LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
127
Upaya untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan TTU adalah dengan menggalakkan program Pengembangan lingkungan sehat yang dilaksanakan oleh setiap puskesmas dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar.
9. Rata-rata lama rawatan seorang pasien
Rata-rata lama rawatan seorang pasien dihitung melalui jumlah hari lama seorang pasien dirawat dibandingkan dengan jumlah pasien yang pulang dalam keadaan hidup maupun meninggal. Capaian
indikator Rata-rata lama rawatan seorang pasien pada tahun 2015 sebesar 108,99 dengan kategori sangat baik, dimana dari target lama rawatan seorang pasien selama 4 empat terealisasi selama
3,67hari.
Terealisasinya rata-rata lama rawatan seorang pasien selama 3,67 hari menunjukkan meningkanya pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit yang ditunjang dengan sarana dan prasarana dan
kompetensi petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan jumlah SDM tenaga kesehatan di rumah sakit sebagai berikut:
a. Tenaga dokter - Dokter Umum
: 15 orang - Dokter Spesialis
: 12 orang - Dokter Gigi
: 2 orang b. Tenaga keperawatan : 143 orang
c. Tenaga bidan : 13 orang
20 40
60 80
100
2012 2013
2014 2015
Cakupan Tempat-tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Cakupan Tempat- tempat Umum yang
Memenuhi Syarat Kesehatan
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
128
d. Tenaga kesehatan lain : 78 orang e. Tenaga non kesehatan : 50 orang
f. Tenaga kontrak : 45 orang
g. Tenaga honorer : 3 orang
h. Tenaga sukarela : 46 orang
i. Dokter reveral : 5 orang
10. Jumlah Rata-rata anak dalam keluarga
Dari tabel 3.3.28 dapat dilihat, target yang ditetapkan terh
adap Jumlah Rata-rata anak dalam keluarga di tahun 2015 adalah 2,8
, realisasi target ini sebesar
2,7
dengan capaian kinerja sebesar
103,70
.
Persentase posyandu aktif tahun 2013
-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.37.
Tabel 3.3.43 Persentase Posyandu AktifDari tahun 2013 s.d 2015
No. Indikator Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja
2012 2013 2014
2015 2012
2013 2014
2015
1 Jumlah Rata-rata anak
dalam keluarga 2,70
2,47 2,60
2,70 111
121 111 103,70
Dari tabel 3.3.37 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja
Jumlah Rata-rata anak dalam keluarga
tahun 2012-2105 menunjukkan trendberfluktuasi.
Realisasi indikator kinerja
Jumlah Rata-rata anak dalam keluarga
tahun 2015 sebesar 2,70, dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 2,80 menunjukkan realisasi tahun 2015 di bawah
target 2015. Capaian indikator kinerja
Jumlah Rata-rata anak dalam keluarga
tahun 2015 sebesar 103,70 termasuk sangat baik.
AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan programyang menunjang capaian indikatorkinerja
Jumlah Rata-rata anak dalam keluarga
sebesarRp 341.500.000-terealisasisebesar Rp 306.071.200atau 89,62.Artinya,dalampelaksanaanprogramkegiatanterdapat efisiensipenggunaan
anggaransebesar 10,38atau secaraabsolutsebesar Rp35.428.800,-.
Programyangdilaksanakantahun 2015yaitu program keluarga berencana, dan program pelayanan kotrasepsi, kegiatannya pembinaan keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi.
11. Persentase Posyandu Aktif
LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015
129
Dari tabel 3.3.28 dapat dilihat, target yang ditetapkan terh
adap persentase posyandu aktif di tahun 2015 adalah 100
atau 599 posyandu dengan jumlah kader sebanyak 2995 orang. Realisasi target ini sebesar
100
dengan capaian kinerja sebesar
100
. Realisasi indikator kinerja
persentase posyandu aktif
dihitung sebagai berikut:
persentase posyandu aktif 599
599 × 100 = 100
Persentase posyandu aktif tahun 2013
-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.37.
Tabel 3.3.44 Persentase Posyandu AktifDari tahun 2013 s.d 2015
No. Indikator Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja
2012 2013 2014
2015 2012
2013 2014
2015
1 persentase posyandu
aktif 100
100 100 100
100 100
100 100
Dari tabel 3.3.37 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja
persentase posyandu aktif
tahun 2012-2105 menunjukkan trendtetap.
Realisasi indikator kinerja persentase posyandu aktif tahun 2015 sebesar 100, atau sebanyak 599 posyandu dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 100 sebanyak 599 posyandu
menunjukkan realisasi tahun 2015 sama dengan target 2015. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan posyandu aktif tahun 2015 sebesar 100 termasuk sangat baik.
AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan programyang menunjang capaian indikatorkinerjapersentase posyandu aktifsebesarRp
1.145.000.000-terealisasisebesar Rp 1.140.689.400atau 99,62.Artinya,dalampelaksanaanprogramkegiatanterdapat efisiensipenggunaan
anggaransebesar 0,38atau secaraabsolutsebesar Rp4.310.600,-.
Programyangdilaksanakantahun 2015yaitu program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan pada kegiatan sosialisasi temu kader posyandu dan program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular, kegiatannya peningkatan imunisasi.Telah sesuaidan menunjang capaian indikatorkinerjadan demikian juga halnya dengan kegiatan yang dilaksanakan telah
menunjang capaian
program.
12. Laju Pertumbuhan Penduduk