1 tahun Badan KB
53,783,500
1.12 1.12.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Tersedianya laporan prognosis realisasi
anggaran Penyusunan
pelaporan prognosis realisasi
anggaran 1 tahun
Badan KB 3,546,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 56
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.12 1.12.01. 06. 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Tersedianya laporan
keuangan Lembur
Penyusunan laporan keuangan
1 tahun Badan KB
4,019,000 1.12 1.12.01. 15
Program Keluarga Berencana
- 1.12 1.12.01. 15. 01
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin Menurunnya Laju
Pertumbuhan Penduduk LPP
Tersedianya 30 unit Obgynbed, 30
unit IUD KIT dan 30 unit Implan KIT
1 tahun Badan KB
490,000,000 1.12 1.12.01. 15. 02
Pelayanan KIE Meningkatnya jumlah
peserta KB Tersedianya KIT
KIT dan terlaksananya KIE
melalui Grebeg Pasar terpadu
1 tahun Badan KB
325,000,000
1.12 1.12.01. 15. 03 Peningkatan Perlindungan
Hak Reproduksi Individu Menurunnya Angka
Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
Terlaksananya Workshop tentang
Kesehatan Reproduksi bagi
PUS 1 kali
Badan KB 25,000,000
1.12 1.12.01. 15. 04 Promosi Pelayanan Khiba
Menuju Angka Kematian Ibu AKI
dan Angka Kematian Bayi AKB
Terlaksananya pertemuan
sosialisasi Kesehatan Ibu dan
Anak 2 kali
Badan KB 25,000,000
1.12 1.12.01. 15. 05 Pembinaan Keluarga
Berencana Meningkatnya jumlah
anggota masyarakat peduli KB
Terlaksananya pertemuan
penggerakan masyarakat dalam
program KB 21 kec
Badan KB 79,500,000
1.12 1.12.01. 15. 06 Pengadaan sarana
mobilitas tim KB keliling Meningkatnya
pengetahuan masyarakat tentang
KB dan Kesehatan Reproduksi
Tersebarnya program KB
melalui media masa
1 tahun Badan KB
44,000,000
1.12 1.12.01. 16 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja -
1.12 1.12.01. 16. 01 Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja KRR
Meningkatnya usia kawin pertama
pendewasaan usia perkawinan PUP
Terlaksananya Refresing
kesehatan reproduksi remaja
bagi PIK-R dan Tersedianya5 unit
GENRE KIT 2 kali, 5 set
Badan KB 150,000,000
1.12 1.12.01. 17 Program Pelayanan
Kontrasepsi -
1.12 1.12.01. 17. 01 Pelayanan konseling KB
Menurunnya jumlah komplikasi dan
kegagalan pada akseptor KB
Terlaksananya pemantapan KIE
dan Konseling program KB
2 kali Badan KB
16,500,000
1.12 1.12.01. 17. 03 Pengadaan alat kontrasepsi
Meningkatnya jumlah peserta KB dan
menurunkan angka kellahiran Total TFR
Terbayarnya insentif 150
peserta MOP 250 set
Badan KB 75,000,000
1.12 1.12.01. 17. 04 Pelayanan KB medis
operasi Meningkatnya jumlah
peserta KB dan menurunkan angka
kellahiran Total TFR Terbayarnya
insentif 150 peserta MOP
150 peserta Badan KB
40,025,000
1.12 1.12.01. 18 Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang
mandiri -
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 57
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.12 1.12.01. 18. 01 Fasilitasi pembentukan
kelompok masyarakat peduli KB
Terlaksananya pemantapan peran
IMP dalam pengelolaan program
KB, Terlaksananya penilaian IMP dan
PLKB terbaik, terbayarnya
pembantu pembina KB desa,
Terlaksananya kemitraan dalam
pengendalian kuantitas penduduk
melalui program KB Pemantapan Peran
IMP dalam pengelolaan
program KB, Penilaian IMP dan
PLKB terbaik pembantu
pembina KB Desa, Kemitraan dalam
pengendalian kuantitas
penduduk melalui program KB
5 keg, 1 kali, 1 tahun , 1
tahun Badan KB
650,000,000
1.12 1.12.01. 21 Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIVAIDS
- 1.12 1.12.01. 21. 01
Penyuluhan penanggulangan narkoba
dan PMS di sekolah Meningkatnya derajat
Kesehatan Reproduksi Remaja
KRR dan beban dari Narkoba dan
HIVAIDS Terlaksananya
penyuluhan dampak Narkoba,
HIV AIDS di sekolah
2 kali Sekolahan
50,000,000
1.12 1.12.01. 22 Program pengembangan
bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
-
1.12 1.12.01. 22. 01 Pengumpulan bahan
informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
Tersedianya BKB KIT, tersedianya APE KIT,
Terlaksananya pembinaan dan
Sosialisasi APE, Blangko KKA
terlaksananya pembinaan kader BKB
Pengadaan BKB KIT, Pengadaan
APE KIT, Pembinaan dan
Sosialisasi APE, Blangko KKA,
pembinaan kader BKB
1 tahun Badan KB
370,000,000
1.12 1.12.01. 23 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
- 1.12 1.12.01. 23. 01
Pelatihan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga di kecamatan Terlaksananya
pembinaan kader UPPKS 1 kali di
kabupaten dan 21 kecamatan
Pembinaan kader UPPKS 1 kali di
Kabupaten dan 21 kecamatan
1 tahun 21
Kecamatan dan 1 kab.
45,000,000
1.12 1.12.01. 24 Program pengembangan
model operasional BKB- Posyandu-PADU
- 1.12 1.12.01. 24. 01
Pengkajian pengembangan model operasional BKB-
Posyandu-PADU Terlaksananya
Jambore kader Tri Bina, Terlaksananya
Posyangatra Jambore Kader Tri
Bina BKB, BKR, BKL , Posyangatra
1 tahun Badan KB
40,000,000
JUMLAH BADAN KELUARGA BERENCANA 4,194,777,300
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 58
SKPD : 1.14.01. - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pelayanan Adm.Perkantoran
1.14.1.14.1.01. Penyediaan Jasa surat
menyurat Meningkatnya
kelancaran pelayanan surat menyurat,
perangko, materai benda pos lainnya,
cetak dan penggandaan serta
alat tulis kantor Terlaksananya
pelayanan surat menyurat,
percetakan dan penggandaan
serta alat tulis kantor
12 bulan Dinsosnakert
rans 8,000,000
1.14.1.14.1.01. Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber daya air listrik
Meningkatnya kelancaran dalam
kebutuhan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Tersedianya
layanan komunikasi,
sumber daya air dan listrik
12 bln Dinsosnakert
rans 70,000,000
1.14.1.14.1.01. Penyediaan jasa
administrasi keuangan Meningkatnya
administrasi keuangan tertib dan
baik sesuai dengan aturan yang telah ada
ditetapkan Terlaksananya
administrasi dengan tertib dan
baik 12 bln
Dinsosnakert rans
100,000,000
1.14.1.14.1.01. Penyediaan Jasa
kebersihan kantor Meningkatnya kondisi
lingkungan kantor yang bersih dan sehat
Tersedianya peralatan
kebersihan kantor 12 bln
Dinsosnakert rans
70,000,000 1.14.1.14.1.01.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
Meningkatnya kelancaran
penggunaan peralatan kantor
dalam pelaksanaan tugas
Terlaksananya perbaikan
peralatan kantor yang rusak
12 bln Dinsosnakert
rans 15,000,000
1.14.1.14.1.01. Penyediaan alat tulis
kantor Meningkatnya
kelancaran pelayanan surat menyurat, alat
tulis kantor Tersedianya alat
tulis kantor 12 bln
Dinsosnakert rans
150,000,000 1.14.1.14.1.01.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya kelancaran pelayanan
surat menyurat dg penyediaan blanko
Tersedianya blanko dan barang
cetakan yang lain 12 bln
Dinsosnakert rans
25,000,000
1.14.1.14.1.01. Penyediaan komponen
instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Meningkatkan kelancaran
penggunaan alat elektronik dan
pemenuhan penerangan
bangunan kantor Terlaksananya
pemenuhan terhadap
komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor
12 bln Dinsosnakert
rans 10,000,000
1.14.1.14.1.01. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Meningkatkan
kelancaran akan penyediaan peralatan
dan perlengkapan sesuai dengan
kebutuhan kantor sehari-hari
Terlaksananya pemenuhan
terhadap peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bln Dinsosnakert
rans 60,000,000
1.14.1.14.1.01. Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang - undangan
Meningkatkan pengetahuan
wawasan, informasi baru dan pemahaman
bagi pegawaikaryawan
Terlaksananya penyediaan bahan
bacaan peraturan
perundang- undangan
12 bln Dinsosnakert
rans 5,000,000
1.14.1.14.1.01. Penyediaan bahan logistik
kantor Lancarnya pelayanan
masyarakat dg SDM yang selalu sehat
Tersedianya bahan
logistikobat- obatan
12 bln Dinsosnakert
rans 500,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 59
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.14.1.14.1.01. Penyediaan Makan dan
Minuman Meningkatkan
ketersediaan kelancaran terhadap
kebutuhan makananminum bagi
pegawaitamu maupun rapat-rapat
dinas di kantor Pemenuhan
kebutuhan trhdp makanan dan
minuman harian pegawai, rapat
dan tamu 12 bln
Dinsosnakert rans
105,000,000
1.14.1.14.1.01. Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Meningkatnya
kelancaran dalam pelaksanaan rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Trlksananya
koordinasikonsult asi antar
instansilembaga dalam dan luar
daerah 12 bln
Eksternal Dinasundan
gan Instansi lain
110,000,000
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1.14.01.02. 1. Pengadaan Meubelair
Meningkatnya kenyamanan kerja
untuk menciptakan pelayanan yang lebih
optimal Pengadaan
kursimeubeuler 12 bln
Dinsosnakert rans
50,000,000
1.14.01.02. 2. Pemeliharaan
rutinberkala rumah dinas Rumah dinas terawat
dengan baik Meningkatkan
kondisi rumah dinas dan
lingkungan terawat dengan
baik 12 bln
Dinsosnakert rans
10,000,000
1.14.01.02. 3. Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor Meningkatkan dan
menciptakan gedung kantor terawat
dengan baik Terlaksananya
pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor 12 bln
Dinsosnakert rans
120,000,000
1.14.01.02. 4. Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya kelancaran
penggunaan kendaraan dinas
Terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala kendaraan
dinasoperasional 12 bln
Dinsosnakert rans
80,000,000
1.14.01.02. 5. Pemeliharaan Rutin
Berkala Meubelair Meningkatkan
perawatan mebelair kantor agar
kondisinya selalu baik Terlaksananya
pemeliharaan rutin berkala
mebelair kantordinas
12 bln Dinsosnakert
rans 3,000,000
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.14.01.03. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu Meningkatnya
kedisiplinan pegawai dalam hal berpakaian
Terlaksananya pengadaan
pakaian khusus utk pegawai
80 org 12 bln
Dinsosnakert rans
24,000,000
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.14.01.05. Pendidikan dan pelatihan
formal Meningkatnya
kualitas sumberdaya aparatur menjadi
tenaga terampil Terlaksananya
kegiatan pendidikan dan
pelatihan formal 12 bln
Eksternal Dinas
20,000,000
Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.14.01.06. 1. Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatkan kelancaran tertib
administrasi perkantoran dalam
hal pelaporan Terlaksananya
penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 12 bln
Dinsosnakert rans
15,000,000
1.14.01.06. 2. Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Meningkatnya tertib
administrasi dan kelancaran Laporan
tepat waktu Terlaksananya
penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
12 bln Dinsosnakert
rans 8,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 60
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.14.01.06. 3, Pengelolaan dan
penatausahaan hibah dan bantuan sosial
Lancarnya pelaksanaan
pencairan dana hibah dan bansos
Tersedianya sarana penunjang
pencairan dana hibah dan bansos
12 bln Dinsosnakert
rans 15,000,000
Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
1.14.01.15. Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan bagi pencari kerja
1.14.01.15. Bimbingan Teknis Tenaga
pengelola Loka Bina Karya Swasta
Meningkatnya pengetahuan dan
kemampuan bagi pengelola LPKS
Teerlaksananya Bimtek bagi
tenaga pengelola LPKS
40 org Kab.
Ponorogo 100,000,000
1.14.01.15. Bimbingan Teknis
Metodologi Pelatihanpengajaran bagi
Instruktur LPKS Meningkatnya
pengetahuan dan kemampuan bagi
instruktur LPKS Teerlaksananya
Bimtek bagi instruktur LPKS
40 org Kab.
Ponorogo 100,000,000
1.14.01.15. Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan kerajinan kulit, batik tulis, budidaya
jamur bagi pencari kerja Meningkatnya
ketrampilan kerajinan kulit, batik
tulis, budidaya jamur bagi pencari kerja
Terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan ketrampilan
kerajinan kulit, batik tulis,
budidaya jamur bagi pencari kerja
60 org Ds.
Nambangrej o, Kec.
Sukorejo - Ds.
Kr.patihan Kec. Pulung -
Ds. Krebet Kec. Jambon
Kab. Po. 300,000,000
1.14.01.15. Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan kerja prosessing getuk
lindri,batako,lebah madu, krupuk singkong bagi
pencari kerja Meningkatnya
ketrampilan kerja prosessing getuk
lindri,batako,lebah madu, krupuk
singkong bagi pencari kerja
Terlaksananya Pendidikan dan
pelatihan ketrampilan kerja
prosessing getuk lindri,batako,lebah
madu, krupuk singkong bagi
pencari kerja 80 org
- Ds. Golan Kec.
Sukorejo - Ds. Badegan
Kec. Badegan -
Ds. Kr.patihan,
Pulung - Ds. Suru Kec.
Sooko Kabupaten
Ponorogo 600,000,000
Peningkatan kesempatan kerja
1.14.01.16. Penyusunan Informasi
bursa tenga kerja Meningkatnya
pelayanan SISKO Tenaga Kerja LN dgn
tertib lancar Terlaksananya
pelayanan SISKO tenaga kerja luar
negeri 1 paket
6,000 org Kabupaten
Ponorogo 60,000,000
1.14.01.16. Bimtek petugas Rekruiter
CTKI Meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman thdp
peraturan penempatan TKI ke
luar negeri Terlaksananya
Bimtek bagi petugas rekruiter
CTKI 60 org
Kabupaten Ponorogo
70,000,000
1.14.01.16. Sosialisasi penempatan TKI
ke luar negeri Meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman thdp
peraturan penempatan TKI ke
luar negeri Terlaksananya
sosialisasi penempatan TKI
ke luar negeri 450 org
Kec. Ponorogo
dan Kecamatan
Mlarak Kab. Ponorogo
120,000,000
1.14.01.16. Perluasan Ruang Pelayanan
Dinsosnakertrans Kab. Ponorogo
Meningkatnya kinerja dan pelayanan
terhadap masyarakat terlaksananya
Perluasan Ruang Pelayanan
Dinsosnakertrans Kab. Ponorogo
1 Paket Kel.
Ronowijayan Kec. Siman,
Kab. Ponorogo
200,000,000
1.14.01.16. bimbingan Kewirausahaan
bagi TKI Purna Meningkatnya
pengetahuan dan keterampilan
berwirausaha bagi TKI Purna
Terlaksananya Bimbingan
Kewirausahaan bagi TKI Purna
100 Orang Ds. Pondok,
Kec. Babadan,
Kab. Ponorogo
300,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 61
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.14.01.16. Tenaga Kerja Mandiri
Terdidik TKMT Meningkatnya
Pemberdayaan Pencari Kerja dan
Pelayanan Ketenga Kerjaan Melalui
Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri
terdidik TKMT Terlaksananya
Pemberdayaan Pencarian Kerja
dan Pendayagunaan
Tenaga Kerja Mandiri Terdidik
TKMT 10 Orang
Wil. Kab. Ponorogo
200,000,000
1.14.01.16. Job Fair
Mengurangi Pengangguran melalui
penyajian informasi kerjajob fair kepada
masyarakatpencari kerja
Terlaksananya Job Fair terhadap
masyarakatpenca ri Kerja
1 Paket Kab.
Ponorogo 200,000,000
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 1.14.01.17.
Pengendalian dan Pembinaan Lembaga
Penyalur Tenaga Kerja Meningkatnya
pemahaman pengusaha pekerja
terhadap norma ketenagakerjaan
Terlaksananya Penyuluhan dan
pembinaan Norma ketenagakerjaan
2 paket50 org
Kab. Ponorogo
40,000,000
Fasilitasi Penyelesaian prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
1. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang Ketenagakerjaan Meningkatnya
pengetahuanpemah aman pengusaha
pekerja terhadap berbagai peraturan
ketenagakerjaan Terlaksananya
Sosialisasi berbagai
peraturan pelaksanaan
tentang Ketenagakerjaan
1 paket 50 org
Kab. Ponorogo
25,000,000
2. Pembinaan anggota LKS Bipartit Perusahaan di
Ponorogo Meningkatnya
pemahaman pengusaha dan
pekerja terhadap mekanisme PHI
Terlaksananya Penyuluhanpemb
inaan pekerja dan pengusaha
tentang mekanisme PHI
1 paket20 org
Kab. Ponorogo
25,000,000
3. Supervisi Penyelesaian Permasalahan Hubungan
Industrial Meningkatnya
keberhasilan mediasi dlm penyelesaian
masalah perselisihan hub industrial
Melakukan proses mediasi pihak
yang bersengketa 20 kasusthn
Kab. Ponorogo
30,000,000
4. Rapat koordinasi anggota LKS Tripartit
Tingkat Kabupaten Meningkatnya
komunikasi antara pemerintah,
pengusaha dan pekerja
Terlaksananya Rapat Koordinasi
anggota LKS Tripartit
2 paket Kab.
Ponorogo 40,000,000
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenaga
kerjaan
1. Proses usulan Upah Minimum Kabupaten
UMK Terbentuknya Usulan
penetapan nilai UMK di Kab.Ponorogo
Terlaksananya proses Usulan
UMK sesuai dengan ketentuan
1 paket Kab.
Ponorogo 50,000,000
2. Penanganan dan penjemputan TKI
bermasalah meninggal dunia
Lancarnya penanganan TKI
bermasalah meninggal dunia
Terlaksananya penanganan TKI
bermasalah meninggal dunia
12 bln Kab.
Ponorogo 10,000,000
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenaga kerjaan
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 62
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Sosialisasi penetapan nilai UMK
Meningkatnya pemahaman
pengusahapekerja tentang mekanisme
proses penetapan nilai UMK
Terlaksananya sosialisasi UMK
1 paket Kab.
Ponorogo 25,000,000
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
1. Penyuluhan dan Pembinaan K3
Meningkatnya pengetahuanpemah
aman ttg pengawasan,
perlindungan dan penegakan hukum
terhadap K3 Terlaksananya
penyuluhanpemb inaan
pengawasan, perlindungan dan
penegakan hukum terhadap K3
2 paket Kab.
Ponorogo 40,000,000
2. Rapat Koordinasi program perlindungan
ketenagakerjaan Meningkatnya
pemahaman terkait perlindungan
ketenagakerjaanTKI terlaksananya
koordinasi terkait program
perlindungan ketenagakerjaan
1 paket Kab.
Ponorogo 25,000,000
Pembinaan KeluargaAnak TKI
Meningkatnya kesadaran akan
pentingnya pembinaan keluarga
Terlaksananya Bimbingan dan
motivasi bagi keluargaanak TKI
bermasalah 4 paket
Kab. Ponorogo
80,000,000
Pembentukan komite Aksi Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk Anak BPTA
Meningkatnya kesadaran akan
pentingnya penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk anak
Terbentuknya komite aksi BPTA
dan terlaksananya Rakoranggota Tim
komite aksi 2 paket
Kab. Ponorogo
100,000,000
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil KAT dan PMKS lainnya
1.13.01.15. Peningkatan kemampuan
Capacity Building petugas pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT PMKS
lainnya Meningkatkan
pelayanan pendampingan PKH
Terlaksananya peningkatan
kemampuan petugas dlm
pendampingan PKH
21 Kec. 11000000
RTSM dari Ibu hamil,
balita anak usia sekolah
6-15 th Kab.
Ponorogo 250,000,000
1.13.01.15. Fasilitasi manajemen usaha
keluarga miskin Meningkatnya
pengetahuan dan ketrampilan
manajemen usaha bagi keluarga miskin
Terlaksananya Bimtek
manajemen usaha bagi kelompok
usaha fakir miskin Pembentukan
KUBE 20 KUBE
Ds. Babadan Purwosari
Kec. Babadan
Kab. Ponorogo
100,000,000
1.13.01.15. Pelatihan Ketrampilan
Berusaha bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya skill ketrampilan usaha
bagi keluarga miskin Terlaksananya
pelatihan ketrampilan
berusaha 200 KK
Ds. Crabak Gundik Kec.
Slahung , Ds. Carat
Plosojenar Kec. Kauman
Kab. Ponorogo
100,000,000
1.13.01.15. Rehabilitasi Sosial Rumah
Tidak Layak Huni RSRTLH Meningkatnya kondisi
fisik rumah penduduk miskin sehingga layak
huni Terlaksananya
kegiatan RSRTLH 40 Unit
Ds. Ngilo-ilo Wates
Kec. Slahung Ds.
Gelangkulon Ds.
Glinggang Kec
Sampung 400,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 63
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
1.13.01.16. Pengembangan kebijakan
tentang akses sarana dan prasarana publik bagi
penyandang cacat dan lansia
1. Pembinaan dan pemberdayaan lansia,
perintis dan keluarganya Meningkatnya
kualitas kehidupan bagi lansia, perintis
dan keluarganya Bimbingan dan
motivasi bagi lansia, perintis
dan keluarganya 60 org
Kab. Ponorogo
50,000,000 2. Pembinaan Karang
Werda Meningkatnya
pengetahuan pengurus dan
anggota karang wreda Pembinaan rutin
pengurus dan anggota Karang
wreda 50 org
Kab. Ponorogo
50,000,000
3. Pembinaan Gerontologi Tersedianya Data
Lansia sebagai acuan pengambilan
kebijakan Pembinaan rutin
pengurus dan anggota Yayasan
Gerontologi 1 paket
Kab. Ponorogo
30,000,000
Pelaksanaan KIE konseling kampanye sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMKS
Meningkatnya kemauann untuk
berusaha perbaiki ekonomi dan
kehidupan layak Bimbingan dan
motivasi bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial PMKS 1 paket
Kab. Ponorogo
35,000,000
Penanganan masalah- masalah strategis yg
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk menangani
menolong dengan cepat korban bencana
dan bencana lainnya Penyuluhan dan
pemberian bantuan di daerah
rawan bencana 12 bln
Kec. Ngrayun,
Slahung, Sooko,
Pulung Ngebel Kab.
Ponorogo 50,000,000
Meningkatkan kesadaran anggota
TAGANA untuk menangani korban
bencana dan bencana lainnya
Pembinaan TAGANA
4 Kali Keg 60 orang
Kab. Ponorogo
175,000,000
Membantu masyarakat korban
bencana Penanganan
masalah korban bencana
1 Tahun Kec.
Ngrayun, Bungkal,Jetis
, Balong, Slahung,
Sawoo, Pulung,
Ngebel, Badegan,
Sampung, Siman,
Sooko, Jenangan,
Kauman Sukorejo
Kab. Po. 50,000,000
Meningkatkan ketrampilan TAGANA
dlm penanganan bencana
Pelatihan TAGANA 1 Keg.
Kab. Ponorogo
50,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 64
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Membantu masyarakat korban
bencana Buffer Stock
1 Tahun Kab.
Ponorogo 125,000,000
Membantu Eks Korban bencana
Bhakti Sosial 50 orang
Kec. Ngrayun,
Slahung, Sooko,
Pulung Ngebel Kab.
Ponorogo 50,000,000
Pelayanan penyediaan penyaluran alat bantu
mobilitas Kursi Roda Meningkatkan
kesejahteraan mobilitas penyandang
disabilitas keluarga Terlaksananya
penyaluran alat bantu kursi roda
bagi penyandang disabilitas
100 orang Kab.
Ponorogo 100,000,000
Pembentukan pelayanan Psiko Sosial bagi PMKS
Rumah Center Liposos Meningkatkan
pelayanan klien Terlayaninya
PMKS di Kabupaten
Ponorogo 26 PMKS
Kab. Ponorogo
200,000,000
Peningkatan kwalitas pelayanan sarana
prasarana Rehabilitasi LKKKS Lembaga
Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan kesejahteraan klien
Bantuan permakanan
200 KK Kab.
Ponorogo 100,000,000
Terwujudnya Rumah Layak Huni
Bantuan bahan bangunan
100 KK 200,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya Data dan pelaporan
Pendampingan pasien ODK penerima
manfaat sosial Bimbingan dan
motivasi bagi penderita cacat
39 orang Paca Berat
200 orang penerima
manfaat pelayanan
sosial Kab.
Ponorogo 75,000,000
Pembinaan Anak Terlantar
1.13.01.17. Pengembangan bakat dan
ketrampilan anak terlantar Meningkatnya
ketrampilan serta kesadaran untuk
menjadi mandiri Bimbingan sosial
dan pelatihan ketrampilan
50 Org1 paket
Kab. Ponorogo
65,000,000
Pembinaan para penyandang cacat dan
trauma 1.13.01.18.
1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
trauma Meningkatnya
pemahaman masyarakat serta
berdayanya Paca Penyuluhan,
seleksi dan bimbingan sosial
100 org Kab.
Ponorogo 75,000,000
1.13.01.18. 2. Peningkatan Ketrampilan
tenaga pelatih dan pendidik
Meningkatnya ketrampilan tenaga
pelatih dan pendidik Terlaksananya
pelatihan ketrampilan
40 orang Kab.
Ponorogo 80,000,000
Pembinaan panti asuhan panti jompo
1.13.01.19. 1. Pendidikan dan
pelatihan bagi penghuni panti asuhan jompo
Meningkatnya kemandirian klien
sesuai ketrampilan yg diperoleh
Pengiriman remaja drop
outPelatihan ketrampilan di
PSBR Jombang 20 Orang
PSBR Jombang
35,000,000
1.13.01.19. Meningkatnya
kemandirian klien sesuai ketrampilan yg
diperoleh Pelatihan
ketrampilan UEP bagi penghuni
panti asuhan 30 orang
Kab. Ponorogo
60,000,000
1.13.01.19. 2. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Tersedianya data
base PMKS Pendataan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial PMKS
12 bln Kab.
Ponorogo 100,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 65
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pembinaan eks penyandang penyakit
sosial Eks Napi, PSK, narkoba dan penyakit
sosial lainnya
1.13.01.20. Pendidikan pelatihan
ketrampilaan berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial Meningkatnya
pegetahuanketramp ilan
Terlaksananya pendidikan dan
ketrampilan berusaha
50,000,000
Pemberdayaan eks penyandang penyakit
sosial 1. Bantuan Sosial
Terwujudnya bahan makanan eks psikotik,
cacat dan ideot Pemberian
bantuan bahan makanan bagi eks
psikotik, cacat dan ideot
1 paket Ds.
Sumberejo dan
Karangpatih an Kec.
Balong Kab. Ponorogo
100,000,000
2. Sosialisasi PMKS Meningkatnya
pengetahuan ttg PMKS
Terlaksananya Sosialisasi
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
140 org Kab.
Ponorogo 50,000,000
3. Perda penutupan Lokalisasi PSK
Ponorogo bebas PSK 2016
Terlaksananya penutupan
Lokalisasi 1 paket
Kab. Ponorogo
400,000,000 4. Razia dan bimbingan
Gepeng Terwujudnya
ketertiban, kenyamanan
kebersihan kota Kabupaten
Terlaksananya Razia
1 paket Kab.
Ponorogo 100,000,000
Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 1.13.01.21.
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat 1. Pelatihan UEP Karang
Taruna Kemandirian anggota
Karang taruna penciptaan lapangan
kerja Pelatihan
ketrampilan otomotif
30 orang Kab.
Ponorogo 50,000,000
2. Pembinaan TKSK Meningkatnya
semangat kinerja Pembinaan rutin
TKSK 21 Org
Kab. Ponorogo
100,000,000 3. Pembinaan Orsos
Meningkatnya manajemen
organisasi Pembinaan
pengurus Orsos 45 org
Kab. Ponorogo
50,000,000 4. Pembinaan Karang
Taruna Meningkatnya
kesadaran berorganisasi
Pembinaan pengurus dan
anggota Karang taruna
40 Org Kab.
Ponorogo 50,000,000
5. Pembinaan LK3 Terlayaninya PMKS
dan keluarga Pendampingan
penanganan PMKS 1 paket
Kab. Ponorogo
50,000,000 4. Pembinaan LK3BM
Terlayaninya PMKS dan keluarga
Pendampingan penanganan PMKS
1 paket Kab.
Ponorogo 50,000,000
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1.13.01.22. Peningkatan kerjasama
antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam
rangka pengembangan kawasan Transmigrasi
Kesepakatan MOU kerjasama dalam
pengembangan wilayah Transmigrasi
Terlaksananya kerjasama antar
pemerintah daerah dalam
rangka pengembangan
wilayah Transmigrasi
2 paket Kalimantan
Tengah Timur
400,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 66
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.13.01.22. Penyuluhan Transmigrasi
Regional Meningkatnya
pemahamankesadar an masyarakat
tentang pentingnya Transmigrasi
Terlaksananya kegiatan
penyuluhan transmigrasi
1 paket Kab.
Ponorogo 200,000,000
JUMLAH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 8,068,500,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 67
SKPD : 1.15.01. - Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif 1.15.01.15.08
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Bertambahnya wawasan tentang
pengelolaan kegiatan usaha bagi UKM
Terselenggaranya kegiatan study
banding 1 keg
Luar daerah 150,000,000
1.15.01.15.09 Fasilitasi Permasalahan
Proses Produksi Usaha Kecil Menengah
Terdapatnya solusi atas permasalahan
UKM yang terkait proses proses
produksi Terselenggaranya
pelatihan tentang proses produksi
UKM dan pemberian alat
produksi yang dibutuhkan UKM.
3 keg Ponorogo
150,000,000
1.15.01.16.03 Memfasilitasi peningkatan
kemitraan usaha bagi UMKM
Terjalinnya kerjasama antara pengusaha
besar dengan UKM Terselenggaranya
kegiatan Temu Usaha UKM
dengan Pengusaha Besar
2 keg Ponorogo
70,000,000
1.15.01.16.03 Fasilitasi pengembangan
sarana promosi hasil produksi
Produk UKM dapat lebih dikenal
masyarakat secara luas
Kepesertaan dalam even
pameran produk UKM tingkat
regional dan nasional
3 keg Luar daerah
180,000,000
1.15.01.16.06 Penyelenggaraan Pelatihan
Kewirausahaan Peningkatan
ketrampilan KUKM dalam mengelola
kegiatan usaha Terselenggaranya
pelatihan kewirausahaan
bagi Koperasi dan UKM
3 keg Ponorogo
120,000,000
¯Kecamatan Mlarak Pelatihan
ketrampilan kewirausahaan
Terlatihnya pemuda di
bidang kewirausahaan
Banyaknya pemuda
yang belum
memiliki ketrampilan
kewirausahaan 30 org
Wilayah Kec. Mlarak
100,000,000
¯Kecamatan Sawoo Pelatihan
ketrampilan kewirausahaan
Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan Masyarakat belum
memiliki pengetahuan
kewirausahaan 1 Paket
Desa Tumpuk 20,000,000
1.15.01.16.07 Peningkatan
kemampuan pengurus Koperasi
KUD dalam mengelola Koperasi KUD .
Pelatihan akuntansi dan
perpajakan bagi koperasi KUD
3 keg Ponorogo
180,000,000
¯Kecamatan Mlarak Pelatihan
manajemen pengelolaan
KoperasiKUDPelatihan manajemen perkoperasian
Berkembangnya unit usaha koperasi
Banyaknya koperasi
yang belum
berkembang 30 Org
Wilayah Kec. Mlarak
100,000,000
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi
UMKM 1.15.01.17.01
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan Penambahan
pengetahuan bagi koperasi dan UKM
tentang lembaga penyedia permodalan
dan program permodalan yang
ditawarkan Sosialisasi
informasi penyediaan
permodalan bagi Koperasi dan UKM
2 keg Ponorogo
60,000,000
1.15.01.17.02 Pengembangan klaster
bisnis Sentra UKM dapat
lebih berkembang Fasilitasi
pengembangan sentra UKM
2 klp Ponorogo
100,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 68
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.15.01.17.04 Koordinasi Penggunaan
dana pemerintah bagi UMKM
Pemberian hibah kepada msyarakat
dapat berjalan lancar. Terselenggaranya
kegiatan pendukung
pemberian hibah kepada kelompok
masyarakat 1 keg
Ponorogo 60,000,000
1.15.01.17.05 Pemantauam pengelolaan
penggunaan dana pemerintah bagi UMKM
Pemantauan terhadap pengelolaan
dana pemerintah oleh UMKM.
Terselenggaranya kegiatan
koordinasi dengan UMKM penerima
fasilitasi permodalan dari
pemerintah. 2 keg
Ponorogo 60,000,000
1.15.01.17.07 Peningkatan Jaringan
Kerjasama Antar Lembaga UKM dapat maju dan
berkembang dengan bimbingan usaha dari
Klinik UKM Fasilitasi
pengembangan UKM melalui
pemberdayaan Klinik UKM
1 keg Ponorogo
50,000,000
1.15.01.17.08 Penyelenggaraan
pembinaaqn industri rumah tangga, industri
kecil dan industri menengah
Peningkatan ketrampilan
pengelolaan usaha bagi UKM bidang
industri rumah tangga Pelaksanaan
pelatihan industri rumah tangga
3 keg Ponorogo
150,000,000
1.15.01.17.13 Penyelenggaraan Promosi
Produk UMKM Lebih dikenal secara
luas produk unggulan UMKM
Pelaksanaan pameran di daerah
dalam rangka Hari Koperasi
1 keg Ponorogo
250,000,000
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15.01.18.01 Koordinasi Pelaksanaan
kebijakan dan program pembangunan koperasi
Koperasi paham tentang UU
perkoperasian yang baru.
Pelakasanaan Sosialisasi UU no.
17 tahun 2012 tentang
perkoperasian 4 keg
Ponorogo 200,000,000
1.15.01.18.02 Peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan dan pelatihan perkopersian
Peningkatan kapasitas dan kemampuan
pembina koperasi Terselenggaranya
pelatihan bagi SDM pembina
koperasi 1 keg
Ponorogo 60,000,000
1.15.01.18.03 Pembangunan sistem
informasi perencanaan pengembangan koperasi
Tersedianya data koperasi yang
memadai dan up to date
UP dating data koperasi dan
perawatan program SIMKOP.
1 keg Ponorogo
120,000,000 1.15.01.18.04
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Pemahaman prinsip- prinsip koperasi bagi
kelompok masyarakat dan pemuda.
Sosialisasi prinsip- prinsip
pemahaman perkoperasian
2 keg Ponorogo
80,000,000 1.15.01.18.05
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi Terpantaunya
kesehatan pengelolaan KSP dan
USP Pelaksanaan
penilaian kesehatan bagi
KSP dan USP 3 keg
Ponorogo 120,000,000
1.15.01.18.06 Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Forum Koperasi Wanita menjadi
wadah yang berperan dalam pengembangan
koperasi wanita Fasilitasi
pembinaan kepada Forum Koperasi
Wanita 2 keg
Ponorogo 150,000,000
1.15.01.18.07 Penyebaran model-model
pola pengembangan koperasi
Peningkatan kemampuan
pengelola koperas1 Terselenggaranya
pelatihan SKKNI 2 keg
Ponorogo 100,000,000
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07.16.02 Pembinaan IKM dalam
Memperkuat Jaringan Klaster industri mebel
Tersedianya dukungan
pengembangan usaha mikro tradisional dan
pengrajin melalui pendekatan
pembinaan sentra industri
Meningkatnya industri kecil dan
memengah yang berbasis potensi
daerah 30 org, 4 hari
Tersebar 73,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 69
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
2.07.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil
dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
AMT IKM Ma-min Meningkatnya
Produktivitas Meningkatnya
motivasi pengusaha IKM
30 org, 6 hari Tersebar
100,000,000
2.07.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil
dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Sosialisasi HKI, Halal, PIRT, BPPOM
Kesadaran akan regulasi perijinan dan
meningkatkan Manajeman usaha
Meningkatnya Pengetahuan
pengusaha IKM 100 org, 4
hari Tersebar
130,000,000
¯Kecamatan Mlarak Pelatihan mengembangkan
usaha sektor home industri Meningkatnya
SDM masyarakat
tentang home industri
Banyaknya potensi SDM
masyarakat belum
punya home industri
30 Org Wilayah Kec.
Mlarak 100,000,000
2.07.16.06 Fasilitasi kerjasama
Kemitraan industri Mikro, Kecil, Menengah dengan
Swasta kemitraan dengan Bogasari
Meningkatnya penggunaan teknologi
dan miningkatnya kualitas produksi
Meningkatnya industri kecil dan
memengah yang berbasis potensi
daerah 100 org, 4
hari Tersebar
130,000,000
2.07.16.07 Pembinaan Industri di
lokasi P2WKSS Tercapainya
kesejahteraan dengan persamman
pengakuan gender Terselenggaranya
Pembinaan industri untuk Ibu
rumah tangga 25 org, 4 hari
PM 30,000,000
¯Kecamatan Badegan Pembinaan Industri Kecil
dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan
Klaster Industri Pembinaan Industri Kecil
Berkembangmeningk atnya
pendapatan sektor industri kecil
Industri kecil
belum berkembang
1 Paket Wilayah Kec.
Badegan 15,000,000
¯Kecamatan Jambon Pembinaan Industri Kecil
dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan
Klaster Industri Pelatihan Pembuatan Kerupuk
Terlatihnya terlaksananya usaha
krupuk dalam upaya meningkatkan
pedapatan masyarakat
Kurangnya pengetahuan
pembuatan krupuk 1 Paket
Desa Karanglo
Kidul 35,000,000
Pengambangan sentra- sentra industri potensial
2.07.19.03 Pameran Produk Indonesia
Terselenggaranya promosi produk dan
potensi ekonomi daerah
meningkatnya kemudahan akses
pasar bagi dunia usaha
1 kali Nasional
100,000,000
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.07.17.01 Pelatihan industri
Elektronik Meningkatkan
Kualitas servis elektronik
Meningkatnya kemampuan
pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
30 org, 4 hari Tersebar
100,000,000
2.07.17.01 Pelatihan Diversifikasi
Anyaman Plastik Meningkatkan
kualitas produksi Anyaman
Meningkatnya kemampuan
pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
30 org, 4 hari Tersebar
130,000,000
2.07.17.01 Monitoring Evaluasi
Tersedianya data yang Update
Validitas Data IKM yg produktif
- Tersebar
130,000,000 2.07.17.01
Pelatihan Pengembangan industri gerabah
Berkembanganya kualitas produk
gerabah Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha
dalam memanfaatkan
teknologi 30 org, 4 hari
PM 60,000,000
2.07.17.01 Pelatihan Pembuatan Bata
Press Berkembangnya
Kualitas produk Bata Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha
dalam memanfaatkan
teknologi 30 org, 4 hari
PM 100,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 70
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
2.07.17.01 Pelatihan Pembuatan
Souvenir Khas Daerah Berkembangnya
industri kerajinan yang bisa menjadi
iconsouvenir daerah Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha
dalam memanfaatkan
teknologi 30 org, 4 hari
Tersebar 60,000,000
2.07.17.01 Pelatihan Pengambangan
Industri kulit dan alas kaki Meningkatkan
penggunaaan teknologi
Meningkatnya kemampuan
pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
30 org, 4 hari Nambangrejo
100,000,000
2.07.17.01 Perluasan penerapan
standar produk industri kecil manufaktur dengan
pembentukan GKM Meningkatkan
wawasan pengusaha, kualitas produk
Meningkatkan wawasan
pengusaha, kualitas produk
30 org, 4 hari PM 3keg
300,000,000 2.07.17.01
Pelatihan Pengembangan Industri sangkar burung
Meningkatkan kualitas produksi
sangkar burung Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha
dalam memanfaatkan
teknologi 30 org, 4 hari
PM 60,000,000
2.07.17.01 Pelatihan Batik
Meningkatkan kualitas produksi
batik khas Ponorogo Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha
dalam memanfaatkan
teknologi 30 org, 4 hari
Tersebar 57,000,000
¯Kecamatan Kota Pelatihan batik dan sablon
Terlaksananya dan
meningkatnya pedapatan pengrajin
batik dan sablon Kurangnya
pengetahuan dalam pengelolaan
usaha batik dan sablon
30 Org Kelurahan
Purbosuman 30,000,000
2.07.17.01 Pelatihan pembuatan
Tepung Casava Mengolah ketela
menjadi tepung yang mempunyai nilai jual
tingggi Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha
dalam memanfaatkan
teknologi 30 org, 4 hari
PM 60,000,000
2.07.17.01 Pelatihan Pengolahan
Limbah Rumah Tangga Menjadikan Limbah
menjadi barang yang bernilai jual
Meningkatnya kemampuan
pelaku usaha dalam mengolah
limbah an organik 100 org, 4
hari Tersebar
150,000,000
2.07.17.01 Pelatihan Pembutan
Detergen Menumbuhkan wira
usaha baru Meningkatnya
kemampuan pelaku usaha
dalam memanfaatkan
teknologi 30 org, 4 hari
Tersebar 70,000,000
2.07.17.01 Pelatihan Diversifikasi
Anyaman Meningkatkan
kualitas produksi Anyaman
Meningkatnya kemampuan
pelaku usaha dalam
memanfaatkan teknologi
30 org, 4 hari Tersebar
60,000,000
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan 2.06.15.02
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan -
permasalahan pengaduan konsumen BPSK
Terlaksananya kegiatan Fasilitasi
Penyelesaian Permasalahan -
permasalahan pengaduan konsumen
BPSK Menyelesaikan
dan menangani masalah
pengaduan konsumen
1 Kali Kegiatan
Kabupaten Ponorogo
150,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 71
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa pupuk bersubsidi
Terlaksananya kegiatan Peningkatan
pengawasan Peredaran Barang dan
Jasa Monitoring pupuk bersubsidi
Monitoring pupuk bersubsidi
1 Kali Kegiatan
Kabupaten Ponorogo
40,000,000
2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa barang kedaluarsa
Terlaksananya kegiatan Peningkatan
pengawasan Peredaran Barang dan
Jasa Monitoring peredarang barang2
dan sembako kedaluarsa
Monitoring peredaran
barang2 dan sembako
kedaluarsa 2 Kali
Kegiatan Kabupaten
Ponorogo 60,000,000
2.06.15.03 Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa Bahan Bakar Minyak
Terlaksananya kegiatan
Terlaksananya kegiatan Peningkatan
pengawasan Peredaran Barang dan
Jasa Monitoring Bahan Bakar Minyak
Monitoring Bahan Bakar MInyak
1 Kali Kegiatan
Kabupaten Ponorogo
25,000,000
2.06.15.04 Operasionalisasi dan
pengembangan UPT Kemetrologian daerah
Terlaksanannya kegiatan Sosialisasi
Operasionalisasi dan pengembangan UPT
Kemetrologian daerah
Sosialisasi Kemetrologian
2 Kali Kegiatan
Kabupaten Ponorogo
50,000,000
2.06.15.06 Monitoring dan Sosialisasi
Pemakaian LPG Terlaksananya
kegiatan monitoring LPG 3 KG
Monitoring LPG bersubsidi 3 KG
1 Kali Kegiatan
Kabupaten Ponorogo
40,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06.17.03 Sosialisasi Kebijakan
penyederhanaan prosedur dan Dokumen ekspor dan
Impor Terlaksananya
kegiatan osialisasi Kebijakan
penyederhanaan prosedur dan
Dokumen ekspor dan Impor
Sosialisasi ekspor dan impor
2 Kali Kegiatan
Kabupaten Ponorogo
50,000,000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri 2.06.18.05
Pengembangan Pasar lelang Daerah
Terlaksanannya kegiatan
pengembangan pasar lelang daerah
Keikutsertaan pedagang, ukm,
ikm di pasar lelang 11 Kali
Kegiatan luar kota
60,000,000 2.06.18.06
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
Perdagangan Terlaksanananya
kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan
Infromasi Perdagangan
Pelatihan pemasaran produk
secara online 2 Kali
Kegiatan Kabupaten
Ponorogo 70,000,000
2.06.18.07 Sosialisasi Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Terlaksanannya kegiatan Sosialisasi
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri Meningkatnya
penggunaan produk dalam
negeri dan meningkatnya
produk Unggulan Daerah melalui
Pameran Lokal, Regional dan
Nasional 10 Kali
Kegiatan Pameran
luar kota dan kabupaten
Ponorogo 700,000,000
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15.01.01.02 Penyediaan Komponen
Instalasi ListrikPenerangan bangunan kantor
Kenyaman dan keamanan
pengunjung dan pedagang pasar
Pengadaan sarana penerangan pasar
daerah 5 Pasar
Daerah Pasar Daerah
25,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 72
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.15.01.01.14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Kenyaman
pengunjung dan pedagang pasar
Pengadaan sarana dan prasarana
kebersihan pasar daerah
17 Pasar Daerah
Pasar Daerah 25,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15.01.02.03 Pembangunan Gedung
Kantor Adanya peningkatan
PAD Pembangunan
sarana dan prasarana pasar
daerah 2 Los
Sarana dan Prasarana
Pasar Daerah 350,000,000
1.15.01.02.22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Adanya peningkatan
PAD Pemeliharaan
pasar-pasar daerah
17 Pasar Daerah
Sarana dan Prasarana
Pasar Daerah 500,000,000
1.15.01.02.28 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Tersedianya cadangan
sumber listrik dan terpeliharanya
kebersihan pasar daerah
Pemeliharaan mesin
gensetdiesel dan gerobag sampah
pasar daerah 2 Unit
Genset dan 10 Gerobak
pasar Daerah 20,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.15.01.05.03 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Tercapainya target penerimaan PAD
pasar daerah Tersedianya
petugas yang paham terhadap
peraturan Perundang-
Undangan 10 kali
Kegiatan Petugas
pemungut pasar daerah
200,000,000
Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri
1.15.01.18.01 Penyempurnaan perangkat
peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
Tercapainya target penerimaan PAD
pasar daerah Terselenggranya
penyetoran PAD pasar daerah
sesuai jadwal yang ditentukan
12 bulan Penyetor
PAD pasar daerah
175,000,000
1.15.01.18.01 Pengembangan pasar dan
distribusi barang produk Menambah daya
tampung pedagang Pembanguan
kiostokowarung dan los pasar
1 Pasar Sarana dan
Prasarana Pasar Daerah
2,500,000,000 1.15.01.18.08
Penciptaan Pelayanan cepat,tepat,murah dan
mudah Tercapainya target
penerimaan PAD pasar daerah
Terselenggranya kegiatan
pemungutan retribusi parkir
khusus 12 bulan
Petugas parkir
tempat khusus parkir
55,000,000
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
1.15.01.19.02 Penyuluhan peningkatan
disiplin pedagang kaki lima dan asongan
Tercapainya target penerimaan PAD
pasar daerah Peningkatan
pemahaman dan kedisiplinan
pedagang pasar daerah terhadap
Perda 5 kali
Kegiatan Pedagang
pasar daerah 200,000,000
1.15.01.19.03 Penataan tempat berusaha
bagi pedagang kaki lima dan asongan
Terciptanya suasana aman nyaman bagi
seluruh pengguna pasar dan lingkungan
pasar Tertatanya tempat
berusaha bagi pedagang kaki lima
dan asongan 17 pasar 1
Mobil Ops. Pasar Daerah
450,000,000
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.15.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Tertibnya surat
menyurat Terpenuhinya
kegiatan surat menyurat
12 Bulan Kabupaten
Ponorogo 61,800,000
1.15.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lancarnya kegiatan administrasi
perkantoran Terpenuhinya
kegiatan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
12 bulan Kabupaten
Ponorogo 79,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 73
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.15.01.07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Tersedianya
honorarium bagi pejabat
penatausahaan keuangan
Terpenuhinya penyediaan jasa
administrasi keuangan
12 bulan Kabupaten
Ponorogo 160,700,000
1.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya alat dan
bahan kebersihan Terpenuhinya
penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan Kabupaten
Ponorogo 15,000,000
1.15.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Terpeliharanya
peralatan kerja Terpenuhinya
penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 12 bulan
Kabupaten Ponorogo
15,000,000
1.15.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya penyediaan
peralatan dan perlengkapan
kantor 1 Kali
Kegiatan Kabupaten
Ponorogo 50,000,000
1.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan, iklan dan
tabloid udara Terpenuhinya
penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang -
undangan 12 Bulan
Kabupaten Ponorogo
47,500,000
1.15.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makan
dan minum bagi pegawai
Terpenuhinya penyediaan
makanan dan minuman
11 Bulan Kabupaten
Ponorogo 129,800,000
1.15.01.18 Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Lancarnya kegiatan koordinasi antara
daerah dengan pusat Terpenuhinya
rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
12 Bulan Luar
Kabupaten Ponorogo
355,000,000
1.15.01.19 Penyediaan jasa tenaga
administrasiteknis kegiatan
Tersedianya honorarium bagi
pegawai kontrak Terpenuhinya
penyediaan jasa tenaga
administrasiteknis kegiatan
12 Bulan Kabupaten
Ponorogo 82,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur 1.15.02.05
Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Tersedianya kendaraan dinas
Terpenuhinya pengadaan
kendaraan dinasoperasional
1 Kali Kegiatan
Kabupaten Ponorogo
320,000,000 1.15.02.24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Terpeliharanya
kendaraan dinasoperasional
Terpenuhinya pemeliharaan
rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Kabupaten
Ponorogo 90,000,000
1.15.02.29 Pemeliharaan rutinberkala
mebeleur Terpeliharanya
mebeleur kantor Terpenuhinya
pemeliharaan rutinberkala
mebeleur 12 Bulan
Kabupaten Ponorogo
5,000,000
Program peningkatan disiplin aparatur
1.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu Tersedianya seragam
batik kerja bagi pegawai
Terpenuhinya pengadaan
pakaian khusus hari - hari tertentu
1 Kali kegiatan
Kabupaten Ponorogo
28,000,000
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 1.15.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya diklat bagi pegawai
Terpenuhinya pendidikan dan
pelatihan formal 1 Kali
kegiatan Luar
Kabupaten Ponorogo
55,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 74
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.15.06.01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Tersedianya LAKIP Tersusunnya LAKIP
1 Kali kegiatan
Kabupaten Ponorogo
6,000,000 1.15.06.02
Penyusunan pelaporan keuangan semester I dan II
Tersedianya laporan keuangan semester I
dan II Tersusunnya
pelaporan keuangan
semester I dan II 2 Kali
Kegiatan Kabupaten
Ponorogo 13,500,000
JUMLAH DINAS INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 12,068,300,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 75
SKPD : 1.19.01. - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.19.1.19.1.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.19.1.19.1.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Tertib administrasi surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 15,000,000
1.19.1.19.1.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
Tercukupinya jasa komunikasi,sumber
daya air dan listrik Tersedianya jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 15,000,000
1.19.1.19.1.01.07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Prosentase laporan
kegiatan rutin yang diselesaikan tepat
waktu Pemberian
honorarium bagi pelaksana teknis
administrasi keuangan
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 100,000,000
1.19.1.19.1.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Terciptanya
kenyamanan dalam rutuinitas bekerja dan
pelayanan kepada masyarakat
Tersedianya alat kebersihan dan
tenaga kebersihan kantor
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 35,000,000
1.19.1.19.1.01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Tercukupinya alat
tulis kantor Tersedianya alat
tulis kantor 12 bulan
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
200,000,000 1.19.1.19.1.01.08
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinya barang cetak dan
penggandaan Tersedianya
barang cetak dan penggandaan
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 100,000,000
1.19.1.19.1.01.12 Penyediaan komponen
instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Terciptanya kenyamanan dalam
rutnitas bekerja Tersedianya
komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor 12 bulan
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
15,000,000 1.19.1.19.1.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terciptanya kelancaran dalam
rutinitas bekerja dan pelayanan kepada
masyarakat Tersedianya
peralatan dan perlengkapan
kantor 1 Unit
Komputer , 1 Unit
Laptop dan 1 Unit
printer Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 50,000,000
1.19.1.19.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
Peningkatan kualitas SDM guna
pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi
dan pelayanan kepada masyarakat
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan 12 bulan
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
15,000,000
1.19.1.19.1.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman Tercukupinya makan
dan minum harian,konsumsi
rapat dan tamu Tersedianya makan
dan minum harian,konsumsi
rapat dan tamu 12 bulan
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
25,000,000
1.19.1.19.1.01.18 Rapat - rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat dan pelaksanaan tugas
sesuai tupoksi Terlaksananya
perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas ke luar dalam
daerah 12 bulan
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
130,000,000
1.19.1.19.1.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.1.19.1.02.10 Pengadaan mebeleur
Tercukupinya mebeleur kantor guna
mendukung kerja aparatur
Tersedianya mebeleur kantor
8 Meja kerja, 8 kursi
kerja , dan 1 rak arsip
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
30,000,000 1.19.1.19.1.02.22
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Peningkatan kenyamanan aparatur
dalam rutinitas bekerja
Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 40,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 76
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.19.1.19.1.02.24 Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan dinas operasional
Terlaksananya mobilitas operasional
sesuai tupoksi untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
Terlaksananya Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan dinas
operasional 2 mobil
dinas,12 sepeda
motor dinas Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 100,000,000
1.19.1.19.1.02.26 Pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan gedung kantor
Peningkatan kenyamanan aparatur
dalam pelayanan kepada masyarakat
Terlaksananya Pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan
gedung kantor 12 bulan
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
20,000,000
1.19.1.19.1.02.28 Pemeliharaan rutin
berkala peralatan gedung kantor
Terciptanya kelancaran dalam
pelaksanaan tugas aparatur
Terlaksananya Pemeliharaan rutin
berkala peralatan gedung kantor
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 20,000,000
1.19.1.19.1.02.29 Pemeliharaan rutin
berkala mebeleur Terciptanya
kelancaran dalam pelaksanaan tugas
aparatur Terlaksananya
Pemeliharaan rutin berkala mebeleur
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 25,000,000
1.19.1.19.1.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 1.19.1.19.1.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatkan kesejahteraan
aparatur PNS Tersedianya
pakaian olah raga dan seragam batik
30 stel pakaian olah
raga dan seragam
batik Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 30,000,000
1.19.1.19.1.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19.1.19.1.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal Peningkatan kualitas
SDM aparatur Terlaksananya
pelaksanaan diklat kursus dan
pelatihan formal bagi aparatur
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 30,000,000
1.19.1.19.1.06 Program Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.19.1.19.1.06.01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD yang
cepat , tepat waktu sesuai sasaran
Tersusunnya laporan kinerja
SKPD LPPD , LAKIP,
Laporan Triwulan
Renja Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 10,000,000
1.19.1.19.1.06.02 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran tersusunnya Laporan
semesteran SKPD yang cepat, tepat
waktu sesuai sasaran Tersusunnya
Laporan semesteran SKPD
Laporan semesteran
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
8,000,000
1.19.1.19.1.06.03 Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Laporan Prognosis realisasi
anggaran yang cepat , tepat waktu sesuai
sasaran Tersusunnya
Laporan Prognosis realisasi anggaran
Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
8,000,000
1.19.1.19.1.06.04 Penyusunan Pelaporan
keuangan akhir tahun Tersusunnya
Pelaporan akhir tahun yang cepat, tepat
waktu sesuai sasaran Tersusunnya
Pelaporan akhir tahun
Laporan akhir tahun
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
9,000,000
1.19.1.19.1.15 Program Peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.1.15.01 Penyiapan tenaga
Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tersedianya Personil Linmas dalam rangka
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Ponorogo Inventarisasi
anggota Satuan Linmas yang ada di
Kabupaten Ponorogo dan
sosialisasi peran Satuan Linmas
dalam rangka Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Ponorogo
677 orang personil
linmas 21
Kecamatan 150,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 77
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Penyiapan dan pengerahan Satuan Linmas di TPS dan
Posko dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Ponorogo Terlaksananya
Pelaksanaan pemilu yang jujur, aman dan
kondusif Terbentuknya
Satuan Linmas di TPS dan Posko
dalam rangka Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Ponorogo
3156 Satuan Linmas di
TPS , 21 0 Satuan
Linmas di posko
Kecamatan ,dan 1535
satuan linmas posko
Desa Kel urahan
Kab. Ponorogo
1,004,000,000
1.19.1.19.1.15.06 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Terbentuknya Tim
Terpadu dalam rangka meningkatnya
keamanan dalam negeri
Penanganan gangguan
keamanan dalam negeri
21 Kecamatan
21 Kecamatan
150,000,000
Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan
Wabup Ponorogo Terlaksananya
Pelaksanaan pemilu yang aman dan
kondusif Terbentuknya Desk
Pemilu di Kecamatan dan
Kabupaten 21
Kecamatan 21
Kecamatan 150,000,000
1.19.1.19.1.17 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19.1.17.01
Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama Meningkatnya
kerukunan hidup beragama
Jumlah masyarakat yang memahami
FKUB 430 orang
21 Kecamatan
100,000,000 1.19.1.19.1.17.02
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
di kalangan masyarakat Meningkatnya
pemahaman HAM di kalangan Anggota
RANHAM dan masyarakat
Jumlah masyarakat yang memahami
HAM 75 orang
21 Kecamatan
80,000,000
1.19.1.19.1.17.03 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai- nilai luhur budaya bangsa
Meningkatnya kewaspadaan
terjadinya konflik yang dipicu oleh SARA
Jumlah masyarakat yang memahami
tentang Orientasi Kewaspadaan
Nasional ORPADNAS
80 orang Kab.
Ponorogo 50,000,000
1.19.1.19.1.18 Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.1.19.1.18.01 Seminar ,talk show, diskusi
peningkatan wawasan kebangsaan
Meningkatnya Wawasan
Kebangsaan di masyarakat
Jumlah masyarakat yang memahami
Wawasan Kebangsaan
80 orang Kab.
Ponorogo 50,000,000
1.19.1.19.1.19 Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan 1.19.1.19.1.19.01
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di
masyarakat Terbentuknya Satgas
Linmas Desa Kecamatan
Terlaksananya Diklat Satuan
Keamanan Lingkungan bagi
anggota Linmas desa Kecamatan
60 orang Kab.
Ponorogo 120,000,000
Peningkatan Peran dan Efektivitas KOMINDA dalam
penanganan konflik di daerah
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan di masyarakat
Terlaksananya Peran dan
Efektivitas KOMINDA dalam
penanganan konflik di daerah
9 orang Tim KOMINDA
Kab. Ponorogo
100,000,000
Peningkatan dan pengembangan Sistem
Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap konflik di
masyarakat Terciptanya
keamanan dan kenyamanan di
masyarakat Terlaksananya
Peningkatan dan pengembangan
Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini
terhadap konflik di masyarakat
120 orang Kab.
Ponorogo 100,000,000
1.19.1.19.1.21 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 78
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.19.1.19.1.21.01 Penyuluhan kepada
Masyarakat Tercapainya
pembinaan politik kepada masyarakat
sehingga terbangun sistem domokrasi
dalam mewujudkan pembangunan
nasional Terlaksananya
Penyuluhan kepada masyarakat
150 orang Kab.
Ponorogo 100,000,000
1.19.1.19.1.21.03 Koordinasi forum-forum
diskusi politik Terlaksananya
mekanisme bantuan parpol sesuai dengan
peraturan perundang- undangan
Terlaksananya verikasi bantuan
Parpol 11 Parpol
Bakesbangp ollinmas
Kab. Ponorogo
30,000,000
Sosialisasi produk hukum terkait dengan Pemilu
Terlaksananya Pemilu yang demokratis
Terlaksananya Sosialisasi produk
hukum terkait dengan Pemilu
150 orang Kab.
Ponorogo 100,000,000
Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu
Terlaksananya Pemilu yang demokratis
Terlaksananya Sosialisasi
partisipasi masyarakat dalam
Pemilu 150 orang
Kab. Ponorogo
100,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terverifikasinya Dana Hibah kepada
Orkemas sesuai aturan peruindang-
undangan Verifikasi Dana
Hibah kepada Orkemas
12 bulan Bakesbangp
ollinmas Kab.
Ponorogo 25,000,000
Pengembangan etika dan budaya politik dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
Terwujudnya kehidupan politik
yang demokratis dan dinamis
Terlaksananya Pengembangan
etika dan budaya politik dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara 150 orang
Kab. Ponorogo
100,000,000
Dialog tentang pembangunan politik
Terwujudnya kehidupan politik
yang demokratis dan dinamis
Terlaksananya Seminar dialog
tentang pembangunan
politik 150 orang
Kab. Ponorogo
100,000,000
JUMLAH BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3,639,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 79
SKPD : 1.19.02. - Satuan Polisi Pamong Praja
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.19.1.19.01.01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.19.1.19.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatnya kinerja layanan administrasi
perkantoran Tecukupinya
kebutuhan kantor 100
Kab. Ponorogo
3,000,000 1.19.1.19.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik Meningkatnya kinerja
administrasi perkantoran
Tersedianya komunikasi
sumber daya air dan listrik
100 Kab.
Ponorogo 5,000,000
1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional Meningkatnya kinerja
operasional aparatur Terselenggaranya
jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas 100
Kab. Ponorogo
190,897,225 1.19.1.19.01.01.07
Penyediaan Jasa Kominikasi Keuangan
Tersedianya jasa adminitrasi
perkantoran Terselenggaranya
jasa penyediaan administrasi
perkantoran 100
Kab. Ponorogo
55,800,000
1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Meningkatnya
pelayanan dibidang administrasi
perkantoran Terciptanya
kebersihan kantor yang bersih dan
nyaman 100
Kab. Ponorogo
4,490,000 1.19.1.19.02.01.10
Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya
pelayanan dibidang administrasi
perkantoran Tersediannya
kebutuhan alat tulis kantor
100 Kab.
Ponorogo 16,539,000
1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Meningkatnya
pelayanan dibidang administrasi
perkantoran Tersediaanya
barang cetakan dan penggandaan
100 Kab.
Ponorogo 3,534,000
1.19.1.19.01.01.15 Penyeddiaan bahan bacaan
dan perundang-undangan Semakain
meningkatnya pengetahuan
aparatur pemerintah Tersedinnya bahan
bacaan dan peraturan
perundang- undangan
100 Kab.
Ponorogo 10,000,000
1.19.1.19.01.02.17 Penyediaan makanan dan
minuman Meningkatnya kinerja
aparatur Tersedianya
kebutuhan konsumsi harian
aparatur 100
Kab. Ponorogo
146,091,000
1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Tercukupinya
kebutuhan perjalanan dinas
Tercapainya perjalanan dinas
luar daerah 100
Kab. Ponorogo
50,000,000 1.19.1.19.03.01.19
Penyediaan jasa tenaga pelayanan teknis kegiatan
Meningkatnya tenaga administrasi
Tersediannya jasa administrasi
kegiatan 100
Kab. Ponorogo
20,800,000 1.19.1.19.02.02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 1.19.1.19.02.02.05
Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Peningkatan efektifitas kinerja
aparatur Tersediannya
kendaraan dinasoperasional
100 Kab.
Ponorogo 40,000,000
1.19.1.19.03.02.09 Pengadaan peralatan
gedung kantor Peningkatan kinerja
aparatur Tersediannya
kebutuhan peralatan gedung
kantor 100
Kab. Ponorogo
10,680,000 1.19.1.19.01.03
Program peningkatan disiplin aparatur
1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan
formal Terciptanya aparatur
yang berkwalitas Meningkatnya
sumber daya aparatur
100 150,000,000
1.19.1.19.01.15 Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 80
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.19.1.19.01.15.01 Penyiapan tenaga
pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga kerja pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan Terlaksananya
kegiatan penyiapan tenaga
kerja pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan
60 orang Kab.
Ponorogo 360,000,000
1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal 1.19.1.19.01.16.01
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi
Pamong Praja Terciptanya kondisi
Kantrantibmas yang kondusif
Pelaksanaan Patroli
48 kali patroli Kab.
Ponorogo 21,600,000
1.19.1.19.01.16.03 Kerjasama pengembangan
kemampuan aparat polisi pamong praja dengan
TNIPOLRI dan Kejaksaan Terciptanya
kantrantibmas yang kondusif
Pelatihan Kesamaptaan
Satpol.PP Kab.
Ponorogo 29,310,000
1.19.1.19.01.16.05 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Meningkatkan situasi
kantrantibmas yang kondusif
Pelaksanaan Rapat koordinasi
Kab. Ponorogo
64,660,000 JUMLAH KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1,182,401,225
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 81
SKPD : 1.19.03. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.19.1.19.03.01 Pelayanan administrasi
perkantoran 1.19.1.19.03.01.01
Penyediaan Jasa surat menyurat
Kelancaran Pelayanan Surat Menyurat
tersedianya kebutuhan surat
menyurat 1 keg
BPBD 5,300,000
1.19.1.19.03.01.02 penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
tercukupinya jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik tersedianya jasa
komunikasi sumber daya air
dan listrik 1 keg
BPBD 25,200,000
1.19.1.19.03.01.07 penyediaan jasa
administrasi keuangan tercukupinya jasa
administrasi keuangan
tersedianya administrasi
keuangan 1 keg
BPBD 102,200,000
1.19.1.19.03.01.08 penyediaan jasa kebersihan
kantor tercukupinya jasa
kebersihan kantor tersedianya jasa
kebersihan kantor 1 keg
BPBD 7,700,000
1.19.1.19.03.01.10 penyediaan alat tulis kantor
tercukupinya alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
1 keg BPBD
25,000,000 1.19.1.19.03.01.11
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tercukupinya barang cetakan dan
penggandaan tersedianya
barang cetakan dan penggandaan
1 keg BPBD
18,855,000 1.19.1.19.03.01.12
penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor tercukupinya
komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor tersedianya
komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
1 keg BPBD
22,000,000
1.19.1.19.03.01.13 penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor pembelian almari besi 5
buah tercukupinya
peralatan dan perlengkapan kantor
pembelian almari besi 5 buah
tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor pembelian
almari besi 5 buah
1 keg BPBD
10,000,000
1.19.1.19.03.01.17 penyediaan makanan dan
minuman Tersediannya Mamin
Terwujutnya kinerja aparatur
dengan terseiannya
mamin 1 keg
BPBD 40,816,000
1.19.1.19.03.01.18 rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah kelancaran dalam
tugas Terpenuhinya
Biaya Perjalanan Dinas Keluar
Daerah 1 keg
BPBD 155,420,000
1.19.1.19.03.02 peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 1.19.1.19.03.02.03
pembangunan gudang kantor
terbangunnya gudang kantor
tersedianya pembangunan
gudang kantor 1 keg
BPBD 314,000,000
1.19.1.19.03.02.22 pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor terpeliharanya
gedung kantor tersedianya biaya
pemeliharaan gedung kantor
1 keg BPBD
5,000,000 1.19.1.19.03.02.24
pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Terpeliharannya
Kendaraan Dinas Tercapainya
Kelancaran Tugas 1 keg
BPBD 44,000,000
1.19.1.19.03.03 peningkatan disiplin
aparatur 1.19.1.19.03.03.05
pengadaan pakaian khusu hari-hari tertentu
terwujudnya pakaian khusu hari-hari
tertentu tersedianya
pakaian khusu hari-hari tertentu
1 keg BPBD
24,000,000 1.19.1.19.03.05
program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 82
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.19.1.19.03.05.01 pendidikan dan pelatihan
formal Kompetensi jumlah
Aparatur meningkat Meningkatnya
Ketrampilan dan Profesionalisme
SDM 1 keg
BPBD 14,000,000
1.19.1.19.03.06 peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 1.19.1.19.03.06.01
penyususnan laporan capaian kinerja dan ektisar
realisasi kinerja SKPD tertib laporan SKPD
tersedianya laporan LPPD,
LKPJ, Renstra, Renja, Lakip SKPD
1 keg BPBD
878,900,000
1.19.1.19.03.22 pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1.19.1.19.03.22 pencegahan dan
penanggulangan bencana meningkatkan
koordinasi dalam penanganan bencana
tersedianya jaringan
kelembagaan di masing-masing
daerah rawan bencana
1 keg BPBD
49,245,000
1.19.1.19.03.22.07 tata kelola penanggulangan
bencana daerah Tercapainnya sistem
tatakelola penanggulangan
bencana yang tepat dan akurat
Terlaksanannya tata kelola daerah
rawan bencana 1 keg
BPBD 87,550,000
1.19.1.19.03.22 sosialisasi dan publikasi
penanggulangan bencana terlaksananya
pelatihan dan studi banding
pelatihan kesiap siagaan
penanggulangan bencana dan studi
banding 1 keg
BPBD 350,000,000
1.19.1.19.03.22 pengembangan data dan
informasi kebencanaan terpasangnya alat
komunikasi kebencanaan
pembelian alat komunikasi
kebencanaan 1 keg
BPBD 50,000,000
1.19.1.19.03.22.16 kajian standart operasional
prosedur terbentuknya
standart operasional prosedur
tersedianya standart
operasional prosedur
1 keg BPBD
200,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 .
11 Pemeliharaan peralatan
bencana dan logistik Tersedianya
peralatan yang siap pakai
Kesiapan peralatan
1 keg BPBD
20,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 .
12 Pengadaan dan
Pendistribusian Air Bersih Tersedianya air bersih
Air bersih 1 keg
BPBD 25,000,000
1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 . 13
Pengambilanpengangkuta n bantuan logistik serta
pendistribusiannya Tersalurnya bantuan
logistik Bantuan logistik
1 keg BPBD
30,000,000 1.19 . 1.19.03 . 01 . 22 .
14 Monitoring dan Evaluasi
penanggulangan bencana Diketahui secara dini
bencana alam Data sebelum
terjadinya bencana
1 keg BPBD
20,000,000 JUMLAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2,524,186,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 83
SKPD : 1.20.03. - Sekretariat Daerah
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Prosentase Sosialisasi
Peraturan Perundang undangan
jumlah Sosialisasi 2 kali
di Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Peningkatan Pengembangan Sistem
pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Prosentase Penyusunan Buku
LPPD, LKPJ,AMJ 2015 Jumlah
Penyusunan buku LPPD,LKPJ
LKPJ 150 buku dan
LPPD 105 Buku.
di Kabupaten
Ponorogo 700,000,000
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan Kabupaten Kota
1.20.1.20.03. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Bantuan Oprasional Kelurahan
Presentase Monitoring dan
evaluasi Pelaksanaan BOP
jumlah monitoring 2 kali
di Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.1.20.03. Pendataan dan Pembakuan
Nama Rupa Bumi Prosentase
Pelaksanaan Pendataan
Pembakuan dan Nama Rupa Bumi
jumlah Pendataan 4 kecamatan
di Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
1.20.1.20.03. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Prosentase Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Monitoring 35 SKPD
di Kabupaten
Ponorogo 75,000,000
Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan 1.20.1.20.03.
Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Otonomi
Award dan Penilaian Sinergitas Kinerja Camat
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Otonomi Award dan sinergitas kinerja
camat jumlah inovasi
terobosan dalam rangka
Penyelenggaraan Pemerintahan
daerah 1
di Kabupaten
Ponorogo 80,000,000
Pembinaan dan peningkatan Pemeritah
KabupatenkecamatanDe sa
1.20.1.20.03. Pengembangan
Kelembagaan Administrasi Kecamatan.
prosentase Pelayanan Publik di Kecamatan
dan Kelurahan Penyusunan
Peraturan Bupati Ponorogo tentang
Pelimpahan sebagian
Kewenangan Bupati.
21 kecamatan
di Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah
KabupatenKecamatanDe sa
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 84
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03. Peningkatan Sarana
Pendukung , Fungsi Pemerintahan
KelurahanKecamatan. prosentase
pembangunan rebabilitasi gedung
kantor Kelurahan. sarana dan
prasarana kantor kelurahan yang
representatif dalam rangka
menunjang pelayanan prima
kepada masyarakat
1 kelurahan di
Kabupaten Ponorogo
75,000,000
1.20.1.20.03. Peningkatan Fungsi dan
Peran Pemerintah Kelurahan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Anggaran biaya Operasional
Kelurahan Yang Meningkat setiap
tahunya Kelancaran
Penyelenggaraan urusan
pemerintahan, pembangunan,
dan Kemasyarakatan di
kelurahan. 26 kelurahan
di Kabupaten
Ponorogo 2,660,000,000
1.20.1.20.03. bantuan keuangan kepada
keluahan Prosentase jumlah
bantuan keuangan terhadap kelurahan
jumlah bantuan keuangan
terhadap kelurahan
26 Kelurahan di
Kabupaten Ponorogo
2,600,000,000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.03. Penyelenggaraan
Peringantan HUT Provinsi Jawa Timur
kegiatan Peringatan HUT
Provinsi. jumlah kegiatan
Peringatan HUT 56 SKPD
di Kabupaten
Ponorogo 75,000,000
1.20.1.20.03. Penyelenggaraan
Peringantan HUT Otonomi Daerah
kegiatan Peringatan HUT
Otonomi Daerah jumlah kegiatan
Peringatan HUT 56 SKPD
di Kabupaten
Ponorogo 65,000,000
Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan 1.20.1.20.03.
Inventarisasi sinkronisasi kewenangan Bidang urusan
pemerintahan kegiatan
Inventarisasi dan sinkronisasi
kewenangan jumlah kegiatan
inventarisasi 1
di Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03. Pengembangan SDM
kegiatan diklat dan pelatihan
jumlah kegiatan Pelatihan
1 di
Kabupaten Ponorogo
100,000,000
Program Pertanggung jawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan 1.20.1.20.03.
fasilitasi Pemilihan Kepala daerah
kegiatan Fasilitasi Pilkada
jumlah monitoring 1
di Kabupaten
Ponorogo 150,000,000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.1.20.03. Penegasan batas wilayah
kegiatan penegasan batas
wilayah Jumlah penegasan
batas wilayah 1
di Kabupaten
Ponorogo 100,000,000
Jumlah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 7,280,000,000
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 1.20.1.20.03.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Terselenggaranya fasilitas media
dalam rangka upaya peningkatan kualitas
SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan
Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 tahun Ponorogo
260,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 85
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03. Penyelenggaraan
Peringatan hari - hari besar Nasional
Tersedianya fasilitas dalam rangka upaya
peningkatan rasa Nasionalisme
Terselenggaranya Kegiatan
Peringatan hari - hari besar
Nasional 1 tahun
Ponorogo 270,000,000
1.20.1.20.03. Penyelenggaraan
Peringatan Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul
Fitri dan Idul Adha Tersedianya fasilitas
dalam rangka upaya peningkatan rasa
keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah SWT Terselenggaranya
Kegiatan Peringatan Bulan
Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan
Idul Adha 1 tahun
Ponorogo 605,000,000
1.20.1.20.03. Keikutsertaan dalam
Musabaqah Tilawatil Quran Meningkatnya
prestasi para Qori dan Qoriah di
Kabupaten Ponorogo Ikutsertanya para
Qori dan Qoriah dalam MTQ
Tingkat Provinsi Jawa Timur
1 Kali Ponorogo
200,000,000
1.20.1.20.03. Penyediaan Jasa Pelayanan
Haji Terlaksananya Jasa
Pelayanan Haji 1 Kali
Ponorogo 100,000,000
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan
Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial
dan Hibah Lancarnya
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Verifikasi dalam
rangka pencairan dana Bantuan Sosial
dan Hibah Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Verifikasi
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Sosial dan Hibah 1 Tahun
Ponorogo 75,000,000
Jumlah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 1,510,000,000
Bagian Hukum Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
Peningkatan Pemahaman
terhadap keberlakuan suatu peraturan
perundang - undangan
Pelaksanaan Sosialisasi
Peraturan Perundang -
Undangan 2 Peraturan
PUU Kab.
Ponorogo 55,000,000
1.20.1.20.03. Bintek Implementasi
Peraturan Perundang- undangan
Peningkatan pengetahuan dalam
penyusunan produk hukum
Pelaksanaan bintek
implementasi peraturan
perundang- undangan
60 orang Kab.
Ponorogo 65,000,000
Penataan Peraturan PUU
1.20.1.20.03. Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan PUU
Penyelesaian Sengketa Hukum
Pelaksanaan Proses
Penyelesaian Sengketa Hukum
5 Perkara Sengketa
Kab. Ponorogo
200,000,000
1.20.1.20.03. Legislasi Rancangan
Peraturan PUU Peraturan Daerah
Pelaksanaan Perumusan
Peraturan Daerah 15 Perda
Kab. Ponorogo
250,000,000 1.20.1.20.03.
Publikasi Peraturan PUU Buku Lembaran
Daerah, Buku Lembar Lepas dll dan Sistem
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum. Pelaksanaan
Kodifikasi dan Publikasi
Peraturan PUU Daerah.
2400 buku Kab.
Ponorogo 150,000,000
1.20.1.20.03. Penyusunan Rencana Kerja
Peraturan PUU Perbup dan Kep.
Bupati yang serasi, selaras dengan
Peraturan PUU Pelaksanaan
Penelitian dan Pengkoreksian
Perbup dan Kep. Bupati.
2000 Perbup Kep. Bupati
Kab. Ponorogo
80,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 86
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03. Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan PUU Peningkatan
Kesadaran Hukum masyarakat
Pelaksanaan Penyuluhan
Hukum, Sosialisasi UU dan
Pembinaan Kadarkum
21 Desa di 21 Kecamatan
DesaKel. di Wilayah
Kab. Ponorogo
180,000,000
Jumlah Bagian Hukum 980,000,000
Bagian Administrasi Perekonomian
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.15.09 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan BUMD Diperolehnya data
dan peningkatan Kinerja BUMD
Terlaksananya Monitoring,Evalua
si Pelaporan BUMD
3 BUMD Ponorogo
60,000,000
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan 2.06.15.03
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Sembako Terpenuhinya Stock
dan harga barang sembako
Terlaksananya Pemerataan
Pendistribusian Barang Sembako
Grosir, pasar sebagai
penyalur sembako
Ponorogo 50,000,000
2.06.15.03 Monitoring dan Sosialisasi
Pemakain LPG Pemakaian LPG yang
benaraman Sosialisasi
Permakaian LPG 300
pangkalan dan agen
Ponorogo 95,000,000
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07.16.08 Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai Meningkatnya
pemahaman masyarakat tentang
ketentuan di bidang cukai
DBHCHT 200 orang
dan laporan DBHCHT
Ponorogo 150,000,000
Peningkatan Ketahanan Pangan
2.01.16.31 Monitoring,Evaluasi
Pelaporan RASKIN Terealisasinya
Laporan RASKIN Terlaksananya
pendistribusian RASKIN bagi
Rumah Tangga Miskin
83.946 RTS- PM
Ponorogo 400,000,000
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi
UMKM 1.15.03.17
Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan
Permodalan Terciptanya
kerjasama dalam penguatan modal
Terwujudnya wawasan dlm
memperoleh modal dengan
lembaga keuangan 300 UMKM
Ponorogo 90,000,000
1.15.01.20 Penyelenggaraan Promosi
Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Peningkatan Pendapatan Umum
Pelaksanaan PromosiPameran
IKM Ponorogo
215,000,000 1.15.03.14
SosialissiMonitoring SHAT untuk Peningka Akses
Permodalan Pembiayaan lainnya
UsulanSertifikasi Hak Atas Tanah untuk
permodalan Terwujudnya
Sosialisasi dan Monitoring SHAT
200 orang Ponorogo
75,000,000
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06.15.03 Fasilitasi Kemudahan
Perijinan Pengembangan Usaha
Terciptanya UMKM dalam
pengembangan usaha Terwujudnya
Sosialisasi Perijinan bagi
UMKM 100 UMKM
Ponorogo 30,000,000
Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2.06.01.20 Penyuluhan Peningkatan
Disiplin Pedagang Kaki LimaAsongan
Terciptanga Ketertiban Penataan
Peda gang Kaki Lima dan Asongan
Terwujudnya Disiplin Pedagang
Kaki Lima Asongan
100 PKL dan asongan
Ponorogo 60,000,000
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 87
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.06.01.20 Koordinasi Tim Pengendali
Inflasi Daerah Laporan TPID
Pelaksanaan Kegiatan TPID
Pengendalian Inflasi
Ponorogo 100,000,000
Jumlah Administrasi Perekonomian 1,325,000,000
Bagian Administrasi Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.03 . 21 . 40 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Meningkatnya tertib
administrasi pelaksanaan
pengadaan barangjasa
pemerintah Tersedianya
Laporan Realisasi Fisik dan keuangan
pengadaan barangjasa
pemerintah 1 Tahun
Ponorogo 350,000,000
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi 1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pengadaan secara
Elektronik LPSE Terciptanya
pengadaan barangjasa
pemerintah yang kredibel dan efisien.
Terselenggaranya Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
1 Tahun Ponorogo
400,000,000
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.20.03 . 20 . 07 Tim Evaluasi dan
Pengawasan Penyerapan Anggaran TEPPA
Percepatan penyerapan anggaran
Terselenggaranya evaluasi dan
pengawasan penyerapan
anggaran 1 Tahun
Ponorogo 350,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 05
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
berkaitan dengan Pengadaan BarangJasa
Bag. Administrasi Pembangunan
Terciptanya kesepahaman
diantara pihak-pihak yang berkaitan
dengan pengadaan barangjasa
Terselenggaranya sosialisasi
peraturan perundang-
undangan berkaitan dengan
Pengadaan BarangJasa
1 Tahun Ponorogo
50,000,000
Jumlah Bagian Administrasi Pembangunan 1,150,000,000
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
Perlindungan dan konservasi Sumber Daya
Alam 1.20.1.20.03.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi sumber daya
alam prosentase
pemanfaatan limbah ternak untuk energi
alternatif biogas terbuatnya reaktor
biogas 50 unit
di Kabupaten
Ponorogo 250,000,000
1.20.1.20.03. Peningkatan konservasi
daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
Prosentase perlindungan sumber
mata air Terbuatnya sumur
resapan. 15 unit
di Kabupaten
Ponorogo 167,000,000
1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Sumber Daya Alam
prosentase peningkatan
konservasi, eksploitasi,
pemanfaatan jumlah monitoring
21 kali 21
Kecamatan 60,000,000
1.20.1.20.03. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Harga Bahan Pangan
prosentase peningkatan
pengelolaan bahan pangan
jumlah monitoring 21 kali
21 Kecamatan
60,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 88
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di
kawasan kawasan konservasi lahan dan hutan
1.20.1.20.03. Pengembangan ekowisata
dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
prosentase peningkatan jumlah
bibit tanaman hortikultura
Tertanamnya bibit 2 desa
di Kabupaten
Ponorogo 250,000,000
Perlindungan dan konservasi Sumber Daya
Alam 1.20.1.20.03.
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan
konservasi prosentase
peningkatan jumlah bibit tanaman
perkebunan tertanamnya bibit
2 desa di
Kabupaten Ponorogo
250,000,000 1.20.1.20.03.
Monitoring evaluasi dan pelaporan distribusi BBM
Non Subsidi prosentase
peningkatan pengelolaan SPBU
jumlah monitoring 22 SPBU
di Kabupaten
Ponorogo 67,500,000
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya
alam 1.20.1.20.03.
peningkatan peran serta masyarakat dalam
rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya
alam prosentase
pemanfaatan limbah slurry
jumlah sosialisasi 1 kali
di kecamatan
100,000,000
Jumlah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 1,204,500,000
Bagian Umum Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat Terwujudnya
Kelancaran pelayanan rutin administrasi
Surat Dinas Tersedianya
HR Pengelola
Jasa Surat Menyurat
1 Th Bagian
Umum Setda
175,593,000 1.20.1.20.03.01.02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik selama 1 tahun
Pembayaran jasa rekening
listrik, air, telepon dan
surat kabar 12 bln
Bagian Umum
Setda 8,550,000,000
1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan
jasa administrasi keuangan
Terciptanya kelancaran
administrasi keuangan
laporan keuangan
terpenuhinya Honorarium
Pengelola Kegiatan 1 Th
Bagian Umum
Setda 250,000,000
1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan
Alat Tulis
Kantor Terpenuhinya
Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor 1 Th
Bagian Umum
Setda 46,299,000
1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Terpenuhinya Barang
cetakan dan
Penggandaan Tersedianya
Barang Ce takan dan Penggandaan
1 Th Bagian
Umum Setda
77,335,500 1.20.1.20.03.01.12
Penyediaan komponen
instalasi listrik
penerangan bangunan
kantor Keindahan,
kenyamanan dan terciptanya suasana
yg men dukung pening katan kinerja
kar yawanwati beserta penghuni
Rumah Jabatan tersedianya
alat listrik elektronik
penerangan bangunan Kantor
1 Th Bagian
Umum Setda
345,000,000
1.20.1.20.03.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Sarana dan Prasarana
kantor serta Rumah Jabatan
yg dpt
menciptakan suasana kerja yg lancar
tersedianya peralatan
dan perleng
kapan kantor
Setda, Rumah
Jabatan Bupati,
Wabup dan Sekda
1 Th Bagian
Umum Setda
350,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 89
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03.01.14 Penyediaan
peralatan rumah tangga
Alat-alat kantor dan rumah Ja batan yg
mema dai sehingga menciptakan suasana
kerja yang lancar dan efektif
terpenuhinya kebutuhan
akan peralatan
rumah tangga
kantor Setda dan Rumah
Jabatan 1 Th
Bagian Umum
Setda 150,000,000
1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman tersedianya
makan minuman
harian, mamin untuk rapat
dan tamu makan
dan minuman harian,
mamin untuk
rapat dan tamu 1 Th
Bagian Umum
Setda 1,400,000,000
1.20.1.20.03.01.18 Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah terpenuhinya
biaya transportasi
dan akomodasi perjalanan
dinas tersedianya biaya
transportasi dan
akomodasi perjalanan dinas
1 Th Bagian
Umum Setda
1,000,000,000
1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan
jasa tenaga
administrasi teknis
kegiatan tersedianya
tenaga administrasi teknis
kegiatan Honorarium, ATK,
bahan cetak dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 54,000,000
1.20.1.20.03.01.21 Penyediaan jasa kebersihan
kantor tersedianya
jasa kebersihan
kantor,bahan pembersih
dan peralatan kebersihan
kantor jasa keber sihan
kan tor,bahan
pembersih dan
pera latan keber sihan kantor
1 Th Bagian
Umum Setda
550,000,000
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan
kendaraan dinas operasional
1 Unit Mobil Minibus tersedianya
alat tran sportasi bagi
aparatur Pemerintah
1 Th Bagian
Umum Setda
300,000,000 1.20.1.20.03.02.10
Pengadaan Mebelair Meningkatnya
efektifitas kerja
Pegawai dan
Penghuni Rumah
Jabatan tersedianya
mebelair kantor
Setda dan Rumah Jabatan
1 Th Bagian
Umum Setda
100,000,000
1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharaan
rutin berkala rumah jabatan
meningkatkan kenyamanan dan usia
pakai rumah jabatan Material, bibit
tanaman, bibit ternak, jasa
cleaning service dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 650,000,000
1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor
meningkatkan kenyamanan
penghuni rumah
jabatan dan
usia pakai
bangunan gedung kantor
Tersedianya Material
bahan bangunan,
bibit tanaman,
Jasa tenaga
cleaning service,
upah tenaga kerja dll
1 Th Bagian
Umum Setda
650,000,000
1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan
rutin berkala kendaraan dinas
operasional meningkatkan
kenyamanan dan usia pakai
kendaraan dinas
jasa service, suku cadang, jasa KIR,
STNK, BBM dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 1,750,000,000
1.20.1.20.03.02.26 Pemeliharaan
rutin berkala
perlengkapan gedung kantor
meningkatkan usia
pakai perlengkapan
gedung kantor jasa
service perlengkapan
kantor, suku
cadang dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 450,000,000
1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharaan
rutin berkala peralatan gedung
kantor meningkatkan
usia pakai
peralatan kantor
jasa perawatan
peralatan kantor 1 Th
Bagian Umum
Setda 175,000,000
1.20.1.20.03.02.29 Pemeliharaan
rutin berkala mebeler
meningkatkan usia
pakai mebeler kantor jasa
service mebeler kantor
1 Th Bagian
Umum Setda
165,000,000 1.20.1.20.03.02.41
Rehabilitasi sedang berat Rumah Dinas
Kenyamanan, keindahan
dan keamanan bangunan
Rumah Dinas Bupati Rehabilitasi atap
Rumah Dinas Bupati
1 Th Bagian
Umum Setda
600,000,000
Peningkatan Disiplin Apa ratur
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 90
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03.03.07 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya terpenuhinya
kebutuhan Pakaian
Sipil Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat,
batik dll Tersedianya
Pakaian Sipil
Harian, PSL, PDH, PDU, Pakaian adat,
batik dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 550,000,000
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal peningkatan kualitas
SDM Tersedianya biaya
trans portasi ako modasi me ngikuti
bin tek, kursus, pelatihan
1 Th Bagian
Umum Setda
500,000,000
Peningkatan Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 1.20.1.20.03.06.04
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir Tahun Laporan kinerja dan
keuangan yang akurat dan akuntabel
Tersedianya HR
Pengelola Keg,
data realisa
si capaian
kinerja dan keuangan
1 Th Bagian
Umum Setda
35,000,000
Pengadaan obat
dan perbekalan kesehatan
1.20.1.20.03.15.01 Pengadaan
obat dan
perbekalan kesehatan terpeliharanya
kesehatan kada dan wakada
jasa medik,
general cek
up bagi
kada dan
wakada 1 Th
Bagian Umum
Setda 125,000,000
Pengembangan komunikasi, Informasi dan
Media Massa 1.25.1.20.03.15.02
Pembinaan dan
pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi terciptanya
sistem komunikasi
yang efektif dan efisien
service peralatan komunikasi
jaringan komunikasi dll
1 Th Bagian
Umum Setda
425,000,000 1.25.1.20.03.15.08
Penyediaan komponen
instalasi dan
Jaringan telepon kantor dan rumah
Jabatan terciptanya
kecepatan dan
ketepatan penanganan instalasi
dan Jaringan Telepon tersedianya
HR Pelaksana
Keg, Suku
cadang peralatan
Komunikasi 1 Th
Bagian Umum
Setda 425,000,000
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Dae rahWakil Ke pala Daerah
1.20.1.20.03.16.03 Rapat
koordinasi unsur
Muspida kelancaran
tugas Muspida
Honorarium Muspida
1 Th Bagian
Umum Setda
215,000,000 1.20.1.20.03.16.08
Penerimaan kunjungan
kerja pejabat
negara departemenlembaga
pemerintah non
departemen luar negeri terpenuhinya
pelayanan terhadap tamu Kunker
tersedianya kebutuhan
penerimaan kunjungan
kerja pejabat
1 Th Bagian
Umum Setda
900,000,000
Peningkatan dan pengem - bangan penge lolaan keu-
angan daerah 1.20.1.20.03.17.19
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber
- sumber pendapatan daerah
Peningkatan PAD dari sewa Gedung Sasana
Praja, GOR dll Tersedianya
Petugas La yanan Jasa
Persewaan gedung Sa sana
Praja, GOR dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 127,550,500
1.20.1.20.03.17.20 Pelayanan
Administrasi Pelaksanaan dan penata
usahaan APBD Terciptanya
tertib administrasi
pe natausahaan APBD
Tersedianya HR
Pengelola Keg, 1 Th
Bagian Umum
Setda 400,000,000
1.20.1.20.03.17.35 Study
Komperatif dan
Pengembangan PAD Terciptanya peluang
peningkatan PAD Tersedianya Biaya
Perja lanan dinas utk Study Banding
1 Th Bagian
Umum Setda
145,000,000 1.20.1.20.03.17.59
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Terciptanya tertib
administrasi sesuai
DPA Tersedianya
HR Pelaksana
Keg, dan DPA
1 Th Bagian
Umum Setda
125,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 91
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan
keuangan Kabupaten Kota
1.20.1.20.03.18.09 Verifikasi
pertanggungjawaban Keuangan SKPD
Terciptanya tertib
administrasi melalui verifikasi yang dpt
dipertanggungja wabkan.
Tersedianya HR
Pelaksana Kegiatan
dan sarananya
1 Th Bagian
Umum Setda
165,000,000
Peningkatan Kapasitas Ke lembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.20.03.20.05 Unit Layanan Pengadaan
Pengadaan BarangJasa
yang Akuntabel
Tersedianya HR
Pengelola dan
Sarana Pengadaan BarangJasa
1 Th Bagian
Umum Setda
350,000,000
Pengembangn Kewirausahaan dan Keung
gulan Kompe titif Usaha Kecil Mene ngah
1.15.1.20.03.16.05 Fasilitasi pengembangan
sarana promosi hasil produksi
tersedianya tem pat bagi peda gang kaki
lima pada acara hari hari besar di alon2
sekitar 669 kapling Tersedianya
saranaka pling
bagi PK-5 pada keg. Pasar Malam
di Aloon-Aloon 1 Th
Bagian Umum
Setda 156,387,000
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Dae rahWakil Ke pala Daerah
1.20.1.20.03.17.20 Penerimaan
kunjungan kerja
pejabat negara
departemenlembaga pemerintah
non departemen luar negeri
terpenuhinya pelayanan terhadap
tamu Kunker tersedianya
kebutuhan penerimaan
kunjungan kerja
pejabat 1 Th
Bagian Umum
Setda 900,000,000
Pendidikan Kedinasan
1.20.1.20.03.30.08 Peningkatan
ketrampilan dan profesionalisme Seni
dan Budaya bag. Umum meningkatnya
ketrampilan korps
musik Bahana Praja dan Gita Suara Praja
Tersedianya HR
dan Pelatihan bagi anggota
Korsik Bahana Praja dan
Group Gita Suara Praja
serta seragamnya,
service alat musik dll
1 Th Bagian
Umum Setda
309,485,000
Pembinaan dan Pengem bangan Apa ratur
1.20.1.20.03.32.05 Pembangunanpengemban
gan sistem
informasi kepegawaian daerah
kelancaran administrasi
kepegawaian Tersedianya
HR Pengelola
Keg, ATK, Bahan cetak,
dll 1 Th
Bagian Umum
Setda 99,524,700
1.20.1.20.03.32.18 Penyelenggaraan
peringatan HUT
Kemerdekaan RI Kelancaran
penyelenggaraan peringatan
HUT Kemerdekaan RI
Terselemgga ranya Peri ngatan HUT
Kemerdekaan RI 1 Th
Bagian Umum
Setda 379,525,300
Jumlah Bagian Umum 24,120,700,000
Bagian Organisasi Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.
Bintek Analisa Jabatan terciptanya
Sumber Daya Manusia yang
profesional Meningkatnya
Kinerja Aparatur
Pemerintah 150 Orang
Ponorogo 75,000,000
1.20.1.20.03. Bintek Standar Kompetensi
Jabatan 150 Orang
Ponorogo 75,000,000
1.20.1.20.03. Gelar Budaya Kerja
150 Orang Ponorogo
75,000,000 1.20.1.20.03.
Gelar Pelayanan Publik 150 Orang
Ponorogo 75,000,000
1.20.1.20.03. Penyusunan
Instrumen Analisa Jabatan dan Analisa
Beban Kerja 10 Orang
Ponorogo 100,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 92
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.03. Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
10 Orang Ponorogo
100,000,000
Peningkatan Disiplin Apataratur
1.20.1.20.03. Pengadaan ID card ;
Peningkatan Disiplin Apataratur
terciptanya pemakaian
Pakaian Dinas
sesuai Peraturan
yang berlaku 1500 ID Card
Ponorogo 65,000,000
1.20.1.20.03. Pengadaan Pakaian Olah
Raga Non Guru; 6.000 Paket
Ponorogo 1,550,000,000
1.20.1.20.03. Pengadaan adtribud SKPD
di lingkungan Kabupaten Ponorogo.
13.000 Set Ponorogo
150,000,000
Peningkatan dan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03. Penyusunan
Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ;
Informasi Kinerja Pemerintah
Pelaksanaan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penetapan Kinerja
100 buku Ponorogo
125,000,000
1.20.1.20.03. Penyusunan
Penetapan Kinerja.
100 buku Ponorogo
100,000,000
Pengembangan komunikasi informasi dan
media massa 1.20.1.20.03.
Pemasangan server dan jaringan internet
Pengembangan Sistem
Data Elektronik
Meningkatnya Informasi
terhadap pelayanan publik
1 paket Ponorogo
250,000,000
Pendidikan kedinasan
1.20.1.20.03. Peningkatan
ketrampilan dan profesionalisme
Pelayanan berstandar Internasional
Sertifikasi ISO
9001-2008 1 paket
Ponorogo 350,000,000
Jumlah Bagian Organisasi 3,090,000,000
Bagian Humas dan Protokol
Program Pelayanan administrasi perkantoran
1.20.01.03 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor peralatan dan
perlengkapan kantor menjadi lebih lengkap
Tersedianya peralatan
perkantoran 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 250,000,000
Program peningkatan Pelayanan Kedinasan
KDHWakil KD 1.20.16 1.20.16.02
Penerimaan Kunker Pejbt NegDep Lembg Pem Non
Dep LN Penerimaan Kunker
Pejbt NegDep Lembg Pem Non Dep
LN Terpenuhinya
Kebutuhan Penerimaan
Kunker Pejbt NegDep Lembg
Pem Non DepLN 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 200,000,000
Program peningkatan Kapasitas sumber Daya
Aparatur 1.20.05 1.20.05.04
Diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Peningkatan Kapasitas dan
kemampuan bid. Kehumasan dan
keprotokolan Diklat Bidang
Kehumasan dan Keprotokolan
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo
50,000,000
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi 1.20.23 1.20.23.02
Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi tersampaikannya
informasi dokumen kegiatan melalui foto
dan media 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 300,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 93
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Pengembangan komunikasi, informasi dan
media massa 1.25.15 1.20.1.20.03.
Peningkatan kerjasama komunikasi dan informasi
terhadap layanan publik tersampaikannya
informasi melalui media cetak maupun
elektronik Informasi melalui
baliho, koran, televisi, radio
1 kgtn tahun
Kab. Ponorogo
800,000,000 1.25.15.07
Pembuatan buletin daerah tersampaikannya
informasi lewat buletin
1 kgtthn kab po
100,000,000
Program mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat 1.20.24 1.20.24.02
Sistem pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat
terlaksananya sistem informasi pelayanan
publik melalui teknologi informasi
sms center 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 150,000,000
Program mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat 1.20.24 1.20.24.01
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan
masyarakat terlaksananya wadah
saluran pengaduan masy. Terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
sms center 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 150,000,000
Program Peningkatan disiplin aparatur
1.20.03.05 Pengadaan pakaian Dinas
serta kelengkpnnya terlaksananya
pembelian pakaian dinas hari-hari
tertentu tersedianya
pakaian dinas 1 kgtn
tahun Kab.
Ponorogo 100,000,000
Jumlah Bagian Humas dan Protokol 2,100,000,000
JUMLAH SEKRETARIAT DAERAH 42,760,200,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 94
SKPD : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
120.120.04.01.01 Penyediaan
jasa surat
menyurat Terlaksanannya
administrasi dan
surat menyurat Tersedianya
kebutuhan perangko Dan
benda pos lainnya serta kebutuhan
ATK dan barang cetakan
12 bln Kab.
Ponorogo 21,030,000
120.120.04.01.02 Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi Sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi Sumber daya air
dan listrik 12 bln
Kab. Ponorogo
274,200,000 120.120.04.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Terciptanya
administrasi Keuangan yang Tertib
dan bertanggung
jawab Tersedianya
kebutuhan Adm.
keuangan 12 bln
Kab. Ponorogo
118,400,000
120.120.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Tercukupinya sarana
kebersihan dan
bahan pembersih Tersedianya
kebutuhan sarana kebersihan kantor
12 bln Kab.
Ponorogo 100,000,000
120,12004,01,10 Penyediaan alat tulis kantor
terpenuhinya sarana kebutuhan alat tulis
kantor Tersedianya
kebutuhan alat
tulis kantor 12 bln
Kab. Ponorogo
190,000,000 120,12004,01,11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
terpenuhinya sarana kebutuhan
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan 12 bln
Kab. Ponorogo
116,575,000 120.120.04.01.12
Penyediaan komponen
instalasi Listrik
penerangan bangunan
kantor Tercukupinya
kebutuhan alat listrik dan
penerangan kantor
Tersedianya kebutuhan sarana
listrik dan
penerangan kantor
12 bln Kab.
Ponorogo 26,120,000
120.120.04.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya
kebutuhan sarana dan
prasarana peralatan
dan perlengkapan
kantor 12 bln
Kab. Ponorogo
75,000,000
120.120.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
Tercukupinya kebutuhan
bahan bacaan
dan peraturan perunang-
undangan Tersedianya
kebutuhan bahan bacaan
dan peraturan
perunang- undangan
12 bln Kab.
Ponorogo 65,000,000
120.120.04.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman Tercukupinya
Makanan dan
minuman Set. DPRD Tersedianya
kebutuhan makanan
12 bln Kab.
Ponorogo 119,027,500
120.120.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah Terselesaikannya
permasalahan dan peningkatan
koordinasi Tersedianya
perjalanan dinas
sarana koordinasi dan konsultasi
12 bln Kab.
Ponorogo 520,000,000
120.120.04.01.19 Penyediaan
Jasa tenaga
admnistrasi teknis
kegiatan Tercukupinya
kebutuhan tenaga
Administrasi teknis kegiatan
Tersedianya kebutuhan
tenagaAdministras i teknis kegiatan
12 bln Kab.
Ponorogo 85,000,000
120.120.04.01.25 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan
non PNS Tercukupinya
kebutuhan kesehatan melalui
premi asuransi
bagi Pimpinan
dan anggota DPRD
Tersedianya pemeliharaan
kesehatan melalui premi
asuransi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD 12 bln
Kab. Ponorogo
314,500,000
Program peningkatan
Sarana dan Prasarana
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 95
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
120.120.04.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas
operasional terpenuhinya
kebutuhan kendaraan dinas
operasional tersedianya sarana
kendaraan dinas operasional
1 keg Kab.
Ponorogo 330,000,000
120,120,04,02,07 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Terciptanya Ruang Kerja Pimpinan DPRD
yang Representatif tersedianya sarana
karpet dan Gordyn ruang Pimpinan
DPRD 3 keg
Kab. Ponorogo
77,500,000 120,120,04,02,10
Pengadaan meubelair Tercukupinya
kebutuhan meubelair Tersedianya
kebutuhan sarana mebelair
1 keg Kab.
Ponorogo 68,000,000
120.120.04.02.22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor terpeliharanya
fasilitas dan bangunan gedung
kantor Tersedianya
pemeliharaan Sarana
dan prasarana gedung
12 bln Kab.
Ponorogo 113,500,000
120.120.04.02.24 Pemeliharaan rutinberkala
Kendaraan dinas
operasional Tercukupinya
kebutuhan pemeliharaan
kendaraan dinas Tersedianya
Pemeliharaan kendaraan
dinas DPRD
12 bln Kab.
Ponorogo 524,200,000
120.120.04.02.28 Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Tercukupinya Sarana
dan prasarana
peralatan gedung
kantor Tersedianya
Sarana dan
prasarana kerja
peralatan gedung kantor
12 bln Kab.
Ponorogo 85,000,000
120.120.04.02.29 Pemeliharaan rutinberkala
meubelair Tercukupinya
kebutuhan meubelair Tersedianya
pemeliharaan rutin meubelair
12 bln Kab.
Ponorogo 25,000,000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
120.120.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
Tersedianya kebutuhan
pakaian dinas
Anggota DPRD 3 keg
Kab. Ponorogo
352,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 120.120.04.05.03
Bimbingan Teknis Implementsi peraturan
perundang-undangan Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
Sekretariat DPRD Terselenggaranya
Bintek, Workshop Sekretariat DPRD
5 keg Kab.
Ponorogo 1,008,080,000
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
120.120.04.06.01 Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD Terukurnya capaian
kinerja SKPD serta tepenuhinya target
kinerja SKPD Terlaksanannya
laporan capain kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD
1 keg Kab.
Ponorogo 43,592,000
120.120.04.06.02 Penyusunan
pelaporan keuangan semesteran
Terciptanya sistem
pelaporan yang
akuntabilitas dan
bertanggung jawab Terlaksananya
sistem pelaporan kinerja
dan keuangan
DPRD dan
Sekretariat DPRD
1 keg Kab.
Ponorogo 18,584,000
120.120.04.06.03 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran Terciptanya
sistem pelaporan
yang akuntabilitas
dan bertanggung jawab
Terlaksananya sistem pelaporan
kinerja dan
keuangan tengah semester
dan rencana 6 bulan
berikutnya DPRD dan
Sekretariat DPRD
1 keg Kab.
Ponorogo 19,584,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 96
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
120.120.04.06.04 Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Terciptanya sistem pelaporan yang
akuntabilitas dan bertanggung jawab
Terlaksananya sistem pelaporan
kinerja dan keuangan DPRD
dan Sekretariat DPRD
1 keg Kab.
Ponorogo 23,480,000
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
perwakilan rakrat daerah
120.120.04.15.01 Pembahasan
rancangan peraturan
perundang- undangan
Terpenuhinya kepastian hukum
bagi masyarakat Terlaksananya
produk hukum serta pembahasan
RAPBD APBD dan KUA PPAS
12 bln Kab.
Ponorogo 290,122,500
120.120.04.15.02 Hearingdialog
dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah
dan tokoh
masyarakattokoh agama
Terciptanya komunikasi
dengan pejabat pemda dan
masyarakat dan
terjaringnya aspirasi dan permasalahan di
masyarakat Terlaksananya
dialog dengan
pejabat pemda,
tokoh masyarakat dan tokoh agama
12 bln Kab.
Ponorogo 125,516,000
120.120.04.15.03 Rapat-rapat
alat kelengkapan dewan
Terciptanya persamaan pendapat
antara masyarakat
dengan pemkab
dalam melakukan
program pemerintah serta
tercapainya fungsi
pengawasan legislatif
yang koordinatif
Terselenggaranya rapat
komisi- komisi dan alat
kelengkapan dewan
yang lainnya
12 bln Kab.
Ponorogo 230,500,000
120.120.04.15.04 Rapat-rapat paripurna
Terserapnya informasi
program pemerintah
dan terselenggaranya
pelantikan anggota
PAW Terlaksananya
rapat paripurna
istimewa DPRD 12 bln
Kab. Ponorogo
75,296,000
120.120.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan
dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Tercapainya informasi
yang berkembang
di masyarakat
Terselenggaranya peninjauanpenga
wasan oleh
pimpinan dan
anggota DPRD 12 bln
Kab. Ponorogo
120,280,000
120.120.04.15.07 Peningkatan
kapasitas pimpinan
dan anggota
DPRD Terserapnya
informasi tentang
permasalahan, dampak
positif program
pembangunan dari
daerah lain,
serta peningkatan sumber
daya pimpinan dan anggota DPRD
Terselenggaranya konsultasikoordin
asi, kunker dan workshop
oleh pimpinan
dan anggota DPRD
12 bln Kab.
Ponorogo 8,613,752,000
120.120.04.15.09 Pembahasan KUA, PPAS dan
APBD Tersusunnya KUA,
PPAS yang telah disempurnakan dan
tersusunnya RAPBD menjadi Perda APBD
Terlaksananya rapat-rapat
pembahasan KUA, PPAS dan APBD
5 keg Kab.
Ponorogo 113,397,000
120.120.04.15.10 Pembahasan
LKPJ dan
Perhitungan APBD Rekomendasi
diterimanya LKPJ
Bupati dan
Perhitungan APBD Terlaksanannya
rapat pembahasan LKPJ
dan Perhitungan APBD
5 keg Kab.
Ponorogo 40,210,500
120.120.04.15.11 Pembahasan
Perubahan KUA, PPAS dan Perubahan
APBD Tersusunnya
perubahan KUA,
PPAS yang
telah disempurnakan dan
tersusunnya RAPBD menjadi
Perda P-
APBD Terlaksananya
rapat-rapat pembahasan
Perubahan KUA,
PPAS dan APBD 5 keg
Kab. Ponorogo
40,673,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 97
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
120.120.04.15.12 Rapat Paripurna Istimewa
peresmian pelatikan Anggota DPRD Pengganti
Antar Waktu PAW Pelantikan Anggota
DPRDPengganti Antar Waktu
Terlaksananya rapat paripurna
istimewa DPRD 3 keg
Kab. Ponorogo
163,950,000
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
120.120.04.23.02 Pembinaan dan
pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Terlaksananya informasi dan
Komunikasi kepada msyarakat
Tersedianya sarana informasi
dan Komunikasi 12 bln
Kab. Ponorogo
227,350,000
Program penataan
peraturan perundang-
undangan
120.120.04.26.01 Koordinasi dan kerjasama
permasalahan peraturan perundang-undangan
Terselesaikannya permasalahan hukum
serta peraturan perundang -
undangan. Terlaksananya
konsultasi dan koordinasi
permasalahan hukum serta
perundang- undangan.
12 bln Kab.
Ponorogo 27,000,000
120.120.04.26.03 Legislasi rancangan
peraturan perundang- undangan
Terciptanya suatu rancangan peraturan
daerah Terlaksananya
Legislasi rancangan
peraturan perundang-
undangan 12 bln
Kab. Ponorogo
180,000,000
JUMLAH SEKRETARIAT DPRD 14,961,419,500
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 98
SKPD : 1.20.05. - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat Administrasi surat
menyurat 1 tahun
DPPKAD 76,147,500
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa
telepon Tersedianya jasa
telepon 1 tahun
DPPKAD 322,300,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Terpenuhinya bahan
bacaan peraturan perundangan
Tersedianya honorarium
pengelola keuangan
1 tahun DPPKAD
248,820,000 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya peralatan dan jasa
kebersihan kantor Tersedianya
peralatan dan jasa kebersihan kantor
1 tahun DPPKAD
5,637,500 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat-
alat tulis kantor Tersedianya alat
tulis kantor 1 tahun
DPPKAD 187,000,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Terpenuhinya barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan 1 tahun
DPPKAD 103,510,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen
instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Terpenuhinya peralatan dan jasa
petugas instalasi listrik
Peralatan dan jasa petugas instalasi
listrik 1 tahun
DPPKAD 5,454,900
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Terpenuhinya
peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 kegiatan DPPKAD
262,240,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
Terpenuhinya bahan bacaan peraturan
perundangan Tersedianya bahan
bacaan peraturan
perundangan 1 kegiatan
DPPKAD 19,800,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman Terpenuhinya
kebutuhan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan
minuman 1 tahun
DPPKAD 157,806,000
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Peningkatan SDM
Aparatur DPPKAD Biaya transport,
akomodasi, bimtek, kursus, dll
1 tahun DPPKAD
315,700,000 1.20 . 1.20.05 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinasoperasional
Terpenuhinya kebutuhan
kendaraan dinasoperasional
Tersedianya kendaraan
dinasoperasional 1 kegiatan
DPPKAD 293,000,000
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
Suku cadang kendaraan dinas
1 kegiatan DPPKAD
195,690,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor Tersedianya
peralatan jasa gedung kantor
1 kegiatan DPPKAD
55,000,000 1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
dan jasa pemeliharaan
meubelair Tersedianya
peralatan dan jasa pemeliharaan
meubelair 1 kegiatan
DPPKAD 11,000,000
1.20 . 1.20.05 . 03 Program peningkatan
disiplin aparatur 1.20 . 1.20.05 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatnya disiplin aparatur
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu 1 kegiatan
DPPKAD 60,500,000
1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 99
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Aparatur
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan
formal Meningkatnya SDM
Aparatur Tersedianya dana
untuk diklat 1 kegiatan
DPPKAD 391,600,000
1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Pengelolaan
keuangan sesuai peraturan
penundangan yang berlaku
LAKIP, LPPDLKPJ 1 tahun
DPPKAD 97,751,500
1.20 . 1.20.05 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran Administrasi
keuangan daerah yang baik benar
sesuai aturan perundangan yang
berlaku Estimasi
kebutuhan dana 6 bulan berikutnya
1 tahun DPPKAD
30,387,500
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Administrasi
keuangan daerah yang baik benar
sesuai aturan perundangan yang
berlaku Neraca, LRA, CALK
1 kegiatan DPPKAD
30,387,500
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 Pelayanan Administrasi
Keuangan Daerah Administrasi
keuangan daerah yang baik benar
sesuai aturan perundangan yang
berlaku Penyelesaian SPP
untuk seluruh SKPD
1 tahun DPPKAD
67,512,500
1.20 . 1.20.05 . 06 . 06 Penyusunan Laporan
Konsolidasian Pelaksanaan APBD
Administrasi keuangan daerah
yang baik benar sesuai aturan
perundangan yang berlaku
Buku Laporan Realisasi Keuangan
1 tahun DPPKAD
195,000,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 07 Pengelolaan dan
Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial
Pengelolaan keuangan sesuai
aturan perundangan yang berlaku
Pengelolaan Hibah dan Bansos
1 tahun DPPKAD
476,685,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 09
Pengelolaan dan Penatausahaan Bantuan
Keuangan dan Bagi Hasil Pengelolaan
keuangan sesuai aturan perundangan
yang berlaku Pengelolaan
bantuan keuangan dan bagi hasil
1 tahun DPPKAD
242,275,000 1.20 . 1.20.05 . 06 . 12
Pengelolaan dan Penatausahaan BUD
Pengelolaan keuangan sesuai
aturan perundangan yang berlaku
Penatausahaan perbendaharaan
seluruh SKPD 1 tahun
DPPKAD 645,464,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 13 Pengelolaan Sistem Gaji
Terpusat Pengelolaan gaji
cepat dan akurat sesuai aturan
perundangan yang berlaku
Penatausahaan gaji untuk seluruh
SKPD 1 tahun
DPPKAD 341,836,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 14 Pemeliharaan dan
Perubahan Jaringan Gaji Daerah Otonom
Penatausahaan gaji cepat dan akurat
sesuai aturan perundangan yang
berlaku Penatausahaan
gaji untuk seluruh SKPD
1 tahun DPPKAD
141,350,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 15 Penyusunan dan
Pembuatan Laporan SPT Gaji Perorangan PNS Kab.
Ponorogo Penatausahaan gaji
cepat dan akurat sesuai aturan
perundangan yang berlaku
Penatausahaan gaji untuk seluruh
SKPD 1 tahun
DPPKAD 81,000,000
1.20 . 1.20.05 . 06 . 17 Penguatan kapasitas
pengelolaan hibah bansos Meningkatnya
wawasan petugas pengelola hibah
bansos SDM pengelola
hibah bansos 1 kegiatan
DPPKAD 272,250,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 100
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.09 . 1.20.05 . 16 Program penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Terciptanya kelancaran
pelaksanaan administrasi asset
daerah Data tanah dan
bangunan milik Pemda
1 tahun DPPKAD
489,000,000
1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 Persertifikatan Tanah Milik
Pemerintah Daerah Terciptanya
kelancaran pelaksanaan
administrasi asset daerah
Data tanah milik Pemda
1 kegiatan DPPKAD
247,500,000
1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
Penyusunan standar satuan harga
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah Buku Standar
Satuan Harga 1 kegiatan
DPPKAD 175,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 Penyusunan sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku petunjuk
teknis penyusunan APBD
1 kegiatan DPPKAD
140,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku PERDA
tentang APBD 1 kegiatan
DPPKAD 95,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku penjabaran
APBD 1 kegiatan
DPPKAD 90,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku PERDA
tentang perubahan APBD
1 kegiatan DPPKAD
95,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD Pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah
sesuai aturan yang berlaku
Buku penjabaran perubahan APBD
1 kegiatan DPPKAD
90,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah
sesuai aturan yang berlaku
Buku PERDA tentang
pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD 1 kegiatan
DPPKAD 155,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku Buku penjabaran
pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD 1 kegiatan
DPPKAD 85,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 Penyusunan, pelaksanaan
dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah Pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah
menjadi cepat, tepat dan akurat
SIMDA pengelolaan
keuangan daerah 1 kegiatan
DPPKAD 520,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 Pelayanan Administrasi
Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
Terselenggaranya pelayanan
administrasi keuangan daerah
SP2D, SPD 1 tahun
DPPKAD 351,600,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 Inventarisasi Asset Daerah
Kelancaran pelaksanaan
administrasi asset Data barang
daerah 1 tahun
DPPKAD 385,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 101
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 Koordinasi Perencanaan,
Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran oleh TAPD Lebih teraturnya
pelaksanaan Pemerintahan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
lebih akurat 1 tahun
DPPKAD 1,174,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 Penatausahaan dan
Pengelolaan Asset Daerah Terciptanya
kelancaran pelaksanaan
penatausahaan asset daerah
Data Penatausahaan
Pengelolaan Aset Daerah
1 tahun DPPKAD
196,750,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 Penguatan Kapasitas
Pengelolaan Asset Meningkatnya
wawasan petugas pengelola asset
daerah SDM pengelola
asset daerah 1 kegiatan
DPPKAD 181,350,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 Study Komperatif
Pengelolaan Barang Daerah
Terpenuhinya SDM yang berwawasan
dalam melaksanakan tugasnya
SDM pengelola barang daerah
1 kegiatan DPPKAD
55,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Penghapusan Barang Milik Daerah
Berkurangnya beban pembiayaan
operasional atas barang milik daerah
Data administrasi barang milik
daerah 1 kegiatan
DPPKAD 120,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi PAD Prosentase
pencapaian PAD meningkat
Realisasi PAD 1 tahun
DPPKAD 224,391,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Rekonsiliasi dan Penetapan
Penerimaan Pendapatan Daerah
Tersedianya laporan PAD yang valid
Rekonsiliasi data penerimaan
dengan SKPD penghasil
1 tahun DPPKAD
167,527,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 34
Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah
Pencapaian target pajak daerah
Data potensi pajak daerah
1 tahun DPPKAD
521,870,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
Study Komperatif dan Pengembangan PAD
Study banding ke daerah lain
Study banding ke daerah lain
1 kegiatan DPPKAD
176,590,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 36
Pengendalian Penertiban dan Monev. Pajak Hotel,
Restoran, Hiburan dan Reklame
PAD sesuai target yang telah ditetapkan
Tertibnya papan reklame dan pajak
hotel, restoran dan hiburan
1 tahun DPPKAD
3,112,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
Penyusunan Perhitungan dalam Penetapan PPJ
Pajak PPJ melampaui target
Tercapainya realisasi PPJ di atas
100 1 tahun
DPPKAD 362,121,500
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 Peningkatan dan Penguatan
Kapasitas Pendapatan Daerah
PAD sesuai target yang ditetapkan
Workshop dan Bimtek dalam
rangka pengembangan
pengelolaan pendapatan
daerah 1 tahun
DPPKAD 393,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Peningkatan Kinerja dan
Sosialisasi PBB dan BPHTB Kinerja pemungut
pajak meningkat Pemberian hadiah
untuk kecamatan dan desa
1 kegiatan DPPKAD
364,416,500 1.20 . 1.20.05 . 17 . 43
Penelitian Semi Indikator Obyek Pajak PBB Potensial
PAD sesuai target yang ditetapkan
Tersedianya data yang akurat
1 kegiatan DPPKAD
106,400,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 46
Analisis Potensi dalam Penetapan Obyek dan
Subyek Pajak PAD sesuai target
yang ditetapkan Tersedianya data
yang akurat 1 kegiatan
DPPKAD 167,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 Penatausahaan dan
Pengelolaan PBB Kab. Ponorogo
PBB sesuai target yang ditetapkan
Pemungutan PBB dapat
dilaksanakan secara intensif dan
efektif 1 tahun
DPPKAD 778,073,500
1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 Pemutakhiran Data NJOP
PBB Kab. Ponorogo Meningkatnya
penerimaan PBB Ketepatan data
obyek subyek pajak
1 tahun DPPKAD
443,500,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 53
Sosialisasi Penetapan Pajak Daerah berbasis Self
Assesment Oficial Assesment
Pelaksanaan Penetapan Pajak
Daerah Berbasis Self Assesment Official
Assesment Tersosialisasinya
Penetapan Pajak Daerah Berbasis
Self Assesment Official Assesmen
1 kegiatan DPPKAD
125,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 102
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 Pembuatan Buku Petunjuk
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran RKA-SKPD
Tersusunnya Renja dan Anggaran RKA-
SKPD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku Buku Petunjuk
Penyusunan Renja dan Anggaran
RKA-SKPD 1 kegiatan
DPPKAD 90,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 Pembuatan Buku Petunjuk
Pelaksanaan, Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban APBD Tersusunnya Rencana
Kerja dan Anggaran SKPD sesuai dengan
ketentuan berlaku Buku Petunjuk
Pelaksanaan, Penatausahaan
dan Pertanggung jawaban APBD
1 kegiatan DPPKAD
92,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 Penyusunan produk hukum
daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
Tersusunnya pedoman tentang
Pengelolaan Barang milik Daerah
Produk Hukum Daerah Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah 1 kegiatan
DPPKAD 228,000,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 63 Cetak masal SPPT
Pelayanan Pengajuan Identifikasi dan Klasifikasi
NJOP Tersedianya SPPT
Pelayanan pengajuan Identifikasi dan
Klasifikasi NJOP SPPT Pelayanan
pengajuan Identifikasi dan
Klasifikasi NJOP 1 kegiatan
DPPKAD 310,850,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 64 Gathering dan pemberian
Hadiah pada wajib Pajak Daerah
PAD meningkat Pemberian hadiah
pada wajib pajak daerah
1 kegiatan DPPKAD
250,000,000 1.20 . 1.20.05 . 17 . 65
Intensifikasi Pengelolaan IMB
Data IMB yang valid Data IMB yang
valid 1 tahun
DPPKAD 155,800,000
1.20 . 1.20.05 . 17 . 66 Pendataan dan
pemeliharaan basis data SISMIOP PBB P-2
Tersedianya data yang valid
Data SISMIOP PBB P-2
1 tahun DPPKAD
250,000,000 Sensus Barang Milik Daerah
Tersedianya data yang valid
Data barang milik daerah
1 kegiatan DPPKAD
400,000,000 1.20 . 1.20.05 . 18
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupatenkota 1.20 . 1.20.05 . 18 . 01
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
APBD kabupatenkota Hasil evaluasi
Raperda tentang APBD
Buku Raperda APBD sebagai
bahan evaluasi ke Biro Keuangan
Provinsi 1 kegiatan
DPPKAD 35,000,000
1.20 . 1.20.05 . 18 . 02 Evaluasi rancangan
peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
kabupatenkota Hasil evaluasi
Rancangan Perbup. tentang penjabaran
APBD Rancangan
Perbub. Tentang penjabaran APBD
1 kegiatan DPPKAD
30,000,000
JUMLAH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH 15,652,957,400
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 103
SKPD : 1.20.07. - Inspektorat Kabupaten
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1,20,07,01,01 Penyedian jasa surat
menyurat Terpenuhinya jasa
surat menyurat Penyediaan
Amplop surat, materai, perangko,
ATK, Barang Cetakan
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 11,100,000
1,20,07,01,02 Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa telepon kantor
Penyedian jasa telepon kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 10,800,000
1,20,07,01,07 Penyedian jasa administrasi
keuangan Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan
Penyedian jasa administrasi
keuangan 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
38,400,000 1.20.07.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya tenaga kebersihan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 6,000,000
1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
terpenuhinya alat tulis kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 89,055,000
1.20.07.01.11 Pengadaan barang cetakan
dan penggandaan terpenuhinya barang
cetakan dan pengandaan
pengandaan barang cetakan
dan pengandaan 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
34,000,000 1,20,07,01,15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan Penyediaan bahan
bacaan danperaturan
perundang- undangan
1 Tahun Anggaran
Ponorogo 14,868,000
1,20,07,01,17 Penyediaan makan dan
minum Tersedianya makanan
dan minuman Penyediaan makan
dan minum 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
60,610,000 1,20,07,01,18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar
daerah Perjalanan dinas
luar daerah 1 Tahun
Anggaran Luar
Ponorogo 108,798,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1,20,07,02,09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
perlalatan kantor pengadaan AC,
almari besi, filling kabinet,laptop dan
printer 8 buah
Ponorogo 72,000,000
1,20,07,02,22 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Tersedianya servis
komputern dan AC Servis komputer
dan AC 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
15,000,000 1,20,07,02,24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Terpenuhinya jasa
servis , suku cadang bahan bakar,
pelumas dan STNK Servis , Suku
cadang, bahan bakar, Pelumas
dan STNK 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
70,050,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.07.03.05 pengadaan pakaain khusus
dan hari hari tertentu terpenuhinya pakaian
khusus dan hari hari tertentu
Pakaian PDH, batik dan olah raga
126 buah Ponorogo
40,950,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1,20,07,05,01
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya kursus pelatihan sosialisasi
bintek PNS Kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bintek
9 kali pengiriman
Luar Ponorogo
130,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
1,20,07,06,01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD
Terpenuhinya laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas
instansi kinerja instasni
pemerintah 1 Tahun
Anggaran Ponorogo
2,512,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 104
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1,02,07,06,02 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran Terpenuhinya
laporan keuangan semesteran
Laporan keuangan semesteran
2 kali laporan Ponorogo
1,855,000 1,02,07,06,04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terpenuhinya laporan keuangan
akhir tahun Laporan keuangan
akhir tahun 1 kali laporan
Ponorogo 1,516,000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijaksanaan
KDH
1,20,07,20,01 Pelaksanaan pengawasan
Internal secara berkala Terlaksananya
pemeriksaan rutin tahunan
Pelaksanaan pengawasan
Internal secara berkala
160 obrik Ponorogo
563,124,000 1,20,07,20,02
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah Terlaksananya
penanganan kasus yang ada di
lingkungan Pemerintah Daerah
Penanganan kasus dilingkungan
pemerintah daerah
48 kasus Ponorogo
165,660,000
1,20,07,20,03 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH Terpenuhinya
monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan Pengendalian
manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH 1 kegiatan
Ponorogo 15,850,000
1.20.07.20.07 koordinasi pengawasan
yang lebih komprehensif terciptanya
kerjasama yang komprehensif
Gelar Pengawasan Daerah dan Reviu
LKPD 1 kegiatan
Ponorogo 30,000,000
1,20,07,20,08 Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan Terlaksananya Reviu
dan Evaluasi LAKIP Reviu LKPD dan
Evaluasi LAKIP 2 kali
kegiatan Ponorogo
42,840,000 1,20,07,22,02
Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan Tersedianya rencana
program dan kegiatan pengawasan
selama 1 tahun anggaran
Penyusunan rencana program
dan kegiatan pengawasan
1 kali kegiatan
Ponorogo 3,236,000
JUMLAH INSPEKTORAT 1,528,224,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 105
SKPD : 1.20.09. - Kecamatan Jenangan
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.09.01.01
Penyediaan jasa
surat menyurat
Informasi lebih cepat tersampaikan
Percepatan arus distribusi
100 Kec.
Jenangan 2,000,000
1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan
jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Telah tersedia
jaringan air,listrik dan telepon
Tersedianya kebutuhan
Sumber Daya Air dan Listrik
100 Kec.
Jenangan 6,000,000
1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan
jasa administarsi keuangan
Tercapainya administrasi
keuangan yang baik Pelayanan
maksimal 100
Kec. Jenangan
23,400,000 1.20.1.20.09.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Menuju kebersihan kantor yang indah
,rapi dan nyaman Tercapainya
kebersihan kantor yang indah
100 Kec.
Jenangan 14,500,000
1.20.1.20.09.01.09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Pekerjaan menjadi
lancar Tersedianya
peralatan yang memadai dan siap
setiap saat 100
Kec. Jenangan
4,200,000 1.20.1.20.09.01.10
Penyediaan ATK alat tulis kantor yang
memadai Tersedianya alat
tulis kantor 100
Kec. Jenangan
24,000,000 1.20.1.20.09.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Tercukupinya
kebutuhan barang cetakan
100 Kec.
Jenangan 9,956,000
1.20.1.20.09.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya
peralatan dan perlengkapan
kantor 100
Kec. Jenangan
25,000,000
1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman terpenuhinya
kebutuhan makan minum personil dinas
selama 1 tahun. Jumlah Makanan
dan Minuman yang tersedia.
100 Kec.
Jenangan 17,380,000
1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah tercapainya
kelancaran koordinasi dan tugas
kedinasan. Prosentase Tugas
kedinasan diluar dan didalam
kebupaten yang dilaksanakan
100 Kec.
Jenangan 16,100,000
1.20.1.20.09.01.19 Penyediaan
jasa tenaga
administrasiteknis kegiatan Tersedianya
jasa tenaga
administrasiteknis kegiatan
Lancarnya pekerjaan
100 Kec.
Jenangan 5,200,000
1.20.1.20.09.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.09.02.42 Rehabilitasi
sedangberat gedung kantor
Kenyamanan dalam melaksanakan
administrasi kepada masyarakat
Pelayanan kepada masyarakat
semakin lancar 100
Kec. Jenangan
150,000,000 1.20.1.20.09.02.24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Pekerjaan dapat
selesai Transportasi lebih
cepat dan lancar 100
Kec. Jenangan
28,410,000 1.20.1.20.09.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.20.1.20.09.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya Kemampuan
aparatur Tercapainya
pelayanan prima kepada
masyarakat 100
Kec. Jenangan
8,700,000 1.20.1.20.09.06
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.09.06.05
Pelayanan administrasi
keuangan daerah 100
Kec. Jenangan
5,856,000 1.20.1.20.09.17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 106
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.09.17.19 Intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber- sumber pendapatan daerah
pendapatan daerah dapat dioptimalkan
Pendapatan daerah meningkat
100 Kec.
Jenangan 84,926,648
1.20.1.20.09.17.57 Penilitian,
penyampaian, pengembalian dan verifikasi
SPPT dan STTS PBB-P2 adanya keterbukaan
SPPT dan bisa diterima masyarakat
SPPT dapat disalurkan dengan
baik 100
Kec. Jenangan
8,232,600 1.20.1.20.09.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.20.1.20.09.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang SKPD pembangunan
merata Pembangunan
dengan skala prioritas
100 Kec.
Jenangan 2,400,000
1.20.1.20.09.28 Program Pembinaan dan
Peningkatan Pemerintahan KabupatenKecamatanDe
sa 1.20.1.20.09.28.01
Peningkatan peranan
wanitaPKK Menambah
pengetahuan PKK Pencapaian
program persamaan gender
100 Kec.
Jenangan 7,425,000
1.20.1.20.09.28.02 Sosialisasi program kerja
dan pembinaan
ke pemerintah desakelurahan
Tercapainya standar program pemerintah
Tercapainya program
pemerintah 100
Kec. Jenangan
27,240,000 JUMLAH KECAMATAN JENANGAN
470,926,248
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 107
SKPD : 1.20.10. - Kecamatan Ngrayun
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.10.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Informasi lebih cepat tersampaikan
Percepatan arus distribusi
12 bulan Kec.
Ngrayun 3,000,000
1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa Komunikasi
, Sumber Daya Air dan Listrik
Telah tersedia jaringan air,listrik dan
telepon Tersedianya
kebutuhan Sumber Daya Air dan
Listrik 12 bulan
Kec. Ngrayun
6,500,000 1.20.1.20.10.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Tercapainya
administrasi keuangan yang baik
Pelayanan maksimal
12 bulan Kec.
Ngrayun 24,000,000
1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
kantor Menuju kebersihan
kantor yang indah ,rapi dan nyaman
Tercapainya kebersihan kantor
yang indah 12 bulan
Kec. Ngrayun
16,000,000 1.20.1.20.10.01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Pekerjaan menjadi lancar
Tersedianya peralatan yang
memadai dan siap setiap saat
12 bulan Kec.
Ngrayun 5,000,000
1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan
Alat Tulis
Kantor alat tulis kantor yang
memadai Tersedianya alat
tulis kantor 12 bulan
Kec. Ngrayun
25,000,000 1.20.1.20.10.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Tercukupinya
kebutuhan barang cetakan
12 bulan Kec.
Ngrayun 8,000,000
1.20.1.20.10.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Program dapat
berjalan dengan baik Semakin
mantapnya pelayanan publik
3 paket Kec.
Ngrayun 20,000,000
1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman Pekerjaan berjalan
lancar Kebugaran dan
kenerja yang stabil 12 bulan
Kec. Ngrayun
25,000,000 1.20.1.20.10.01.18
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar Daerah
Peningkatan Sumber daya Manusia
Arus informasi bisa merata
12 kali Kec.
Ngrayun 25,000,000
1.20.1.20.10.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharaan Rutinberkala
Rumah Dinas Rumah Dinas yang
nyaman Pekerjaan menjadi
lancar , kebugaran prima
1 paket Kec.
Ngrayun 12,000,000
1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharaan Rutinberkala
Gedung Kantor Lebih berkonsentrasi
pada pekerjaan Pekerjaan menjadi
lancar , kebugaran prima
1 Paket Kec.
Ngrayun 15,000,000
1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharaan
Rutin berkala Kendaraan Dinas
Operasional Pekerjaan dapat
selesai Transportasi lebih
cepat dan lancar 12 bulan
Kec. Ngrayun
45,000,000 1.20.1.20.10.02.42
Rehabilitasi SedangBerat
Gedung Kantor Rehab Pendopo Kecamatan
Kenyamanan dalam melaksanakan
administrasi kepada masyarakat
Pelayanan kepada masyarakat
semakin lancar 1 paket
Kec. Ngrayun
200,000,000
1.20.1.20.10.02.42 Rehabilitasi Gedung Kantor
Pagar Kantor Kenyamanan dalam
melaksanakan administrasi kepada
masyarakat Pelayanan kepada
masyarakat semakin lancar
1 paket Kec.
Ngrayun 50,000,000
1.20.1.20.10.03 Program Peningkatan
Disiplin paratur 1.20.1.20.10.03.05
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatnya Kemampuan
aparatur Tercapainya
pelayanan prima kepada
masyarakat 1 paket
Kec. Ngrayun
5,000,000 1.20.1.20.10.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.20.1.20.10.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kemampuan
aparatur Tercapainya
pelayanan prima kepada
masyarakat 1 paket
Kec. Ngrayun
5,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 108
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.10.06 Program Peningkatan
pengembangan sistem pelaporan kinerja dan
keuangan
1.20.1.20.10.06.03 Penyusunan laporan
keuangan semesteran tercapainya
pembangunan disegala bidang
Terencanya pembangunan
daerah 1 paket
Kec. Ngrayun
1,500,000 1.20.1.20.10.06.04
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
pembangunan merata
Pembangunan dengan skala
prioritas 1 paket
Kec. Ngrayun
4,000,000 1.25.1.20.10.15
Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media
Massa 1.25.1.20.10.15.02
Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi Kenyamanan dalam
melaksanakan administrasi kepada
masyarakat Pelayanan kepada
masyarakat semakin lancar
1 paket Kec.
Ngrayun 250,000,000
1.20.1.20.10.17 Program Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1.20.1.20.10.17.19 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah
pendapatan daerah dapat dioptimalkan
Pendapatan daerah meningkat
1 paket Kec.
Ngrayun 50,000,000
1.20.1.20.10.17.57 Penelitian, Penyampaian,
Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
adanya keterbukaan SPPT dan bisa
diterima masyarakat SPPT dapat
disalurkan dengan baik
1 paket Kec.
Ngrayun 10,000,000
1.06.1.20.10.21 Program Perencaan
Pembangunan Daerah 1.06.1.20.10.21.08
Penyusunan Rancangan
RKPD tercapainya
pembangunan disegala bidang
Terencanya pembangunan
daerah 1 paket
Kec. Ngrayun
3,000,000 1.06.1.20.10.21.09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
pembangunan merata
Pembangunan dengan skala
prioritas 1 paket
Kec. Ngrayun
6,000,000 1.20.1.20.10.28
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah
KabKecDesa 1.20.1.20.10.28.01
Peningkatan Peranan Wanita PKK
Menambah pengetahuan PKK
Pencapaian program
persamaan gender 12 bulan
Kec. Ngrayun
15,000,000 1.20.1.20.10.28.02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke
Pemerintah Desa Tercapainya standar
program pemerintah Tercapainya
program pemerintah
12 bulan Kec.
Ngrayun 30,000,000
1.20.1.20.10.28.03 Pengembangan
Kelembagaan Administrasi Kecamatan
Administrasi yang tepat sasaran
Pelayanan pemerintah yang
baik 2 kali
Kec. Ngrayun
9,000,000 JUMLAH KECAMATAN NGRAYUN
868,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 109
SKPD : 1.20.11. - Kecamatan Babadan
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.11.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.11.01.01.01
Penyediaan Jasa
Surat- Menyurat
Informasi lebih cepat tersampaikan
Tertibnya Surat
Menyurat 100
Kec. Babadan
16,500,005 1.20.11.01.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Telah tersedia jaringan air,listrik dan
telepon Terpenuhinya Jasa
Komunikasi dan
SDA 100
Kec. Babadan
6,000,000 1.20.11.01.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Tercapainya
administrasi keuangan yang baik
Tertib Administrasi Keuangan
100 Kec.
Babadan 37,500,000
1.20.11.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Menuju kebersihan
kantor yang indah ,rapi dan nyaman
Terpenuhinya Kebersihan Kantor
100 Kec.
Babadan 19,685,000
1.20.11.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Pekerjaan menjadi
lancar Terpenuhinya Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
100 Kec.
Babadan 3,365,000
1.20.11.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
perlengkapan kantor yang memadai
Terpenuhinya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor 100
Kec. Babadan
6,750,000
1.20.11.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- undangan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundangan
100 Kec.
Babadan 1,788,000
1.20.11.01.01.16 Penyediaan Makanan dan
Minuman Makan dan minum
karyawan Terpenuhinya
Makanan dan
Minuman bagi
Karyawankaryaw ati
100 Kec.
Babadan 23,890,000
1.20.11.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya SDM
dan kelancaran koordinasi
Terlaksananya Rapat
Kordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah 100
Kec. Babadan
25,000,000 1.20.11.01.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiTeknis
Kegiatan Peningkatan Sumber
daya Manusia Tersedianya SDM
100 Kec.
Babadan 5,200,000
1.20.11.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana aparatur
1.20.11.01.02.21 Pemeliharaan RutinBerkala
Rumah Dinas Rumah dinas yang
nyaman Terpeliharanya
Rumah Dinas 100
Kec. Babadan
875,000 1.20.11.01.02.22
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Gedung kantor yang nyaman
Terpeliharanya Gedung Kantor
100 Kec.
Babadan 11,800,000
1.20.11.01.02.24 Pemeliharaan Rutinberkala
kendaraan Dinas
Operasional Kendaraan
dinas yang memadai
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional 100
Kec. Babadan
29,332,000 1.20.11.01.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.11.01.02.03.05. Pengadaan pakaian khusus
hari - hari tertentu Meningkatnya
Kemampuan aparatur
Terpenuhinya Pakaian
Khusus bagi
Karyawankaryaw ati
100 Kec.
Babadan 6,000,000
1.20.11.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya aparatur
100 1.20.11.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kemampuan
aparatur Meningkatnya
SDM Aparatur 100
Kec. Babadan
8,700,000 1.20.1.20.11.17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.11.17.19 Intensifikasi
dan Ekstensifikasi
Sumber- pendapatan daerah
dapat dioptimalkan Meningkatnya
Pendapatan 100
Kec. Babadan
120,403,644
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 110
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
sumber Pendapatan Daerah Daerah
1.20.1.20.11.17.57 Penelitian,
Penyampaian, Pengembalian
dan Verifikasi SPPT, dan STTS
PBB P2 adanya keterbukaan
SPPT dan bisa diterima masyarakat
Terlaksanaya kegiatan
Penelitian, Penyampaian,
Pengembalaian dan Verifikasi SPPT
dan STTS 100
Kec. Babadan
9,880,650
1.20.11.20.24.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan
Keuangan 1.20.11.20.24.06.01
Penyampaian Laporan
Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Pelaporan Kinerja
dan Iktisar
Realisasi Kinerja
SKPD 100
Kec. Babadan
2,115,000
1.20.11.01.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 1.20.11.01.21.03
Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
tercapainya pembangunan
disegala bidang Terselenggaranya
Kegiatan Musrenbang
RPJPD 100
Kec. Babadan
6,000,000 1.20.11.01.28
Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah
KabKecDesa 1.20.11.01.28.01
Peningkatan Peranan
WanitaPKK Menambah
pengetahuan PKK Meningkatnya
Peranan Wanita PKK
100 Kec.
Babadan 10,700,000
1.20.11.01.28.02 Sosialisasi Program Kerja
dan Pembinaan
ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya standar
program pemerintah Terlaksananya
Sosialisasi Program Kerja dan
Pembinaan Ke
Pemerintah Desa Kelurahan
100 Kec.
Babadan 28,800,000
JUMLAH KECAMATAN BABADAN 380,284,299
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 111
SKPD : 1.20.12. - Kecamatan Jetis
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.12.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
tercapainya prosentase rata-rata
surat yang disampaikan dan
diproses Tertibnya
Surat menyurat
100 Kec. Jetis
20,004,000
1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan
Jasa Komunikasi,Sumber
Daya Air dan Listrik
tercapainya prosentase rata-rata
tagihan yang dapat dibayar.
Terpenuhinya Jasa Kumunikasi SDA
100 Kec. Jetis
7,370,000 1.20.1.20.12.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Kelancaran
Administrasi Keuangan Dinas.
Tertib Administrasi keuangan
100 Kec. Jetis
24,600,000 1.20.1.20.12.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Terpenuhinya
Kebersihan Kantor Terpenuhi
kebersihan kantor 100
Kec. Jetis 11,511,000
1.20.1.20.12.01.09 Penyediaan Jasa perbaikan
peralatan kerja. Tercapainya
prosentase rata-rata Perbaikan Peralatan
kerja. Terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan
100 Kec. Jetis
1,400,000
1.20.1.20.12.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran tercukupi kebutuhan
peralatan dan perlengkapan kantor.
Terpenuhinya kebutuhan kantor
100 Kec. Jetis
25,000,000 1.20.1.20.12.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
terpenuhinya kebutuhan makan
minum personil dinas selama 1 tahun.
Terpenuhinya makanan
dan minuman
karyawan dan
karyawati kantor 100
Kec. Jetis 21,505,000
1.20.1.20.12.01.18 Rapat-Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah tercapainya
kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan.
Meningkatkan perjalanan
dinas keluar daerah
100 Kec. Jetis
16,300,000 1.20.1.20.12.02
Program Peningkatan Sarana dan prasarana
Aparatur 1.20.1.20.12.02.21
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Rumah dinas yang nyaman
Terpeliharanya rumah dinas
100 Kec. Jetis
2,200,000 1.20.1.20.12.02.22
Pemeliharaan rutin
berkala gedung Kantor Gedung kantor yang
nyaman Terpeliharanya
gedng kantor 100
Kec. Jetis 104,950,000
1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharaan
rutin berkala
kendaraan dinasoperasional
Kendaraan dinas yang memadai
Terpeliharanya kendaraan dinas
100 Kec. Jetis
42,764,000 1.20.1.20.12.05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal SDM
yang berpengalaman
Meningkatnya sumber
daya aparatur
100 Kec. Jetis
8,700,000 1.20.1.20.12.17
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20.1.20.12.17.19 Intensifikasi
dan ekstensifikasi
sumber- sumber
pendapatan daerah
pendapatan daerah dapat dioptimalkan
Lancarnya sumber- sumber
pendapatan daerah
100 Kec. Jetis
46,302,587 1.20.1.20.12.17.57
Penelitian, penyampaian,
pengembalian dan
verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
adanya keterbukaan SPPT dan bisa
diterima masyarakat Lancarnya
Kegiatan SPPT dan STTS PBB-B2
100 Kec. Jetis
5,688,450 1.06.1.20.12.21
Program Perencanaa Pembangunan Daerah
1.06.1.20.12.21.09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD tercapainya
pembangunan disegala bidang
Terselenggaranya Musrenbang
100 Kec. Jetis
5,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 112
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.12.28 Program Pembinaan dan
Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20.1.20.12.28.01 Peningkatan
Peranan WanitaPKK
Menambah pengetahuan PKK
Meningkatnya kemampuan PKK
100 Kec. Jetis
11,036,000 1.20.1.20.12.28.02
Sosialisasi Program kerja dan
Pembinaan ke
Pemerintah Desa
Kelurahan Tercapainya standar
program pemerintah Meningkatnya
kinerja 100
Kec. Jetis 12,660,000
JUMLAH KECAMATAN JETIS 366,991,037
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 113
SKPD : 1.20.13. - Kecamatan Mlarak
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.13.01.01
Penyediaan Jasa Surat menyurat
tercapainya prosentase rata-rata
surat yang disampaikan dan
diproses Prosentase jumlah
surat terkirim selama 1 tahun
100 Kecamatan
Mlarak 1,631,000
1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan Jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
tercapainya prosentase rata-rata
tagihan yang dapat dibayar.
Prosentase jumlah tagihan yang
terbayar. 80
Kecamatan Mlarak
6,000,000 1.20.1.20.13.01.07
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Kelancaran Administrasi
Keuangan Dinas. Administrasi
Keuangan 100
Kecamatan Mlarak
22,800,000 1.20.1.20.13.01.08
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
Terpenuhinya Kebersihan Kantor
Jasa kebersihan kantor.
100 Kecamatan
Mlarak 10,841,400
1.20.1.20.13.01.09 Penyediaan jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Tercapainya
prosentase rata-rata Perbaikan Peralatan
kerja. Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja. 90
Kecamatan Mlarak
4,740,000 1.20.1.20.13.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat tulis kantor
Prosentase Alat Tulis Kantor
selama 1 tahun. 100
Kecamatan Mlarak
23,412,100 1.20.1.20.13.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetak, fotocopi dan
penjilidan Barang cetakan
dan Penggandaan. 100
Kecamatan Mlarak
6,184,900 1.20.1.20.13.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tercukupi kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor. Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
100 Kecamatan
Mlarak 25,050,426
1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
tercukupinya kebutuhan bahan
bacaan. Bahan Bacaan
100 Kecamatan
Mlarak 288,000
1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman terpenuhinya
kebutuhan makan minum personil dinas
selama 1 tahun. Jumlah Makanan
dan Minuman yang tersedia.
100 Kecamatan
Mlarak 27,495,000
1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah tercapainya
kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan.
Prosentase Tugas kedinasan diluar
dan didalam kebupaten yang
dilaksanakan 100
Kecamatan Mlarak
19,000,000
1.20.1.20.13.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Kelayakan Rumah
Dinas Pemeliharaan
Rumah Dinas 100
Kecamatan Mlarak
3,130,000 1.20.1.20.13.02.22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Kelayakan Gedung Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor
100 Kecamatan
Mlarak 6,589,500
1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Memperlancar tugas kedinasan.
Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
100 Kecamatan
Mlarak 20,280,000
1.20.1.01.01.01.1 Pengadaan Mebeler Kantor
Prosentase kekurangan Jumlah
Mebeler yang dibutuhkan.
Jumlah Mebeler yang tersedia.
100 Kecamatan
Mlarak 400,000,000
1.20.1.01.01.01.2 Pembangunan Panti PKK
Kelancaran Kegiatan PKK di Tingkat
Kecamatan. Padatnya kegiatan
PKK ditingkat kecamatan dan
belum mempunyai KantorPanti
100 Kecamatan
Mlarak 250,000,000
1.20.1.20.13.03 Program Peningkatan
disiplin Aparatur 1.20.1.20.13.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya Disiplin Pegawai.
Pakaian Batik 100
Kecamatan Mlarak
5,960,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 114
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.13.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal Meningkatnya Kinerja
Pegawai. Pegawai yang
terlatih dan terdidik.
100 Kecamatan
Mlarak 8,700,000
1.20.1.20.13.17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan keuangan
daerah
1.20.1.20.13.17.19 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan
daerah Lancarnya sumber-
sumber pendapatan daerah
Lancarnya sumber-sumber
pendapatan daerah
100 Kecamatan
Mlarak 33,968,228
1.20.1.20.13.17.57 Penelitian,Penyampaian,Pe
ngembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
Lancarnya Kegiatan SPPT dan STTS PBB B2
Lancarnya Kegiatan SPPT dan
STTS PBB-B2 100
Kecamatan Mlarak
5,311,800 1.20.1.20.13.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.20.1.20.13.21.09 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Terpenuhinya
Kegiatan Musrenbang RKPD
Kegiatan Musrenbang RKPD
100 Kecamatan
Mlarak 5,000,000
1.20.1.20.13.23 Program Optimalisasi
Pemanfaatan teknologi Informasi
1.20.1.20.13.23.01 Penyusunan sistem
Informasi terhadap layanan publik
Kelancaran Informasi terhadap layanan
publik Terpeliharanya
teknologi informasi thd
layanan publik. Kecamatan
Mlarak 6,000,000
1.20.1.20.13.28 Pembinaan dan
Peningkatan Pemerintah KabKecDesa
1.20.1.20.13.28.01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Menghindari
terjadinya trafiking dan kekerasan dalam
rumah tangga serta untuk pencapaian
MDGs Kegiatan PKK
100 Kecamatan
Mlarak 11,625,000
1.20.1.20.13.28.02 sosialisasi Program Kerja
dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya Program
kerja dan pembinaan ke pemerintah desa
Kegiatan Sosialisasi ke
Pemerintah Desa Kel.
100 Kecamatan
Mlarak 19,440,000
JUMLAH KECAMATAN MLARAK 923,447,354
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 115
SKPD : 1.20.14. - Kecamatan Sawoo
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.14.01.01
Penyediaan surat menyurat tercapainya
prosentase rata rata surat yang
disampaikan dan diproses
prosentase jumlah surat terkirim
selama 1 tahun 100
Kecamatan Sawoo
500,000
1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air dan listrik
tercapainya prosentase rata rata
tagihan yang dapat dibayar
prosentase tagihan yang
dibayar 80
Kecamatan Sawoo
3,500,000 1.20.1.20.14.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
kelancaran administrasi
keuangan kantor administrasi
keuangan 90
Kecamatan Sawoo
24,600,000 1.20.1.20.14.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
tercukupinya kebutuhan
kebersihan kantor jasa kebersihan
kantor 100
Kecamatan Sawoo
9,000,000 1.20.1.20.14.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
baiknya kondisi peralatan kantor
peralatan mebeleur dan lain-
lain 60
Kecamatan Sawoo
5,000,000 1.20.1.20.14.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
tercukupinya kebutuhan alat tulis
kantor alat tulis kantor
90 Kecamatan
Sawoo 20,000,000
1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan tercapainya
prosentase jumlah dokumen
prosentase jumlah dokumen tersedia
90 Kecamatan
Sawoo 6,500,000
1.20.1.20.14.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor yang memadai
peralatan dan perlengkapan
kantor 90
Kecamatan Sawoo
30,000,000 1.20.1.20.14.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
terpenuhinya kebutuhan makan
dan minuman personil selama 1
tahun jumlah makanan
dan minuman yang tersedia
1 tahun Kecamatan
Sawoo 35,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
lancarnya koordinasi dan konsultasi
koordinasi dan konsultasi
1 tahun Kabupaten
Ponorogo 7,000,000
1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah lancarnya koordinasi
dan konsultasi koordinasi dan
konsultasi 1 tahun
Nasional 15,000,000
1.20.1.20.14.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.14.02.21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas kelayakan
gedungrumah dinas pemeliharaan
gedung rumah dinas
60 Kecamatan
Sawoo 5,000,000
1.20.1.20.14.02.22 Pemeliharaan rutinberkala
Gedung kantor kelayakan gedung
kantor pemeliharaan
gedungkantor 60
Kecamatan Sawoo
5,000,000 1.20.1.20.14.02.24
Pemeliharaan rutinberkala kendraan
dinasoperasional kelayakan kendaraan
dinas pemeliharaan
kendaraan dinas 60
Kecamatan Sawoo
45,000,000 1.20.1.2.14.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 1.20.1.2.14.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
terlatihnya aparatur pendidikan dan
pelatihan formal 70
Kecamatan Sawoo
10,000,000 1.17.1.20.14.17
Program pengelolaan keragaman budaya
1.17.1.20.14.17.14 Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah terlaksananya
kegiatan kirab budaya tahunana
Kirab budaya 1 tahun
Kecamatan Sawoo
50,000,000 1.20.1.20.14.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 116
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.14.17.19 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan
daerah Maksimalnya
penggalian sumber- sumber pendapatan
daerah tergalinya sumber-
sumber pendapatan
daerah 1 tahun
Kecamatan Sawoo
50,000,000
1.20.1.20.14.17.57 Penelitian, penyampaian,
pengembalian dan verifikasi SPPT dan STTS
PBB-P2 Lancarnya proses
penyampaian dan penelitian SPPT dan
STTS PBB-P2 SPPT dan STTS
PBB-P2 1 TAHUN
Kecamatan Sawoo
50,000,000 1.06.1.20.14.21
Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.20.14.21.09 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Terselenggaranya
Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD
1 Tahun Kecamatan
Sawoo 50,000,000
1.20.1.20.14.28 Pembinaan dan
Peningkatan Pemerintah KabupatenKecamatanDe
sa 1.20.1.20.14.28.01
Peningkatan peranan wanitaPKK
Terlaksananya kegiatan PKK dengan
lancar Kegiatan PKK
1 Tahun Kecamatan
Sawoo 50,000,000
1.20.1.20.14.28.02 Sosialisasi Program Kerja
dan Pembinaan ke Pemerintah
DesaKelurahan Terlaksananya
sosialisasi program kerja ke pemerintah
desa sosialisasi
1 Tahun Kecamatan
Sawoo 50,000,000
JUMLAH KECAMATAN SAWOO 521,100,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 117
SKPD : 1.20.15. - Kecamatan Balong
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
tercapainya prosentase rata rata
surat yang disampaikan dan
diproses Tertibnya surat
menyurat 100
Kec. Balong 5,518,500
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
tercapainya prosentase rata rata
tagihan yang dapat dibayar
Terpenuhinya jasa komunikasi SDA
100 Kec. Balong
6,994,584 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
kelancaran administrasi
keuangan kantor Honorarium
Pengelola Keuangan
100 Kec. Balong
23,400,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
tercukupinya kebutuhan
kebersihan kantor Honor Cleaning
service 100
Kec. Balong 9,600,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja baiknya kondisi
peralatan kantor Pemeliharaan
peralatan kerja 100
Kec. Balong 3,150,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis
kantor tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor
Tercukupinya kebutuhan ATK
100 Kec. Balong
13,051,750 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tercapainya prosentase jumlah
dokumen Terpenuhinya
kegiatan admn.kantor
100 Kec. Balong
1,185,000 1.20 . 1.20.15 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor yang memadai Terpenuhinya
peralatan kerja 100
Kec. Balong 16,800,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman terpenuhinya
kebutuhan makan dan minuman
personil selama 1 tahun
Terpenuhinya Mamin Pegawai
100 Kec. Balong
29,810,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah lancarnya koordinasi
dan konsultasi Meningkatkan
perjalanan dinas luar daerah
100 Kec. Balong
20,000,000 1.20 . 1.20.15 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.20 . 1.20.15 . 02 . 21
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
100 Kec. Balong
4,200,000 1.20 . 1.20.15 . 02 . 21
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas
Rumah dinas yang nyaman
Terpeliharanya rumah dinas
100 Kec. Balong
8,536,750 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Gedung kantor yang nyaman
Terpeliharanya gedung kantor
100 Kec. Balong
10,850,000 1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Kendaraan dinas yang
memadai Kendaraan dinas
lancar 100
Kec. Balong 31,608,000
1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 Pembagunan Gedung PKK
Kecamatan Gedung PKK yang
memadai Tersedianya
fasilitas PKK 100
Kec. Balong 200,000,000
1.06 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.06 . 1.20.15 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan
formal terlatihnya aparatur
Kecamatan Balong 100
Kec. Balong -
1.20 . 1.20.15 . 17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 118
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20 . 1.20.15 . 17 . 19 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan
daerah Maksimalnya
penggalian sumber- sumber pendapatan
daerah Kelancaran
pungutan pajak PBB
100 Kec. Balong
71,343,589
1.20 . 1.20.15 . 17 . 57 Penelitian, Penyampaian,
Pengembalian dan Verifikasi SPPT dan STTS
PBB-P2 Lancarnya proses
penyampaian dan penelitian SPPT dan
STTS PBB-P2 Akuratnya
Laporan Pajak 100
Kec. Balong 6,409,715
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan
pembangunan daerah 1.06 . 1.20.15 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya Musrenbang RKPD
Kecamatan dan Desa
100 Kec. Balong
4,295,000 1.20 . 1.20.15 . 28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah
KabupatenKecamatanDe sa
1.20 . 1.20.15 . 28 . 01 Peningkatan Peranan
WanitaPKK Terlaksananya
kegiatan PKK dengan lancar
Sarana prasarana PKK
100 Kec. Balong
9,360,000 1.20 . 1.20.15 . 28 . 02
Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke
Pemerintah DesaKelurahan
Terlaksananya sosialisasi program
kerja ke pemerintah desa
Peningkatan program kerja dan
tertib administrasi 100
Kec. Balong 14,040,000
JUMLAH KECAMATAN BALONG 490,152,888
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 119
SKPD : 1.20.16. - Kecamatan Sambit
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.16.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.16.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
tercapainya prosentase rata rata
surat yang disampaikan dan
diproses pelayanan
surat menyurat
100 Kec. Sambit
7,030,000
1.20.1.20.16.01.02 Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik tercapainya
prosentase rata rata tagihan yang dapat
dibayar pembayaran
telepon, speedy
dan listrik 100
Kec. Sambit 7,200,000
1.20.1.20.16.01.07 Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan
kelancaran administrasi
keuangan kantor honorarium
jasa administrasi
keuangan 100
Kec. Sambit 25,500,000
1.20.1.20.16.01.08 Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
tercukupinya kebutuhan
kebersihan kantor terciptanya
kenyamanan pelayanan
100 Kec. Sambit
8,185,000 1.20.1.20.16.01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
baiknya kondisi peralatan kantor
pemeliharaan alat- alat kerja
100 Kec. Sambit
2,000,000 1.20.1.20.16.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
tercukupinya kebutuhan alat tulis
kantor tersedianya
kebutuhan alat
tulis kantor 100
Kec. Sambit 13,289,000
1.20.1.20.16.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor yang memadai
terpenuhinya peralatan
dan perlengkapan
penunjang pelayanan
100 Kec. Sambit
24,900,000
1.20.1.20.16.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman terpenuhinya
kebutuhan makan dan minuman
personil selama 1 tahun
tersedianya makanan
dan minuman
harian pegawai
100 Kec. Sambit
17,563,000
1.20.1.20.16.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar daerah lancarnya koordinasi
dan konsultasi Kab,
Propinsi, Pusat
100 Kec. Sambit
12,000,000 1.20.1.20.16.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.20.1.20.16.02.21
Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas
Rumah Dinas yang nyaman
pemeliharaan rumdin
100 Kec. Sambit
4,270,000 1.20.1.20.16.02.22
Pemeliharaan RutinBerkala
Gedung Kantor
Gedung kantor yang nyaman
pemeliharaan gedung kantor
100 Kec. Sambit
8,480,000 1.20.1.20.16.02.24
Pemeliharaan RutinBerkala
Kendaraan DinasOperasional
Memadainya kendaraan dinas
pemeliharaan dan pembayaran pajak
kendaraan dinas 100
Kec. Sambit 61,040,000
1.20.1.20.16.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.16.05.01 Pendidikan dan Pelatihan
formal Meningkatnya
kualitas SDM Bimtek BrgJasa
100 Kec. Sambit
8,700,000 1.20.1.20.16.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.16.06.05 Pelayanan
Administrasi Keuangan Daerah
terpenuhinya pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan 100
Kec. Sambit 3,094,000
1.20.1.20.16.17 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya 1.20.1.20.16.17.04
Fasilitasi Perkembangan
Keragaman Budaya Daerah terpeliharanya
budaya daerah 100
Kec. Sambit 15,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 120
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.16.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 1.20.1.20.16.21.09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tercapainya pelaksanaan
musrenbang Kecamatan
dan Desa
100 Kec. Sambit
4,700,000 1.20.1.20.16.28
Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah
KabKecDesa 1.20.1.20.16.28.01
Peningkatan Peranan
WanitaPKK Terpenuhinya
kegiatan PKK pendukung
perkuatan ekonomi
daerah dan
pencapaian MDGs
100 Kec. Sambit
14,449,000
1.20.1.20.16.21.02 Sosialisasi Program Kerja
dan Pembinaan
ke Pemerintah
DesaKelurahan Tercapainya Program
pemerintah pembinaan
ke pemerintah desa
dengan mensosialisasikan
program pemerintah
100 Kec. Sambit
37,600,000
JUMLAH KECAMATAN SAMBIT 275,000,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 121
SKPD : 1.20.17. - Kecamatan Kauman
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.17.01.01 Program Pelayanan
Adminitrasi Perkantoran 1.20.1.20.17.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
tercapainya prosentase rata rata
surat yang disampaikan dan
diproses Tertibnya surat
menyurat 100
Kec. Kauman
4,800,000
1.20.1.20.12.01.01.02 Penyedian Jasa
Komunikasi,sumber daya air dan listrik
tercapainya prosentase rata rata
tagihan yang dapat dibayar
Terpenuhinya jasa komunikasi SDA
100 Kec.
Kauman 2,400,000
1.20.1.20.17.01.01.07 Penyediaan Jasa
Adminitrasi Keuangan kelancaran
administrasi keuangan kantor
Tertibnya adminitrasi
keuangan 100
Kec. Kauman
30,624,000 1.20.1.20.17.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
tercukupinya kebutuhan
kebersihan kantor Terpenuhinya
kebersihan kantor 100
Kec. Kauman
10,600,000 1.20.1.20.17.01.01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
baiknya kondisi peralatan kantor
Peralatan kerja yang memadahi
100 Kec.
Kauman 2,000,000
1.20.1.20.17.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor tercukupinya
kebutuhan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
100 Kec.
Kauman 16,000,000
1.20.1.20.17.01.01.11 Penyediaan barang Cetakan
dan Penggandaan Tercukupinya barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
100 Kec.
Kauman 7,000,000
1.20.1.20.17.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Memadainya
peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan 100
Kec. Kauman
29,000,000 1.20.1.20.17.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan tercukupinya
kebutuhan bahan bacaan.
Tersedianya surat kabar, majalah
100 Kec.
Kauman 1,500,000
1.20.1.20.17.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman terpenuhinya
kebutuhan makan dan minuman
personil selama 1 tahun
tersedianya makan minum pegawai
100 Kec.
Kauman 28,000,000
1.20.1.20.17.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah lancarnya koordinasi
dan konsultasi tersedianya
perjalanan dinas 100
Kec. Kauman
20,000,000 1.20.1.20.17.01.01.19
Penyediaan Jasa Tenaga adminitrasiTeknis kegiatan
Tersedianya SDM Terpenuhinya jasa
administrasi keuangan
100 Kec.
Kauman 15,600,000
1.20.1.20.17.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.17.01.02.21 Pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas Rumah dinas yang
nyaman Terawatnya rumah
dinas 100
Kec. Kauman
1,500,000 1.20.1.20.17.01.02.22
Pemeliharaan gedung kantor
Gedung kantor yang nyaman
Terpeliharanya gedung kantor
100 Kec.
Kauman 2,000,000
1.20.1.20.17.01.02.24 Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Kendaraan dinas yang memadai
Tersedianya kendaraan kantor
100 Kec.
Kauman 46,500,000
1.20.1.20.17.01.03 Program Peningkatan
disiplin aparatur 1.20.1.20.17.01.03.02
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus
Cukupan dana 100
Kec. Kauman
4,950,000 1.20.2.20.17.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 1.20.1.20.17.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya kualitas SDM
Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat 100
Kec. Kauman
8,700,000
Lampiran Perbup No. 15 Tahun 2014. 122
KODE PROGRAM KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU
TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN 1
2 3
4 5
6 7
1.20.1.20.17.17 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
1.20.1.20.17.17.19 Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah
Pelunasan PBB se- wilayah Kec. Ngebel
Tersedianyan jasa kegiatan
100 Kec.
Kauman 63,186,005
1.20.1.20.17.17.57 Penelitian,penyampaian,pe
ngembalian dan verifikasi SPPT dan STTS PBB-P2
Kevalidan Data SPPT dan STTS PBB-P2
Tersedianya jasa kegiatan
100 Kec.
Kauman 4,988,850
1.20.1.20.17.01.28 Pembinaan dan