BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7 BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, bab ini memuat daftar program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Program yang dirumuskan dalam bab ini harus memiliki kesesuaian dengan program, rumusan indikator yang tercantum pada masing-masing renstra Perangkat Daerah. Sehingga, proses perumusan program pada bab ini dilakukan secara berkesinambungan dengan muatan renstra Perangkat Daerah.

Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan perangkat daerah secara jelas dapat dilihat melalui keterkaitan antara program perangkat daerah beserta indikator kinerja yang menjadi landasan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan amanah dalam RPJMD yang direpresentasikan dalam isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran hingga indikator sasaran strategis di RPJMD. Sehingga, dalam perumusan program perangkat daerah perlu di-drive oleh RPJMD agar program masing-masing SKPD disusun dengan melihat tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program prioritas ini adalah daftar program perangkat daerah per urusan pemerintahan yang dianggap memiliki keterhubungan secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan pemenuhan urusan pemerintahan (wajib). Program prioritas ini memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat strategik dan operasional. Program prioritas yang bersifat strategik memiliki pengertian bahwa dalam hal pencapaian indikator kinerjanya, hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah saja, tetapi juga terdapat peran dari Kepala Daerah pada level kebijakan. Hal tersebut dikarenakan program-program strategik tercipta sebagai bentuk respon dalam pencapaian visi dan misi daerah dan juga mengakomodir program unggulan

Kepala Daerah Terpilih. Sementara itu, program-program prioritas yang bersifat operasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tetap dilakukan agar setiap urusan pemerintahan (wajib) dapat terpenuhi. Sehingga, dalam program prioritas ini tidak hanya dirumuskan program strategik yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah, tetapi juga terdapat program-program operasional untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Setelah terrumuskannya program-program prioritas, maka disusunlah pagu indikatif dari masing-masing program tersebut. Tujuannya, untuk melihat ketersediaan dana untuk mendanai program tersebut secara makro. Hal tersebut bersifat makro dan non teknis, artinya tujuannya bukanlah untuk melihat jumlah nominal secara detail antara kondisi fiskal daerah untuk mendanai per program, tetapi tujuannya adalah untuk melihat kerangka pendanaan dari ketersediaan anggaran dan kebutuhan penganggarannya.

Berikut ini adalah daftar program prioritas dan pagu indikatifnya yang bersifat strategik dan juga operasional dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan pemenuhan urusan dasar (wajib) pemerintahan.

1. Program peningkatan akses pendidikan SMP

2. Program peningkatan akses pendidikan SD

3. Program peningkatan akses pembelajaran PAUD

4. Program peningkatan mutu PAUD

5. Program peningkatan kualitas pelayanan dan penganggaran pendidikan (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

6. Program peningkatan mutu sarana pendidikan non formal untuk masyarakat (terakreditasi)

7. Program peningkatan kualitas tenaga pendidik (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

8. Program peningkatan akses sarana pendidikan non formal untuk masyarakat

9. Progam pendidikan tinggi

10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

12. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

14. Program perbaikan gizi masyarakat

15. Program Pengawasan Obat dan Makanan

16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

17. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

18. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

19. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

20. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

21. Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

22. Program peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

23. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

24. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

25. Program pembangunan jalan dan jembatan

26. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

27. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

28. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

29. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

30. Program pembangunan jalan dan jembatan

31. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

32. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

33. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

34. Program Pengendalian Banjir

35. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

36. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

37. Program Pembangunan Fasilitas Publik

38. Program pengelolaan ruang terbuka hijau

39. Program Pengembangan Perumahan

40. Program penataan penguasaan pemilikan pengunaan dan pemanfaatan tanah

41. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

42. Program Pemanfaatan Ruang

43. Program Perencanaan Tata Ruang

44. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

45. Program pengembangan sistem penanggulangan dan mitigasi bencana daerah

46. Program pelayanan pengaduan masyarakat

47. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

48. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

49. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainya

50. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

51. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

52. Program Pembinaan Anak Terlantar

53. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

54. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

narapidana,tuna susila, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

55. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

56. Program peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana

57. Program fasilitasi kegiatan peribadatan

58. Program Pengembangan Wawasan Nusantara

59. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

60. Program Pendidikan Masyarakat Politik Masyarakat

61. Program penyediaan forum dialog dengan pemuka agama

62. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

63. Program peningkatan kesempatan kerja

64. Program penambahan 10 ribu lapangan kerja baru

65. Program penumbuhan 500 Wirausaha Baru

66. Program perkuatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan

67. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pemberdayaan

68. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

69. Program perlindungan perempuan dan anak

70. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

71. Program peningkatan produksi Tanaman Pangan

72. Program peningkatan kualitas produk tanaman pangan

73. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

74. Program peningkatan pengendalian polusi

75. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

76. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

77. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

78. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

79. Program Penataan Administrasi Kependudukan

80. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

81. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

82. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

83. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

84. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

85. Program Penataan Manajemen Pemerintahan Desa

86. Program pengendalian pertumbuhan peduduk (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

87. Program keluarga berencana

88. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

89. Program Pelayanan Kontrasepsi

90. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

91. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

92. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

93. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

94. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga

95. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD

96. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

97. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

98. Program peningkatan pelayanan angkutan

99. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 100. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 101. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 102. Program kerjasama informasi dengan mas media

103. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif 104. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah 105. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 106. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 107. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 108. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 109. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, Dan Prasarana Daerah 110. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penanaman Modal Dan

Pelayanan Perizinan Terpadu 111. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 112. Program peningkatan peran serta kepemudaan 113. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda 114. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 115. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 116. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 117. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 118. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan 119. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 120. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 121. Program Pengembangan Nilai Budaya 122. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 123. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 124. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 125. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 126. Program pengelolaan arsip 127. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 128. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 129. Program Pengembangan Kemitraan 130. Program peningkatan produksi tanaman Holtikultura 131. Program peningkatan produksi tanaman perkebunan 132. Program peningkatan kualitas produk Hortikultura 133. Program peningkatan kualitas produk perkebunan

134. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 135. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 136. Program pembangunan agropolitan 137. Program peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau 138. Program pendataan kinerja sektor pertanian 139. Program peningkatan Kesejahteraan Petani 140. Program Pemberdayaan Penyuluh 141. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 142. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 143. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 144. Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan 145. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 146. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 147. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 148. Program peningkatan produksi hasil peternakan 149. Program Peningkatan Produksi Ternak 150. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 151. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 152. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) 153. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 154. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 155. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 156. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air

Tawar 157. Program Peningkatan SIstem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 158. Program peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa 159. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeolaan Keuangan Daerah 160. Persentase penerapkan kebijakan dan mekanisme outsourcing untuk

mendorong kompetensi dan peningkatan kinerja di kalangan aparat birokrasi (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

161. Program pelatihan dan pendidikan bagi ASN pemerintah daerah secara berkelanjutan 162. Program perlindungan hukum bagi ASN pemerintah daerah 163. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

164. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 165. Program Peningkatan Profesionalime tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan 166. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 167. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 168. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 169. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 170. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

& Keuangan 171. Program penyiapan standar biaya untuk pemrograman dan penganggaran

Secara lengkap, berikut ini adalah tabel program prioritas beserta indikator kinerja dan pagu indikatif tersebut:

Tabel 7-1 Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Rp Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib Dasar Pendidikan

Program APK SMP/ peningkatan

MTs/ Paket

B akses APM SMP/

7.446.200.000 Disdik pendidikan SMP

MTs/ Paket

B Program

APK SD/MI/

peningkatan Paket A akses

27.512.700.000 Disdik APM SD/MI/

pendidikan SD Paket A

APK PAUD Formal

Program APM PAUD Formal

peningkatan akses

4.287.200.000 Disdik pembelajaran

ketersediaan PAUD

lembaga terhadap

anak usia PAUD

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Persentase Program

peningkatan lembaga PAUD formal

1.691.400.000 Disdik mutu PAUD

terakreditasi Kualitas

Program Pelayanan peningkatan

Pendidikan; kualitas

lembaga pelayanan dan pendidikan penganggaran

telah pendidikan

10.158.600.000 Disdik (mandatory

SPM RPJPD

(mandatory Kabupaten

RPJPD Bandung

Kabupaten Barat)

Bandung Barat)

Program peningkatan mutu sarana

Persentase pendidikan

lembaga non non formal

formal

3.008.100.000 Disdik berizin yang

untuk masyarakat

terakreditasi (terakreditasi)

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Kualitas Tenaga Pendidik melalui

Program sertifikasi guru

peningkatan kualitas

(mandatory RPJPD

tenaga Kabupaten pendidik

(mandatory Bandung

18.477.800.000 Disdik Barat)

RPJPD Kabupaten

Guru Bandung

Berijazah Barat)

S-1 (mandatory RPJPD

Kabupaten Bandung Barat)

Program peningkatan

Jumlah akses sarana

pendidikan lembaga non formal yang lembaga

3.008.100.000 Disdik non formal untuk

berizin masyarakat

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Persentase penduduk

Progam dengan pendidikan

4.189.600.000 Disdik tinggi

akhir pendidikan tinggi

Kesehatan

Penemuan kasus baru penyakit

Dinkes tidak menular

Puskesmas Program

Dengan Upaya

5 6 7 8 9 Dinkes 100.368.972.300 100.368.972.300 100.368.972.300 100.368.972.300 100.368.972.300 Kesehatan

Nursing

Angka

Center Masyarakat

Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas

28 29 30 31 31 Dinkes dengan hasil minimal cukup

Angka

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator 2023 Pembangunan Kinerja

Persentase Jamaah Haji yang Mendapatkan

Dinkes pelayanan dan pemeriksaan kesehatan

Jumlah Dokter dan Perawat dengan

Dinkes Sertifikasi

Angka

Kegawat daruratan Dasar

Persentase Puskesmas dengan pelayanan

Dinkes Kesehatan Gigi dan Mulut

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Persentase Puskesmas dengan pelayanan

