Laptah 2016 RSPAW Salatiga 45
Pada tabel 5.4 di atas, KPI RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2016, dari 6 enam indikator, ada 3 tiga indikator yang targetnya belum tercapai yaitu
BOR, GDR dan NDR.
5.5. Capaian Pelayanan Tahun 2016
Capaian kegiatan pelayanan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada tahun 2016, dilihat dari perbandingan dengan target yang telah ditetapkan, dapat
diuraikan bahwa dari 9 sembilan pelayanan capaiannya di atas 50, dengan 6 enam pelayanan di atas 100, sedangkan 3 tiga pelayanan yang belum
mencapai target adalah Pemeriksaan Radiologi 72,26, Pemeriksaan Laboratorium 89,13, Pelayanan Resep Farmasi 90,93. Gambaran capaian
pelayanan tersebut, dapat diihat pada tabel 5.5. bi bawah ini : Tabel 5.5. Capaian Pelayanan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016
No Uraian
Target 2016
Capaian 2016
Capaian
1 2
3
4 5
1 Kunjungan Rawat Jalan
27.310 27.963
102,39
2 Kunjungan Rawat Darurat
9.490 9.864
103,94
3 Hari Perawatan Rawat Inap
37.500 39.745
105,99
4 Pemeriksaan Radiologi
13.315 9.622
72,26
5 Pemeriksaan Laboratorium
103.637 92.369
89,13
6 Tindakan Medik
9.500 9.517
100,18
7 Bedah
460 489
106,30
8 Farmasi Pelayanan Resep
325.000 295.507
90,93
9 Kunjungan Rehab Medik
9.726 9836
101,13
5.6. Indikator Kinerja BLU Tahun 2016
Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, nomor Per-34PB2014, tertanggal 28 Oktober 2014, tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, maka penilaian kinerja Badan Layanan Umum BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan
Salatiga, pada tahun 2016, sebagai berikut :
Laptah 2016 RSPAW Salatiga 46
a. Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 5.6.
Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016
No. Sub Aspek Indikator
Skor HAPER
Skor RSPAW
1. Rasio Keuangan
19 14,3
a. Rasio Kas Cash Ratio 2
293,94 2
b. Rasio Lancar Current Ratio 2,5
413,25 1,5
c. Periode Penagihan Piutang Collection Period
2 42,21
hr 1
d. Perputaran Aset Tetap Fixed Asset Turn Over
2 47,62
2 e. Imbalan Atas Aset Tetap Return On
Fixed Asset 2
9,82 2
f. Imbalan Ekuitas Return On Equity 2
7,79 1,8
g. Perputaran Persediaan Inventory Turn Over
2 36,93 hari
1,5 h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap
Biaya Operasional 2,5
873,49 2,5
i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
BLU 11
a. Rencana Bisnis dan Anggaran RBA Definitif
2 2
1. Jadwal Penyusunan 1. Sampai dengan
tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
0,4 2. Kelengkapan :
a. Ditandatangani oleh Pemimpin Satker
BLU 0,4
b. Diketahui oleh Dewas atau Pejabat
yang ditunjuk oleh menteri pimpinan
lembaga jika satker BLU tidak
mempunyai Dewas 0,4
c. Disetujui dan ditandatangani oleh
menteri pimpinan lembaga
0,4
d. Kesesuaian format dengan PMK No.
92PMK.052011 0,4
b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
2 1,95 1,95
Skor untuk Waktu Penyampaian dan Audit Laporan Keuangan :
1. Laporan Keuangan Triwulan I Disampaikan s.d
tanggal 15 0,2
2. Laporan Keuangan Semester I Disampaikan s.d
tanggal 10 0,15