RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.49
Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi kedua telah ditetapkan 2 dua sasaran strategik, dengan tingkat pencapaian dijelaskan sebagai berikut:
2.1.1 Menurunnya angka kemiskinan
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
1 Persentase angka
kemiskinan 9,20
15,02 61,25
2 Persentase jalan dalam
kondisi baik 65,00
62,70 96,49
3 Persentase desa berlistrik
100,00 97,49
97,49 4
Jumlah website milik pemerintah daerah
Buah 1,00
1,00 100,00
5 Persentase rumah tangga
yang menggunakan air bersih
90,00 100,00
111.11 6
- Jumlah desa mandiri
pangan Desa
2,00 6,00
300,00 -
Lumbung pangan Lumbung
14,00 6,00
42,86 -
Peralatan Lumbung Desa
10,00 10,00
100,00 7
Persentase Skor Pola Pangan Harapan PPH
100,00 163,00
163,00 8
Tingkat Pengangguran Terbuka
2,30 2,40
95,83 9
Angka kriminalitas yang tertangani
75,00 54,22
72,29 10
Persentase desa yang mempunya bangunan pos
jagaronda 100,00
100,00 100,00
11 Persentase laju
pertumbuhan penduduk 1,86
1,50 80,65
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.50
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
12 Persentase Keluarga Pra
Sejahtera KS I 11,00
21,90 199,09
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 119,62 dengan
kategori baik sekali yang didukung oleh 18 delapan belas program, dengan
penjelasan sebagai berikut: 1.
Persentase angka kemiskinan ditargetkan 9,20 realisasi 17,67 sehingga capaian indikator kinerjanya sebesar 7,93.
2. Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 65, terealisasi
sebesar 62,7 , sehingga capaian indikator sebesar 96,49. 3.
Persentase desa berlistrik pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 98,99 sehingga capaian indikator sebesar 97,49. Di
tahun 2014 telah dicapai 197 desakelurahan yang telah berlistrik dibandingkan jumlah seluruh desakelurahan sebanyak 199 desakelurahan
secara otomatis masi ada dua desa yang belum teraliri listrik, dua desa tersebut adalah Desa Pianraya dan Desa Trianggun Jaya Kec. Muara Lakitan.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: Koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas
dengan PT.PLN Persero lebih ditingkatkan. Proses perizinan pengoperasian dibuat standar yang jelas.
Pemanfaatan energi alternatif
4. Jumlah website milik Pemerintah Daerah pada Tahun 2014 ditargetkan
sebanyak 1 buah, terealisasi sebanyak 1 buah, sehingga capaian indikator sebesar 100. Tercapainya target 2014 karena dukungan dana APBD dan
dukungan dari dana APBN untuk pengadaan jaringan internet di Kabupaten Musi Rawas sehingga informasi mengenai Kabupaten Musi Rawas secara
umum dapat diakses melalui Website Kabupaten Musi Rawas pada alamat http:www.musirawaskab.go.id.
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.51
5. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2014
ditargetkan sebesar 90, terealisasi sebesar 100 sehingga capaian indikator sebesar 111.11.
6. Jumlah desa mandiri pangan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 desa,
terealisasi sebanyak 6 desa, sehingga capaian indikator sebesar 300. Pencapaian ini akan terus dilanjutkan sampai tahun 2015 sehingga target desa
mandiri pangan dapat terwujud sebanyak 14 desa. Sedangkan jumlah
lumbung pangan ditargetkan 14 lumbung terealisasi 6 lumbung dengan ketercapaian indikator 42,86. Jumlah alat lumbung yang ditargetkan
sebanyak 10 Desa terealisasi sebanyak 10 Desa dengan ketercapaian indikator sebesar 100.
7. Persentase Skor Pola Pangan Harapan PPH pada Tahun 2014 ditargetkan
sebesar 100, terealisasi sebesar 163, sehingga capaian indikator sebesar 163.
8. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2014 ditargetkan 2,3 terealisasi
2,4 dengan capaian 95,83. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan lapangan kerja untuk usia produktif. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai
dengan keterampilan atau skill yang dimiliki pencari kerja. 9.
Angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75, terealisasi sebesar 54,22, sehingga capaian indikator sebesar 72,29.
Penyebab rendahnya penyelesaian kasus yang terjadi disebabkan oleh banyak masyarakat yang tidak melapor setelah kasusnya diselesaikan oleh aparat
keamanan. Penyebab lainnya adalah faktor luasnya daerah Kabupaten Musi Rawas yang sulit untuk dijangkau aparat dalam menangani suatu kasus yang
terjadi. 10. Persentase desa yang mempunyai bangunan pos jagaronda pada tahun 2014
ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 100 sehingga capaian indikator sebesar 100. Tercapainya target 2014 karena dukungan dari pihak
kecamatan yang gencar melakukan sosialisasi tentang keamanan di wilayah desakelurahan sehingga dari 199 desakelurahan sudah memiliki pos
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.52
jagaronda. Selain dukungan pihak kecamatan, kesadaran masyarakat juga cukup tinggi sehingga dalam tiap tiap desa mempunyai pos ronda lebih dari 1.
11. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,86, terealisasi sebesar 1,5 sehingga capaian indikator sebesar 80,65.
Berhasilnya penekanan laju pertumbuhan penduduk adanya beberapa faktor: a.
Peningkatan advokasi dan KIE serta pembinaan peserta KB di Wilayah kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas;
b. Penguatan kapasitas kelembagaan KB disetiap kecamatan;
c. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program KB.
12. Persentase Keluarga Pra Sejahtera KS I pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 11, terealisasi sebesar 21,9 sehingga capaian indikator sebesar 199,09.
