Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 237 IV 16 Koordinasi penyelenggaraan diklat 17 Up Grade Data Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 18 Evaluasi Kinerja Aparatur 19 Pembinaan PNS Melalui Pelaksanaan Psikotest Pejabat Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemkan Kutai Kartanegara 20 Audit Data Base Tenaga Honorer 21 Verifikasi T3D Tahun 2009 22 Penerimaan CPNS melalui Formasi Umum 23 Proses Pengurusan Taspen, KarisKarsu dan Karpeg 24 Penggajian T3D 12 Instansi Vertikal untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2009 25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan aa. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Non Raperda 2 HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh Agama 3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewa 4 Rapat-Rapat Paripurna 5 Kegiatan Reses 6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 7 PenyusunanPengkajian Kebijakan Daerah 8 Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD Kutai Kartanegara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 238 IV 9 Penyusunan Buku Profil Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2014 10 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada Media Massa 11 PenjaringanSeleksi Staf Ahli Pimpinan dan Komisi- Komisi DPRD 12 PenjaringanSeleksi Staf Ahli Pimpinan dan Komisi- Komisi DPRD 13 Pelatihan Pimpinan dan Anggota DPRD 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 15 Seminar, Lokakarya dan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD 16 Penyusunan Legal Manual Komisi-komisi dan panggar Legislatif bb. Program Pelayanan Perizinan 1 Pengembangan Sistem Pelayanan Ijin Terpadu cc. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 Penataan Kearsipan dd. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Rencana Strategik Renstra ee. Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS 1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun ff. Program Pendidikan Kedinasan 1 pendidikan penjenjangan struktural Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 239 IV gg. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah hh. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Tim Pendamping Kecamatan untuk Fasilitasi terhadap Pembinaan Pengelolana Alokasi Dana Desa 2 Fasilitas dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 3 Pembinaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Desa ii. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Musrenbang 2 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa jj. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1 Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda- benda lainnya Buku Putih Gerbang Dayaku di Kecamatan Ma. Jawa sebanyak 4 Lokasi kk. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1 SosialisasiPenyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi PemerintahSwasta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 240 IV ll. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah mm. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan DesaKelurahan nn. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keungan Desa 1 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Implementasi pelaksanaan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian dinilai berdasarkan adanya Sistem Informasi Manajemen Pemda dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Berdasarkan kategori tersebut, pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 4 buah. Sementara apabila ditinjau berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009, dapat diuraikan sebagai berikut : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 241 IV a. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD yang terdiri dari Pelayanan Adm Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran seebsar Rp. 817.560.084.099,42 dapat direalisasikan untuk jalannya roda pemerintahan pada masing-masing SKPD sebesar Rp. 641.581.456.080,- atau 78,48 b. Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah terdiri dari : 1 Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.177.648.800,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.606.599.625,- 74,57 yang dipergunakan untuk Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan, Cetak Perda 400 Buku, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan peserta 200 orang, Publikasi Media Elektronik, Cetak dan Spanduk 65 Kali, Cetak Buku Perundangan 450 Buah, Desiminasi HAM 100 Orang, Masyarakat Sadar Hukum 300 Orang, Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan. 