RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.140
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian 5.
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH
1.341.417.000 1.336.173.300
100,00
5.1 Penataan RTH DAKAPBD
1.276.417.000 1.271.199.350
100,00 5.2
Pemeliharaan RTH 65.000.000
64.973.950 100 ,00
T T
U U
J J
U U
A A
N N
1 1
D D
A A
R R
I I
M M
I I
S S
I I
K K
E E
L L
I I
M M
A A
Meningkatkan iklim investasi
Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi kelima telah ditetapkan 3 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.
5.1.1 Meningkatnya pelayanan perizinan
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja
Satuan Target
Realisasi Capaian
1 Persentase sarana dan
prasarana pelayanan perizinan dan investasi
sesuai standar 100
80 80,00
2 Persentase kegagalan
investasi 100,00
3 Persentase kesesuaian
dengan SOP 100
100 100,00
Pencapaian sasaran didukung oleh 1 satu program dengan mengacu pada 2 dua indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian
sasaran menunjukkan sebagai berikut: 1. Persentase sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan investasi sesuai
standar ini belum mencapai kinerja 80. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 172,73 terjadi penurunan.
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.141
2. Persentase kegagalan investasi telah mencapai 0 karena seluruh investor di Kabupaten Musi Rawas sampai saat ini tidak berhenti berinvestasi dan berjalan
lancar. 3. Persentase kesesuaian dengan SOP ini ditargetkan sebesar 100, dan telah
direalisasikan 100 sehingga capaian indikator sebesar 100. Keberhasilan pencapaian target ini diperoleh melalui sejumlah perizinan yang diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan BPMPTP Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2014.
Program dan Kegiatan
Adapun keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya pelayanan perizinan ini didukung program dan kegiatan sebagai berikut:
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian Urusan Penanaman Modal
1. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
1.503.000.000 1.459.712.865 97,12
1.1 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
255.000.000 252.124.865
98,87 1.2 Kegiatan Penyederhanaan
Prosedur Perizinan dan Pelayanan Pananaman Modal
140.000.000 137.398.000
98,14
1.3 Kegiatan Sosialisasi Perizinan 160.000.000
144.875.000 90,55
1.4 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
205.000.000 196.000.000
95,61 1.5 Kegiatan Insentifikasi dan
Extensifikasi Perizinan – perizinan
150.000.000 148.976.000
90,55
1.6 Perencanaan Koordinasi danEvaluasi Pelaksanaan CSR
387.000.000 378.424.800
97,78 1.7 Kajian Peningkatan dan
Pengembangan CSR 100.000.000
99.748.000 99,75
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.142
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
1.8 Kegiatan Peta Investasi dan Profil Perusahaan Kab. Musi
Rawas 106.000.000
102.166.200 96,38
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
1 Jumlah Perda perizinan
dan investasi Perda
3 0,00
Pencapaian sasaran didukung oleh 1 satu program dengan mengacu pada 1 satu indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis
pencapaian sasaran menunjukkan sebagai berikut: Indikator kinerja “Jumlah Perda perizinan dan investasi” tahun 2014 ditargetkan
ada 3 perda, dan pencapaian targetnya 0.
5.1.3 Terbangunnya infrastruktur dasar strategis