Persentase Keluarga Pra Sejahtera KS I jumlah KK PS dan KS IJumlah KK. tahun 2014 = 21,911 x 100 = 199,09. Hal ini disebabkan beberapa faktor
pendukung yang belum terlaksana dengan optimal seperti perehaban ALADIN Atap, Lantai, Dinding bagi rumah keluarga Pra Sejahtera belum dapat
dianggarkan secara optimal dikarenakan dibagi dengan kegiatan-kegiatan prioritas lainnya.
Program dan Kegiatan
Adapun keberhasilan indikator kinerja sasaran menurunnya angka kemiskinan di atas didukung program dan kegiatan sebagai berikut:
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian Urusan Perhubungan
1. Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.807.656.000 2.752.394.250
98,03
1.1 Penyedian Sarana dan
Prasarana Perdesaan 2.807.656.000
2.752.394.250 98,03
2. Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
345.000.000 336.216.500
97,45
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.53
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
2.1 Rehabilitasi Pemeliharaan
Terminal Pelabuhan 50.000.000
49.170.000 98,34
2.2 Pemeliharaan Rehabilitasi
Fasilitas Keselamatan Jalan 195.000.000
187.626.000 95,22
Pemeliharaan Traffic Light Warning Light
100.000.000 99.420.500
99,42
3. Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan 1.276.757.500
1.138.873.885 89,20
3.1 Uji Kelayakan Sarana
Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
100.000.000 37.312.500
37,31 3.2
Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan 615.667.500
571.385.500 92,81
3.3 Koordinasi dalam
Peningktan Pelayanan Angkutan
561.090.000 530.175.885
94,49
Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Program Pembinaan dan
Pengembangan Ketenagalistrikan
14.158.744.100 14.096.031.138 99,56
4.1 Survey Lapangan Kegiatan
Kelistrikan 74.190.000
74.190.000 100,00
4.2 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Lampu Jalan
49.614.000 49.158.900
99,08
4.3 Pemasangan SUTM, SUTR
dan Trafo di Desa Mekar Jaya , Kecamatan BTS Ulu
1.020.680.000 1.020.406.400
99,97
4.4 Pemasangan SUTM di Desa
Kembang Tanjung Kecamatan BTS Ulu
269.820.000 267.920.000
99,30
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.54
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
4.5 Pemasangan Trafo dan
SUTR di SP 5 Desa Karya Teladan Kecamatan Muara
Kelingi 736.900.000
734.248.000 99,64
4.6 Pemasangan SUTM, Trafo
dan SUTR dari Desa Giriyoso Kec. Jayaloka Ke Simpang
Desa Gunung Kembang Kec. BTS Ulu
898.680.000 897.906.400
99,91
4.7 Pemasangan SUTM, Trafo
dan SUTR di Kantor Camat Selangit Kecamatan Selangit
199.270.000 197.510.000
99,12 4.8
Pemasangan Tiang Jaringan SUTM danSUTR dari Desa
Semeteh ke Desa Trans Semeteh Kecamatan Muara
Lakitan 449.720.000
446.288.000 99,24
4.9 Penambahan SUTM ,SUTR
dan Trafo di Dusun Kerambil Kecamatan Tuah Negeri
1.405.680.000 1.401.960.000
99,74 4.10 Perbaikan SUTM, SUTR dan
Trafo di Desa Sadu Kecamatan BTS Ulu
697.120.000 695.763.538
99,81 4.11 Penambahan SUTM , Trafo
dan SUTR di Desa Mekar SAri Kec. Megang Sakti
1.193.680.000 1.190.472.000
99,73 4.12 Penambahan SUTM dan
Trafo di DUsun IV Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas
409.820.000 405.715.400
99,00
4.13 Pemasangan SUTM dan Trafo di Desa Semangus Baru
Kec. Muara Lakitan 449.570.000
447.352.000 99,51
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.55
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
4.14 Penambahan Pemasangan SUTM ,Trafo dan SUTR di
Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu
5.940.000 5.940.000
100,00 4.15 Pemasangan Lampu Jalan di
Desa Simpang Gegas Temuan Kec. Tiang Pumpung
Kepungut 100.070.000
99.670.000 99,60
4.16 Pemasangan Lampu Jalan di Dusun I Desa Babat Kec. STL
Ulu Terawas 124.870.000
124.270.000 99,52
4.17 Penambahan Trafo dan SUTR di Desa Suka Mulya
Kecamatan Tuah Negeri 647.189.000
645.082.000 99,67
4.18 Pemasangan Lampu Jalan di SP 1 Desa Marga SAkti Kec.
Muara Kelingi 124.870.000
124.265.000 99,52
4.19 Penambahan SUTM ,Trafo dan SUTR di Dusun V Desa
Giriyoso Kec. Jayaloka 646.070.000
642.645.000 99,47
4.20 Penambahan Trafo dan SUTR di Kampung Badran Desa U1
Pagar Sari Kec. Purwodadi 249.620.000
247.510.000 99,15
4.21 Pemasangan Lampu Jalan di Desa Kosgoro Kec. STL Ulu
Terawas 124.720.000
124.055.000 99,47
4.22 Penambahan SUTR dan Lampu Jalan di Desa A
Widodo Kec. Tugumulyo 384.620.000
381.592.000 99,21
4.23 Penambahan SUTR di Desa Muara Nilau Kec. Selangit
149.670.000 148.880.000
99,47
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.56
