BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
7 BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, bab ini memuat daftar program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Program yang dirumuskan dalam bab ini harus memiliki kesesuaian dengan program, rumusan indikator yang tercantum pada masing-masing renstra Perangkat Daerah. Sehingga, proses perumusan program pada bab ini dilakukan secara berkesinambungan dengan muatan renstra Perangkat Daerah.
Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan perangkat daerah secara jelas dapat dilihat melalui keterkaitan antara program perangkat daerah beserta indikator kinerja yang menjadi landasan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan amanah dalam RPJMD yang direpresentasikan dalam isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran hingga indikator sasaran strategis di RPJMD. Sehingga, dalam perumusan program perangkat daerah perlu di-drive oleh RPJMD agar program masing-masing SKPD disusun dengan melihat tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Program prioritas ini adalah daftar program perangkat daerah per urusan pemerintahan yang dianggap memiliki keterhubungan secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan pemenuhan urusan pemerintahan (wajib). Program prioritas ini memiliki 2 (dua) sifat, yaitu bersifat strategik dan operasional. Program prioritas yang bersifat strategik memiliki pengertian bahwa dalam hal pencapaian indikator kinerjanya, hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah saja, tetapi juga terdapat peran dari Kepala Daerah pada level kebijakan. Hal tersebut dikarenakan program-program strategik tercipta sebagai bentuk respon dalam pencapaian visi dan misi daerah dan juga mengakomodir program unggulan
Kepala Daerah Terpilih. Sementara itu, program-program prioritas yang bersifat operasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tetap dilakukan agar setiap urusan pemerintahan (wajib) dapat terpenuhi. Sehingga, dalam program prioritas ini tidak hanya dirumuskan program strategik yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah, tetapi juga terdapat program-program operasional untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
Setelah terrumuskannya program-program prioritas, maka disusunlah pagu indikatif dari masing-masing program tersebut. Tujuannya, untuk melihat ketersediaan dana untuk mendanai program tersebut secara makro. Hal tersebut bersifat makro dan non teknis, artinya tujuannya bukanlah untuk melihat jumlah nominal secara detail antara kondisi fiskal daerah untuk mendanai per program, tetapi tujuannya adalah untuk melihat kerangka pendanaan dari ketersediaan anggaran dan kebutuhan penganggarannya.
Berikut ini adalah daftar program prioritas dan pagu indikatifnya yang bersifat strategik dan juga operasional dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan pemenuhan urusan dasar (wajib) pemerintahan.
1. Program peningkatan akses pendidikan SMP
2. Program peningkatan akses pendidikan SD
3. Program peningkatan akses pembelajaran PAUD
4. Program peningkatan mutu PAUD
5. Program peningkatan kualitas pelayanan dan penganggaran pendidikan (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
6. Program peningkatan mutu sarana pendidikan non formal untuk masyarakat (terakreditasi)
7. Program peningkatan kualitas tenaga pendidik (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
8. Program peningkatan akses sarana pendidikan non formal untuk masyarakat
9. Progam pendidikan tinggi
10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
12. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
14. Program perbaikan gizi masyarakat
15. Program Pengawasan Obat dan Makanan
16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
17. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
18. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
19. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
20. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
21. Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
22. Program peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap
23. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
24. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
25. Program pembangunan jalan dan jembatan
26. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
27. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
28. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
29. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
30. Program pembangunan jalan dan jembatan
31. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
32. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
33. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
34. Program Pengendalian Banjir
35. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
36. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
37. Program Pembangunan Fasilitas Publik
38. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
39. Program Pengembangan Perumahan
40. Program penataan penguasaan pemilikan pengunaan dan pemanfaatan tanah
41. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
42. Program Pemanfaatan Ruang
43. Program Perencanaan Tata Ruang
44. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