Dinkes Kesehatan

Tradisional Persentase

Dinkes Kesehatan

Pos Pelayanan

Persentase Khitanan

Dinkes Massal

Persentase pembiayaan klaim

Dinkes kejadian luar biasa

Indeks kepuasan masyarakat terhadap

Dinkes pelayanan

kesehatan dengan nilai 81.26

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Puskesmas yang menyelengg arakan

40 50 60 70 80 Dinkes kesehatan

dasar Jumlah Pos

10 20 30 40 50 Dinkes UKK

Angka

Pemeriksaan Kesehatan Calon

Dinkes Jemaah haji

Puskesmas yang melakukan kegiatan

40 50 60 70 Dinkes kesehatan olah raga masyarakat

Peningkatan status Kesehatan anak usia

Dinkes sekolah sesuai standar SPM

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator 2023 Pembangunan Kinerja

Persentase puskesmas yang sesuai

Dinkes standar akreditasi

Puskesmas yang sesuai standar

3 6 12 14 6 Dinkes akreditasi

Angka

Program Utama Standarisasi

Pelayanan

2.762.246.100 Rumah Sakit Kesehatan

2 1 2 2 1 Dinkes standar

yang sesuai

Angka

Klinik yang sesuai

5 24 15 9 9 Dinkes standar

Angka

Laboratoriu m yang sesuai

1 1 1 Dinkes standar

Angka

Optik yang sesuai

4 4 4 4 4 Dinkes standar

Angka

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Persentase apotek yang memenuhi

Dinkes standar

Persentase toko obat yang

Dinkes memenuhi standar

Persentase instalasi farmasi yang

Dinkes memenuhi standar

Persentase puskesmas yang

Dinkes memenuhi standar

Tersedianya data kesehatan melalui

sistem 2 2 2 2 2 Dinkes informasi

Dokumen

data profil kesehatan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Cakupan Promosi

Kesehatan dan desa siaga

1.031.590.600 Dinkes Pemberdayaan

aktif strata Masyarakat

purnama TTU

Memenuhi

Dinkes Syarat

Kesehatan TPM

memenuhi Syarat

Dinkes Kesehatan

Air Bersih Program

Dinkes Lingkungan

memenuhi Pengembangan

1 Dinkes Puskesmas

Desa ODF

tersedia data program pengembang an

Dinkes lingkungan sehat yang valid dan akurat

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

% balita gizi wasting/ kurus

Dinkes Program

/buruk(BB/T perbaikan gizi

% balita gizi stunting /pendek

0 0 0 0 0 Dinkes (TB/U) Program

Jumlah kasus

2 710.899.800 Dinkes Makanan

Pengawasan Obat dan

obat dan makanan

Penemuan Kasus Baru Demam

Dinkes Dengue

(Insidens Program

DBD) Pencegahan dan

2.407.358.500 Penanggulang Kasus Baru

Dinkes Menular

an Penyakit Tuberkulosis

(CNR TB) Penemuan

Kasus Baru

Dinkes (Prevalensi

HIV

Pendud

Pendud

Pendud

Pendud

Pendud

uk uk uk uk uk

HIV)

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator 2023 Pembangunan Kinerja

Dinkes Pneumonia

Kasus Baru

Dinkes Diare

Kasus Baru

Cakupan Pemberian Obat Pencegahan

Dinkes Massal (POPM) Kecacingan

Dinkes Kusta

Kasus Baru

Dinkes Filariasis

Kasus Baru

Pendud

Pendud

Pendud

Pendud

Pendud

uk

uk

uk

uk

uk

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Dinkes Malaria

Kasus Baru

Cakupan Program

Anak balita peningkatan

telah pelayanan

344.540.000 Dinkes kesehatan

layanan anak balita

pemeriksaan kesehatan

Persentase peningkatan pelayanan kesehatan

70 60 30 24 Dinkes Program

kepada bayi peningkatan

sesuai keselamatan

1.157.040.000 ibu melahirkan dan anak

Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan

Dinkes Ibu sesuai

SPM Program

Cakupan peningkatan

20 614.600.000 Dinkes kesehatan

tingkat

Cakupan

pelayanan kemandirian

lansia

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Persentase kemitraan

penduduk peningkatan

65.841.840.000 Dinkes pelayanan kesehatan

miskin yang memiliki

jaminan kesehatan

Program penyediaan

Puskesmas biaya

non rawat

Puskes

operasional inap dengan

26 25.350.000.000 Dinkes dan

pemeliharaan 24 jam Puskesmas

Program Rawat Inap peningkatan

per Puskesmas

16 11.469.287.600 Dinkes Menjadi

di Wilayah

mas

Puskesmas Kabupaten Rawat Inap

Bandung Barat

Program Obat Persentase dan

2.828.455.400 Dinkes Kesehatan

ketersediaan Perbekalan

obat sesuai

standar

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

Peningkatan sarana dan

pelayanan di puskesmas/

17.421.412.998 Dinkes prasarana

puskesmas/ puskesmas puskemas

pembantu pembantu dan

jaringannya

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase Program

panjang jalan yang

pembangunan dibangun

447.122.455.000 DPUPR jembatan

jalan dan

dalam kondisi baik (%)