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
4.24 Penambahan Trafo dan SUTR di Desa Tri Karya Kec.
Purwodadi 249.620.000
247.065.000 98,98
4.25 Pemasangan SUTR di Desa Jajaran Baru II Kec. Megang
Sakti 149.820.000
149.205.000 99,59
4.26 Penambahan SUTM Trafo dan SUTR di Desa SUmber
Rejo Kec. Megang Sakti 694.510.000
689.634.500 99,30
4.27 Penambahan Trafo dan SUTR di Desa Jajaran Baru I DUsun
III dan Dusun VII Kec. Megang Sakti
199.820.000 197.955.000
99,07
4.28 Penambahan SUTM dan Trafo di Desa Petrans Jaya
Kec. Muara Kelingi 597.620.000
595.645.000 99,67
4.29 Penambahan Trafo di Desa Karya Mukti Kec. Muara
Kelingi 149.820.000
149.505.000 99,79
4.30 Penambahan Trafo di Dusun II Desa Lubuk Tua Kec.
Muara Kelingi 110.070.000
109.855.000 99,80
4.31 Pemasangan Lampu Jalan di Desa Mambang Kecamatan
Muara Kelingi 100.070.000
99.950.000 99,88
4.32 Penambahan Trafo dan SUTR di Dusun III SIdodadi Desa
Bangun Rejo Kec. Sukakarya 249.620.000
248.035.000 99,37
4.33 Pemasangan Tiang Jaringan SUTR di Satan Kiri Desa
Satan Kec. Muara Beliti 40.070.000
39.970.000 99,75
4.34 Pemasangan Lampu Jalan di Desa Karang Panggung Kec.
Selangit 100.070.000
99.950.000 99,88
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.57
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
4.35 Penambahan Trafo Sisipan di Dusun IV Desa Muarakati
Baru I Kec. TPK 149.820.000
149.120.000 99,53
4.36 Pemasangan Trafo dan SUTR di Dusun Sidoharjo desa
Bangunrejo Kec. Sukakarya 424.870.000
422.631.000 99,47
4.37 Pemasangan Lampu Jalan dan Trafo di Desa Muarakati
Baru II 199.870.000
197.935.000 99,03
4.38 Perbaikan Trafo Distribusi 121.675.000
121.321.000 99,71
4.39 Pemeliharaan Rutin Tebas Bayang
3.036.100 1.335.000
43,97 4.40 Pengadaan Trafo Distribusi
8.370.000 8.370.000
100,00 4.41 Pengadaan Material Jaringan
Listrik 197.610.000
195.750.000 99,06
Urusan Komunikasi dan Informatika
6. Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3.280.330.500 2.845.883.690
88,70
6.1 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi
1.982.392..000 1.905.410.512
96,12 6.2
Operasional Mobile Community Acces Poin M-
CAP 582.450.000
540.412.800 92,78
6.3 Operasional Radio
Agropolitan 643.488.500
400.060.378 62,17
6.4 Pembuatan Neon Box
Darussalam Pada Masjid- Masjid Jalur Utama
Kabupaten Musi Rawas 110.000.000
99.250.000 90,23
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.58
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian 7.
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi 192.000.000
140.413.000 73,13
7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang
Komunikasi dan Informasi 192.000.000
140.413.000 73,13
8. Program Kerjasama
Informasi dan Media Massa
1.462.000.000 1.379.241.226
94,34
8.1 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
665.000.000 638.119.512
95,96 8.2
8.3 Operasional Mobile
Community Acces Point M- CAP
82.000.000 70.152.500
85,55 8.4
Operasional Radio Agropolitan
150.000.000 149.679.150
99,79 8.5
Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi 25.000.000
24.760.000 99,04
8.6 Pemeliharaan dan
Operasional Sistem Pengadaan BarangJasa
melalui LPSE 440.000.000
399.941.064 90,90
8.7 Penyusunan Rencana Induk
TIK 100.000.000
96.589.000 96,59
Urusan Kesehatan 9.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2.076.614.000 2.019.694.540
97,26
9.1 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
350.000.000 307.273.400
87,79 9.2
Penyediaan Biaya Fasilitasi dan Pemeliharaan
721.000.000 720.219.080
99,89
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.59
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
9.3 Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan 442.354.000
435.881.900 98,54
9.4 Pemilihan Tenaga Kesehatan
92.500.000 92.278.200
99,76 9.5
Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Kabupaten Musi Rawas 284.760.000
278.042.000 97,64
9.6 Sosialisasi KTR Kawasan
Tanpa Rokok dan Pelatihan Konseling Berhenti Merokok
186.000.000 185.999.960
100,00
Urusan Lingkungan 10.
Program Pembangunan Perumahan
199.325.000 198.250.000
94,46
10.1 Pembangunan Jalan Lingkungan Rigid Pavement
Kawasan PNS PT. Paku Alam Kec. Muara Beliti
199.325.000 198.250.000
99,46
Urusan Ketahanan Pangan
11.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
160.000.000 155.863.860
97,41
11.1 Penanganan Daerah Rawan Pangan
100.000.000 97.153.860
97,15 11.2 Analisis Rasio Jumlah
Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
60.000.000 58.710.000
97,85
Urusan Ketenagakerjaan 12.
