Persentase Peningkatan VolumeUsahaKoperasi BAB III

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 151 Daritabel3.3.55dapatdilihat,realisasipersentase koperasiyangberkualitastahun2013-2015 menunjukkantrend kenaikan.Sedangkancapaianindikatorkinerjaini di Tahun 2015 tidakdapatdilihat trendnya.Hal inidikarenakanpada Tahun 2015,PemerintahKabupatenmelakukan penyempurnaanindikatorkinerjauntukmengukursasaranstrategis4.2.2 dariindikator kinerjajumlah koperasiyangmelaksanakan RAT,persentasepeningkatankoperasi aktif, dan jumlahkoperasiyang ditingkatkankualitasnyamenjadipersentasekoperasiyang berkualitasyangdiukurmulaiTahun 2015danseterusnya. Trendrealisasi indikator kinerjapersentasekoperasiyang berkualitastahun2013-2015 selanjutnya dapatdilihatpada grafik 10. Realisasi indikatorkinerjaTahun 2015sebesar9,12dibandingkan dengantarget tahun2015sebesar12, menunjukkan bahwa untuk mencapaitarget indikatorkinerja tahun2015diperlukanpeningkatan 2,88darirealisasiTahun 2015.Dilihatdaritrend realisasiindikatorkinerjatahun2011-2014, PemerintahKabupaten Tanah Datarakan melakukanupayayangoptimaldan strategiyang tepatuntuk mencapaitargetyangtelah ditetapkan. Capaian indikatorkinerja persentasekoperasiyangberkualitassebesar 91,20termasuk kategorikeberhasilansangatbaik.Keberhasilancapaian indikatorkinerjainidisebabkan karenatingginyakomitmenPemerintahKabupaten Tanah Dataruntuk meningkatkan kualitaskoperasidan didukungpartisipasimasyarakatyangtinggi.Solusiyangtelah dilaksanakanadalahpenyuluhan,bimbinganteknis,penilaiankoperasi, peningkatan kompetensi SDM pengelola danpembina koperasi,sertifikasi koperasi, dan penguatan kelembagaan koperasi itu sendiri. Anggaran programkegiatan yang telah disediakan untuk mendukung pencapaian indikatorkinerjapersentase koperasiyangberkualitasadalah sebesarRp.42.745.200,- terealisasisebesar Rp. 41.640.700,-atau97,42. Artinya, untukpelaksanaanprogramdan kegiatanterdapatefisiensipenggunaan anggaransebesar2,58atausecaraabsolut sebesar Rp. 1.104.500,-. Programyang dilaksanakanadalahprogramPengembanga Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Kopersi telah menunjang pencapaian indicator kinerja persentase koperasi yang berkualitas dan kegiatannya sudah sesuai untuk pencapaian program.