45. Program pengembangan sistem penanggulangan dan mitigasi bencana daerah
46. Program pelayanan pengaduan masyarakat
47. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
48. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
49. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainya
50. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
51. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
52. Program Pembinaan Anak Terlantar
53. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
54. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
narapidana,tuna susila, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
55. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
56. Program peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana
57. Program fasilitasi kegiatan peribadatan
58. Program Pengembangan Wawasan Nusantara
59. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
60. Program Pendidikan Masyarakat Politik Masyarakat
61. Program penyediaan forum dialog dengan pemuka agama
62. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
63. Program peningkatan kesempatan kerja
64. Program penambahan 10 ribu lapangan kerja baru
65. Program penumbuhan 500 Wirausaha Baru
66. Program perkuatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan
67. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pemberdayaan
68. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
69. Program perlindungan perempuan dan anak
70. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
71. Program peningkatan produksi Tanaman Pangan
72. Program peningkatan kualitas produk tanaman pangan
73. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
74. Program peningkatan pengendalian polusi
75. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
76. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
77. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
78. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
79. Program Penataan Administrasi Kependudukan
80. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
81. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
82. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
83. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
84. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
85. Program Penataan Manajemen Pemerintahan Desa
86. Program pengendalian pertumbuhan peduduk (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
87. Program keluarga berencana
88. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
89. Program Pelayanan Kontrasepsi
90. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
91. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
92. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
93. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
94. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga
95. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
96. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
97. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
98. Program peningkatan pelayanan angkutan
99. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 100. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 101. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 102. Program kerjasama informasi dengan mas media
103. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif 104. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah 105. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 106. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 107. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 108. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 109. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, Dan Prasarana Daerah 110. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu 111. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 112. Program peningkatan peran serta kepemudaan 113. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda 114. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 115. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 116. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 117. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 118. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan 119. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 120. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 121. Program Pengembangan Nilai Budaya 122. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 123. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 124. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 125. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 126. Program pengelolaan arsip 127. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 128. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 129. Program Pengembangan Kemitraan 130. Program peningkatan produksi tanaman Holtikultura 131. Program peningkatan produksi tanaman perkebunan 132. Program peningkatan kualitas produk Hortikultura 133. Program peningkatan kualitas produk perkebunan
134. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 135. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 136. Program pembangunan agropolitan 137. Program peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau 138. Program pendataan kinerja sektor pertanian 139. Program peningkatan Kesejahteraan Petani 140. Program Pemberdayaan Penyuluh 141. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 142. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 143. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 144. Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan 145. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 146. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 147. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 148. Program peningkatan produksi hasil peternakan 149. Program Peningkatan Produksi Ternak 150. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 151. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 152. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) 153. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 154. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 155. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 156. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air
Tawar 157. Program Peningkatan SIstem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 158. Program peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa 159. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeolaan Keuangan Daerah 160. Persentase penerapkan kebijakan dan mekanisme outsourcing untuk
mendorong kompetensi dan peningkatan kinerja di kalangan aparat birokrasi (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
161. Program pelatihan dan pendidikan bagi ASN pemerintah daerah secara berkelanjutan 162. Program perlindungan hukum bagi ASN pemerintah daerah 163. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
164. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 165. Program Peningkatan Profesionalime tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan 166. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 167. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan 168. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 169. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 170. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
& Keuangan 171. Program penyiapan standar biaya untuk pemrograman dan penganggaran
Secara lengkap, berikut ini adalah tabel program prioritas beserta indikator kinerja dan pagu indikatif tersebut:
Tabel 7-1 Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Rp Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Wajib Dasar Pendidikan
Program APK SMP/ peningkatan
MTs/ Paket
B akses APM SMP/
7.446.200.000 Disdik pendidikan SMP
MTs/ Paket
B Program
APK SD/MI/
peningkatan Paket A akses
27.512.700.000 Disdik APM SD/MI/
pendidikan SD Paket A
APK PAUD Formal
Program APM PAUD Formal
peningkatan akses
4.287.200.000 Disdik pembelajaran
ketersediaan PAUD
lembaga terhadap
anak usia PAUD
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Persentase Program
peningkatan lembaga PAUD formal
1.691.400.000 Disdik mutu PAUD
terakreditasi Kualitas
Program Pelayanan peningkatan
Pendidikan; kualitas
lembaga pelayanan dan pendidikan penganggaran
telah pendidikan
10.158.600.000 Disdik (mandatory
SPM RPJPD
(mandatory Kabupaten
RPJPD Bandung
Kabupaten Barat)
Bandung Barat)
Program peningkatan mutu sarana
Persentase pendidikan
lembaga non non formal
formal
3.008.100.000 Disdik berizin yang
untuk masyarakat
terakreditasi (terakreditasi)
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Kualitas Tenaga Pendidik melalui
Program sertifikasi guru
peningkatan kualitas
(mandatory RPJPD
tenaga Kabupaten pendidik
(mandatory Bandung
18.477.800.000 Disdik Barat)
RPJPD Kabupaten
Guru Bandung
Berijazah Barat)
S-1 (mandatory RPJPD
Kabupaten Bandung Barat)
Program peningkatan
Jumlah akses sarana
pendidikan lembaga non formal yang lembaga
3.008.100.000 Disdik non formal untuk
berizin masyarakat
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Persentase penduduk
Progam dengan pendidikan
4.189.600.000 Disdik tinggi
akhir pendidikan tinggi
Kesehatan
Penemuan kasus baru penyakit
Dinkes tidak menular
Puskesmas Program
Dengan Upaya
5 6 7 8 9 Dinkes 100.368.972.300 100.368.972.300 100.368.972.300 100.368.972.300 100.368.972.300 Kesehatan
Nursing
Angka
Center Masyarakat
Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas
28 29 30 31 31 Dinkes dengan hasil minimal cukup
Angka
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator 2023 Pembangunan Kinerja
Persentase Jamaah Haji yang Mendapatkan
Dinkes pelayanan dan pemeriksaan kesehatan
Jumlah Dokter dan Perawat dengan
Dinkes Sertifikasi
Angka
Kegawat daruratan Dasar
Persentase Puskesmas dengan pelayanan
Dinkes Kesehatan Gigi dan Mulut
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Persentase Puskesmas dengan pelayanan
Dinkes Kesehatan
Tradisional Persentase
Dinkes Kesehatan
Pos Pelayanan
Persentase Khitanan
Dinkes Massal
Persentase pembiayaan klaim
Dinkes kejadian luar biasa
Indeks kepuasan masyarakat terhadap
Dinkes pelayanan
kesehatan dengan nilai 81.26
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Puskesmas yang menyelengg arakan
40 50 60 70 80 Dinkes kesehatan
dasar Jumlah Pos
10 20 30 40 50 Dinkes UKK
Angka
Pemeriksaan Kesehatan Calon
Dinkes Jemaah haji
Puskesmas yang melakukan kegiatan
