LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
151
Daritabel3.3.55dapatdilihat,realisasipersentase koperasiyangberkualitastahun2013-2015
menunjukkantrend kenaikan.Sedangkancapaianindikatorkinerjaini di Tahun 2015 tidakdapatdilihat trendnya.Hal
inidikarenakanpada Tahun
2015,PemerintahKabupatenmelakukan penyempurnaanindikatorkinerjauntukmengukursasaranstrategis4.2.2 dariindikator kinerjajumlah
koperasiyangmelaksanakan RAT,persentasepeningkatankoperasi aktif, dan jumlahkoperasiyang ditingkatkankualitasnyamenjadipersentasekoperasiyang
berkualitasyangdiukurmulaiTahun 2015danseterusnya.
Trendrealisasi indikator kinerjapersentasekoperasiyang berkualitastahun2013-2015 selanjutnya dapatdilihatpada grafik 10.
Realisasi indikatorkinerjaTahun
2015sebesar9,12dibandingkan dengantarget
tahun2015sebesar12, menunjukkan
bahwa untuk
mencapaitarget indikatorkinerja
tahun2015diperlukanpeningkatan 2,88darirealisasiTahun
2015.Dilihatdaritrend realisasiindikatorkinerjatahun2011-2014,
PemerintahKabupaten Tanah
Datarakan melakukanupayayangoptimaldan strategiyang tepatuntuk mencapaitargetyangtelah ditetapkan.
Capaian indikatorkinerja
persentasekoperasiyangberkualitassebesar 91,20termasuk
kategorikeberhasilansangatbaik.Keberhasilancapaian indikatorkinerjainidisebabkan
karenatingginyakomitmenPemerintahKabupaten Tanah
Dataruntuk meningkatkan
kualitaskoperasidan didukungpartisipasimasyarakatyangtinggi.Solusiyangtelah
dilaksanakanadalahpenyuluhan,bimbinganteknis,penilaiankoperasi, peningkatan kompetensi SDM pengelola danpembina koperasi,sertifikasi koperasi, dan penguatan kelembagaan koperasi itu
sendiri.
Anggaran programkegiatan yang telah disediakan untuk mendukung pencapaian
indikatorkinerjapersentase koperasiyangberkualitasadalah sebesarRp.42.745.200,- terealisasisebesar Rp.
41.640.700,-atau97,42. Artinya,
untukpelaksanaanprogramdan kegiatanterdapatefisiensipenggunaan
anggaransebesar2,58atausecaraabsolut sebesar
Rp. 1.104.500,-.
Programyang dilaksanakanadalahprogramPengembanga Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Kopersi telah menunjang pencapaian indicator kinerja persentase koperasi
yang berkualitas dan kegiatannya sudah sesuai untuk pencapaian program.
d. Persentase Peningkatan VolumeUsahaKoperasi
Daritabel3.3.53dapat dilihat,
indikatorkinerja persentasepeningkatanvolumeusaha
koperasitarget 15terealisasisebesar 20,37dengan capaian kinerja sebesar 135,80 dengankategorikeberhasilansangat baik.
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
152
Realisasi indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusaha
koperasidiukur berdasarkandokumenlaporanDinasKoperasi Kabupaten Tanah Datar.
Realisasidancapaian indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusahakoperasi tahun2011-2014 dapat dilihatpada tabel 3.3.80.
Tabel3.3.63 RealisasidanCapaianPersentasePeningkatanVolumeUsahaKoperasiTahun2011-2015
No. Indikator Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja
2012 2013 2014
2015 2012 2013
2014 2015
1
Persentase peningkatan
volumeusahakope rasi
0,20 135,58
Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjapersentasepeningkatanvolume
usahakoperasitahun2013-2015 menunjukkantrendberfluktuasi.Sedangkan
capaian indikatorkinerja2015 sebesar135,80 belumdapatdibandingkan dengantahun sebelumnyakarena
indikatorkinerjainibarudiukurTahun 2015sebagaihasil penyempurnaan dokumen akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2015.
Realisasi indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusaha
koperasiTahun 2015
sebesar0,2dibandingkandengantargettahun2015sebesar0,15, menunjukkan
realisasiindikatorkinerjaTahun 2015telahdiatastargetyangditetapkantahun2015.Untukitu,penetapantargettahun2015akandikajikemba
liuntukdisesuaikandengan dana yang tersedia dalamAPBD Kabupaten Tanah Datar tahun2015.
Peningkatanvolumeusahakoperasimencerminkankinerjausahakoperasi, baikkoperasi sektor riil maupun
koperasi simpan
pinjam. Kinerja
usaha koperasi dipengaruhi oleh faktorinternalsepertipartisipasianggota,usahayang memberikan manfaat bagianggota, efisiensi dan
efektivitas, dan faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial budaya, IPTEK, informasi, etika danhukumbisnis.
PadaTahun 2015terjadipeningkatanyangcukupsignifikandibandingkandengantahun
2013disebabkankarena meningkatnyapermodalankoperasibaikyang
berasaldari
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
153
anggotamaupundarimodalluar sepertiKredit UsahaRakyat Perbankan,LembagaPembiayaanDana Bergulir Kementrian Koperasi dan UMKM,CSRPKBL BUMNdanBUMD.
UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang
mendukung pencapaian indikator
kinerjapersentasepeningkatan volume
usahakoperasitelahdisediakananggaranyang sebesarRp.178.823.000,-terealisasisebesarRp.177.975.000,-atau99,53 .Artinya, terdapat efisiensi
pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar 0,47 atausecara absolutsebesar Rp.848.000,-
ProgramyangdilaksanakanTahun 2015yaituprogramPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah telah menunjang capaian indikator kinerja ini.
