Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
237 IV
16 Koordinasi penyelenggaraan diklat 17 Up Grade Data Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah 18 Evaluasi Kinerja Aparatur
19 Pembinaan PNS Melalui Pelaksanaan Psikotest Pejabat Struktural Esselon II, III dan IV di
Lingkungan Pemkan Kutai Kartanegara 20 Audit Data Base Tenaga Honorer
21 Verifikasi T3D Tahun 2009 22 Penerimaan CPNS melalui Formasi Umum
23 Proses Pengurusan Taspen, KarisKarsu dan Karpeg 24 Penggajian T3D 12 Instansi Vertikal untuk bulan
Juli sampai dengan Desember 2009 25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
aa. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan
Pansus Non Raperda 2
HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh
Agama 3
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewa 4
Rapat-Rapat Paripurna 5
Kegiatan Reses 6
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
7 PenyusunanPengkajian Kebijakan Daerah
8 Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan
Website DPRD Kutai Kartanegara
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
238 IV
9 Penyusunan Buku Profil Anggota DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara 2009-2014 10 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada
Media Massa 11 PenjaringanSeleksi Staf Ahli Pimpinan dan Komisi-
Komisi DPRD 12 PenjaringanSeleksi Staf Ahli Pimpinan dan Komisi-
Komisi DPRD 13 Pelatihan Pimpinan dan Anggota DPRD
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
15 Seminar, Lokakarya dan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD
16 Penyusunan Legal Manual Komisi-komisi dan panggar Legislatif
bb. Program Pelayanan Perizinan
1 Pengembangan Sistem Pelayanan Ijin Terpadu
cc. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1 Penataan Kearsipan
dd. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rencana Strategik Renstra
ee. Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS
1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
ff. Program Pendidikan Kedinasan
1 pendidikan penjenjangan struktural
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
239 IV
gg. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon
PNS Daerah
hh. Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1 Tim Pendamping Kecamatan untuk Fasilitasi
terhadap Pembinaan Pengelolana Alokasi Dana Desa
2 Fasilitas dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Desa 3
Pembinaan, Penatausahaan
dan Pertanggung
jawaban Desa
ii. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 Musrenbang
2 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
jj. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
1 Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-
benda lainnya Buku Putih Gerbang Dayaku di Kecamatan Ma. Jawa sebanyak 4 Lokasi
kk. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1 SosialisasiPenyuluhan
Kearsipan Dilingkungan
Instansi PemerintahSwasta
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
240 IV
ll. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka
Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
mm. Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2 Pembinaan
Administrasi Pemerintahan
DesaKelurahan
nn. Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan Keungan Desa
1 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Desa
2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Implementasi
pelaksanaan bidang
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian dinilai berdasarkan adanya
Sistem Informasi Manajemen Pemda dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Berdasarkan kategori tersebut, pada
tahun anggaran
2009 Pemerintah
Kabupaten Kutai
Kartanegara telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 4 buah.