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.997.424.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.800.097.700,- 93,42 dengan keluaran berupa Akomodasi Tamu 853 Kamar, Rapat Koordinasi 392 Kali, Naskah Sambutan 1.008 Kali, Pembekalan dan Orientasi Lapangan 18 orang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 242 IV Perangkat Kecamatan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Wilayah 2 kali dengan peserta 52 orang. 3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.521.095.600,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.138.331.000,- 84,81 dengan keluaran berupa update website humas dan protokol, 862 Booklet Selayang Pandang, 2000 eksemplar Buletin Gerbang Dayaku, Pameran Keliling Humas di 2 kecamatan, Diseminasi Informasi Melalui Media Massa Elektronik berupa 10 Advetorial TV dan 22 Advetorial Radio, Pengoperasian TV Kabel Humas, Diseminasi Informasi Publik 1.548 Release serta 25 buku Data Bagian Sumber Daya Alam di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan besaran anggaran mencapai Rp. 42.441.504.242,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 31.228.345.065,- 73,58 dengan keluaran berupa buku ASB sebanyak 400 Buku, Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebanyak 350 Buku, 146 buku Perbup ttg Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, 200 buku standarisasi sarana dan prasarana pemerintah, 365 buku standarisasi harga dasar upah, bahan dan peralatan bidang pekerjaan umum, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 432 buku Pedoman Pelaksanaan Rancangan APBD, Bimbingan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 243 IV Teknis penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan peserta 450 orang, 500 buku Peraturan Bupati Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah. 5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 632.890.000,- dapat terealisasi Rp. 557.801.100,- 88,14 dengan keluaran berupa Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pendayaagunaan Asset Badan Usaha Daerah dengan peserta 70 orang, Bimbingan Peningkatan Pemahaman AkuntansiLaporan Keuangan Bagi Staf Tenaga Pembina Dan Pengawas Perusda kepada 5 orang peserta, Pelatihan Pengembangan Tenaga Aparatur Pengawasan dalam Peningkatan SDM Bidang Administrasi Perekonomian dengan peserta 16 orang. 6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 3.251.098.800,- dan realisasi sebesar Rp. 2.903.249.900,- 89,3 yang dimanfaatkan untuk 30 kali rapat Fasilitasi Pengambilan Kebijakan Dalam Permasalahan Bidang Perhubungan, Monitoring Pasar KontemporerPasar Tumpah di 4 obyek, Monitoring Barang Sangat Strategis Dan Barang Strategis pada 2 obyek dan 16 titik, Inventarisasi Dan Monitoring pada 5 Unit Usaha Perusda, 1 draft Perda dan 1 draft Perbup Terkait Perumusan Kebijakan Urusan Perikanan, 1 draft Perda Terkait Perumusan Kebijakan Urusan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 244 IV Peternakan, Monitoring dan Evaluasi Produksi Perikanan-Perikanan-Pertanian-Tanaman Pangan dan Tambang Galian Gol C, Pelatihan Pengelolaan Managemen Lingkungan Tipe A dengan peserta 8 orang. 7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan alokasi dana Rp. 6.528.247.750,- dapat diserap sebesar Rp. 4.044.023.949,- 61,95 yang dimanfaatkan untuk mengikuti Regency Expo 2009 selama 6 hari, Rakor Kegiatan Tahunan PANJATAPDA, 200 Buku Profil Kab. Kukar, Cetak DVD Visualisasi 40 buah, Pameran Agro dan Food Agribisnis, Pendamping Subsidi Ongkos Angkut untuk 45. 