Program Jumlah rehabilitasi/pe

jembatan meliharaan

35.558.445.000 DPUPR jalan dan jembatan

dalam kondisi baik

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program persentase peningkatan

peningkatan sarana dan

sarana dan prasarana

90 10.000.000.000 DPUPR kebinamargaa kebinamarga

Program proporsi rehabilitasi/pe

turap/talud/b meliharaan

30.274.560.000 DPUPR talud/bronjong

dalam kondisi baik

Persentase panjang

Program saluran pembangunan

drainase/ saluran

12.648.960.000 DPUPR drainase/goron g-gorong

gorong- gorong yang

direhabilitasi dalam kondisi baik (%)

Program Kondisi pembangunan

jembatan

Jembat

jalan dan baik/seluruh

10 27.164.160.000 DPUPR jembatan

an

jembatan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator

2023 Pembangunan Kinerja

Program Jembatan rehabilitasi/pe

yang meliharaan

10 6.428.160.000 DPUPR jalan dan

pada Tahun- jembatan

N Luas Irigasi

Kabupaten Program

dalam Pengembanga kondisi

7.921.152.000 DPUPR n dan

baik/luas Pengelolaan

irigasi Jaringan

kabupaten Irigasi, Rawa dan Jaringan

Luas Irigasi Pengairan

desa dalam lainnya

11.881.728.800 DPUPR baik/luas irigasi desa

Program Pengembanga Luas daerah n,

tergenang Pengelolaan,

/luas daerah dan

rawan Konservasi

933.120.000 DPUPR Sungai, Danau atau

dan Sumber beotensi Daya Air

tergenang Lainnya

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Pengendalian

2.903.040.000 DPUPR Banjir

Program Penyediaan dan

285.610.000 DPUPR Pengelolaan Air Baku

Persentase Penduduk

18.000.000.000 berakses air

minum Program

Jumlah Pengembanga rumah n Kinerja

tinggal Pengelolaan

4.976.640.000 DPUPR Air Minum dan sanitasi/juml

Air Limbah ah rumah tinggal

Cakupan pelayanan

4.976.640.000 air limbah

Cakup

an

30 unit

33 unit

37 unit

41 unit

46 unit

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Jumlah fasilitas publik yang

dalam kondisi baik

Persentase Program

infrastruktur Pembangunan yang

DPUPR Fasilitas Publik dibangun

- melalui skema KPBU Kebutuhan Pembangun an

Jumlah ruang publik

Program yang

alun-

1.534.464.000 DPUPR Ruang

Pengendalian berubah Pemanfaatan

fungsi (ha)/

Angka

alun lemban

jumlah ruang

publik yang tersedia (ha)

Program Realisasi Pemanfaatan

1.026.432.000 DPUPR Ruang

RTRW/Renc ana

Peruntukan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Persentase implementas

i dokumen perencanaan pembanguna Dokum

3.691.008.000 n di kawasan

Program pusat Perencanaan

pertumbuha DPUPR Tata Ruang

n Rasio

bangunan ber-IMB per

Rasio

satuan bangunan

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Rasio Ruang Terbuka

Program Hijau per pengelolaan ruang terbuka

21 8.000.000.000 Disperk hijau

Wilayah ber im HPL/HGB

Satuan Luas

(%) (Lokasi) Jumlah

48.000.000.000 Program

rumah layak

huni Pengembanga Luas

Disperk im

n Perumahan kawasan kumuh yang

14.069.250.000 tertangani

Ha 38,961

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Jumlah Perumahan formal yang melakukan proses serah

terima PSU kepada Pemda

Program penataan penguasaan

Jumlah pemilikan

Tanah di pengunaan

im dan pemanfaatan

Komplek

52.014.000.000 Disperk Pemda Yang

Dibebaskan tanah

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program Pemeliharaan Kamtibmas dan

1.050.320.000 Kesban gpol

Pencegahan Tindak Kriminal

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Program pengembanga n sistem

Persentase penanggulang Penanganan an dan

.1.300.000.000 BPBD mitigasi

Bencana bencana daerah

Program Persentase pelayanan

370.061.000 Setda masyarakat

penyelesaian pengaduan

masyarakat Program

Peningkatan Keamanan dan

9.363.621.750 Satpol Kenyamanan

Lingkungan Program

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

2.486.034.300 Satpol Bahaya

Kebakaran

Sosial

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Teencil ( KAT ) dan

.64.785.000.000 Dinsos Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainya

Program Pemberdayaan Kelembagaan

.18.150.000.000 Dinsos Kesejahteraan Sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi

.28.000.000.000 Dinsos kesejahteraan sosial

Program Pembinaan

.10.250.000.000 Dinsos Anak Terlantar

Program Pembinaan para penyandang

.14.500.000.000 Dinsos cacat dan

trauma

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

.7.500.000.000 Dinsos narapidana,tuna susila, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program pembinaan panti