Program Peningkatan Kualitas Produktivitas
Tenaga Kerja 200.000.000
198.692.000 99,35
12.1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari
Kerja 200.000.000
198.692.000 99,35
13 Program Perlindungan
dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
250.000.000 249.006.100
99,60
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.60
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
13.1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur , Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
75.000.000 74.692.500
99,59
13.2 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan
Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan
100.000.000 100.000.000
100
13.3 Pembinaan Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja
75.000.000 74.313.600
99,08
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
1 APK TK PAUD
50,00 40,19
80,38 2
APM TKPAUD 47
38,21 81,30
3 Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 8,65
7,19 83,12
4 APK SD MIPaket A
114,90 114,96
100.05 5
APM SDMIPaket A 98,25
98,43 100,18
6 Angka Buta Aksara
0,90 1,55
172,22 7
APK SMPMTsPaket B
98,60 98,7
100,10 8
APM SMPMTsPaket B
92,50 91,75
99,19 9
APK SMAMASMKPaket C
76,50 75
98,04 10
APM SMAMASMKPaket C
65,50 62,15
94,89 2.1.2
Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.61
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
11 Persentase guru
berpendidikan S1D4 92
67,45 73,32
12 Rasio Guru Terhadap
Murid SD Perbandingan
Guru:Murid 1 : 13
1:15 102,74
13 Rasio Guru Terhadap
Murid SLTP Perbandingan
Guru:Murid 1 : 18
1:13 93,59
14 Rasio Guru Terhadap
Murid SLTA Perbandingan
Guru:Murid 1 : 13
1:13 100,00
15 Persentase pangkalan
data dan informasi pendidikan berbasis
website 100
75 75,00
16 Persentase Pemanfaatan
ICT Untuk Pembelajaran 22
10 45,45
17 Persentase
pemberdayaan komite sekolah
70 100
142,86 18
Cakupan rawat jalan Puskesmas
13,31 25,92
194,74 19
Cakupan rawat inap Puskesmas
1,06 0,5
39,68 20
Umur Harapan Hidup Tahun
68,74 67,01
97,48 21
Angka kematian bayi Per 1000
kelahiran hidup
27 6,39
176,30 22
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100 100
100,00 23
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per 10000
penduduk Bh10.000
Penduduk 13
7,44 57,23
24 Rasio Rumah Sakit Per
Satuan Penduduk Bh10.000
Penduduk 0,01
0,53 530,00
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.62
No. Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi
Capaian
25 Rasio Dokter Per satuan
penduduk Orang10.000
Penduduk 3
1,35 45,00
26 Rasio tenaga medis
persatuan penduduk Orang10.000
Penduduk 4
2,61 65,25
27 Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin
100 100
100,00 28
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
100 100
100,00
29 Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -
24 bulan keluarga miskin
100 100
100,00
30 Persentase Sistem
penyediaan air minum yang memenuhi standar
kualitas kesehatan 95
95 100,00
31 Persentase Tempat-
Tempat Umum TTU yang memenuhi syarat
kesehatan 95
95 100,00
32 Persentase tempat
pengelolaan makanan yang memenuhi syarat
kesehatan 95
95 100,00
33 Persentase rumah sehat
95 95
100,00 34
Persentase data program kesehatan yang up to
date, valid, lengkap dan terintegrasi
100 100
100,00
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.63
Pada umumnya, target yang ditetapkan untuk indikator sasaran ini telah tercapai, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja sasaran terealisasi
100. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan
18 delapan
belas indikator
kinerja sasaran
telah mencapaimelebihi target dari 34 indikator kinerja yang ditetapkan. Adapun
pencapaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
APK dan APM PAUDTK cenderung meningkat dari target APK 50,00 tercapai 40,19, maka persentase ketercapaian APK PAUDTK 80,38. Salah
satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan
APK TKPAUD
adalah dengan
membangun prasarana
pendidikan TK yaitu pembangunan TKPAUD-TKPAUD baru di beberapa kecamatan.
2. Target APM 47,00 tercapai 38,21 maka persentase ketercapaian indikator
ini yaitu 81,30. 3.
Indikator Rata-rata Lama Sekolah dari target 8,65 tahun terealisasi 7,19 tahun. 4.
APK SDMIPaket A dari target 114,90 terealisasi 114,96 dengan persentase ketercapaian 100.05. Tingginya angka APK SDMIPaket A
disebabkan oleh telah direhab beberapa ruang kelas dan pembangunan perpustakaan yang di danai oleh DAK Dana Alokasi Khusus dan APBN. Di
samping itu adanya program Bantuan Operasional Sekolah BOS dan Program Sekolah Gratis yang dapat mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung oleh
orang tuawali murid dan memotivasi siswa untuk bersekolah. 5.
APM SDMIPaket A dengan target 98,25 terealisasi 98,43. APM merupakan
penghitungan murni
dari angka
partisipasi pendidikan.
Meningkatnya APM menunjukan adanya peningkatan kesesuaian usia anak sekolah dengan persyaratan umur yang selayaknya. Bila dibandingkan dengan
target akhir tahun anggaran yaitu 98,50. Artinya target dari Renstra pada tahun 2015 telah tercapai.
6. Capaian indikator angka buta aksara yang ditargetkan 0,90 terealisasi 1,55
artinya ada penurunan angka buta aksara dengan pencapaian targetnya
sebesar 172,22.
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.64
7. APK SMPMTsPaket B ditargetkan di tahun 2014 sebesar 98,60 dan
terealisasi sebesar 98,70 dengan persentase ketercapaian 100,10. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi tingkat
SMPMTsPaket B juga didukung oleh program dan kegiatan seperti adanya dana BOS, Program Sekolah Gratis, Pembangunan Unit Sekolah Baru USB
SMP dan pembangunan perpustakaan serta rehabilitasi ruang kelas. Di tahun- tahun yang akan datang perlu terus dilakukan peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan. 8.
APM SMPMTsPaket B ditargetkan 92,50 dari realisasi tahun sebelumnya 91,48 dan realisasi tahun ini ini adalah 91,75 dengan persentase
ketercapaian indikator 99,19. Di akhir tahun perencanaan ditargetkan menjadi 94, target tersebut akan tercapai jika didukung oleh program dan
kegiatan yang signifikan seperti menambah ruang kelas baru dan Unit Sekolah Baru USB serta rehabilitasi ruang rusak.