Sementara apabila
ditinjau berdasarkan
realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada
tahun 2009, dapat diuraikan sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
241 IV
a. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD yang terdiri dari Pelayanan Adm Perkantoran, Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur,
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran seebsar
Rp. 817.560.084.099,42 dapat direalisasikan untuk jalannya roda pemerintahan pada masing-masing SKPD
sebesar Rp. 641.581.456.080,- atau 78,48 b. Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah terdiri
dari : 1 Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 6.177.648.800,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.606.599.625,- 74,57
yang dipergunakan untuk Koordinasi Kerjasama Permasalahan
Peraturan Perundang-Undangan,
Cetak Perda 400 Buku, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan peserta 200 orang,
Publikasi Media Elektronik, Cetak dan Spanduk 65 Kali, Cetak Buku Perundangan 450 Buah, Desiminasi
HAM 100 Orang, Masyarakat Sadar Hukum 300 Orang, Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan. 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
DaerahWakil Kepala Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.997.424.000,- dapat direalisasikan
sebesar Rp. 2.800.097.700,- 93,42 dengan keluaran berupa Akomodasi Tamu 853 Kamar,
Rapat Koordinasi 392 Kali, Naskah Sambutan 1.008 Kali, Pembekalan dan Orientasi Lapangan 18 orang
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
242 IV
Perangkat Kecamatan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Wilayah 2 kali
dengan peserta 52 orang. 3 Program
Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi dengan anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 2.521.095.600,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.138.331.000,- 84,81 dengan keluaran
berupa update website humas dan protokol, 862 Booklet Selayang Pandang, 2000 eksemplar Buletin
Gerbang Dayaku, Pameran Keliling Humas di 2 kecamatan, Diseminasi Informasi Melalui Media
Massa Elektronik berupa 10 Advetorial TV dan 22 Advetorial Radio, Pengoperasian TV Kabel Humas,
Diseminasi Informasi Publik 1.548 Release serta 25 buku Data Bagian Sumber Daya Alam di Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara. 4 Program
Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan besaran
anggaran mencapai Rp. 42.441.504.242,- dapat direalisasikan
sebesar Rp.
31.228.345.065,- 73,58 dengan keluaran berupa buku ASB
sebanyak 400 Buku, Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebanyak 350 Buku, 146 buku
Perbup ttg Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, 200 buku standarisasi sarana dan
prasarana pemerintah, 365 buku standarisasi harga dasar upah, bahan dan peralatan bidang pekerjaan
umum, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 432 buku
Pedoman Pelaksanaan Rancangan APBD, Bimbingan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
243 IV
Teknis penatausahaan
pengelolaan keuangan
daerah dengan peserta 450 orang, 500 buku Peraturan Bupati Tentang Sisdur Pengelolaan
Keuangan Daerah. 5 Program
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan
anggaran sebesar
Rp. 632.890.000,-
dapat terealisasi Rp. 557.801.100,- 88,14 dengan
keluaran berupa Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pendayaagunaan Asset Badan
Usaha Daerah dengan peserta 70 orang, Bimbingan Peningkatan
Pemahaman AkuntansiLaporan
Keuangan Bagi Staf Tenaga Pembina Dan Pengawas Perusda kepada 5 orang peserta, Pelatihan
Pengembangan Tenaga Aparatur Pengawasan dalam Peningkatan SDM Bidang Administrasi Perekonomian
dengan peserta 16 orang. 6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 3.251.098.800,- dan realisasi sebesar
Rp. 2.903.249.900,- 89,3 yang dimanfaatkan untuk 30 kali rapat Fasilitasi Pengambilan
Kebijakan Dalam
Permasalahan Bidang
Perhubungan, Monitoring Pasar KontemporerPasar Tumpah di 4 obyek, Monitoring Barang Sangat
Strategis Dan Barang Strategis pada 2 obyek dan 16 titik, Inventarisasi Dan Monitoring pada 5 Unit
Usaha Perusda, 1 draft Perda dan 1 draft Perbup Terkait Perumusan Kebijakan Urusan Perikanan, 1
draft Perda Terkait Perumusan Kebijakan Urusan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
244 IV
Peternakan, Monitoring dan Evaluasi Produksi Perikanan-Perikanan-Pertanian-Tanaman
Pangan dan Tambang Galian Gol C, Pelatihan Pengelolaan
Managemen Lingkungan Tipe A dengan peserta 8 orang.