1.397.500.000 Dinsos asuhan/panti jompo

Persentase peningkatan ketangguhan

Program masyarakat

.6.400.000.000 BPBD peningkatan

terhadap kesadaran dan risiko kapasitas

bencana masyarakat

Persentase dalam mitigasi

Desa bencana

.9.900.000.000 BPBD yang

tangguh bencana

terbentuk Program

Persentase fasilitasi

kegiatan kegiatan

. 2.200.000.000 Setda peribadatan

peribadatan

aktif

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Pengembangan

Kesban Wawasan

Nusantara Program

637.700.000 Kesban n Wawasan

Kemitraan Pengembanga

gpol Kebangsaan

Program Pendidikan Masyarakat

1.520.675.000 Kesban Politik

gpol Masyarakat Program

penyediaan Persentase forum dialog

.4.175.000.000 Setda pemuka

kegiatan dengan

forum dialog

keagamaan agama

Layanan Urusan Wajib Non Dasar Tenaga Kerja

Program peningkatan

Persentase partisipasi

Disnak kualitas dan

6.975.031.842 produktivitas

angkatan er tenaga kerja

kerja (TPAK)

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Program Persentase peningkatan

6.975.031.842 Disnak kesempatan

pencari kerja

yang er kerja

ditempatkan Program

penambahan Persentase 10 ribu

lowongan Disnak lapangan kerja kerja yang

289.320.069 er terdaftar

baru Program

Persentase penumbuhan

1.213.934.797 Disnak Wirausaha

Calon 500

baru yang er Baru

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program perkuatan

Persentase ekonomi

kelompok keluarga

BP2KB P3A melalui

usaha

perempuan pemberdayaan mandiri perempuan

Program peningkatan

Persentase peran serta

partisipasi BP2KB dan

P3A kesetaraan gender dalam

753.213.850 di lembaga

perempuan

pemerintah

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

pemberdayaan Persentase

partisipasi perempuan

753.213.850 di lembaga swasta

Peningkatan Indeks Pembangun an Gender (IPG) (mandatory

Kabupaten Bandung Barat) Peran serta perempuan dalam proses pembanguna n diharapkan > 27,5% perempuan beartisipasi

753.213.850 di bidang

politik (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Persentase penguatan

perangkat kelembagaan

552.500.000 BP2KB pengarusutam memiliki

P3A aan gender

focal point dan anak

yang aktif Program

Penurunan rasio

perlindungan perempuan

155.180.068 BP2KB P3A dan anak

dalam rumah tangga

Pangan

Pencapaian Skor pola pangan

Skor

harapan (PPH)

Program Penguatan Ketersediaa

5.206.499.400 DPKP Pangan

Peningkatan Ketahanan

n pangan dan

cadangan Pangan penanganan daerah rawan

Angka

pangan Program

jumlah peningkatan

produksi produksi

6.016.197.600 DPKP Tanaman

pangan Pangan

utama

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator 2023 Pembangunan Kinerja

Persentase sarana dan prasarana tanaman

pangan yang dimanfaatka n

peningkatan kualitas produk

Tanaman kualitas

Program peningkatan

Pangan (Jumlah

DPKP produk

tanaman sertifikasi/ pangan

gradding produk tanaman pangan)

Lingkungan Hidup

Program Persentase Pengendalian

jumlah titik sample

Pencemaran dan

22.610.000.000 DLH Perusakan

pemantauan badan air

yang Lingkungan

Hidup meningkat kualitasnya

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Persentase jumlah titik sample pemantauan udara

ambient yang meningkat kualitasnya Persentase effluent IPAL yang memenuhi

baku mutu Program

limbah cair peningkatan

Persentase pengendalian

3.265.000.000 DLH polusi

sumber tidak bergerak yang

memenuhi baku mutu udara emisi

Program Luas area perlindungan

dan non hutan konservasi

yang

3 7.920.000.000 DLH dihijaukan

sumber daya alam

(Ha)

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program peningkatan

Persentase kualitas dan

informasi akses

lingkungan informasi

1.600.000.000 DLH sumber daya

hidup yang

dapat alam dan

diakses lingkungan

masyarakat hidup Program

Jumlah titik Pengendalian

pantau Pencemaran

adipura yang dan

48 1.250.000.000 DLH Perusakan

kriteria Lingkungan

penilaian Hidup

adipura Persentase kelompok masyarakat aktif yang

Program pengembanga mengelola n kinerja

174.730.000.00 0 0 0 0 0 DLH pengelolaan

sampah (3R)

Tonase persampahan

sampah

terangkut ke

ton

TPA dalam 1

tahun (ton)