9. APK SMAMASMKPaket C pada tahun 2014 ditargetkan 76,50 dari kondisi
awal 63,20 di tahun 2010. Realisasi pada tahun 2014 adalah 75,00 dengan persentase ketercapaian indikator 98,04.
10. APM SMAMASMKPaket C ditargetkan 65,50 dengan realisasi 62,15 dengan persentase ketercapaian 94,89 artinya target yang telah ditetapkan
belum tercapai, jika dibandingkan dengan akhir tahun perencanaan yaitu 73 maka perlu dilakukan upaya pencapaian terget setiap tahunnya dengan
memberikan intervensi kebijakan pada pendidikan menengah. Kebijakan itu dapat berupa menambah cost anggaran Program Sekolah Gratis baik yang
didanai oleh APBD Provinsi atau APBD Kabupaten melalui dana sharing untuk pendidikan menengah dan pembangunan SMASMK serta pembangunan
ruang kelas baru untuk menampung penduduk usia sekolah menengah agar tidak sekolah ke luar daerah.
11. Rasio guru berpendidikan S1D4 ditargetkan 92 semua guru di Kabupaten Musi Rawas telah berpendidikan S1D4, ternyata realisasi pada tahun ini
hanya 67,45, dengan ketercapaian indikator 73,32. Kebanyakan guru masih menempuh pendidikan S1D4 baik melalui jalur pendidikan UT
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.65
Universitas Terbuka atau pada perguruan tinggi lain yang ada di Kota Lubuklinggau maupun kabupaten lainnya. Permasalahan yang dihadapi yaitu
rendahnya kesadaran guru yang telah berumur diatas 50 tahun untuk menempuh pendidikan S1D4.
12. Rasio guru SDMI dan siswa yang ditargetkan 1:13, ternyata target tidak tercapai yaitu 1:15. Hal ini disebabkan oleh supply dan demand jumlah guru
tidak seimbang. Jumlah guru yang pensiun dan mutasi keluar daerah tidak seimbang dengan formasi pengangkatan CPNS guru SDMI. Namun rasio
tersebut sudah sangat baik, melebih rasio nasional 1:22 13. Rasio atau perbandingan guru SMPMTs dan siswa yaitu 1:13 dari target 1:20,
berarti pencapaian target sebesar 93,59. Di tahun 2015 target yang akan dicapai adalah 1:16, dengan demikian pada tahun 2014 target pada akhir
tahun perencanaan telah terpenuhi. 14. Rasio Guru:Siswa sekolah menengah pada tahun 2014 ditargetkan 1:13
tercapai 1:13 dengan persentase ketercapaian 100. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu 1 : 12 maka pada tahun-tahun
mendatang perlu adanya intervensi kebijakan dengan mengangkat guru-guru bidang studi produktif dan penjaskes. Hal ini disebabkan juga oleh jumlah
siswa SMASMK yang terus meningkat. 15. Pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis website ditargetkan 100
terealisasi 75 yaitu tidak terpenuhinya target yang ditetapkan. Beberapa pangkalan data berbasis website adalah NUPTK, NISN, Pendataan Ujian
Nasional berbasis Online, Pendataan Pendidikan Dasar berbasis online dan DAPODIK serta PAS. Semua sistem pendataan online ini milik Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas menerapkan kebijakan pendataan berbasis Web, namun masih tergantung
pada aplikasi online milik Kemendikbud sebagai situspangkalan sehingga ketercapaian indikator belum terpenuhi.
16. Persentase Pemanfaatan ICT untuk pembelajaran dengan target 22 dan pencapaian target sebesar 45,45, artinya ada 39 SD dan SMP yang telah
memiliki ruang dan laboratorium komputer sebagai tempat pembelajaran
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.66
berbasis ICT. Artinya peningkatan pembangunan laboratorium komputer pada tahun 2014 ini, masih rendah dan perlu terus ditingkatkan karena masih
banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium komputer untuk pembelajaran.
17. Persentase pemberdayaan komite sekolah ditargetkan 70, terealisasi 100 sehingga ketercapaian indikator 142,86. Dewan Pendidikan Kabupaten Musi
Rawas sebagai pembina komite sekolah dan juga pemerintah telah melaksanakan pembinaan namun belum secara menyeluruh pada semua
jenjang dan semua wilayah. Upaya untuk memberdayakan komite sekolah sebagai alat kontrol atau pengawasan dan mitra sekolah dalam membangun
sekolah terutama pada konteks MBS Manajemen Berbasis Sekolah terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan stakeholder pendidikan.
Diharapkan pada akhirnya semua komite sekolah dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan masing-masing.
18. Cakupan rawat jalan Puskesmas pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 13,31, terealisasi sebesar 25,92, sehingga capaian indikator sebesar 194,74.
Cakupan rawat jalan Puskesmas kinerjanya sebesar 25,92.Tercapainya target tahun 2014 karena didukung oleh program-program seperti: Jamsoskes,
Jamkesmas dan aktifnya petugas kesehatan dalam mensosialisasikan program- program kesehatan untuk berobat ke unit-unit pelayanan kesehatan.
19. Cakupan rawat inap Puskesmas pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,06, terealisasi sebesar 0,5, sehingga capaian indikator sebesar 39,68. Belum
tercapainya target 2014 karena keterbatasan sumber daya di pelayanan dasar sehingga banyak pasien yang dirujuk ke jenjang unit pelayanan lanjutan
seperti rumah sakit. Di samping itu pelayanan tingkat dasar memiliki batasan wewenang dalam mengambil tindakan medis.