SASARAN STRATEGIS 3.1.5. BERKEMBANGNYA KEPARIWISATAAN DAERAH
Indikatorkinerjayangditetapkan untuk
mengukurkeberhasilanpencapaian sasaran
strategismeningkatnyawisatawannusantara danmancanegaraadalahpersentase
peningkatanwisatawandalamdanluarnegeri.Realisasidancapaianindikatortersebuttercantumpada tabel 3.3.89.
Tabel3.3.64 CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis4.3.1
No. Indikator Kinerja
Target Realisasi
Capaian
1. Persentase Peningkatan wisatawandalamdan luar negeri
1.000.000 orang
984.929 orang 98,50
Daritabel3.3.89dapatdilihat,capaianindikator kinerjapersentasepeningkatanjumlah
wisatawandalamdanluarnegeriadalah sebesar98,50.Sesuai
dengankategori penilaiankeberhasilankegagalanyang
ditetapkan,keberhasilanpencapaian sasaran
strategis4.3.1.termasukkategori sangat baik.
Realisasipersentase peningkatan wisatawan dalam dan luar negeri dihitung sebagaiberikut: Jumlah Peningkatan wisatawan dalam
dan luar negeri 984.9292
1.000.000 × 100 = 98,50 Realisasidancapaianindikatorkinerja
persentase peningkatanwisatawandalamdanluar
negeritahun2011-2014 tercantumpada tabel 3.3.90.
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
Tabel3.3.65 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentasePeningkatan
WisatawanDalamdanLuarNegeriTahun2011-2014
No. Indikator Kinerja Realisasi
Capaian Kinerja 2012
2013 2014
2015 2012
2013 2014
2015
1 Persentase
peningkatan wisatawan
dalam danluar negeri
210.29 275.935
926.300 984.929
84,22 27,60
92,63 98,50
Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjaPersentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeritahun2012-2015 menunjukkantrendberfluktuasi yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013
mengalami penurunan dan dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang tinggi.
Tahun2015,untukmenunjang capaiantarget
indikatorkinerjapersentasepeningkatan wisatawandalamdanluarnegeriPemerintahProvinsiSumateraBarat
menyediakan anggaran
programkegiatan sebesar
Rp. 2.801.366.250,-,
realisasiRp. 2.254.109.841,-
atau80,46.Artinya,untukmendukung pelaksanaanprogramkegiatanterdapatefisiensi sebesar atau secara absolutRp. ,-
Programyang dilaksanakanadalahprogram pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan :
a. Pengembangan objek wisata unggulan
500,000 1,000,000
2012
Peningkatan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
Tabel3.3.65 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentasePeningkatan
WisatawanDalamdanLuarNegeriTahun2011-2014
No. Indikator Kinerja Realisasi
Capaian Kinerja 2012
2013 2014
2015 2012
2013 2014
2015
1 Persentase
peningkatan wisatawan
dalam danluar negeri
.290 275.935
926.300 984.929
84,22 27,60
9 98,50
Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjaPersentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeritahun2012-2015 menunjukkantrendberfluktuasi yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013
mengalami penurunan dan dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang tinggi.
Tahun2015,untukmenunjang capaiantarget
indikatorkinerjapersentasepeningkatan wisatawandalamdanluarnegeriPemerintahProvinsiSumateraBarat
menyediakan anggaran
programkegiatan sebesar
Rp. 2.801.366.250,-,
realisasiRp. 2.254.109.841,-
atau80,46.Artinya,untukmendukung pelaksanaanprogramkegiatanterdapatefisiensi sebesar atau secara absolutRp. ,-
Programyang dilaksanakanadalahprogram pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan :
a. Pengembangan objek wisata unggulan
2012 2013 2014 2015
Peningkatan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri
Peningkatan Wisatawan Dalam
dan Luar Negeri
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
154
Tabel3.3.65 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentasePeningkatan
WisatawanDalamdanLuarNegeriTahun2011-2014
No. Indikator Kinerja Realisasi
Capaian Kinerja 2012
2013 2014
2015 2012
2013 2014
2015
1 Persentase
peningkatan wisatawan
dalam danluar negeri
210.290 275.935
926.300 984.929
84,22 27,60
92,63 98,50
Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjaPersentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeritahun2012-2015 menunjukkantrendberfluktuasi yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013
mengalami penurunan dan dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang tinggi.
Tahun2015,untukmenunjang capaiantarget
indikatorkinerjapersentasepeningkatan wisatawandalamdanluarnegeriPemerintahProvinsiSumateraBarat
menyediakan anggaran
programkegiatan sebesar
Rp. 2.801.366.250,-,
realisasiRp. 2.254.109.841,-
atau80,46.Artinya,untukmendukung pelaksanaanprogramkegiatanterdapatefisiensi sebesar atau secara absolutRp. ,-
Programyang dilaksanakanadalahprogram pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan :
a. Pengembangan objek wisata unggulan
Peningkatan Wisatawan Dalam
dan Luar Negeri
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
155
b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata c. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
d. Eventlomba bidang kepariwisataan
TUJUAN 3.2 TERWUJUDNYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
Untuk mencapaitujuan
tersebut diatas,hasilyang
akan dicapaitelahditetapkandalam
sasaranstrategissebagaiberikut:
SASARAN STRATEGIS 3.2.1 :MENURUNNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguranterdiri atas 2 dua indikator kinerja. Realisasi dan capaian
indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:
Tabel.3.3.66 CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis3.1.1
No. Indikator Kinerja
Target Realisasi
Capaian
1. Tingkat Pengangguran