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Program Persentase Penataan

Administrasi penduduk

670.000.000 Disduk ber E-KTP

capil Kependuduka

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

n Persentase

450.000.000 Disduk capil Kelahiran

Penduduk Berakta

Program Peningkatan

Indeks Pelayanan

1.600.000.000 Kecam Masyarakat

Kepuasan

Masyarakat atan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Peningkatan

Indeks Keberdayaan

1.901.129.966 DPMD Masyarakat

sosial Pedesaan

Program Pengembangan

Indeks Lembaga

250.074.000 DPMD Ekonomi

ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

799.960.357 DPMD Dalam Membangun Desa

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas

709.475.112 DPMD Aparatur

Pemerintah Desa

Program Penataan Manajemen

2.298.291.092 DPMD Pemerintahan Desa

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Angka fertilitas total (mandatory

Program RPJPD

Angka

pengendalian Kabupaten pertumbuhan

Bandung peduduk

Barat) (mandatory

BP2KB Persentase

RPJPD LPP

P3A Kabupaten

Sinkronisasi Bandung

pengembanan Barat)

dan rujukan program kkbpk

Angka

dengan lintas sektor

Program Cakupan

BP2KB keluarga

Cakup

berencana layanan KB

1.200.320.152 P3A

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator 2023 Pembangunan Kinerja

Kesertaan berKB pasca persalinan

Program dan Pasca Kesehatan

keguguran BP2KB Reproduksi

291.898.793 P3A Remaja

Faskes KB yang responsif

Angka

Kesehatan Reproduksi

Program Rasio Pelayanan

226.713.424 BP2KB Kontrasepsi

KB/CPR P3A Program

Pembinaan Peran Serta Masyarakat

2.473.657.590 BP2KB P3A Pelayanan

Cakupan dalam

Peserta KB

Mandiri KB/KR yang

Mandiri Program

Pengembanga n Pusat Pelayanan

Usia Kawin BP2KB Informasi dan

21 327.230.000 P3A Konseling

Pertama

Usia

KRR

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Penanggulang

65.246.712 BP2KB an Narkoba,

P3A PMS termasuk HIV/ AIDS

Program Pengembanga n bahan informasi tentang

87.870.739 BP2KB pengasuhan

P3A dan pembinaan tumbuh kembang anak

Program Penyiapan Tenaga

334.398.793 BP2KB Pendamping

P3A kelompok bina keluarga

177.106.712 BP2KB

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Pengembanga P3A n Model Operasional BKB- Posyandu- PAUD

Perhubungan

Program pengendalian dan

8.640.000.000 Dishub pengamanan lalu lintas

Program peningkatan kelaikan pengoperasian

8.000.000.000 Dishub kendaraan

bermotor Program

peningkatan pelayanan

10.850.000.000 Dishub angkutan

Program Pembangunan Prasarana dan

49.080.000.000 Dishub Fasilitas Perhubungan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

1.000.000.000 Dishub Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Komunikasi dan informatika

Program Pengembanga

Diskom n Komunikasi,

2.260.677.145 Informasi dan

infatuk Media Massa

Program kerjasama informasi

457.997.000 Diskom dengan mas

infatuk media

Koperasi, usaha kecil dan menengah

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil

2.648.827.367 Diskop UKM

Menengah Yang Konduksif

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan

1.322.394.729 Diskop Kompetitif

UKM Usaha Kecil

Menengah Program

Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi

92.559.151 Diskop UKM Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas

1.878.107.115 Diskop Kelembagaan

UKM Koperasi

Penanaman modal

Persentase Program

regulasi terkait

1.730.935.000 DPMPT Kerjasama

Peningkatan Promosi Dan

investasi

yang SP diaplikasikan

Investasi Penanaman Modal

Program Persentase Peningkatan

370.048.100 DPMPT Iklim Investasi

kesesuaian

pelayanan SP

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Dan Realisasi penanaman Investasi

modal berdasarkan SOP yang ditetapkan

Program Penyiapan

Jumlah Potensi

Sumberdaya, minat penanaman

3.750.000 DPMPT Sarana, Dan

SP modal

Prasarana Daerah Program Peningkatan

Persentase Kualitas

penyelesaian Penyelenggaraa

permasalahan n Penanaman

usaha melalui

187.770.650 DPMPT SP

Modal Dan sistem Pelayanan

informasi Perizinan Teadu

Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan dan Keserasian

157.685.300 Dispora Kebijakan Pemuda

Program peningkatan peran serta

1.087.859.100 Dispora kepemudaan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program peningkatan upaya penumbuhan