d. Persentase Peningkatan VolumeUsahaKoperasi

Daritabel3.3.53dapat dilihat, indikatorkinerja persentasepeningkatanvolumeusaha koperasitarget 15terealisasisebesar 20,37dengan capaian kinerja sebesar 135,80 dengankategorikeberhasilansangat baik. LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 152 Realisasi indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusaha koperasidiukur berdasarkandokumenlaporanDinasKoperasi Kabupaten Tanah Datar. Realisasidancapaian indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusahakoperasi tahun2011-2014 dapat dilihatpada tabel 3.3.80. Tabel3.3.63 RealisasidanCapaianPersentasePeningkatanVolumeUsahaKoperasiTahun2011-2015 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase peningkatan volumeusahakope rasi 0,20 135,58 Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjapersentasepeningkatanvolume usahakoperasitahun2013-2015 menunjukkantrendberfluktuasi.Sedangkan capaian indikatorkinerja2015 sebesar135,80 belumdapatdibandingkan dengantahun sebelumnyakarena indikatorkinerjainibarudiukurTahun 2015sebagaihasil penyempurnaan dokumen akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2015. Realisasi indikatorkinerjapersentasepeningkatanvolumeusaha koperasiTahun 2015 sebesar0,2dibandingkandengantargettahun2015sebesar0,15, menunjukkan realisasiindikatorkinerjaTahun 2015telahdiatastargetyangditetapkantahun2015.Untukitu,penetapantargettahun2015akandikajikemba liuntukdisesuaikandengan dana yang tersedia dalamAPBD Kabupaten Tanah Datar tahun2015. Peningkatanvolumeusahakoperasimencerminkankinerjausahakoperasi, baikkoperasi sektor riil maupun koperasi simpan pinjam. Kinerja usaha koperasi dipengaruhi oleh faktorinternalsepertipartisipasianggota,usahayang memberikan manfaat bagianggota, efisiensi dan efektivitas, dan faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial budaya, IPTEK, informasi, etika danhukumbisnis. PadaTahun 2015terjadipeningkatanyangcukupsignifikandibandingkandengantahun 2013disebabkankarena meningkatnyapermodalankoperasibaikyang berasaldari LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 153 anggotamaupundarimodalluar sepertiKredit UsahaRakyat Perbankan,LembagaPembiayaanDana Bergulir Kementrian Koperasi dan UMKM,CSRPKBL BUMNdanBUMD. UntukpelaksanaanprogramkegiatanTahun 2015 yang mendukung pencapaian indikator kinerjapersentasepeningkatan volume usahakoperasitelahdisediakananggaranyang sebesarRp.178.823.000,-terealisasisebesarRp.177.975.000,-atau99,53 .Artinya, terdapat efisiensi pengunaan anggaran dalam pelaksanaan programkegiatan sebesar 0,47 atausecara absolutsebesar Rp.848.000,- ProgramyangdilaksanakanTahun 2015yaituprogramPengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah telah menunjang capaian indikator kinerja ini. SASARAN STRATEGIS 3.1.5. BERKEMBANGNYA KEPARIWISATAAN DAERAH Indikatorkinerjayangditetapkan untuk mengukurkeberhasilanpencapaian sasaran strategismeningkatnyawisatawannusantara danmancanegaraadalahpersentase peningkatanwisatawandalamdanluarnegeri.Realisasidancapaianindikatortersebuttercantumpada tabel 3.3.89. Tabel3.3.64 CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis4.3.1 No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Persentase Peningkatan wisatawandalamdan luar negeri 1.000.000 orang 984.929 orang 98,50 Daritabel3.3.89dapatdilihat,capaianindikator kinerjapersentasepeningkatanjumlah wisatawandalamdanluarnegeriadalah sebesar98,50.Sesuai dengankategori penilaiankeberhasilankegagalanyang ditetapkan,keberhasilanpencapaian sasaran strategis4.3.1.termasukkategori sangat baik. Realisasipersentase peningkatan wisatawan dalam dan luar negeri dihitung sebagaiberikut: Jumlah Peningkatan wisatawan dalam dan luar negeri 984.9292 1.000.000 × 100 = 98,50 Realisasidancapaianindikatorkinerja persentase peningkatanwisatawandalamdanluar negeritahun2011-2014 tercantumpada tabel 3.3.90. LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Tabel3.3.65 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentasePeningkatan WisatawanDalamdanLuarNegeriTahun2011-2014 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeri 210.29 275.935 926.300 984.929 84,22 27,60 92,63 98,50 Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjaPersentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeritahun2012-2015 menunjukkantrendberfluktuasi yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dan dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang tinggi. Tahun2015,untukmenunjang capaiantarget indikatorkinerjapersentasepeningkatan wisatawandalamdanluarnegeriPemerintahProvinsiSumateraBarat menyediakan anggaran programkegiatan sebesar Rp. 2.801.366.250,-, realisasiRp. 2.254.109.841,- atau80,46.Artinya,untukmendukung pelaksanaanprogramkegiatanterdapatefisiensi sebesar atau secara absolutRp. ,- Programyang dilaksanakanadalahprogram pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan : a. Pengembangan objek wisata unggulan 500,000 1,000,000 2012 Peningkatan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Tabel3.3.65 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentasePeningkatan WisatawanDalamdanLuarNegeriTahun2011-2014 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeri .290 275.935 926.300 984.929 84,22 27,60 9 98,50 Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjaPersentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeritahun2012-2015 menunjukkantrendberfluktuasi yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dan dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang tinggi. Tahun2015,untukmenunjang capaiantarget indikatorkinerjapersentasepeningkatan wisatawandalamdanluarnegeriPemerintahProvinsiSumateraBarat menyediakan anggaran programkegiatan sebesar Rp. 2.801.366.250,-, realisasiRp. 2.254.109.841,- atau80,46.Artinya,untukmendukung pelaksanaanprogramkegiatanterdapatefisiensi sebesar atau secara absolutRp. ,- Programyang dilaksanakanadalahprogram pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan : a. Pengembangan objek wisata unggulan 2012 2013 2014 2015 Peningkatan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 154 Tabel3.3.65 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentasePeningkatan WisatawanDalamdanLuarNegeriTahun2011-2014 No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeri 210.290 275.935 926.300 984.929 84,22 27,60 92,63 98,50 Daritabel 3.3.80dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjaPersentase peningkatan wisatawan dalam danluar negeritahun2012-2015 menunjukkantrendberfluktuasi yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dan dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang tinggi. Tahun2015,untukmenunjang capaiantarget indikatorkinerjapersentasepeningkatan wisatawandalamdanluarnegeriPemerintahProvinsiSumateraBarat menyediakan anggaran programkegiatan sebesar Rp. 2.801.366.250,-, realisasiRp. 2.254.109.841,- atau80,46.Artinya,untukmendukung pelaksanaanprogramkegiatanterdapatefisiensi sebesar atau secara absolutRp. ,- Programyang dilaksanakanadalahprogram pengembangan destinasi pariwisata, dan program pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan : a. Pengembangan objek wisata unggulan Peningkatan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 155 b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata c. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri d. Eventlomba bidang kepariwisataan TUJUAN 3.2 TERWUJUDNYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Untuk mencapaitujuan tersebut diatas,hasilyang akan dicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut: SASARAN STRATEGIS 3.2.1 :MENURUNNYA JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguranterdiri atas 2 dua indikator kinerja. Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut: Tabel.3.3.66 CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis3.1.1 No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Tingkat Pengangguran