40 50 60 70 Dinkes kesehatan olah raga masyarakat
Peningkatan status Kesehatan anak usia
Dinkes sekolah sesuai standar SPM
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator 2023 Pembangunan Kinerja
Persentase puskesmas yang sesuai
Dinkes standar akreditasi
Puskesmas yang sesuai standar
3 6 12 14 6 Dinkes akreditasi
Angka
Program Utama Standarisasi
Pelayanan
2.762.246.100 Rumah Sakit Kesehatan
2 1 2 2 1 Dinkes standar
yang sesuai
Angka
Klinik yang sesuai
5 24 15 9 9 Dinkes standar
Angka
Laboratoriu m yang sesuai
1 1 1 Dinkes standar
Angka
Optik yang sesuai
4 4 4 4 4 Dinkes standar
Angka
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Persentase apotek yang memenuhi
Dinkes standar
Persentase toko obat yang
Dinkes memenuhi standar
Persentase instalasi farmasi yang
Dinkes memenuhi standar
Persentase puskesmas yang
Dinkes memenuhi standar
Tersedianya data kesehatan melalui
sistem 2 2 2 2 2 Dinkes informasi
Dokumen
data profil kesehatan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Cakupan Promosi
Kesehatan dan desa siaga
1.031.590.600 Dinkes Pemberdayaan
aktif strata Masyarakat
purnama TTU
Memenuhi
Dinkes Syarat
Kesehatan TPM
memenuhi Syarat
Dinkes Kesehatan
Air Bersih Program
Dinkes Lingkungan
memenuhi Pengembangan
1 Dinkes Puskesmas
Desa ODF
tersedia data program pengembang an
Dinkes lingkungan sehat yang valid dan akurat
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
% balita gizi wasting/ kurus
Dinkes Program
/buruk(BB/T perbaikan gizi
% balita gizi stunting /pendek
0 0 0 0 0 Dinkes (TB/U) Program
Jumlah kasus
2 710.899.800 Dinkes Makanan
Pengawasan Obat dan
obat dan makanan
Penemuan Kasus Baru Demam
Dinkes Dengue
(Insidens Program
DBD) Pencegahan dan
2.407.358.500 Penanggulang Kasus Baru
Dinkes Menular
an Penyakit Tuberkulosis
(CNR TB) Penemuan
Kasus Baru
Dinkes (Prevalensi
HIV
Pendud
Pendud
Pendud
Pendud
Pendud
uk uk uk uk uk
HIV)
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator 2023 Pembangunan Kinerja
Dinkes Pneumonia
Kasus Baru
Dinkes Diare
Kasus Baru
Cakupan Pemberian Obat Pencegahan
Dinkes Massal (POPM) Kecacingan
Dinkes Kusta
Kasus Baru
Dinkes Filariasis
Kasus Baru
Pendud
Pendud
Pendud
Pendud
Pendud
uk
uk
uk
uk
uk
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Dinkes Malaria
Kasus Baru
Cakupan Program
Anak balita peningkatan
telah pelayanan
344.540.000 Dinkes kesehatan
layanan anak balita
pemeriksaan kesehatan
Persentase peningkatan pelayanan kesehatan
70 60 30 24 Dinkes Program
kepada bayi peningkatan
sesuai keselamatan
1.157.040.000 ibu melahirkan dan anak
Tercapainya cakupan pelayanan kesehatan
Dinkes Ibu sesuai
SPM Program
Cakupan peningkatan
20 614.600.000 Dinkes kesehatan
tingkat
Cakupan
pelayanan kemandirian
lansia
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Persentase kemitraan
penduduk peningkatan
65.841.840.000 Dinkes pelayanan kesehatan
miskin yang memiliki
jaminan kesehatan
Program penyediaan
Puskesmas biaya
non rawat
Puskes
operasional inap dengan
26 25.350.000.000 Dinkes dan
pemeliharaan 24 jam Puskesmas
Program Rawat Inap peningkatan
per Puskesmas
16 11.469.287.600 Dinkes Menjadi
di Wilayah
mas
Puskesmas Kabupaten Rawat Inap
Bandung Barat
Program Obat Persentase dan
2.828.455.400 Dinkes Kesehatan
ketersediaan Perbekalan
obat sesuai
standar
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
Peningkatan sarana dan
pelayanan di puskesmas/
17.421.412.998 Dinkes prasarana
puskesmas/ puskesmas puskemas
pembantu pembantu dan
jaringannya
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Program
panjang jalan yang
pembangunan dibangun
447.122.455.000 DPUPR jembatan
jalan dan
dalam kondisi baik (%)
Program Jumlah rehabilitasi/pe
jembatan meliharaan
35.558.445.000 DPUPR jalan dan jembatan
dalam kondisi baik
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program persentase peningkatan
peningkatan sarana dan
sarana dan prasarana
90 10.000.000.000 DPUPR kebinamargaa kebinamarga
Program proporsi rehabilitasi/pe
turap/talud/b meliharaan
30.274.560.000 DPUPR talud/bronjong
dalam kondisi baik
Persentase panjang
Program saluran pembangunan
drainase/ saluran
12.648.960.000 DPUPR drainase/goron g-gorong
gorong- gorong yang
direhabilitasi dalam kondisi baik (%)
Program Kondisi pembangunan
jembatan
Jembat
jalan dan baik/seluruh
10 27.164.160.000 DPUPR jembatan
an
jembatan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator
2023 Pembangunan Kinerja
Program Jembatan rehabilitasi/pe
yang meliharaan
10 6.428.160.000 DPUPR jalan dan
pada Tahun- jembatan
N Luas Irigasi
Kabupaten Program
dalam Pengembanga kondisi
7.921.152.000 DPUPR n dan
baik/luas Pengelolaan
irigasi Jaringan
kabupaten Irigasi, Rawa dan Jaringan
Luas Irigasi Pengairan
desa dalam lainnya
11.881.728.800 DPUPR baik/luas irigasi desa
Program Pengembanga Luas daerah n,
tergenang Pengelolaan,
/luas daerah dan
rawan Konservasi
933.120.000 DPUPR Sungai, Danau atau
dan Sumber beotensi Daya Air
tergenang Lainnya
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Pengendalian
2.903.040.000 DPUPR Banjir
Program Penyediaan dan
285.610.000 DPUPR Pengelolaan Air Baku
Persentase Penduduk
18.000.000.000 berakses air
minum Program
Jumlah Pengembanga rumah n Kinerja
tinggal Pengelolaan
4.976.640.000 DPUPR Air Minum dan sanitasi/juml
Air Limbah ah rumah tinggal
