Menurunnya angka kemiskinan EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD 2014

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.49 Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi kedua telah ditetapkan 2 dua sasaran strategik, dengan tingkat pencapaian dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Menurunnya angka kemiskinan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut: No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase angka kemiskinan 9,20 15,02 61,25 2 Persentase jalan dalam kondisi baik 65,00 62,70 96,49 3 Persentase desa berlistrik 100,00 97,49 97,49 4 Jumlah website milik pemerintah daerah Buah 1,00 1,00 100,00 5 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih 90,00 100,00 111.11 6 - Jumlah desa mandiri pangan Desa 2,00 6,00 300,00 - Lumbung pangan Lumbung 14,00 6,00 42,86 - Peralatan Lumbung Desa 10,00 10,00 100,00 7 Persentase Skor Pola Pangan Harapan PPH 100,00 163,00 163,00 8 Tingkat Pengangguran Terbuka 2,30 2,40 95,83 9 Angka kriminalitas yang tertangani 75,00 54,22 72,29 10 Persentase desa yang mempunya bangunan pos jagaronda 100,00 100,00 100,00 11 Persentase laju pertumbuhan penduduk 1,86 1,50 80,65 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.50 No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 12 Persentase Keluarga Pra Sejahtera KS I 11,00 21,90 199,09 Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini sebesar 119,62 dengan kategori baik sekali yang didukung oleh 18 delapan belas program, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Persentase angka kemiskinan ditargetkan 9,20 realisasi 17,67 sehingga capaian indikator kinerjanya sebesar 7,93. 2. Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 65, terealisasi sebesar 62,7 , sehingga capaian indikator sebesar 96,49. 3. Persentase desa berlistrik pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 98,99 sehingga capaian indikator sebesar 97,49. Di tahun 2014 telah dicapai 197 desakelurahan yang telah berlistrik dibandingkan jumlah seluruh desakelurahan sebanyak 199 desakelurahan secara otomatis masi ada dua desa yang belum teraliri listrik, dua desa tersebut adalah Desa Pianraya dan Desa Trianggun Jaya Kec. Muara Lakitan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu:  Koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Rawas dengan PT.PLN Persero lebih ditingkatkan.  Proses perizinan pengoperasian dibuat standar yang jelas.  Pemanfaatan energi alternatif 4. Jumlah website milik Pemerintah Daerah pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 buah, terealisasi sebanyak 1 buah, sehingga capaian indikator sebesar 100. Tercapainya target 2014 karena dukungan dana APBD dan dukungan dari dana APBN untuk pengadaan jaringan internet di Kabupaten Musi Rawas sehingga informasi mengenai Kabupaten Musi Rawas secara umum dapat diakses melalui Website Kabupaten Musi Rawas pada alamat http:www.musirawaskab.go.id. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.51 5. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 90, terealisasi sebesar 100 sehingga capaian indikator sebesar 111.11. 6. Jumlah desa mandiri pangan pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 desa, terealisasi sebanyak 6 desa, sehingga capaian indikator sebesar 300. Pencapaian ini akan terus dilanjutkan sampai tahun 2015 sehingga target desa mandiri pangan dapat terwujud sebanyak 14 desa. Sedangkan jumlah lumbung pangan ditargetkan 14 lumbung terealisasi 6 lumbung dengan ketercapaian indikator 42,86. Jumlah alat lumbung yang ditargetkan sebanyak 10 Desa terealisasi sebanyak 10 Desa dengan ketercapaian indikator sebesar 100. 7. Persentase Skor Pola Pangan Harapan PPH pada Tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 163, sehingga capaian indikator sebesar 163. 8. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2014 ditargetkan 2,3 terealisasi 2,4 dengan capaian 95,83. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan lapangan kerja untuk usia produktif. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keterampilan atau skill yang dimiliki pencari kerja. 9. Angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 75, terealisasi sebesar 54,22, sehingga capaian indikator sebesar 72,29. Penyebab rendahnya penyelesaian kasus yang terjadi disebabkan oleh banyak masyarakat yang tidak melapor setelah kasusnya diselesaikan oleh aparat keamanan. Penyebab lainnya adalah faktor luasnya daerah Kabupaten Musi Rawas yang sulit untuk dijangkau aparat dalam menangani suatu kasus yang terjadi. 10. Persentase desa yang mempunyai bangunan pos jagaronda pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 100 sehingga capaian indikator sebesar 100. Tercapainya target 2014 karena dukungan dari pihak kecamatan yang gencar melakukan sosialisasi tentang keamanan di wilayah desakelurahan sehingga dari 199 desakelurahan sudah memiliki pos RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.52 jagaronda. Selain dukungan pihak kecamatan, kesadaran masyarakat juga cukup tinggi sehingga dalam tiap tiap desa mempunyai pos ronda lebih dari 1. 11. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,86, terealisasi sebesar 1,5 sehingga capaian indikator sebesar 80,65. Berhasilnya penekanan laju pertumbuhan penduduk adanya beberapa faktor: a. Peningkatan advokasi dan KIE serta pembinaan peserta KB di Wilayah kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas; b. Penguatan kapasitas kelembagaan KB disetiap kecamatan; c. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program KB. 12. Persentase Keluarga Pra Sejahtera KS I pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 11, terealisasi sebesar 21,9 sehingga capaian indikator sebesar 199,09. Persentase Keluarga Pra Sejahtera KS I jumlah KK PS dan KS IJumlah KK. tahun 2014 = 21,911 x 100 = 199,09. Hal ini disebabkan beberapa faktor pendukung yang belum terlaksana dengan optimal seperti perehaban ALADIN Atap, Lantai, Dinding bagi rumah keluarga Pra Sejahtera belum dapat dianggarkan secara optimal dikarenakan dibagi dengan kegiatan-kegiatan prioritas lainnya. Program dan Kegiatan Adapun keberhasilan indikator kinerja sasaran menurunnya angka kemiskinan di atas didukung program dan kegiatan sebagai berikut: No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian Urusan Perhubungan 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.807.656.000 2.752.394.250 98,03 1.1 Penyedian Sarana dan Prasarana Perdesaan 2.807.656.000 2.752.394.250 98,03

2. Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 345.000.000 336.216.500 97,45 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.53 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 2.1 Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal Pelabuhan 50.000.000 49.170.000 98,34 2.2 Pemeliharaan Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Jalan 195.000.000 187.626.000 95,22 Pemeliharaan Traffic Light Warning Light 100.000.000 99.420.500 99,42

3. Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan 1.276.757.500 1.138.873.885 89,20 3.1 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 100.000.000 37.312.500 37,31 3.2 Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 615.667.500 571.385.500 92,81 3.3 Koordinasi dalam Peningktan Pelayanan Angkutan 561.090.000 530.175.885 94,49 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 14.158.744.100 14.096.031.138 99,56 4.1 Survey Lapangan Kegiatan Kelistrikan 74.190.000 74.190.000 100,00 4.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Lampu Jalan 49.614.000 49.158.900 99,08 4.3 Pemasangan SUTM, SUTR dan Trafo di Desa Mekar Jaya , Kecamatan BTS Ulu 1.020.680.000 1.020.406.400 99,97 4.4 Pemasangan SUTM di Desa Kembang Tanjung Kecamatan BTS Ulu 269.820.000 267.920.000 99,30 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.54 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 4.5 Pemasangan Trafo dan SUTR di SP 5 Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi 736.900.000 734.248.000 99,64 4.6 Pemasangan SUTM, Trafo dan SUTR dari Desa Giriyoso Kec. Jayaloka Ke Simpang Desa Gunung Kembang Kec. BTS Ulu 898.680.000 897.906.400 99,91 4.7 Pemasangan SUTM, Trafo dan SUTR di Kantor Camat Selangit Kecamatan Selangit 199.270.000 197.510.000 99,12 4.8 Pemasangan Tiang Jaringan SUTM danSUTR dari Desa Semeteh ke Desa Trans Semeteh Kecamatan Muara Lakitan 449.720.000 446.288.000 99,24 4.9 Penambahan SUTM ,SUTR dan Trafo di Dusun Kerambil Kecamatan Tuah Negeri 1.405.680.000 1.401.960.000 99,74 4.10 Perbaikan SUTM, SUTR dan Trafo di Desa Sadu Kecamatan BTS Ulu 697.120.000 695.763.538 99,81 4.11 Penambahan SUTM , Trafo dan SUTR di Desa Mekar SAri Kec. Megang Sakti 1.193.680.000 1.190.472.000 99,73 4.12 Penambahan SUTM dan Trafo di DUsun IV Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas 409.820.000 405.715.400 99,00 4.13 Pemasangan SUTM dan Trafo di Desa Semangus Baru Kec. Muara Lakitan 449.570.000 447.352.000 99,51 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.55 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 4.14 Penambahan Pemasangan SUTM ,Trafo dan SUTR di Desa Lubuk Pauh Kecamatan BTS Ulu 5.940.000 5.940.000 100,00 4.15 Pemasangan Lampu Jalan di Desa Simpang Gegas Temuan Kec. Tiang Pumpung Kepungut 100.070.000 99.670.000 99,60 4.16 Pemasangan Lampu Jalan di Dusun I Desa Babat Kec. STL Ulu Terawas 124.870.000 124.270.000 99,52 4.17 Penambahan Trafo dan SUTR di Desa Suka Mulya Kecamatan Tuah Negeri 647.189.000 645.082.000 99,67 4.18 Pemasangan Lampu Jalan di SP 1 Desa Marga SAkti Kec. Muara Kelingi 124.870.000 124.265.000 99,52 4.19 Penambahan SUTM ,Trafo dan SUTR di Dusun V Desa Giriyoso Kec. Jayaloka 646.070.000 642.645.000 99,47 4.20 Penambahan Trafo dan SUTR di Kampung Badran Desa U1 Pagar Sari Kec. Purwodadi 249.620.000 247.510.000 99,15 4.21 Pemasangan Lampu Jalan di Desa Kosgoro Kec. STL Ulu Terawas 124.720.000 124.055.000 99,47 4.22 Penambahan SUTR dan Lampu Jalan di Desa A Widodo Kec. Tugumulyo 384.620.000 381.592.000 99,21 4.23 Penambahan SUTR di Desa Muara Nilau Kec. Selangit 149.670.000 148.880.000 99,47 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.56 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 4.24 Penambahan Trafo dan SUTR di Desa Tri Karya Kec. Purwodadi 249.620.000 247.065.000 98,98 4.25 Pemasangan SUTR di Desa Jajaran Baru II Kec. Megang Sakti 149.820.000 149.205.000 99,59 4.26 Penambahan SUTM Trafo dan SUTR di Desa SUmber Rejo Kec. Megang Sakti 694.510.000 689.634.500 99,30 4.27 Penambahan Trafo dan SUTR di Desa Jajaran Baru I DUsun III dan Dusun VII Kec. Megang Sakti 199.820.000 197.955.000 99,07 4.28 Penambahan SUTM dan Trafo di Desa Petrans Jaya Kec. Muara Kelingi 597.620.000 595.645.000 99,67 4.29 Penambahan Trafo di Desa Karya Mukti Kec. Muara Kelingi 149.820.000 149.505.000 99,79 4.30 Penambahan Trafo di Dusun II Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi 110.070.000 109.855.000 99,80 4.31 Pemasangan Lampu Jalan di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi 100.070.000 99.950.000 99,88 4.32 Penambahan Trafo dan SUTR di Dusun III SIdodadi Desa Bangun Rejo Kec. Sukakarya 249.620.000 248.035.000 99,37 4.33 Pemasangan Tiang Jaringan SUTR di Satan Kiri Desa Satan Kec. Muara Beliti 40.070.000 39.970.000 99,75 4.34 Pemasangan Lampu Jalan di Desa Karang Panggung Kec. Selangit 100.070.000 99.950.000 99,88 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.57 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 4.35 Penambahan Trafo Sisipan di Dusun IV Desa Muarakati Baru I Kec. TPK 149.820.000 149.120.000 99,53 4.36 Pemasangan Trafo dan SUTR di Dusun Sidoharjo desa Bangunrejo Kec. Sukakarya 424.870.000 422.631.000 99,47 4.37 Pemasangan Lampu Jalan dan Trafo di Desa Muarakati Baru II 199.870.000 197.935.000 99,03 4.38 Perbaikan Trafo Distribusi 121.675.000 121.321.000 99,71 4.39 Pemeliharaan Rutin Tebas Bayang 3.036.100 1.335.000 43,97 4.40 Pengadaan Trafo Distribusi 8.370.000 8.370.000 100,00 4.41 Pengadaan Material Jaringan Listrik 197.610.000 195.750.000 99,06 Urusan Komunikasi dan Informatika

6. Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.280.330.500 2.845.883.690 88,70 6.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi 1.982.392..000 1.905.410.512 96,12 6.2 Operasional Mobile Community Acces Poin M- CAP 582.450.000 540.412.800 92,78 6.3 Operasional Radio Agropolitan 643.488.500 400.060.378 62,17 6.4 Pembuatan Neon Box Darussalam Pada Masjid- Masjid Jalur Utama Kabupaten Musi Rawas 110.000.000 99.250.000 90,23 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.58 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 7. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi 192.000.000 140.413.000 73,13 7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 192.000.000 140.413.000 73,13

8. Program Kerjasama

Informasi dan Media Massa 1.462.000.000 1.379.241.226 94,34 8.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 665.000.000 638.119.512 95,96 8.2 8.3 Operasional Mobile Community Acces Point M- CAP 82.000.000 70.152.500 85,55 8.4 Operasional Radio Agropolitan 150.000.000 149.679.150 99,79 8.5 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 25.000.000 24.760.000 99,04 8.6 Pemeliharaan dan Operasional Sistem Pengadaan BarangJasa melalui LPSE 440.000.000 399.941.064 90,90 8.7 Penyusunan Rencana Induk TIK 100.000.000 96.589.000 96,59 Urusan Kesehatan 9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.076.614.000 2.019.694.540 97,26 9.1 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 350.000.000 307.273.400 87,79 9.2 Penyediaan Biaya Fasilitasi dan Pemeliharaan 721.000.000 720.219.080 99,89 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.59 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 9.3 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 442.354.000 435.881.900 98,54 9.4 Pemilihan Tenaga Kesehatan 92.500.000 92.278.200 99,76 9.5 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Rawas 284.760.000 278.042.000 97,64 9.6 Sosialisasi KTR Kawasan Tanpa Rokok dan Pelatihan Konseling Berhenti Merokok 186.000.000 185.999.960 100,00 Urusan Lingkungan 10. Program Pembangunan Perumahan 199.325.000 198.250.000 94,46 10.1 Pembangunan Jalan Lingkungan Rigid Pavement Kawasan PNS PT. Paku Alam Kec. Muara Beliti 199.325.000 198.250.000 99,46 Urusan Ketahanan Pangan 11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 160.000.000 155.863.860 97,41 11.1 Penanganan Daerah Rawan Pangan 100.000.000 97.153.860 97,15 11.2 Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan 60.000.000 58.710.000 97,85 Urusan Ketenagakerjaan 12. Program Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja 200.000.000 198.692.000 99,35 12.1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 200.000.000 198.692.000 99,35 13 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 250.000.000 249.006.100 99,60 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.60 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 13.1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur , Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 75.000.000 74.692.500 99,59 13.2 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan 100.000.000 100.000.000 100 13.3 Pembinaan Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja 75.000.000 74.313.600 99,08 Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut: No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 APK TK PAUD 50,00 40,19 80,38 2 APM TKPAUD 47 38,21 81,30 3 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,65 7,19 83,12 4 APK SD MIPaket A 114,90 114,96 100.05 5 APM SDMIPaket A 98,25 98,43 100,18 6 Angka Buta Aksara 0,90 1,55 172,22 7 APK SMPMTsPaket B 98,60 98,7 100,10 8 APM SMPMTsPaket B 92,50 91,75 99,19 9 APK SMAMASMKPaket C 76,50 75 98,04 10 APM SMAMASMKPaket C 65,50 62,15 94,89 2.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.61 No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 11 Persentase guru berpendidikan S1D4 92 67,45 73,32 12 Rasio Guru Terhadap Murid SD Perbandingan Guru:Murid 1 : 13 1:15 102,74 13 Rasio Guru Terhadap Murid SLTP Perbandingan Guru:Murid 1 : 18 1:13 93,59 14 Rasio Guru Terhadap Murid SLTA Perbandingan Guru:Murid 1 : 13 1:13 100,00 15 Persentase pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis website 100 75 75,00 16 Persentase Pemanfaatan ICT Untuk Pembelajaran 22 10 45,45 17 Persentase pemberdayaan komite sekolah 70 100 142,86 18 Cakupan rawat jalan Puskesmas 13,31 25,92 194,74 19 Cakupan rawat inap Puskesmas 1,06 0,5 39,68 20 Umur Harapan Hidup Tahun 68,74 67,01 97,48 21 Angka kematian bayi Per 1000 kelahiran hidup 27 6,39 176,30 22 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100,00 23 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per 10000 penduduk Bh10.000 Penduduk 13 7,44 57,23 24 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Bh10.000 Penduduk 0,01 0,53 530,00 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.62 No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 25 Rasio Dokter Per satuan penduduk Orang10.000 Penduduk 3 1,35 45,00 26 Rasio tenaga medis persatuan penduduk Orang10.000 Penduduk 4 2,61 65,25 27 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 100 100,00 28 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100,00 29 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 100 100,00 30 Persentase Sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas kesehatan 95 95 100,00 31 Persentase Tempat- Tempat Umum TTU yang memenuhi syarat kesehatan 95 95 100,00 32 Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan 95 95 100,00 33 Persentase rumah sehat 95 95 100,00 34 Persentase data program kesehatan yang up to date, valid, lengkap dan terintegrasi 100 100 100,00 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.63 Pada umumnya, target yang ditetapkan untuk indikator sasaran ini telah tercapai, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja sasaran terealisasi 100. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan 18 delapan belas indikator kinerja sasaran telah mencapaimelebihi target dari 34 indikator kinerja yang ditetapkan. Adapun pencapaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. APK dan APM PAUDTK cenderung meningkat dari target APK 50,00 tercapai 40,19, maka persentase ketercapaian APK PAUDTK 80,38. Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan APK TKPAUD adalah dengan membangun prasarana pendidikan TK yaitu pembangunan TKPAUD-TKPAUD baru di beberapa kecamatan. 2. Target APM 47,00 tercapai 38,21 maka persentase ketercapaian indikator ini yaitu 81,30. 3. Indikator Rata-rata Lama Sekolah dari target 8,65 tahun terealisasi 7,19 tahun. 4. APK SDMIPaket A dari target 114,90 terealisasi 114,96 dengan persentase ketercapaian 100.05. Tingginya angka APK SDMIPaket A disebabkan oleh telah direhab beberapa ruang kelas dan pembangunan perpustakaan yang di danai oleh DAK Dana Alokasi Khusus dan APBN. Di samping itu adanya program Bantuan Operasional Sekolah BOS dan Program Sekolah Gratis yang dapat mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tuawali murid dan memotivasi siswa untuk bersekolah. 5. APM SDMIPaket A dengan target 98,25 terealisasi 98,43. APM merupakan penghitungan murni dari angka partisipasi pendidikan. Meningkatnya APM menunjukan adanya peningkatan kesesuaian usia anak sekolah dengan persyaratan umur yang selayaknya. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun anggaran yaitu 98,50. Artinya target dari Renstra pada tahun 2015 telah tercapai. 6. Capaian indikator angka buta aksara yang ditargetkan 0,90 terealisasi 1,55 artinya ada penurunan angka buta aksara dengan pencapaian targetnya sebesar 172,22. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.64 7. APK SMPMTsPaket B ditargetkan di tahun 2014 sebesar 98,60 dan terealisasi sebesar 98,70 dengan persentase ketercapaian 100,10. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi tingkat SMPMTsPaket B juga didukung oleh program dan kegiatan seperti adanya dana BOS, Program Sekolah Gratis, Pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMP dan pembangunan perpustakaan serta rehabilitasi ruang kelas. Di tahun- tahun yang akan datang perlu terus dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 8. APM SMPMTsPaket B ditargetkan 92,50 dari realisasi tahun sebelumnya 91,48 dan realisasi tahun ini ini adalah 91,75 dengan persentase ketercapaian indikator 99,19. Di akhir tahun perencanaan ditargetkan menjadi 94, target tersebut akan tercapai jika didukung oleh program dan kegiatan yang signifikan seperti menambah ruang kelas baru dan Unit Sekolah Baru USB serta rehabilitasi ruang rusak. 9. APK SMAMASMKPaket C pada tahun 2014 ditargetkan 76,50 dari kondisi awal 63,20 di tahun 2010. Realisasi pada tahun 2014 adalah 75,00 dengan persentase ketercapaian indikator 98,04. 10. APM SMAMASMKPaket C ditargetkan 65,50 dengan realisasi 62,15 dengan persentase ketercapaian 94,89 artinya target yang telah ditetapkan belum tercapai, jika dibandingkan dengan akhir tahun perencanaan yaitu 73 maka perlu dilakukan upaya pencapaian terget setiap tahunnya dengan memberikan intervensi kebijakan pada pendidikan menengah. Kebijakan itu dapat berupa menambah cost anggaran Program Sekolah Gratis baik yang didanai oleh APBD Provinsi atau APBD Kabupaten melalui dana sharing untuk pendidikan menengah dan pembangunan SMASMK serta pembangunan ruang kelas baru untuk menampung penduduk usia sekolah menengah agar tidak sekolah ke luar daerah. 11. Rasio guru berpendidikan S1D4 ditargetkan 92 semua guru di Kabupaten Musi Rawas telah berpendidikan S1D4, ternyata realisasi pada tahun ini hanya 67,45, dengan ketercapaian indikator 73,32. Kebanyakan guru masih menempuh pendidikan S1D4 baik melalui jalur pendidikan UT RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.65 Universitas Terbuka atau pada perguruan tinggi lain yang ada di Kota Lubuklinggau maupun kabupaten lainnya. Permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya kesadaran guru yang telah berumur diatas 50 tahun untuk menempuh pendidikan S1D4. 12. Rasio guru SDMI dan siswa yang ditargetkan 1:13, ternyata target tidak tercapai yaitu 1:15. Hal ini disebabkan oleh supply dan demand jumlah guru tidak seimbang. Jumlah guru yang pensiun dan mutasi keluar daerah tidak seimbang dengan formasi pengangkatan CPNS guru SDMI. Namun rasio tersebut sudah sangat baik, melebih rasio nasional 1:22 13. Rasio atau perbandingan guru SMPMTs dan siswa yaitu 1:13 dari target 1:20, berarti pencapaian target sebesar 93,59. Di tahun 2015 target yang akan dicapai adalah 1:16, dengan demikian pada tahun 2014 target pada akhir tahun perencanaan telah terpenuhi. 14. Rasio Guru:Siswa sekolah menengah pada tahun 2014 ditargetkan 1:13 tercapai 1:13 dengan persentase ketercapaian 100. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu 1 : 12 maka pada tahun-tahun mendatang perlu adanya intervensi kebijakan dengan mengangkat guru-guru bidang studi produktif dan penjaskes. Hal ini disebabkan juga oleh jumlah siswa SMASMK yang terus meningkat. 15. Pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis website ditargetkan 100 terealisasi 75 yaitu tidak terpenuhinya target yang ditetapkan. Beberapa pangkalan data berbasis website adalah NUPTK, NISN, Pendataan Ujian Nasional berbasis Online, Pendataan Pendidikan Dasar berbasis online dan DAPODIK serta PAS. Semua sistem pendataan online ini milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas menerapkan kebijakan pendataan berbasis Web, namun masih tergantung pada aplikasi online milik Kemendikbud sebagai situspangkalan sehingga ketercapaian indikator belum terpenuhi. 16. Persentase Pemanfaatan ICT untuk pembelajaran dengan target 22 dan pencapaian target sebesar 45,45, artinya ada 39 SD dan SMP yang telah memiliki ruang dan laboratorium komputer sebagai tempat pembelajaran RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.66 berbasis ICT. Artinya peningkatan pembangunan laboratorium komputer pada tahun 2014 ini, masih rendah dan perlu terus ditingkatkan karena masih banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium komputer untuk pembelajaran. 17. Persentase pemberdayaan komite sekolah ditargetkan 70, terealisasi 100 sehingga ketercapaian indikator 142,86. Dewan Pendidikan Kabupaten Musi Rawas sebagai pembina komite sekolah dan juga pemerintah telah melaksanakan pembinaan namun belum secara menyeluruh pada semua jenjang dan semua wilayah. Upaya untuk memberdayakan komite sekolah sebagai alat kontrol atau pengawasan dan mitra sekolah dalam membangun sekolah terutama pada konteks MBS Manajemen Berbasis Sekolah terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan stakeholder pendidikan. Diharapkan pada akhirnya semua komite sekolah dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan masing-masing. 18. Cakupan rawat jalan Puskesmas pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 13,31, terealisasi sebesar 25,92, sehingga capaian indikator sebesar 194,74. Cakupan rawat jalan Puskesmas kinerjanya sebesar 25,92.Tercapainya target tahun 2014 karena didukung oleh program-program seperti: Jamsoskes, Jamkesmas dan aktifnya petugas kesehatan dalam mensosialisasikan program- program kesehatan untuk berobat ke unit-unit pelayanan kesehatan. 19. Cakupan rawat inap Puskesmas pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,06, terealisasi sebesar 0,5, sehingga capaian indikator sebesar 39,68. Belum tercapainya target 2014 karena keterbatasan sumber daya di pelayanan dasar sehingga banyak pasien yang dirujuk ke jenjang unit pelayanan lanjutan seperti rumah sakit. Di samping itu pelayanan tingkat dasar memiliki batasan wewenang dalam mengambil tindakan medis. 20. Usia harapan hidup pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 68,74 sedangkan Usia harapan hidup menurut data dari Dinas Kesehatan sebesar 67,01. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh perilaku hidup bersih dan sehat PHBS semakin baik sehingga derajat RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.67 kesehatan masyarakat semakin baik dan kemauan masyarakat sakit untuk datang ke unit pelayanan kesehatan sudah mulai terjadi peningkatan. 21. Angka kematian bayi rata-rata pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 27 Per 1000 kelahiran hidup untuk tahun 2014. Data AKB belum dikeluarkan oleh BPS Kab Musi Rawas sehingga belum dimasukkan kedalam LKPJ Bupati Musi Rawas ini, namun Dinas Kesehatan mempunyai AKB sebesar 6,39 jauh lebih kecil dari target artinya sangat sedikit sekali bayi yang meninggal masih perlu data resmi dari BPS Kab. Mura. Secara umum memang bayi yang meninggal di Musi Rawas terjadi penurunan, hal ini karena meningkatnya pelayanan ibu dan anak, meningkatnya gizi masyarakat, menurunnya angka kesakitan penyakit menular, meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. 22. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 100 sehingga capaian indikator sebesar 100. Cakupan balita gizi buruk telah mendapat perawatan, hal ini menggambarkan bahwa seluruh kasus gizi buruk yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas telah mendapat perawatan secara maksimal. Tercapainya target 2014 didukung oleh kinerja pegawai kesehatan dalam melacak kasus gizi buruk dan memantau pos timbangposyandu anak serta ke rumah- rumah atau PAUD bagi balita yang tidak datang ke posyandu. Biaya perawatan terhadap pasien kasus gizi buruk ditanggung oleh Pemkab dan Pemprov. 23. Cakupan Rasio Posyandu per satuan Balita per 10.000 penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 13 posyandu per 10.000 penduduk tetapi terealisasi sebanyak 7,44 posyandu per 10.000 penduduk, dimana capaian indikator adalah sebesar 57,23. Ini berarti tidak tercapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian wilayah yang tidak terjangkau oleh petugas kesehatan misalnya rompok- rompok yang jauh dari pemukiman penduduk, namun petugas berupaya dengan melakukan kegiatan jemput bola yaitu sweeping ke lokasi terpencil. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.68 24. Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 0,01 rumah sakit per 10.000 penduduk, terealisasi sebesar 0,53 rumah sakit per 10.000 penduduk, dengan capaian indikator sebesar 530, dibandingkan dengan tahun 2013 dengan capaian sebesar 100 maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan. 25. Rasio Dokter per satuan penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 3 orang per 10.000 penduduk, terealisasi pada tahun 2014 sebanyak 1,35 orang per 10.000 penduduk, dengan capaian indikator sebesar 45. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 50 maka terjadi penurunan 5. Namun Hal ini menggambarkan bahwa secara umum rasio kecukupan tenaga dokter per 10.000 penduduk dari target yang ditentukan masih belum tercapai. Ini disebabkan masih banyaknya dokter–dokter baru yang belum diangkat baik menjadi Dokter PTT maupun Dokter PNS. 26. Rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 4 orang per 10.000 penduduk, dengan realisasi sebanyak 2,61 orang per 10.000 penduduk dengan tingkat capaian indikator sebesar 65,25, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 75, maka terjadi penurunan 5,25 . Hal ini menggambarkan bahwa tenaga medis atau paramedis yang ada di Kabupaten Musi Rawas sudah melebihi target yang ditentukan pada tahun 2014, hal ini disebabkan banyaknya pengangkatan tenaga medis terutama perawat dengan klasifikasi ilmu D-III Keperawatan yang diangkat melalui program K1 dan ditambah dari tenaga TKST dan TKS oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 27. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi 100. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 87,50 maka terjadi peningkatan capaian sebesar 12,5,-. kalau dilihat dari capaian tahun 2014 maka belum mencapai target yang diharapkan, hal ini kemungkinan disebabkan oleh dari seluruh penduduk miskin yang sakit belum menggunakan haknya untuk berobat secara gratis. RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.69 28. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 terealisasi sebesar 100, sehingga capaian indikator sebesar 100. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 0,87 maka terjadi kenaikan yang siginifikan sebesar 99,13 yang mendapat pelayanan rujukan tersebut, pelayanan rujukan disini dimaksud adalah rujukan yang dilakukan ke sarana kesehatan strata dua apabila keadaan pasien diluar fungsi dan wewenang pelayanan tingkat dasar. 29. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 100. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 22,59 maka terjadi peningkatan sebesar 77,41. 30. Persentase sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas kesehatan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 95,00 dengan realisasi sebesar 95,00 dengan tingkat capaian indikator sebesar 100, artinya semua penyediaan air minum yang ada sudah memenuhi standar kualitas kesehatan. Dibandingkan dengan tahun 2013 dengan tingkat capaian indikator sebesar 95 terjadi peningkatan sebesar 5. Ini disebabkan adanya sistem penyediaan air minum yang disediakan oleh PDAM yang sesuai dengan standar kualitas kesehatan yang mengacu pada Permenkes Nomor 492MENKESPERIV2010 tentang Syarat Kualitas Air Minum. 31. Persentase Tempat-Tempat Umum TTU yang memenuhi syarat kesehatan di tahun 2014 ditargetkan sebesar 95 dengan realisasi sebesar 95 maka capaian tahun 2014 sebesar 100 terjadi peningkatan, ini disebabkan karena adanya sistem pengawasan Tempat-Tempat Umum yang pembinaan secara rutin ke setiap produsen penyediaan air minum supaya memenuhi standar kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 61MENKERPERI.1991 tentang standar TTU sesuai dengan standar kesehatan. 32. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 95 dengan realisasi sebesar 95 dengan tingkat capaian sebesar 100 dibandingkan dengan tahun 2013 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.70 dengan tingkat capaian sebesar 82,22 maka terjadi peningkatan sebesar 17,78. 33. Persentase rumah sehat tahun 2014 ditargetkan sebesar 95 dengan realisasi sebesar 95, tingkat capaian indikator sebesar 100 dibandingkan dengan tahun 2013 dengan tingkat capaian sebesar 87,10 terjadi penurunan sebesar 12,9 34. Persentase data program kesehatan yang up to date, valid, lengkap dan terintegrasi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100, terealisasi sebesar 100 sehingga capaian indikator sebesar 100. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100 maka tetap tidak terjadi perubahan. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh data program KIA, Yandas, Penyehatan Lingkungan, Promkes, Pemberdayaan Masyarakat, Farmasi selalu di Up date, lengkap dan selalu terintegrasi dan menjadi data base pada seksi monitoring evaluasi dan informasi Dinkes Kab. Mura. Program dan Kegiatan Adapun keberhasilan indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di atas didukung program dan kegiatan sebagai berikut: No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian Urusan Pendidikan 1. Program PAUD 200.000.000 178.541.500 89,30 1.1 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak usia Dini 200.000.000 178.541.500 89,30 2. Program Dikdas dan Wajar 9 Tahun 42.123.136.500 36.363.056.528 86,33 2.1 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 7.264.350.000 7.214.794.108 99,30 2.2 Pengadaan Mebeleur Sekolah 1.400.000.000 1.310.875.000 93,60 2.3 Rehabilitasi sedangberat Ruang Bangunan Sekolah DAK 26.020.740.000 21.473.447.420 82,50 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.71 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 2.4 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 250.000.000 234.037.000 93,60 2.5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifvitas Siswa Kepada Masyarakat 150.000.000 102.910.500 68,60 2.6 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Menengah dan Unit Kerja Kependidikan 6.391.046.500 5.400.552.500 84,50 2.7 Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Pendidikan Dasar. 250.000.000 248.640.000 99,50 2.8 Pelatihan Teknis TPT Training Of Trainer Pembina Guru Eksakta 397.000.000 377.800.000 95,20