20. Usia harapan hidup pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 68,74 sedangkan Usia harapan hidup menurut data dari Dinas Kesehatan sebesar 67,01. Jika
dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh perilaku hidup bersih dan sehat PHBS semakin baik sehingga derajat
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.67
kesehatan masyarakat semakin baik dan kemauan masyarakat sakit untuk datang ke unit pelayanan kesehatan sudah mulai terjadi peningkatan.
21. Angka kematian bayi rata-rata pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 27 Per 1000 kelahiran hidup untuk tahun 2014. Data AKB belum dikeluarkan oleh
BPS Kab Musi Rawas sehingga belum dimasukkan kedalam LKPJ Bupati Musi Rawas ini, namun Dinas Kesehatan mempunyai AKB sebesar 6,39 jauh lebih
kecil dari target artinya sangat sedikit sekali bayi yang meninggal masih perlu data resmi dari BPS Kab. Mura. Secara umum memang bayi yang
meninggal di Musi Rawas terjadi penurunan, hal ini karena meningkatnya pelayanan ibu dan anak, meningkatnya gizi masyarakat, menurunnya angka
kesakitan penyakit menular, meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk hidup
sehat. 22. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2014 ditargetkan
sebesar 100, terealisasi sebesar 100 sehingga capaian indikator sebesar 100. Cakupan balita gizi buruk telah mendapat perawatan, hal ini
menggambarkan bahwa seluruh kasus gizi buruk yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas telah mendapat perawatan secara maksimal. Tercapainya target
2014 didukung oleh kinerja pegawai kesehatan dalam melacak kasus gizi buruk dan memantau pos timbangposyandu anak serta ke rumah- rumah
atau PAUD bagi balita yang tidak datang ke posyandu. Biaya perawatan terhadap pasien kasus gizi buruk ditanggung oleh Pemkab dan Pemprov.
23. Cakupan Rasio Posyandu per satuan Balita per 10.000 penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 13 posyandu per 10.000 penduduk tetapi terealisasi
sebanyak 7,44 posyandu per 10.000 penduduk, dimana capaian indikator adalah sebesar 57,23. Ini berarti tidak tercapai target yang diharapkan. Hal
ini disebabkan karena ada sebagian wilayah yang tidak terjangkau oleh petugas kesehatan misalnya rompok- rompok yang jauh dari pemukiman
penduduk, namun petugas berupaya dengan melakukan kegiatan jemput bola yaitu sweeping ke lokasi terpencil.
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.68
24. Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 0,01 rumah sakit per 10.000 penduduk, terealisasi sebesar 0,53 rumah sakit
per 10.000 penduduk, dengan capaian indikator sebesar 530, dibandingkan dengan tahun 2013 dengan capaian sebesar 100 maka terjadi peningkatan
yang sangat signifikan. 25. Rasio Dokter per satuan penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 3
orang per 10.000 penduduk, terealisasi pada tahun 2014 sebanyak 1,35 orang per 10.000 penduduk, dengan capaian indikator sebesar 45. Bila
dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 50 maka terjadi penurunan 5. Namun Hal ini menggambarkan bahwa secara umum rasio
kecukupan tenaga dokter per 10.000 penduduk dari target yang ditentukan masih belum tercapai. Ini disebabkan masih banyaknya dokter–dokter baru
yang belum diangkat baik menjadi Dokter PTT maupun Dokter PNS. 26. Rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2014 ditargetkan
sebanyak 4 orang per 10.000 penduduk, dengan realisasi sebanyak 2,61 orang per 10.000 penduduk dengan tingkat capaian indikator sebesar 65,25, bila
dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 75, maka terjadi penurunan 5,25 . Hal ini menggambarkan bahwa tenaga medis atau
paramedis yang ada di Kabupaten Musi Rawas sudah melebihi target yang ditentukan pada tahun 2014, hal ini disebabkan banyaknya pengangkatan
tenaga medis terutama perawat dengan klasifikasi ilmu D-III Keperawatan yang diangkat melalui program K1 dan ditambah dari tenaga TKST dan TKS
oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 27. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2014
ditargetkan sebesar 100, terealisasi 100. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 87,50 maka terjadi peningkatan capaian
sebesar 12,5,-. kalau dilihat dari capaian tahun 2014 maka belum mencapai target yang diharapkan, hal ini kemungkinan disebabkan oleh dari seluruh
penduduk miskin yang sakit belum menggunakan haknya untuk berobat secara gratis.
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.69
28. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 terealisasi sebesar 100, sehingga capaian
indikator sebesar 100. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 0,87 maka terjadi kenaikan yang siginifikan sebesar 99,13 yang
mendapat pelayanan rujukan tersebut, pelayanan rujukan disini dimaksud adalah rujukan yang dilakukan ke sarana kesehatan strata dua apabila
keadaan pasien diluar fungsi dan wewenang pelayanan tingkat dasar. 29. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 100. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar
22,59 maka terjadi peningkatan sebesar 77,41. 30. Persentase sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas
kesehatan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 95,00 dengan realisasi sebesar 95,00 dengan tingkat capaian indikator sebesar 100, artinya
semua penyediaan air minum yang ada sudah memenuhi standar kualitas kesehatan. Dibandingkan dengan tahun 2013 dengan tingkat capaian indikator
sebesar 95 terjadi peningkatan sebesar 5. Ini disebabkan adanya sistem penyediaan air minum yang disediakan oleh PDAM yang sesuai dengan
standar kualitas
kesehatan yang
mengacu pada
Permenkes Nomor
492MENKESPERIV2010 tentang Syarat Kualitas Air Minum. 31. Persentase Tempat-Tempat Umum TTU yang memenuhi syarat kesehatan di
tahun 2014 ditargetkan sebesar 95 dengan realisasi sebesar 95 maka capaian tahun 2014 sebesar 100 terjadi peningkatan, ini disebabkan karena
adanya sistem pengawasan Tempat-Tempat Umum yang pembinaan secara rutin ke setiap produsen penyediaan air minum supaya memenuhi standar
kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 61MENKERPERI.1991 tentang standar TTU sesuai dengan standar kesehatan.
32. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 95 dengan realisasi sebesar 95
dengan tingkat capaian sebesar 100 dibandingkan dengan tahun 2013
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.70
dengan tingkat capaian sebesar 82,22 maka terjadi peningkatan sebesar 17,78.
33. Persentase rumah sehat tahun 2014 ditargetkan sebesar 95 dengan realisasi sebesar 95, tingkat capaian indikator sebesar 100 dibandingkan dengan
tahun 2013 dengan tingkat capaian sebesar 87,10 terjadi penurunan sebesar 12,9
34. Persentase data program kesehatan yang up to date, valid, lengkap dan terintegrasi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar
100 sehingga capaian indikator sebesar 100. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100 maka tetap tidak terjadi
perubahan. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh data program KIA, Yandas, Penyehatan Lingkungan, Promkes, Pemberdayaan Masyarakat,
Farmasi selalu di Up date, lengkap dan selalu terintegrasi dan menjadi data base pada seksi monitoring evaluasi dan informasi Dinkes Kab. Mura.
Program dan Kegiatan
Adapun keberhasilan indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di atas didukung program dan kegiatan
sebagai berikut:
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian Urusan Pendidikan
1. Program PAUD
200.000.000 178.541.500
89,30
1.1 Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Anak usia Dini 200.000.000
178.541.500 89,30
2. Program Dikdas dan Wajar
9 Tahun 42.123.136.500
36.363.056.528 86,33
2.1 Penambahan Ruang Kelas
Sekolah 7.264.350.000
7.214.794.108 99,30
2.2 Pengadaan Mebeleur Sekolah
1.400.000.000 1.310.875.000
93,60 2.3
Rehabilitasi sedangberat Ruang Bangunan Sekolah
DAK 26.020.740.000
21.473.447.420 82,50
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.71
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
2.4 Pelatihan Penyusunan
Kurikulum 250.000.000
234.037.000 93,60
2.5 Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreatifvitas Siswa Kepada Masyarakat
150.000.000 102.910.500
68,60
2.6 Penyelenggaraan Pendidikan
Dasar, Menengah dan Unit Kerja Kependidikan
6.391.046.500 5.400.552.500
84,50
2.7 Peningkatan Kapasitas
Penerapan SPM Pendidikan Dasar.
250.000.000 248.640.000
99,50
2.8 Pelatihan Teknis TPT
Training Of Trainer Pembina Guru Eksakta
397.000.000 377.800.000
95,20
3. Program Pendidikan
Menengah 460.000.000
450.352.500 97,90
3.1 Pelatihan Penyusuanan
Kurikulum 200.000.000
191.650.000 95,83
3.2 Sharing Ujian Nasional
SMASMK,MA 60.000.000
59.902.500 99,84
3.3 Pelaksanaan MGMP
200.000.000 198.800.000
99,40
4. Program Pendidikan Non
Formal 665.000.000
572.842.600 86,14
4.1 Pemberian Bantuan
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
115.000.000 83.070.000
72,23
4.2 Peningkatan Mutu Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan Non Formal
160.000.000 128.709.600
80,44
4.3 Fasilitasi Penyelenggaraan
Kelompok Belajar PKBM 55.000.000
49.815.000 90,57
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.72
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
4.4 Pelatihan Peningkatan
Kesadaran Pendidikan Berbasis Gender
100.000.000 94.454.000
94,45
4.5 Penyelenggaraan Lomba-
Lomba Sekolah 235.000.000
216.794.000 92,25
5. Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.301.420.000 2.272.775.850
98,76
5.1 Pelaksanaan Sertifikasi
Pendidik 60.000.000
53.925.000 89,88
5.2 Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
180.970.000 172.540.000
95,34
5.3 Pembinaan Kelompok Guru
KKG 333.000.000
333.000.000 100,00
5.4 Pendidikan Lanjutan Bagi
Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
175.000.000 175.000.000
100,00
5.5 Pengembangan Mutu dan
Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan
bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.492.000.000 1.477.880.000
99,05
5.6 Penetapan Angka Kredit
PAK Jabatan Guru 40.450.000
40.430.850 99,95
5.7 Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.000.000 20.000.000
100,00
6. Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan 10.669.073.500
10.665.126.373 99,96
6.1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Bidang Pendidikan Updating Propil Pendidikan
70.000.000 68.902.800
98,43
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.73
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
6.2 Peningkatan Tata Kelola
Ujian Sekolah. 59.000.000
59.000.000 100,00
6.3 Peningkatan Akuntabilitas
Publik 60.000.000
59.760.000 99,60
6.4 Tim Manajemen BOS.
65.000.000 65.000.000
100,00 6.5
Tim Manajemen Sekolah Gratis.