311.495.100 Dispora kewirausahaa

n dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan

150.000.000 Dispora penyalahguna an narkoba

Program Pengembangan Kebijakan dan

40.000.000 Dispora Manajemen Olah Raga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

2.196.600.600 Dispora Olah Raga

Program Peningkatan Sarana dan

809.695.500 Dispora Prasarana Olah Raga

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan

65.000.000 Dispora Prasarana Kepemudaan

Program pengembangan data/informasi/st

966.041.915 Diskom infatik

atistik daerah

Persandian

Program pengkajian dan penelitian

Diskom bidang

251.922.856 infatik informasi dan komunikasi

Dinas Program

Pariwisa Pengembanga

527.009.000 ta dan n Nilai Budaya

kebuday aan

Program Dinas Pengelolaan

Pariwisa Kekayaan

594.570.850 ta dan kebuday

Budaya aan Program

Dinas Pengelolaan

2.287.980.700 Pariwisa Keragaman

ta dan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Budaya kebuday aan

Program Pengembangan

Dinas Kerjasama

Pariwisa Pengelolaan

128.782.000 ta dan Kekayaan

kebuday Budaya aan

Peustakaan

Program Dinas pengembangan

Cakupan kearsipa budaya baca

n dan dan pembinaan

peustakaan peustak peustakaan aan

Kearsipan

Cakupan Dinas Program

arsip statis kearsipa pengelolaan

dan dinamis n dan arsip

yang peustak terkelola

aan

Layanan Urusan Pilihan Pariwisata

Program Dinas Pengembangan

Pariwisa Pemasaran

966.950.000 ta dan Pariwisata kebuday aan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Dinas Pengembangan

Pariwisa Destinasi

2.684.348.700 ta dan Pariwisata kebuday aan

Dinas Program

Pariwisa Pengembangan

1.612.848.600 ta dan Kemitraan kebuday aan

Pertanian

Peningkatan produksi

DPKP Tanaman

Hortikultura Program

peningkatan produksi

Persentase tanaman

sarana dan Holtikultura

prasarana tanaman

DPKP Hortikultura yang dimanfaatkan

Program peningkatan

peningkatan produksi

DPKP tanaman perkebunan

produksi tanaman

perkebunan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Persentase sarana dan prasarana tanaman Perkebunan yang dimanfaatkan

peningkatan kualitas

Program produk peningkatan

Tanaman kualitas

Hortikultura DPKP produk

(jumlah Hortikultura

lahan /kebun yang teregistrasi)

Program peningkatan peningkatan

kualitas kualitas

produk DPKP produk

tanaman perkebunan

Perkebunan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Persentase jumlah balai penelitian dan promosi yang baik (mandatory

Kabupaten Bandung Barat) Persentase kelompok yang

Program peningkatan

memanfaatk penerapan

DPKP teknologi

an teknologi pertanian

pertanian (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat) Jumlah ahli pertanian yang berkualitas (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Peningkatan anggaran riset dan diklat pertanian (mandatory

RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

Persentase Program

perluasan peningkatan

persebaran pemasaran

1.964.338.500 DPKP hasil produksi

hasil pertanian

produksi pertanian

Persentase Program

penurunan pembangunan

DPKP agropolitan

alih fungsi lahan

pertanian produktif

Program peningkatan

Persentase kualitas bahan peningkatan baku industri

produksi DPKP hasil

tembakau tembakau

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Penerimaan pendataan

seluruh kinerja sektor

1.326.789.700 DPKP pertanian

pertanian Program

peningkatan NTP (nilai Kesejahteraan Tukar

DPKP Petani

Petani)

Peningkatan Pengetahuan,

Program Keterampilan, Pemberdayaa

3.074.430.600 DPKP n Penyuluh

Sikap dan

Motivasi Penyuluh pertanian

Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen

ndag Pengamanan

1.366.686.749 Disperi Dan

Perdagangan Program

Peningkatan Dan

399.238.512 Disperi Pengembangan

ndag Ekspor

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Efisiensi

10.719.619.901 Disperi Perdagangan

ndag Dalam Negeri

Program Pembinaan Pedagang

385.251.374 Disperi Kakilima Dan

ndag Asongan

Program Pengembangan Industri Kecil

2.150.412.024 Disperi ndag

Dan Menengah Program

2.068.069.427 Disperi Teknologi

Peningkatan Kemampuan

ndag Industri

Program Pengembangan Sentra-Sentra

359.390.809 Disperi Industri

ndag Potensial

Peternakan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Persentase kelompok yang memanfaatk an

Program Dinas peternakan

peningkatan Perikan tepat guna

an dan produksi hasil

peternakan Produksi daging

Peterna kan Produksi

telur

Produksi susu

Program Jumlah Dinas Peningkatan

kelompok Perikan Produksi

12.499.623.000 an dan Ternak

dan usaha

peternakan Peterna yang tumbuh

kan Angka kejadian penyakit

Program Angka Dinas Pencegahan

Dan kematian

Perikan Penanggulanga

6.384.576.400 an dan n Penyakit

Usaha Peterna Ternak produk

kan hewan yang bersertifikat PRA/NKV

Program Dinas Peningkatan Pemasaran

2.819.436.500 Perikan an dan Hasil Produksi

Peterna

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Peternakan kan Program

Dinas Pembinaan

Perikan Lingkungan

an dan Sosial

Peterna (Dbhcht)