3. Program Pendidikan

Menengah 460.000.000 450.352.500 97,90 3.1 Pelatihan Penyusuanan Kurikulum 200.000.000 191.650.000 95,83 3.2 Sharing Ujian Nasional SMASMK,MA 60.000.000 59.902.500 99,84 3.3 Pelaksanaan MGMP 200.000.000 198.800.000 99,40

4. Program Pendidikan Non

Formal 665.000.000 572.842.600 86,14 4.1 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal 115.000.000 83.070.000 72,23 4.2 Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Non Formal 160.000.000 128.709.600 80,44 4.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Kelompok Belajar PKBM 55.000.000 49.815.000 90,57 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.72 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 4.4 Pelatihan Peningkatan Kesadaran Pendidikan Berbasis Gender 100.000.000 94.454.000 94,45 4.5 Penyelenggaraan Lomba- Lomba Sekolah 235.000.000 216.794.000 92,25

5. Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.301.420.000 2.272.775.850 98,76 5.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 60.000.000 53.925.000 89,88 5.2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 180.970.000 172.540.000 95,34 5.3 Pembinaan Kelompok Guru KKG 333.000.000 333.000.000 100,00 5.4 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 175.000.000 175.000.000 100,00 5.5 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.492.000.000 1.477.880.000 99,05 5.6 Penetapan Angka Kredit PAK Jabatan Guru 40.450.000 40.430.850 99,95 5.7 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20.000.000 20.000.000 100,00

6. Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 10.669.073.500 10.665.126.373 99,96 6.1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Updating Propil Pendidikan 70.000.000 68.902.800 98,43 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.73 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 6.2 Peningkatan Tata Kelola Ujian Sekolah. 59.000.000 59.000.000 100,00 6.3 Peningkatan Akuntabilitas Publik 60.000.000 59.760.000 99,60 6.4 Tim Manajemen BOS. 65.000.000 65.000.000 100,00 6.5 Tim Manajemen Sekolah Gratis. 65.000.000 64.791.000 99,68 6.6 Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis 10.302.673.500 10.302.672.573 100,00 6.7 TIM Manajemen BSM 47.400.000 45.000.000 94,94 Urusan Kesehatan 7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.967.656.000 2.804.276.169 94,49 7.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.862.656.000 2.699.276.169 94,29 7.2 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 105.000.000 105.000.000 100,00

