RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.85
No UrusanProgramkegiatan
Target Rp Realisasi Rp
Capaian
5.21
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks
Trauma 75.000.000
74.891.200 99,85
5.22 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Panti Asuhan Jompo
497.450.000 493.620.000
99,23 5.23
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti
Asuhan Jompo 1.203.390.000
1.195.010.700 99,30
5.24 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 54.473.000
54.473.000 100,00
5.25 Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial Masyarakat
85.907.000 85.907.000
100,00 5.26
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan
Sosial 78.400.000
78.300.000 99,87
5.27 Peningkatan Kualitas Karang
Taruna 125.560.000
125.318.100 99,81
5.28 Peningkatan Sumber Daya
Manusia SDM Forum Lansia
127.800.000 127.710.000
99,93
T T
U U
J J
U U
A A
N N
3 3
D D
A A
R R
I I
M M
I I
S S
I I
K K
E E
D D
U U
A A
Meningkatkan perlindungan sosial
Untuk mewujudkan tujuan ketiga dari misi kedua telah ditetapkan 2 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :
2.3.1 Terciptanya perlindungan dan tanggung jawab sosial kemitraan
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.86
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
1 Persentase PMKS yang
mendapat bantuan sosial 70
10,60 15,14
2 Jumlah PMKS yang
memiliki keterampilan Orang
65 50,00
83,30 3
Jumlah Kecamatan Yang Siap Siaga Dalam
Penanganan Bencana Kecamatan
14 6,00
42,85 4
Jumlah TAGANA yang profesional
Orang 25
30,00 120,00
Pencapaian sasaran mengacu pada 4 empat indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan sebagai
berikut: 1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS yang mendapat
bantuan sosial tahun 2014 ditargetkan sebesar 70, dan terealisasi 10,6 sehingga capaian indikator sebesar 15,14.
2. Jumlah PMKS yang memiliki keterampilan tahun 2014 ditargetkan sebanyak 65 orang dan terealisasi 50 orang sehingga capaian indikator sebesar 83,3.
3. Jumlah kecamatan yang siap siaga dalam penanganan bencana ditargetkan 14 kecamatan terealisasi 6 kecamatan sehingga capaian indikator sebesar 42,85.
4. Jumlah TAGANA yang profesional tahun 2014 ditargetkan sebanyak 25 orang, dan terealisasi 30 orang sehingga capaian indikator sebesar 120.
Keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2014 antara lain didukung oleh: Meningkatnya kesadaran masyarakat siaga bencana dan penanggulangan
bencana terutama bagi generasi mudanya. Pada tahun 2014 tidak ada program dan kegiatan untuk mendukung persiapan kecamatan yang siap siaga dalam
penanganan bencana.
Program dan Kegiatan
Adapun keberhasilan indikator kinerja sasaran terciptanya perlindungan dan tanggungjawab sosial kemitraan di atas didukung program dan kegiatan
sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.87
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian Urusan Sosial
1. Program Pembinaan Anak
Terlantar 125.000.000
124.368.400 99,49
1.1 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi
Anak Terlantar 125.000.000
124.368.400 99,49
2. Program Pemberdayaan
Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
75.000.000 74.891.200
99,85
2.1 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks
Trauma 75.000.000
74.891.200 99,85
3. Program Pembinaan Panti
Asuhan Jompo
1.700.840.000 1.688.630.700 99,28
3.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan
Jompo 497.450.000
493.620.000 99,23
3.2 Operasional Sarana dan Prasaranan Panti
AsuhanJompo 1.203.390.000
1.195.010.700 99,30
4. Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial Eks Narapidana, PSK,
Narkotika dan Penyakit sosial lainnya.
125.000.000 124.368.400
99,49
4.1 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi
Anak Terlantar 125.000.00
124.368.400 99,49
5. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
417.667.000 417.235.100
99,90
5.1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat 85.907.000
85.907.000 100,00
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.88
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
5.2 Pengembangan Model Kelembangaan Perlindungan
Sosial 78.400.000
78.300.000 99,87
5.3 Peningkatan Kualitas Karang Taruna
125.560.000 125.318.100
99,81 5.4 Peningkatan Sumber Daya
Manusia SDM Forum Lansia 127.800.000
127.710.000 99,93
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja
Satuan Target
Realisasi Capaian
1 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja TPAK 75,00
73,00 97,30
2 Tingkat Pengangguran
Terbuka 2,30
2,40 104,00
3 Persentase Pencari Kerja
yang ditempatkan 60,00
60,00 100,00
4 Angka sengketa pengusaha
– pekerja per tahun
20,00 20,00
100,00 Pencapaian sasaran didukung oleh 3 tiga program dengan mengacu pada
4 empat indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan sebagai berikut:
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Kabupaten Musi Rawas pada tahun
2014 di targetkan 75 dan terealisasi 73. TPAK dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan dari target yang ditetapkan 75. Penurunan ini
disebabkan oleh faktor perbandingan jenis kelamin, maka laki-laki mempunyai TPAK yang lebih besar dibandingkan perempuan. TPAK dihitung dengan
2.3.2 Meningkatnya kapasitas ketenagakerjaan dan kependudukan