Cakupan pelayanan
4.976.640.000 air limbah
Cakup
an
30 unit
33 unit
37 unit
41 unit
46 unit
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Jumlah fasilitas publik yang
dalam kondisi baik
Persentase Program
infrastruktur Pembangunan yang
DPUPR Fasilitas Publik dibangun
- melalui skema KPBU Kebutuhan Pembangun an
Jumlah ruang publik
Program yang
alun-
1.534.464.000 DPUPR Ruang
Pengendalian berubah Pemanfaatan
fungsi (ha)/
Angka
alun lemban
jumlah ruang
publik yang tersedia (ha)
Program Realisasi Pemanfaatan
1.026.432.000 DPUPR Ruang
RTRW/Renc ana
Peruntukan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Persentase implementas
i dokumen perencanaan pembanguna Dokum
3.691.008.000 n di kawasan
Program pusat Perencanaan
pertumbuha DPUPR Tata Ruang
n Rasio
bangunan ber-IMB per
Rasio
satuan bangunan
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Rasio Ruang Terbuka
Program Hijau per pengelolaan ruang terbuka
21 8.000.000.000 Disperk hijau
Wilayah ber im HPL/HGB
Satuan Luas
(%) (Lokasi) Jumlah
48.000.000.000 Program
rumah layak
huni Pengembanga Luas
Disperk im
n Perumahan kawasan kumuh yang
14.069.250.000 tertangani
Ha 38,961
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Jumlah Perumahan formal yang melakukan proses serah
terima PSU kepada Pemda
Program penataan penguasaan
Jumlah pemilikan
Tanah di pengunaan
im dan pemanfaatan
Komplek
52.014.000.000 Disperk Pemda Yang
Dibebaskan tanah
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Program Pemeliharaan Kamtibmas dan
1.050.320.000 Kesban gpol
Pencegahan Tindak Kriminal
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Program pengembanga n sistem
Persentase penanggulang Penanganan an dan
.1.300.000.000 BPBD mitigasi
Bencana bencana daerah
Program Persentase pelayanan
370.061.000 Setda masyarakat
penyelesaian pengaduan
masyarakat Program
Peningkatan Keamanan dan
9.363.621.750 Satpol Kenyamanan
Lingkungan Program
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
2.486.034.300 Satpol Bahaya
Kebakaran
Sosial
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Teencil ( KAT ) dan
.64.785.000.000 Dinsos Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainya
Program Pemberdayaan Kelembagaan
.18.150.000.000 Dinsos Kesejahteraan Sosial
Program pelayanan dan rehabilitasi
.28.000.000.000 Dinsos kesejahteraan sosial
Program Pembinaan
.10.250.000.000 Dinsos Anak Terlantar
Program Pembinaan para penyandang
.14.500.000.000 Dinsos cacat dan
trauma
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
.7.500.000.000 Dinsos narapidana,tuna susila, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program pembinaan panti
1.397.500.000 Dinsos asuhan/panti jompo
Persentase peningkatan ketangguhan
Program masyarakat
.6.400.000.000 BPBD peningkatan
terhadap kesadaran dan risiko kapasitas
bencana masyarakat
Persentase dalam mitigasi
Desa bencana
.9.900.000.000 BPBD yang
tangguh bencana
terbentuk Program
Persentase fasilitasi
kegiatan kegiatan
. 2.200.000.000 Setda peribadatan
peribadatan
aktif
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Pengembangan
Kesban Wawasan
Nusantara Program
637.700.000 Kesban n Wawasan
Kemitraan Pengembanga
gpol Kebangsaan
Program Pendidikan Masyarakat
1.520.675.000 Kesban Politik
gpol Masyarakat Program
penyediaan Persentase forum dialog
.4.175.000.000 Setda pemuka
kegiatan dengan
forum dialog
keagamaan agama
Layanan Urusan Wajib Non Dasar Tenaga Kerja
Program peningkatan
Persentase partisipasi
Disnak kualitas dan
6.975.031.842 produktivitas
angkatan er tenaga kerja
kerja (TPAK)
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Program Persentase peningkatan
6.975.031.842 Disnak kesempatan
pencari kerja
yang er kerja
ditempatkan Program
penambahan Persentase 10 ribu
lowongan Disnak lapangan kerja kerja yang
289.320.069 er terdaftar
baru Program
Persentase penumbuhan
1.213.934.797 Disnak Wirausaha
Calon 500
baru yang er Baru
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perkuatan
Persentase ekonomi
kelompok keluarga
BP2KB P3A melalui
usaha
perempuan pemberdayaan mandiri perempuan
Program peningkatan
Persentase peran serta
partisipasi BP2KB dan
P3A kesetaraan gender dalam
753.213.850 di lembaga
perempuan
pemerintah
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
pemberdayaan Persentase
partisipasi perempuan
753.213.850 di lembaga swasta
Peningkatan Indeks Pembangun an Gender (IPG) (mandatory
Kabupaten Bandung Barat) Peran serta perempuan dalam proses pembanguna n diharapkan > 27,5% perempuan beartisipasi
753.213.850 di bidang
politik (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Persentase penguatan
perangkat kelembagaan
552.500.000 BP2KB pengarusutam memiliki
P3A aan gender
focal point dan anak
yang aktif Program
Penurunan rasio
perlindungan perempuan
155.180.068 BP2KB P3A dan anak
dalam rumah tangga
Pangan
Pencapaian Skor pola pangan
Skor
harapan (PPH)
Program Penguatan Ketersediaa
5.206.499.400 DPKP Pangan
Peningkatan Ketahanan
n pangan dan
cadangan Pangan penanganan daerah rawan
Angka
pangan Program
jumlah peningkatan
produksi produksi
6.016.197.600 DPKP Tanaman
pangan Pangan
utama
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator 2023 Pembangunan Kinerja
Persentase sarana dan prasarana tanaman
pangan yang dimanfaatka n
peningkatan kualitas produk
Tanaman kualitas
Program peningkatan
Pangan (Jumlah
DPKP produk
tanaman sertifikasi/ pangan
gradding produk tanaman pangan)
Lingkungan Hidup
Program Persentase Pengendalian
jumlah titik sample
Pencemaran dan
22.610.000.000 DLH Perusakan
pemantauan badan air
yang Lingkungan
Hidup meningkat kualitasnya
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Persentase jumlah titik sample pemantauan udara
ambient yang meningkat kualitasnya Persentase effluent IPAL yang memenuhi
baku mutu Program
limbah cair peningkatan
Persentase pengendalian
3.265.000.000 DLH polusi
sumber tidak bergerak yang
memenuhi baku mutu udara emisi
Program Luas area perlindungan
dan non hutan konservasi
yang
3 7.920.000.000 DLH dihijaukan
sumber daya alam
(Ha)
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program peningkatan
Persentase kualitas dan
informasi akses
lingkungan informasi
1.600.000.000 DLH sumber daya
hidup yang
dapat alam dan
diakses lingkungan
masyarakat hidup Program
Jumlah titik Pengendalian
pantau Pencemaran
adipura yang dan
48 1.250.000.000 DLH Perusakan
kriteria Lingkungan
penilaian Hidup
adipura Persentase kelompok masyarakat aktif yang
Program pengembanga mengelola n kinerja
174.730.000.00 0 0 0 0 0 DLH pengelolaan
sampah (3R)
Tonase persampahan
sampah
terangkut ke
ton
TPA dalam 1
tahun (ton)
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Program Persentase Penataan
Administrasi penduduk
670.000.000 Disduk ber E-KTP
capil Kependuduka
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
n Persentase
450.000.000 Disduk capil Kelahiran
Penduduk Berakta
Program Peningkatan
Indeks Pelayanan
1.600.000.000 Kecam Masyarakat
Kepuasan
Masyarakat atan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan
Indeks Keberdayaan
1.901.129.966 DPMD Masyarakat
sosial Pedesaan
Program Pengembangan
Indeks Lembaga
250.074.000 DPMD Ekonomi
ekonomi Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
799.960.357 DPMD Dalam Membangun Desa
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas
709.475.112 DPMD Aparatur
Pemerintah Desa
Program Penataan Manajemen
2.298.291.092 DPMD Pemerintahan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Angka fertilitas total (mandatory
Program RPJPD
Angka
pengendalian Kabupaten pertumbuhan
Bandung peduduk
Barat) (mandatory
BP2KB Persentase
RPJPD LPP
P3A Kabupaten
Sinkronisasi Bandung
pengembanan Barat)
dan rujukan program kkbpk
Angka
dengan lintas sektor
Program Cakupan
BP2KB keluarga
Cakup
berencana layanan KB
1.200.320.152 P3A
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator 2023 Pembangunan Kinerja
Kesertaan berKB pasca persalinan
Program dan Pasca Kesehatan
keguguran BP2KB Reproduksi
291.898.793 P3A Remaja
Faskes KB yang responsif
Angka
Kesehatan Reproduksi
Program Rasio Pelayanan
226.713.424 BP2KB Kontrasepsi
KB/CPR P3A Program
Pembinaan Peran Serta Masyarakat
2.473.657.590 BP2KB P3A Pelayanan
Cakupan dalam
Peserta KB
Mandiri KB/KR yang
Mandiri Program
Pengembanga n Pusat Pelayanan
Usia Kawin BP2KB Informasi dan
21 327.230.000 P3A Konseling
Pertama
Usia
KRR
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Penanggulang
65.246.712 BP2KB an Narkoba,
P3A PMS termasuk HIV/ AIDS
Program Pengembanga n bahan informasi tentang
87.870.739 BP2KB pengasuhan
P3A dan pembinaan tumbuh kembang anak
Program Penyiapan Tenaga
334.398.793 BP2KB Pendamping
P3A kelompok bina keluarga
177.106.712 BP2KB
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Pengembanga P3A n Model Operasional BKB- Posyandu- PAUD
Perhubungan
Program pengendalian dan
8.640.000.000 Dishub pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
8.000.000.000 Dishub kendaraan
bermotor Program
peningkatan pelayanan
10.850.000.000 Dishub angkutan
Program Pembangunan Prasarana dan
49.080.000.000 Dishub Fasilitas Perhubungan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.000.000.000 Dishub Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Komunikasi dan informatika
Program Pengembanga
Diskom n Komunikasi,
2.260.677.145 Informasi dan
infatuk Media Massa
Program kerjasama informasi
457.997.000 Diskom dengan mas
infatuk media
Koperasi, usaha kecil dan menengah
Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil
2.648.827.367 Diskop UKM
Menengah Yang Konduksif
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan
1.322.394.729 Diskop Kompetitif
UKM Usaha Kecil
Menengah Program
Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi
92.559.151 Diskop UKM Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Peningkatan Kualitas
1.878.107.115 Diskop Kelembagaan
UKM Koperasi
Penanaman modal
Persentase Program
regulasi terkait
1.730.935.000 DPMPT Kerjasama
Peningkatan Promosi Dan
investasi
yang SP diaplikasikan
Investasi Penanaman Modal
Program Persentase Peningkatan
370.048.100 DPMPT Iklim Investasi
kesesuaian
pelayanan SP
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Dan Realisasi penanaman Investasi
modal berdasarkan SOP yang ditetapkan
Program Penyiapan
Jumlah Potensi
Sumberdaya, minat penanaman
3.750.000 DPMPT Sarana, Dan
SP modal
Prasarana Daerah Program Peningkatan
Persentase Kualitas
penyelesaian Penyelenggaraa
permasalahan n Penanaman
usaha melalui
187.770.650 DPMPT SP
Modal Dan sistem Pelayanan