8. Program Pengawasan obat

dan makanan 275.000.000 274.901.400 99,96 8.1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 81.000.000 81.000.000 100,00 8.2 Fasilitasi Gudang Farmasi 121.000.000 120.901.400 99,92 8.3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Obat, Obat Tradisional Dan Kosmetika 73.000.000 73.000.000 100,00

9. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 2.076.614.000 2.019.694.540 97,26 9.1 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 350.000.000 307.273.400 87,79 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.74 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 9.2 Penyediaan Biaya Fasilitasi dan Pemeliharaan 721.000.000 720.219.080 99,89 9.3 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 442.354.000 435.881.900 98,54 9.4 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 92.500.000 92.278.200 99,76 9.5 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Rawas 284.760.000 278.042.000 97,64 9.6 Sosialisaasi KTR Kawasan Tanpa Rokok dan Pelatihan Konseling Berhenti Merokok 186.000.000 185.999.960 100,00 10. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin 13.776.481.335 10.859.375.280 78,83 10.1 Pelayanan Sunatan Masal 80.000.000 58.975.000 73,72 10.2 Biaya Pendamping Rujukan Keluarga Miskin 110.000.000 110.000.000 100,00 10.3 Sharing Dana “ Sumatera Selatan Sehat Semesta” 6.919.453.335 6.907.119.790 99,82 10.4 Jaminan Kesehatan Nasional JKN 6.667.028.000 3.783.280.490 56,75

11. Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya 2.928.763.000 2.827.174.602 96,53 11.1 Pembangunan Puskesmas 726.820.000 724.288.000 99,65 11.2 Pembangunan Polindes, Poskesdes dan Posyandu 570.350.000 567.220.000 99,45 11.3 Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 520.773.000 450.453.412 86,50 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.75 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 11.4 Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling 175.000.000 174.620.000 99,78 11.5 Rehabilitasi SedangBerat Puskesmas Pembantu 935.820.000 910.593.190 97,30

12. Program pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit jiwa Rumah Sakit Paru – paru dan Rumah Sakit Mata 2.683.540.000 2.667.457.000 99,40 12.1 Pembangunan Rumah Sakit 2.683.540.000 2.667.457.000 99,40

13. Program perbaikan gizi

masyarakat 592.050.000 592.050.000 100,00 13.1 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 299.325.000 299.325.000 100,00 13.2 Penanggulangan Kurang Energi Protein KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium GAKY, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 210.000.000 210.000.000 100,00 13.3 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 58.950.000 58.950.000 100,00 13.4 Surveilians Kasus Gizi Buruk 23.775.000 23.775.000 100,00 14 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 776.577.000 692.183.450 89,13 14.1 PenyemprotanFogging Sarang Nyamuk 103.060.000 26.979.500 26,18 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.76 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 14.2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 430.000.000 429.371.950 99,85 14.3 Peningkatan Imunisasi 124.034.000 121.549.000 98,00 14.4 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 119.483.000 114.283.000 95,65

15. Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita 70.000.000 65.000.000 92,86 15.1 Penilaian Balita Sehat 70.000.000 65.000.000 92,86

16. Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia 100.000.000 98.125.000 98,13 16.1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 100.000.000 98.125.000 98,13

17. Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan anak 422.382.000 415.577.000 98,39 17.1 Pertemuan Audit Maternal Perinatal AMP 80.000.000 75.095.000 93,87 17.2 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar 67.272.000 66.972.000 99,55 17.3 Manajemen BBLR dan ASFIKSIA 25.110.000 25.110.000 100,00 17.4 Evaluasi Program Kesehatan Anak dan Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan KIA 150.000.000 148.800.000 99,20 17.5 Supervisi Fasiliatif 100.000.000 99.600.000 99,60 Urusan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

18. Program Perencanaan

pembangunan daerah 1.425.229.000 1.342.918.825 94,22 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.77 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 18.1 Penyusunan Rancangan RKPD 96.600.000 95.099.070 98,45 18.2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 179.780.125 172.120.125 95,74 18.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ 125.000.000 107.498.000 86,00 18.4 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan 272.100.000 254.547.300 93,55 18.5 Penyusunan PPAS dan PPAS Perubahan 287.020.000 254.878.210 88,80 18.6 Pelatihan Aparat Teknis Perencana 2.400.000 2.400.000 100,00 18.7 Pengembangan Integrated and Communikation Tecnology ICT Untuk Perencanaan Pembangunan 70.063.875 70.061.120 100,00 18.8 Peningkatan Kinerja Kapasitas Aparatur Perencana 392.265.000 386.315.000 98,48 Urusan Kesehatan 19 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1.067.422.000 1.064.331.400 99,71 19.1 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 332.272.000 330.551.400 99,48 19.2 Peningkatan Tenaga Penyuluh Kesehatan 169.150.000 169.120.000 99,98 19.3 Pembinaan Masyarakat UKBM dan UKS 566.000.000 564.660.000 99,76 T T U U J J U U A A N N 2 2 D D A A R R I I M M I I S S I I K K E E D D U U A A Meningkatkan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan KAT RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.78 Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi kedua telah ditetapkan 1 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

2.2.1 Meningkatnya pembangunan perdesaan dan pemberdayaan KAT