Key Performance Indicator KPI Tahun 2016

Laptah 2016 RSPAW Salatiga 45 Pada tabel 5.4 di atas, KPI RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2016, dari 6 enam indikator, ada 3 tiga indikator yang targetnya belum tercapai yaitu BOR, GDR dan NDR.

5.5. Capaian Pelayanan Tahun 2016

Capaian kegiatan pelayanan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada tahun 2016, dilihat dari perbandingan dengan target yang telah ditetapkan, dapat diuraikan bahwa dari 9 sembilan pelayanan capaiannya di atas 50, dengan 6 enam pelayanan di atas 100, sedangkan 3 tiga pelayanan yang belum mencapai target adalah Pemeriksaan Radiologi 72,26, Pemeriksaan Laboratorium 89,13, Pelayanan Resep Farmasi 90,93. Gambaran capaian pelayanan tersebut, dapat diihat pada tabel 5.5. bi bawah ini : Tabel 5.5. Capaian Pelayanan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016 No Uraian Target 2016 Capaian 2016 Capaian 1 2 3 4 5 1 Kunjungan Rawat Jalan 27.310 27.963 102,39 2 Kunjungan Rawat Darurat 9.490 9.864 103,94 3 Hari Perawatan Rawat Inap 37.500 39.745 105,99 4 Pemeriksaan Radiologi 13.315 9.622 72,26 5 Pemeriksaan Laboratorium 103.637 92.369 89,13 6 Tindakan Medik 9.500 9.517 100,18 7 Bedah 460 489 106,30 8 Farmasi Pelayanan Resep 325.000 295.507 90,93 9 Kunjungan Rehab Medik 9.726 9836 101,13

5.6. Indikator Kinerja BLU Tahun 2016

Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, nomor Per-34PB2014, tertanggal 28 Oktober 2014, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, maka penilaian kinerja Badan Layanan Umum BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada tahun 2016, sebagai berikut : Laptah 2016 RSPAW Salatiga 46 a. Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 5.6. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2016 No. Sub Aspek Indikator Skor HAPER Skor RSPAW

1. Rasio Keuangan

19 14,3 a. Rasio Kas Cash Ratio 2 293,94 2 b. Rasio Lancar Current Ratio 2,5 413,25 1,5 c. Periode Penagihan Piutang Collection Period 2 42,21 hr 1 d. Perputaran Aset Tetap Fixed Asset Turn Over 2 47,62 2 e. Imbalan Atas Aset Tetap Return On Fixed Asset 2 9,82 2 f. Imbalan Ekuitas Return On Equity 2 7,79 1,8 g. Perputaran Persediaan Inventory Turn Over 2 36,93 hari 1,5 h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5 873,49 2,5 i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 a. Rencana Bisnis dan Anggaran RBA Definitif 2 2 1. Jadwal Penyusunan 1. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya 0,4 2. Kelengkapan : a. Ditandatangani oleh Pemimpin Satker BLU 0,4 b. Diketahui oleh Dewas atau Pejabat yang ditunjuk oleh menteri pimpinan lembaga jika satker BLU tidak mempunyai Dewas 0,4 c. Disetujui dan ditandatangani oleh menteri pimpinan lembaga 0,4 d. Kesesuaian format dengan PMK No. 92PMK.052011 0,4 b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2 1,95 1,95 Skor untuk Waktu Penyampaian dan Audit Laporan Keuangan : 1. Laporan Keuangan Triwulan I Disampaikan s.d tanggal 15 0,2 2. Laporan Keuangan Semester I Disampaikan s.d tanggal 10 0,15