679 RTM 4.796.295 Kg, SOA Beras untuk Rumah Tangga Miskin 45.679 RTM, Biaya SOA 3.293.535 Kg 8 Program Penataan Organisasi dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 627.099.800,- dan realisasi mencapai Rp. 596.981.800,- 95,20 dipergunakan untuk memperoleh hasil berupa 45 buku Naskah Akademik Peta Jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah AJB, Perda Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 KLB. 9 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan hasil berupa Penanganan 17 kasus Permasalahan di Bidang Pemerintahan Umum dengan serapan dana Rp. 266.942.000,- 97,80 dari alokasi sebesar Rp. 272.942.000,- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 245 IV 10 Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.610.252.100,- dan realisasi sebesar Rp. 994.361.050,- 61,75 yang dimanfaatkan untuk memperoleh output berupa 3 Kesepakatan Penegasan Batas Daerah, Pelatihan bagi 7 orang untuk Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi di 4 Wilayah Kecamatan, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan HUT RI ke 64 dengan 10 lembaga. 11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp. 2.657.260.600,- dan realisasi sebesar Rp. 1.875.511.500,- 70,58 dengan hasil berupa Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pembangunan pada 600 titik pengamatan, Pendampingan Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional sebanyak 20 kali, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 12 kecamatan serta Koordinasi dan inventarisasi bidang transmigrasi tenaga kerja dan sosial. 12 Program Pengembangan Pembangunan untuk Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Fisik di 18 Kecamatan dengan serapan dana Rp. 201.066.920,- 37,58 dari alokasi sebesar Rp. 535.018.000,- 13 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 638.331.000,- dipergunakan seluruhnya untuk Evaluasi Formasi T3D, Impassing Gaji PNS Tahun 2009, Proses Usulan dan Penyelesaian Cuti PNS, Proses Usulan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 246 IV Penjadwalan Kenaikan Gaji Berkala, Pemberian Penghargaan Bagi PNS serta Pemutakhiran dan Peremajaan Data PNS dilingkungan Setda. 14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan keluaran berupa Sosialisasi TP UKS bagi 180 orang dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- 15 Program Manajemen pelayanan pendidikan yang memanfaatkan seluruh alokasi anggaran sebesar Rp. 687.767.300,- dengan output berupa 2 kali Rapat koordinasi pendidikan, Koordinasi dan inventarisasi pada 12 asrama pelajar mahasiswa. 16 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba berupa sosialisasi kepada 200 orang tentang Narkoba dan Aids yang menyerap anggaran sebesar Rp. 115.000.000,-. 17 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama berupa Pelayanan manasik haji dan pemberangkatan haji, Safari ramadhan ke kecamatan, Koordinasi dan konsolidasi tilawatil quran, 35 buku Pengetahuan Syiar islam, Pengadaan 25 ekor sapi kurban dan 1 kali Festival Masjid Bersejarah Nusantara dan Asia Tenggara yang menyerap anggaran sebesar 91,88 atau Rp. 2.388.817.950,- dari alokasi Rp. 2.600.000.000,-. 18 Program Optimalisasi Sistem Administrasi Bantuan dengan anggaran Rp. 521.026.000,- untuk Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial dan Hibah kepada 8000 penerima bantuan. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 247 IV 19 Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang menyerap dana Rp. 182.000.000,- atau 91 dari alokasi Rp. 200.000.000,- c. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Skeretariat DPRD yang terdiri dari 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang anggarannya mencapai Rp. 34.029.047.200,- dengan serapan sebesar 79,83 atau Rp. 27.165.365.944,- dipergunakan untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Non Raperda, 121 kali HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh Agama, 2 Kali kegiatan Reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah, pengadaan Bahan-Bahan HearingRekomendasi Kebijakan DPRD, 700 BuletinMajalah, 200 Buku Profil Anggota DPRD, Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada 15 Media Massa, Pelatihan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD serta keperluan Seminar, Lokakarya dan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD. 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran Rp. 1.375.614.100,- dan realisasi Rp. 1.048.481.200,- 76,22 yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil berupa Penyusunan dan Pemantapan Rancangan 20 berkas RKADPA DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2009 serta biaya Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Keuangan SKPD bagi 42 orang. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 248 IV d. Program Pelayanan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 1.207.613.000,- dapat diserap sebesar 99,34 atau Rp. 1.199.613.000,- dengan hasil berupa 1 buah Sistem Jaringan Perijinan Terpadu. e. Program dan Kegiatan yang dilekoka oleh Dina Pendapatan Daerah meliputi : 1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang menyerap anggaran Rp. 599.370.000,- atau 96,71 dari aloksi sebesar Rp. 620.370.000,- yang dipergunakan utnuk pengelolaan tata kearsipan. 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 33.139.809.870,- dan dengan realisasi sebesar 64,47 atau Rp. 21.365.601.110,- dengan hasil berupa Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah pada 37 obyek di 18 titik pengamatan, Penjaringan pajak retribusi daerah pada 2000 obyek pajak, Identifikasi potensi pajak daerah pada 7 obyek, Validasi Data Produksi untuk Bagi Hasil SDA, Sosialisasi SPTPDSPTRD dan Media Pajak Lainnya kepada 720 peserta, Penagihan Penerimaan Bukan Pajak dan Retribusi Daerah pada 108 jenis obyek, Pengumpulan dan Analisis Pelayanan Pendapatan Daerah kepada 1000 WP di Kec Tenggarong, 1 dokumen Protap Tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah bagi 1500 WP, Bimbingan Teknis Penetausahaan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daerah dengan peserta 372 orang, Pengembangan 12 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 249 IV Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah serta Intensifikasi Pajak Bumi dan BangunanBPHTB. 3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH untuk pengelolaan barang dan aset dispenda yang menyerap anggaran Rp. 163.277.500,- atau 93,02 dari alokasi sebesar Rp. 175.530.000,- 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan 20 buku Renstra yang menyerap dana sebesar Rp. 111.965.000,- atau 67,36 dari alokasi sebesar Rp. 166.227.000,- f. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran Rp. 2.062.276.600,- dan realisasi 86,6 atau Rp. 1.785.947.500,- dengan hasil berupa 35 Dokumen LHP, Penanganan 10 Kasus Pengaduan dan Tindak Lanjut 250 Laporan Hasil Temuan. 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran Rp. 329.420.000,- dan realisasi Rp. 224.636.500,- atau 68,19 untuk Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan bagi 40 orang peserta. 3 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dan serapan dana Rp. 181.225.000,- atau 90,61 untuk Monitoring Evaluasi Hasil Pengawasan serta Informasi Masyarakat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 250 IV g. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pembangunan Daerah adalah program Penelitian Umum dengan alokasi Rp. 6.966.313.100,- dan realisasi mencapai 97,58 atau Rp. 6.797.424.800,- yang menghasilkan bahan penelitian berupa Kajian-kajian, seminar, semiloka, Bimtek dan Evaluasi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. h. Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1 Program Pendidikan Kedinasan untuk biaya Diklat PIM II, Diklat PIM III, Diklat PIM IV. Biaya Pembekalan Istri 74 Org dengan serapan dana Rp. 4.610.551.700,- atau 89,16 dari alokasi Rp. 5.171.382.500,-. 2 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 3.000 CPNS Daerah dengan dana Rp. 11.134.989.100,- atau 53,44 dari alokasi Rp. 20.835.102.000,- 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan alokasi Rp. 6.343.456.741,- dan realisasi sebesar 78,86 atau Rp. 5.002.716.400,- yang dipergunakan untuk Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah 180 Orang, Seleksi penerimaan calon PNS formasi 2009 sebanyak 1.154 orang, penempatan 3.000 Orang PNS, Kenaikan Pangkat 5.000 Dokumen, Penilaian Satya Lencana Karya Setya 311 orang, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas S1, D IV, Dokter Spesialis, S2, S3 bagi 56 Orang, Bantuan Penerimaan Calon Praja IPDN 10 Orang, Up Grade Data Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 251 IV untuk 17.775 Pegawai dan Psikotes dengan Peserta 360 Orang, 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran Rp. 3.529.038.950,- dan realisasi 44,78 atau Rp. 1.580.158.200,- dengan keluaran berupa Verifikasi T3D Tahun 2009 dan Penerimaan CPNS melalui Formasi Umum. i. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Aset Daerah adalah sebagai berikut : 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran yang mencapai besaran Rp. 16.867.610.872,- dan realisasi hanya 36,44 atau Rp. 6.146.695.241,- dengan keluaran berupa Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Barang - Barang Daerah dengan peserta 110 orang; Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Bangunan di Pulau Kumala yaitu Sky Tower, Cable Car, Trampolin, Bumper Car, Kereta Api, Merry Go Round; Pengamanan, Sertifikasi, Pemagaran Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Ujian Ulang Penilaian Aset 68 Org. 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran Rp. 1.514.868.500,- dan realisasi sebesar 54,23 atau Rp. 821.555.900,- yang dipergunakan untuk Identifikasi dan Penilaian Aset Yang Akan Dihapuskan, Identifikasi bukti kepemilikan kendaraan bermotor serta penelusuran IMB dan sertifikat tanah se Kab Kukar. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 252 IV 3. Permasalahan dan Solusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 12 Bagian, dengan kondisi sekarang karena terbatasnya ruangan perkantoran satu atap, khususnya dilingkungan sekretariat sehingga satu bagian yaitu Bagian Perlengkapan berada diluar lokasi kantor sekretariat, sehingga menjadikan terkendala dalam melakukan koordinasi antar bagian, disamping itu juga faktor banyaknya pegawai sedangkan luas ruangan terbatas. Untuk itu kedepannya perlu dilakukan penataan dan penambahan ruang kantor serta rasionalisasi pegawai dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga lebih efektif dan efisien. Untuk permasalahan yang ada di Badan Penelitian Pembangunan Daerah adalah :  Jumlah Peneliti Fungsional saat ini masih belum ada secara formal, yang ada baru 1 orang akan dicalonkan secara formal sebagai Fungsional peneliti. Logikanya sebenarnya jumlah pegawai yang ada dan peneliti berbanding ; 3 : 1.  Selama ini pelaksanaan penelitian sebagian besar masih dilakukan dengan Pihak ketiga, belum bisa secara mandiri melakukan penelitian Swakelola mandiri .  Judul penelitian kadang kala masih kurang tepat dengan kebutuhan yang ada terutama yang berkaitan dengan Dinas Dinas atau Badan Lainnya. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 253 IV  Pelaksanaan Penelitian belum Sepenuhnya dilakukan Balitbangda , sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 33 tahun 2007 pasal 4 ayat 1.  Hasil Penelitian belum memberikan dampak langsung dalam pembuat kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemecahannya adalah melalui :  Perlu adanya Pengangkatan baru tenaga Peneliti dengan cara mengangkat PNS yang ada dilingkungan Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara atau dari luar Balitbangda Kab Kutai Kartanegara.  Untuk Kedepannya agar dapat dilakukan Penelitian sendiri Swakelola Mandiri  Perlu adanya masukan Judul Penelitian dari Dinas Kecamatan agar judul yang ada sesuai dengan kebutuhan.  Perlu adanya Perda atau Perbup yang mengatur bahwa setiap Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Badan di Daerah harus melalui Balitbangda atau dikoordinasikan dahulu pada Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara xxi. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 Pelatihan Bagi Lembaga Adat 2 Pendidikan dan Pelatihan Tapal Batas Bagi Kepala Desa dan Lurah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009 254 IV 3 Pendidikan dan Pelatihan Kepala Dusun Tentang Manajemen Pemerintahan Desa 4 Pembinaan Perangkat Pemerintah Desa BPD 5 Pelatihan dan Bimtek Bagi Anggota BPD Baru di Wilayah Kutai Kartanegara

b. Program Pembinaan

dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Fasilitas dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 2 Pembekalan Verifikasi APB Desa 3 Pembinaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Desa 4 Penyusunan Juknis Pencairan ADD dan Pedoman Evaluasi APBDes

c. Program Nasional Pemberdayaan Masyaraka

1 Administrasi Pendamping Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2 Survey Database Kebutuhan Masyarakat 3 Pendataan Profil Desa Kelurahan 4 Sosialisasi Musrenbang Desa Kelurahan 5 Inventarisasi dan Sinkronisasi P2LDT 6 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 7 Evaluasi usaha Perkreditan Desa LPD dan Lumbung Pangan Masy.Desa LPMD 8 Pembinaan dan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG 9 Forum Diskusi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah