Terciptanya perlindungan dan tanggung jawab sosial kemitraan

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.85 No UrusanProgramkegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 5.21 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 75.000.000 74.891.200 99,85 5.22 Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Jompo 497.450.000 493.620.000 99,23 5.23 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Jompo 1.203.390.000 1.195.010.700 99,30 5.24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 54.473.000 54.473.000 100,00 5.25 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 85.907.000 85.907.000 100,00 5.26 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial 78.400.000 78.300.000 99,87 5.27 Peningkatan Kualitas Karang Taruna 125.560.000 125.318.100 99,81 5.28 Peningkatan Sumber Daya Manusia SDM Forum Lansia 127.800.000 127.710.000 99,93 T T U U J J U U A A N N 3 3 D D A A R R I I M M I I S S I I K K E E D D U U A A Meningkatkan perlindungan sosial Untuk mewujudkan tujuan ketiga dari misi kedua telah ditetapkan 2 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

2.3.1 Terciptanya perlindungan dan tanggung jawab sosial kemitraan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut: RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.86 No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial 70 10,60 15,14 2 Jumlah PMKS yang memiliki keterampilan Orang 65 50,00 83,30 3 Jumlah Kecamatan Yang Siap Siaga Dalam Penanganan Bencana Kecamatan 14 6,00 42,85 4 Jumlah TAGANA yang profesional Orang 25 30,00 120,00 Pencapaian sasaran mengacu pada 4 empat indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan sebagai berikut: 1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS yang mendapat bantuan sosial tahun 2014 ditargetkan sebesar 70, dan terealisasi 10,6 sehingga capaian indikator sebesar 15,14. 2. Jumlah PMKS yang memiliki keterampilan tahun 2014 ditargetkan sebanyak 65 orang dan terealisasi 50 orang sehingga capaian indikator sebesar 83,3. 3. Jumlah kecamatan yang siap siaga dalam penanganan bencana ditargetkan 14 kecamatan terealisasi 6 kecamatan sehingga capaian indikator sebesar 42,85. 4. Jumlah TAGANA yang profesional tahun 2014 ditargetkan sebanyak 25 orang, dan terealisasi 30 orang sehingga capaian indikator sebesar 120. Keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2014 antara lain didukung oleh: Meningkatnya kesadaran masyarakat siaga bencana dan penanggulangan bencana terutama bagi generasi mudanya. Pada tahun 2014 tidak ada program dan kegiatan untuk mendukung persiapan kecamatan yang siap siaga dalam penanganan bencana. Program dan Kegiatan Adapun keberhasilan indikator kinerja sasaran terciptanya perlindungan dan tanggungjawab sosial kemitraan di atas didukung program dan kegiatan sebagai berikut: RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.87 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian Urusan Sosial

1. Program Pembinaan Anak

Terlantar 125.000.000 124.368.400 99,49 1.1 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar 125.000.000 124.368.400 99,49

2. Program Pemberdayaan

Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 75.000.000 74.891.200 99,85 2.1 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 75.000.000 74.891.200 99,85

3. Program Pembinaan Panti

Asuhan Jompo 1.700.840.000 1.688.630.700 99,28 3.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Jompo 497.450.000 493.620.000 99,23 3.2 Operasional Sarana dan Prasaranan Panti AsuhanJompo 1.203.390.000 1.195.010.700 99,30

4. Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, PSK, Narkotika dan Penyakit sosial lainnya. 125.000.000 124.368.400 99,49 4.1 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar 125.000.00 124.368.400 99,49

5. Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 417.667.000 417.235.100 99,90 5.1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 85.907.000 85.907.000 100,00 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.88 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 5.2 Pengembangan Model Kelembangaan Perlindungan Sosial 78.400.000 78.300.000 99,87 5.3 Peningkatan Kualitas Karang Taruna 125.560.000 125.318.100 99,81 5.4 Peningkatan Sumber Daya Manusia SDM Forum Lansia 127.800.000 127.710.000 99,93 Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut: No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK 75,00 73,00 97,30 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,30 2,40 104,00 3 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan 60,00 60,00 100,00 4 Angka sengketa pengusaha – pekerja per tahun 20,00 20,00 100,00 Pencapaian sasaran didukung oleh 3 tiga program dengan mengacu pada 4 empat indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan sebagai berikut: 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2014 di targetkan 75 dan terealisasi 73. TPAK dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan dari target yang ditetapkan 75. Penurunan ini disebabkan oleh faktor perbandingan jenis kelamin, maka laki-laki mempunyai TPAK yang lebih besar dibandingkan perempuan. TPAK dihitung dengan

2.3.2 Meningkatnya kapasitas ketenagakerjaan dan kependudukan