informasi Perizinan Teadu
Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan dan Keserasian
157.685.300 Dispora Kebijakan Pemuda
Program peningkatan peran serta
1.087.859.100 Dispora kepemudaan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program peningkatan upaya penumbuhan
311.495.100 Dispora kewirausahaa
n dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan
150.000.000 Dispora penyalahguna an narkoba
Program Pengembangan Kebijakan dan
40.000.000 Dispora Manajemen Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
2.196.600.600 Dispora Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan
809.695.500 Dispora Prasarana Olah Raga
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan
65.000.000 Dispora Prasarana Kepemudaan
Program pengembangan data/informasi/st
966.041.915 Diskom infatik
atistik daerah
Persandian
Program pengkajian dan penelitian
Diskom bidang
251.922.856 infatik informasi dan komunikasi
Dinas Program
Pariwisa Pengembanga
527.009.000 ta dan n Nilai Budaya
kebuday aan
Program Dinas Pengelolaan
Pariwisa Kekayaan
594.570.850 ta dan kebuday
Budaya aan Program
Dinas Pengelolaan
2.287.980.700 Pariwisa Keragaman
ta dan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Budaya kebuday aan
Program Pengembangan
Dinas Kerjasama
Pariwisa Pengelolaan
128.782.000 ta dan Kekayaan
kebuday Budaya aan
Peustakaan
Program Dinas pengembangan
Cakupan kearsipa budaya baca
n dan dan pembinaan
peustakaan peustak peustakaan aan
Kearsipan
Cakupan Dinas Program
arsip statis kearsipa pengelolaan
dan dinamis n dan arsip
yang peustak terkelola
aan
Layanan Urusan Pilihan Pariwisata
Program Dinas Pengembangan
Pariwisa Pemasaran
966.950.000 ta dan Pariwisata kebuday aan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Dinas Pengembangan
Pariwisa Destinasi
2.684.348.700 ta dan Pariwisata kebuday aan
Dinas Program
Pariwisa Pengembangan
1.612.848.600 ta dan Kemitraan kebuday aan
Pertanian
Peningkatan produksi
DPKP Tanaman
Hortikultura Program
peningkatan produksi
Persentase tanaman
sarana dan Holtikultura
prasarana tanaman
DPKP Hortikultura yang dimanfaatkan
Program peningkatan
peningkatan produksi
DPKP tanaman perkebunan
produksi tanaman
perkebunan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Persentase sarana dan prasarana tanaman Perkebunan yang dimanfaatkan
peningkatan kualitas
Program produk peningkatan
Tanaman kualitas
Hortikultura DPKP produk
(jumlah Hortikultura
lahan /kebun yang teregistrasi)
Program peningkatan peningkatan
kualitas kualitas
produk DPKP produk
tanaman perkebunan
Perkebunan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Persentase jumlah balai penelitian dan promosi yang baik (mandatory
Kabupaten Bandung Barat) Persentase kelompok yang
Program peningkatan
memanfaatk penerapan
DPKP teknologi
an teknologi pertanian
pertanian (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat) Jumlah ahli pertanian yang berkualitas (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Peningkatan anggaran riset dan diklat pertanian (mandatory
RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
Persentase Program
perluasan peningkatan
persebaran pemasaran
1.964.338.500 DPKP hasil produksi
hasil pertanian
produksi pertanian
Persentase Program
penurunan pembangunan
DPKP agropolitan
alih fungsi lahan
pertanian produktif
Program peningkatan
Persentase kualitas bahan peningkatan baku industri
produksi DPKP hasil
tembakau tembakau
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Penerimaan pendataan
seluruh kinerja sektor
1.326.789.700 DPKP pertanian
pertanian Program
peningkatan NTP (nilai Kesejahteraan Tukar
DPKP Petani
Petani)
Peningkatan Pengetahuan,
Program Keterampilan, Pemberdayaa
3.074.430.600 DPKP n Penyuluh
Sikap dan
Motivasi Penyuluh pertanian
Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen
ndag Pengamanan
1.366.686.749 Disperi Dan
Perdagangan Program
Peningkatan Dan
399.238.512 Disperi Pengembangan
ndag Ekspor
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Program Peningkatan Efisiensi
10.719.619.901 Disperi Perdagangan
ndag Dalam Negeri
Program Pembinaan Pedagang
385.251.374 Disperi Kakilima Dan
ndag Asongan
Program Pengembangan Industri Kecil
2.150.412.024 Disperi ndag
Dan Menengah Program
2.068.069.427 Disperi Teknologi
Peningkatan Kemampuan
ndag Industri
Program Pengembangan Sentra-Sentra
359.390.809 Disperi Industri
ndag Potensial
Peternakan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Persentase kelompok yang memanfaatk an
Program Dinas peternakan
peningkatan Perikan tepat guna
an dan produksi hasil
peternakan Produksi daging
Peterna kan Produksi
telur
Produksi susu
Program Jumlah Dinas Peningkatan
kelompok Perikan Produksi
12.499.623.000 an dan Ternak
dan usaha
peternakan Peterna yang tumbuh
kan Angka kejadian penyakit
Program Angka Dinas Pencegahan
Dan kematian
Perikan Penanggulanga
6.384.576.400 an dan n Penyakit
Usaha Peterna Ternak produk
kan hewan yang bersertifikat PRA/NKV
Program Dinas Peningkatan Pemasaran
2.819.436.500 Perikan an dan Hasil Produksi
Peterna
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Peternakan kan Program
Dinas Pembinaan
Perikan Lingkungan
an dan Sosial
Peterna (Dbhcht)
kan Program
Dinas Peningkatan
Perikan Penerapan
2.056.682.000 an dan Teknologi