65.000.000 64.791.000
99,68 6.6
Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis
10.302.673.500 10.302.672.573
100,00 6.7
TIM Manajemen BSM 47.400.000
45.000.000 94,94
Urusan Kesehatan 7.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.967.656.000 2.804.276.169
94,49
7.1 Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan 2.862.656.000
2.699.276.169 94,29
7.2 Peningkatan Mutu
Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
105.000.000 105.000.000
100,00
8. Program Pengawasan obat
dan makanan 275.000.000
274.901.400 99,96
8.1 Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
81.000.000 81.000.000
100,00
8.2 Fasilitasi Gudang Farmasi
121.000.000 120.901.400
99,92 8.3
Peningkatan Pengawasan Peredaran Obat, Obat
Tradisional Dan Kosmetika 73.000.000
73.000.000 100,00
9. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 2.076.614.000
2.019.694.540 97,26
9.1 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
350.000.000 307.273.400
87,79
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.74
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
9.2 Penyediaan Biaya Fasilitasi
dan Pemeliharaan 721.000.000
720.219.080 99,89
9.3 Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan 442.354.000
435.881.900 98,54
9.4 Pemilihan Tenaga Kesehatan
Teladan 92.500.000
92.278.200 99,76
9.5 Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Rawas
284.760.000 278.042.000
97,64
9.6 Sosialisaasi KTR Kawasan
Tanpa Rokok dan Pelatihan Konseling Berhenti Merokok
186.000.000 185.999.960
100,00
10.
Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin
13.776.481.335 10.859.375.280
78,83
10.1 Pelayanan Sunatan Masal
80.000.000 58.975.000
73,72 10.2
Biaya Pendamping Rujukan Keluarga Miskin
110.000.000 110.000.000
100,00 10.3
Sharing Dana “ Sumatera Selatan Sehat Semesta”
6.919.453.335 6.907.119.790
99,82 10.4
Jaminan Kesehatan Nasional JKN
6.667.028.000 3.783.280.490
56,75
11. Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya
2.928.763.000 2.827.174.602
96,53
11.1 Pembangunan Puskesmas
726.820.000 724.288.000
99,65 11.2
Pembangunan Polindes, Poskesdes dan Posyandu
570.350.000 567.220.000
99,45 11.3
Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana
Puskesmas 520.773.000
450.453.412 86,50
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.75
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
11.4 Pemeliharaan RutinBerkala
Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling
175.000.000 174.620.000
99,78
11.5 Rehabilitasi SedangBerat
Puskesmas Pembantu 935.820.000
910.593.190 97,30
12. Program pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit Rumah Sakit jiwa Rumah Sakit Paru –
paru dan Rumah Sakit Mata 2.683.540.000
2.667.457.000 99,40
12.1 Pembangunan Rumah Sakit
2.683.540.000 2.667.457.000
99,40
13. Program perbaikan gizi
masyarakat 592.050.000
592.050.000 100,00
13.1 Pemberian Tambahan
Makanan dan Vitamin 299.325.000
299.325.000 100,00
13.2 Penanggulangan Kurang
Energi Protein KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
Kurang Yodium GAKY, Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
210.000.000 210.000.000
100,00
13.3 Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
58.950.000 58.950.000
100,00
13.4 Surveilians Kasus Gizi Buruk
23.775.000 23.775.000
100,00
14 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
776.577.000 692.183.450
89,13
14.1 PenyemprotanFogging
Sarang Nyamuk 103.060.000
26.979.500 26,18
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.76
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
14.2 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
430.000.000 429.371.950
99,85
14.3 Peningkatan Imunisasi
124.034.000 121.549.000
98,00 14.4
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah 119.483.000
114.283.000 95,65
15. Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
70.000.000 65.000.000
92,86
15.1 Penilaian Balita Sehat
70.000.000 65.000.000
92,86
16. Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia 100.000.000
98.125.000 98,13
16.1 Pelayanan Pemeliharaan
Kesehatan 100.000.000
98.125.000 98,13
17. Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
422.382.000 415.577.000
98,39
17.1 Pertemuan Audit Maternal
Perinatal AMP 80.000.000
75.095.000 93,87
17.2 Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir Sesuai Standar 67.272.000
66.972.000 99,55
17.3 Manajemen BBLR dan
ASFIKSIA 25.110.000
25.110.000 100,00
17.4 Evaluasi Program Kesehatan
Anak dan Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan
KIA 150.000.000
148.800.000 99,20
17.5 Supervisi Fasiliatif
100.000.000 99.600.000
99,60
Urusan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Program Perencanaan
pembangunan daerah 1.425.229.000
1.342.918.825 94,22
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.77
No UrusanProgramKegiatan
Target Rp
Realisasi Rp
Capaian
18.1 Penyusunan Rancangan RKPD
96.600.000 95.099.070
98,45 18.2
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
179.780.125 172.120.125
95,74 18.3
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban LKPJ 125.000.000
107.498.000 86,00
18.4 Penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran KUA dan Kebijakan Umum Anggaran
Perubahan 272.100.000
254.547.300 93,55
18.5 Penyusunan PPAS dan PPAS
Perubahan 287.020.000
254.878.210 88,80
18.6 Pelatihan Aparat Teknis
Perencana 2.400.000
2.400.000 100,00
18.7 Pengembangan Integrated
and Communikation Tecnology ICT Untuk
Perencanaan Pembangunan 70.063.875
70.061.120 100,00
18.8 Peningkatan Kinerja
Kapasitas Aparatur Perencana
392.265.000 386.315.000
98,48
Urusan Kesehatan 19
Program Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat 1.067.422.000
1.064.331.400 99,71
19.1 Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat 332.272.000
330.551.400 99,48
19.2 Peningkatan Tenaga
Penyuluh Kesehatan 169.150.000
169.120.000 99,98
19.3 Pembinaan Masyarakat
UKBM dan UKS 566.000.000
564.660.000 99,76
T T
U U
J J
U U
A A
N N
2 2
D D
A A
R R
I I
M M
I I
S S
I I
K K
E E
D D
U U
A A
Meningkatkan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan KAT
RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
II.78
Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi kedua telah ditetapkan 1 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.
2.2.1 Meningkatnya pembangunan perdesaan dan pemberdayaan KAT