kan Program

Dinas Peningkatan

Perikan Penerapan

2.056.682.000 an dan Teknologi

Peterna Peternakan

kan

Kelautan dan Perikanan

Dinas Program

Produksi Perikan Pengembangan

Perikanan perikanan

2.774.824.100 an dan Budidaya budidaya

Peterna kan Program Optimalisasi

Jumlah luas Dinas Pengelolaan Dan

pemanfatan Perikan

291.908.000 an dan Pemasaran

lahan Produksi

budidaya Peterna kan Perikanan

Program Jumlah Dinas Pengembangan

produksi Perikan Kawasan

272.350.000 an dan Budidaya Laut,

benih ikan

air tawar di Peterna Air Payau Dan

kabupaten kan

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Air Tawar Persentase jumlah

Dinas pokdakan

Perikan yang

an dan meningkat

Peterna kelasnya

kan

Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

Persentase data dan informasi pembangunan yang

menjadi policy brief Persentase

Program Penyelesaian Peningkatan

Daerah Pengawasan

Persentase Internal dan

data dan Setda Pengendalian

informasi Pelaksanaan

Pendidikan, Kebijakan Olahraga, Kesehatan

Sosial yang dimanfaatkan menjadi policy brief

Indeks Reformasi

BB 1.487.550.800 Birokrasi

Indeks

D 1.270.000.000

C 1.278.000.000

CC 1.311.090.000

B 1.374.272.700

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Kinerja

Indeks kepuasan pelayanan

B 3.147.543.600 KDH/WKDH

Persentase data dan informasi Ekonomi yang

n menjadi policy brief Persentase Opini Baik

3.072.308.000 Masyarakat Persentase Kerjasama yang

645.000.000 diimplement asikan Dokumen Tapal Batas di Wilayah Kab

Barat Persentase

Partisipasi Masyarakat

148.567.100 dalam Pemilu

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator 2023 Pembangunan Kinerja

Prestasi dalam

Program Tingkat

peningkatan kualitas

pengadaan Organisasi

3.938.086.375 Setda barang/jasa

Program Peningkatan

Persentase dan

pelayanan Pengembanga dalam

14.581.955.195 BPKD n Pengeolaan

pencairan Keuangan

SP2D Daerah

Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

322

Bidang Urusan/ Program

Pembangunan

Indikator Kinerja

Satuan

Target Capaian Setiap Tahun

Persentase penerapkan kebijakan dan mekanisme outsourcing untuk mendorong kompetensi dan peningkatan kinerja di kalangan aparat birokrasi (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

Persentase penerapkan kebijakan dan mekanisme outsourcing untuk mendorong kompetensi dan peningkatan kinerja di kalangan aparat birokrasi (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

Persentase penggunaan insentif untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam jabatan fungsional (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Persentase bantuan tugas belajar

dan ikatan pelatihan dan

dinas pendidikan

bagi ASN BKPSD Persentase pemerintah

M peningkatan daerah secara

SDM ASN berkelanjutan

Diklat Program

Persentase perlindungan

permasalahan hukum bagi

2.217.294.000 Setda pemerintah

hukum ASN ASN

tertangani daerah

dengan baik Program

Pendidikan dan Pelatihan

2.109.499.000 Setda Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan

1.338.724.400 Setda Aparatur

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator Pembangunan Kinerja

Program Peningkatan Profesionalime tenaga

301.800.000 Setda pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan

301.800.000 Setda Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan

366.800.000 Setda Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

23.040.886.196 Setwan Perwakilan

Rakyat Daerah

Target Capaian Setiap Tahun

Bidang Urusan/ Program

Indikator 2023 Pembangunan Kinerja

Program Penataan Peraturan

170.000.000 Setwan Perundang- Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

829.147.500 Setwan Pelaporan Capaian Kinerja

& Keuangan Program

penyiapan standar biaya

Tingkat untuk

707.653.200 Setwan pemrograman

i Simral dan penganggaran

Sumber: Data Ranwal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023

Setelah didapat program prioritas pembangunan baik yang bersifat strategik dan operasional, RPJMD juga kemudian mengakomodir program dan kegiatan yang bersifat rutin. Program ini merupakan program di tingkat OPD yang bersifat rutin dan dilaksanakan setiap tahun. Program ini disusun untuk memenuhi kebutuhan kinerja para aparatur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD

7. Program pengembangan data/informasi

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

9. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Secara lengkap, berikut ini adalah tabel program rutin beserta indikator capaian dan pagu indikatifnya:

Tabel 7-2 Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

Bidang

Target Capaian Setiap Tahun

Urusan/ Program

SKPD Pembanguna n

Rp Urusan Wajib

Penunjang (fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan)

Persentase tingkat

Program kepuasan Pelayanan

Administrasi 106.761.645.940 terhadap % 100 100 100 100 100 Seluruh SKPD

Perkantoran persediaan administrasi perkantoran Persentase

Program tingkat Peningkatan

kepuasan Sarana dan

Prasarana tersedianya SKPD Aparatur

sarana dan prasarana aparatur

Program Persentase Peningkatan

meningkatnya Disiplin

6.577.632.390 Seluruh SKPD

disiplin

Aparatur Aparatur Persentase

Program sumber daya Peningkatan

aparatur Kapasitas

Sumber Daya memiliki SKPD Aparatur

kompetensi sesuai

Bidang

Target Capaian Setiap Tahun

Urusan/ Indikator Program

2023 Pembanguna