Peterna Peternakan
kan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Program
Produksi Perikan Pengembangan
Perikanan perikanan
2.774.824.100 an dan Budidaya budidaya
Peterna kan Program Optimalisasi
Jumlah luas Dinas Pengelolaan Dan
pemanfatan Perikan
291.908.000 an dan Pemasaran
lahan Produksi
budidaya Peterna kan Perikanan
Program Jumlah Dinas Pengembangan
produksi Perikan Kawasan
272.350.000 an dan Budidaya Laut,
benih ikan
air tawar di Peterna Air Payau Dan
kabupaten kan
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Air Tawar Persentase jumlah
Dinas pokdakan
Perikan yang
an dan meningkat
Peterna kelasnya
kan
Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan
Persentase data dan informasi pembangunan yang
menjadi policy brief Persentase
Program Penyelesaian Peningkatan
Daerah Pengawasan
Persentase Internal dan
data dan Setda Pengendalian
informasi Pelaksanaan
Pendidikan, Kebijakan Olahraga, Kesehatan
Sosial yang dimanfaatkan menjadi policy brief
Indeks Reformasi
BB 1.487.550.800 Birokrasi
Indeks
D 1.270.000.000
C 1.278.000.000
CC 1.311.090.000
B 1.374.272.700
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Kinerja
Indeks kepuasan pelayanan
B 3.147.543.600 KDH/WKDH
Persentase data dan informasi Ekonomi yang
n menjadi policy brief Persentase Opini Baik
3.072.308.000 Masyarakat Persentase Kerjasama yang
645.000.000 diimplement asikan Dokumen Tapal Batas di Wilayah Kab
Barat Persentase
Partisipasi Masyarakat
148.567.100 dalam Pemilu
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator 2023 Pembangunan Kinerja
Prestasi dalam
Program Tingkat
peningkatan kualitas
pengadaan Organisasi
3.938.086.375 Setda barang/jasa
Program Peningkatan
Persentase dan
pelayanan Pengembanga dalam
14.581.955.195 BPKD n Pengeolaan
pencairan Keuangan
SP2D Daerah
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
322
Bidang Urusan/ Program
Pembangunan
Indikator Kinerja
Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Persentase penerapkan kebijakan dan mekanisme outsourcing untuk mendorong kompetensi dan peningkatan kinerja di kalangan aparat birokrasi (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
Persentase penerapkan kebijakan dan mekanisme outsourcing untuk mendorong kompetensi dan peningkatan kinerja di kalangan aparat birokrasi (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
Persentase penggunaan insentif untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam jabatan fungsional (mandatory RPJPD Kabupaten Bandung Barat)
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Persentase bantuan tugas belajar
dan ikatan pelatihan dan
dinas pendidikan
bagi ASN BKPSD Persentase pemerintah
M peningkatan daerah secara
SDM ASN berkelanjutan
Diklat Program
Persentase perlindungan
permasalahan hukum bagi
2.217.294.000 Setda pemerintah
hukum ASN ASN
tertangani daerah
dengan baik Program
Pendidikan dan Pelatihan
2.109.499.000 Setda Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan
1.338.724.400 Setda Aparatur
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator Pembangunan Kinerja
Program Peningkatan Profesionalime tenaga
301.800.000 Setda pemeriksa dan aparatur pengawasan
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan
301.800.000 Setda Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan
366.800.000 Setda Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
23.040.886.196 Setwan Perwakilan
Rakyat Daerah
Target Capaian Setiap Tahun
Bidang Urusan/ Program
Indikator 2023 Pembangunan Kinerja
Program Penataan Peraturan
170.000.000 Setwan Perundang- Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
829.147.500 Setwan Pelaporan Capaian Kinerja
& Keuangan Program
penyiapan standar biaya
Tingkat untuk
707.653.200 Setwan pemrograman
i Simral dan penganggaran
Sumber: Data Ranwal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023
Setelah didapat program prioritas pembangunan baik yang bersifat strategik dan operasional, RPJMD juga kemudian mengakomodir program dan kegiatan yang bersifat rutin. Program ini merupakan program di tingkat OPD yang bersifat rutin dan dilaksanakan setiap tahun. Program ini disusun untuk memenuhi kebutuhan kinerja para aparatur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD
7. Program pengembangan data/informasi
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Secara lengkap, berikut ini adalah tabel program rutin beserta indikator capaian dan pagu indikatifnya:
Tabel 7-2 Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan
Bidang
Target Capaian Setiap Tahun
Urusan/ Program
SKPD Pembanguna n
Rp Urusan Wajib
Penunjang (fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan)
Persentase tingkat
Program kepuasan Pelayanan
Administrasi 106.761.645.940 terhadap % 100 100 100 100 100 Seluruh SKPD
Perkantoran persediaan administrasi perkantoran Persentase
Program tingkat Peningkatan
kepuasan Sarana dan
Prasarana tersedianya SKPD Aparatur
sarana dan prasarana aparatur
Program Persentase Peningkatan
meningkatnya Disiplin
6.577.632.390 Seluruh SKPD
disiplin
Aparatur Aparatur Persentase
Program sumber daya Peningkatan
aparatur Kapasitas
Sumber Daya memiliki SKPD Aparatur
kompetensi sesuai
Bidang
Target Capaian Setiap Tahun
Urusan/ Indikator Program
2023 Pembanguna