Meningkatnya pengelolaan pertambangan EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD 2014

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.129 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 3. Program perencanaan dan pengembangan hutan 760.000.000 528.865.589 69,59 3.1 Pengembangan Hutan Masyarakat Adat 110.000.000 40.030.000 36,39 3.2 Penyusunan Database Kehutanan 90.000.000 87.685.000 97,43 3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000 95.500.000 95,50 3.4 Pengembangan Hutan Wisata 50.000.000 42.82.000 84,56 3.5 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan 145.000.000 144.892.000 99,93 3.6 Pengembangan Hutan Kota 210.000.000 106.606.589 98,38 3.7 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat 55.000.000 54.152.000 98,46 4 Program perlindungan dan konservasi SDA Hutan 632.000.000 602.458.200 95,33 4.1 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 155.000.000 151.935.000 98,02 4.2 Pengamatan Hutan 425.000.000 400.343.200 94,20 4.3 Penyelenggaraan UPT 52.000.000 50.180.000 96,50 T T U U J J U U A A N N 1 1 D D A A R R I I M M I I S S I I K K E E E E M M P P A A T T Meningkatkan pengelolaan energi dan pertambangan yang berwawasan lingkungan Untuk mewujudkan tujuan kesatu dari misi keempat telah ditetapkan 1 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

4.1.1 Meningkatnya pengelolaan pertambangan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut: RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.130 No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase Perusahaan Pemegang IUP yang memenuhi kewajiban 90 90 100,00 2. Persentase penambangan yang menerapkan good mining practice 90 90 100,00 3 Persentase pemantauan peningkatan produksi minyak dan gas 5 10 10 100,00 Pencapaian sasaran didukung oleh 3 tiga program dengan mengacu pada 3 tiga indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan sebagai berikut: 1. Persentase pemegang IUP yang memenuhi kewajiban ditargetkan 90, dan telah direalisasikan sebesar 90, sehingga capaian target sebesar 100. Persentase perusahaan pemegang IUP yang memenuhi kewajiban telah mencapai target. 2. Persentase penambangan yang menerapkan good mining practice” ditargetkan 90, dan telah direalisasikan sebesar 90, sehingga capaian target sebesar 100.

3. Persentase pemantauan produksi minyak dan gas yang semula di targetkan

sebesar 10 diperoleh realisasi sebesar 10 capaian sebesar 100. Untuk tahun 2014 persentase pemantauan produksi minyak dan gas sudah mencapai target. Program dan Kegiatan Adapun keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan pertambangan ini didukung program dan kegiatan sebagai berikut: No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.131 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas Dan Energi 297.840.000 292.935.490 98,35 1.1 Partisipasi Kegiatan FKDPM Rekonsiliasi Lifting DBH Migas 197.840.000 195.053.790 98,59 1.2 Pemantauan dan Pengawasan Pengusahaan Migas dan SPBU Kab. Musi Rawas 75.000.000 72.890.000 97,19 1.3 Study Teknis Pengelolaan Sumur Tua Oleh Koperasi dan BUMD 25.000.000 24.991.700 99,97 2 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 28.905.000 27.570.000 95,38 2.1 Pengendalian dan Penertiban Peti 28.905.000 27.570.000 95,38 Urusan Penanaman Modal 3 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.297.000.000 1.257.798.665 96,98 3.1 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 255.000.000 252.124.865 98,87 3.2 Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Pelayanan Pananaman Modal 140.000.000 137.398.000 98,14 3.3 Kegiatan Sosialisasi Perizinan 160.000.000 144.875.000 90,55 3.4 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 205.000.000 196.000.000 95,61 RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 II.132 No UrusanProgramKegiatan Target Rp Realisasi Rp Capaian 3.5 Kegiatan Insentifikasi dan Extensifikasi Perizinan – perizinan 150.000.000 148.976.000 90,55 3.6 Perencanaan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan CSR 387.000.000 378.424.800 97,78

4.1.2 Meningkatnya pengelolaan energi listrik