Meningkatnya pelayanan perizinan EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD 2014

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.140 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 5. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH 1.341.417.000 1.336.173.300 100,00 5.1 Penataan RTH DAKAPBD 1.276.417.000 1.271.199.350 100,00 5.2 Pemeliharaan RTH 65.000.000 64.973.950 100 ,00 T T U U J J U U A A N N 1 1 D D A A R R I I M M I I S S I I K K E E L L I I M M A A Meningkatkan iklim investasi Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi kelima telah ditetapkan 3 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

5.1.1 Meningkatnya pelayanan perizinan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut: No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan investasi sesuai standar 100 80 80,00 2 Persentase kegagalan investasi 100,00 3 Persentase kesesuaian dengan SOP 100 100 100,00 Pencapaian sasaran didukung oleh 1 satu program dengan mengacu pada 2 dua indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan sebagai berikut: 1. Persentase sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan investasi sesuai standar ini belum mencapai kinerja 80. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 172,73 terjadi penurunan. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.141 2. Persentase kegagalan investasi telah mencapai 0 karena seluruh investor di Kabupaten Musi Rawas sampai saat ini tidak berhenti berinvestasi dan berjalan lancar. 3. Persentase kesesuaian dengan SOP ini ditargetkan sebesar 100, dan telah direalisasikan 100 sehingga capaian indikator sebesar 100. Keberhasilan pencapaian target ini diperoleh melalui sejumlah perizinan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan BPMPTP Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2014. Program dan Kegiatan Adapun keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya pelayanan perizinan ini didukung program dan kegiatan sebagai berikut: No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian Urusan Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi 1.503.000.000 1.459.712.865 97,12 1.1 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 255.000.000 252.124.865 98,87 1.2 Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Pelayanan Pananaman Modal 140.000.000 137.398.000 98,14 1.3 Kegiatan Sosialisasi Perizinan 160.000.000 144.875.000 90,55 1.4 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 205.000.000 196.000.000 95,61 1.5 Kegiatan Insentifikasi dan Extensifikasi Perizinan – perizinan 150.000.000 148.976.000 90,55 1.6 Perencanaan Koordinasi danEvaluasi Pelaksanaan CSR 387.000.000 378.424.800 97,78 1.7 Kajian Peningkatan dan Pengembangan CSR 100.000.000 99.748.000 99,75 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.142 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 1.8 Kegiatan Peta Investasi dan Profil Perusahaan Kab. Musi Rawas 106.000.000 102.166.200 96,38 Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut: No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 Jumlah Perda perizinan dan investasi Perda 3 0,00 Pencapaian sasaran didukung oleh 1 satu program dengan mengacu pada 1 satu indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan sebagai berikut: Indikator kinerja “Jumlah Perda perizinan dan investasi” tahun 2014 ditargetkan ada 3 perda, dan pencapaian targetnya 0.

5.1.3 Terbangunnya infrastruktur dasar strategis