7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan alokasi dana Rp. 6.528.247.750,-
dapat diserap sebesar Rp. 4.044.023.949,- 61,95 yang dimanfaatkan untuk mengikuti Regency Expo
2009 selama 6 hari, Rakor Kegiatan Tahunan PANJATAPDA, 200 Buku Profil Kab. Kukar, Cetak
DVD Visualisasi 40 buah, Pameran Agro dan Food Agribisnis, Pendamping Subsidi Ongkos Angkut
untuk 45. 679 RTM 4.796.295 Kg, SOA Beras untuk Rumah Tangga Miskin 45.679 RTM, Biaya SOA
3.293.535 Kg 8 Program Penataan Organisasi dengan anggaran yang
disediakan sebesar Rp. 627.099.800,- dan realisasi mencapai Rp. 596.981.800,- 95,20 dipergunakan
untuk memperoleh hasil berupa 45 buku Naskah Akademik Peta Jabatan Struktural Organisasi
Perangkat Daerah AJB, Perda Pembentukan Lembaga
Lain Sebagai
Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 KLB. 9 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat dengan hasil berupa Penanganan 17 kasus Permasalahan di Bidang Pemerintahan Umum
dengan serapan dana Rp. 266.942.000,- 97,80 dari alokasi sebesar Rp. 272.942.000,-
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
245 IV
10 Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.610.252.100,- dan
realisasi sebesar Rp. 994.361.050,- 61,75 yang dimanfaatkan untuk memperoleh output berupa 3
Kesepakatan Penegasan Batas Daerah, Pelatihan bagi 7 orang untuk Penataan Batas Wilayah
Kecamatan, Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi di 4 Wilayah Kecamatan, Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan HUT RI ke 64 dengan 10 lembaga. 11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp. 2.657.260.600,- dan
realisasi sebesar Rp. 1.875.511.500,- 70,58 dengan hasil berupa Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan pembangunan pada 600 titik pengamatan, Pendampingan
Forum Musrenbang
Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional
sebanyak 20 kali, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
di 12
kecamatan serta Koordinasi dan inventarisasi bidang transmigrasi tenaga kerja dan sosial.
12 Program Pengembangan
Pembangunan untuk
Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Fisik di 18 Kecamatan dengan serapan dana Rp. 201.066.920,-
37,58 dari alokasi sebesar Rp. 535.018.000,- 13 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
dengan anggaran sebesar Rp. 638.331.000,- dipergunakan seluruhnya untuk Evaluasi Formasi
T3D, Impassing Gaji PNS Tahun 2009, Proses Usulan dan Penyelesaian Cuti PNS, Proses Usulan dan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
246 IV
Penjadwalan Kenaikan Gaji Berkala, Pemberian Penghargaan Bagi PNS serta Pemutakhiran dan
Peremajaan Data PNS dilingkungan Setda. 14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan
keluaran berupa Sosialisasi TP UKS bagi 180 orang dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-
15 Program Manajemen pelayanan pendidikan yang memanfaatkan seluruh alokasi anggaran sebesar
Rp. 687.767.300,- dengan output berupa 2 kali Rapat koordinasi pendidikan, Koordinasi dan
inventarisasi pada 12 asrama pelajar mahasiswa. 16 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba
berupa sosialisasi kepada 200 orang tentang Narkoba dan Aids yang menyerap anggaran sebesar
Rp. 115.000.000,-. 17 Program
Peningkatan Pelayanan
Kehidupan Beragama berupa Pelayanan manasik haji dan
pemberangkatan haji,
Safari ramadhan
ke kecamatan, Koordinasi dan konsolidasi tilawatil
quran, 35 buku Pengetahuan Syiar islam, Pengadaan 25 ekor sapi kurban dan 1 kali Festival
Masjid Bersejarah Nusantara dan Asia Tenggara yang menyerap anggaran sebesar 91,88 atau Rp.
2.388.817.950,- dari alokasi Rp. 2.600.000.000,-. 18 Program Optimalisasi Sistem Administrasi Bantuan
dengan anggaran Rp. 521.026.000,- untuk Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial dan Hibah kepada
8000 penerima bantuan.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
247 IV
19 Pengembangan Wawasan
Kebangsaan yang
menyerap dana Rp. 182.000.000,- atau 91 dari alokasi Rp. 200.000.000,-
c. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Skeretariat DPRD yang terdiri dari
1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang anggarannya mencapai Rp.
34.029.047.200,- dengan serapan sebesar 79,83 atau Rp. 27.165.365.944,- dipergunakan untuk Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Non Raperda, 121 kali HearingDialog dan Koordinasi Dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh MasyarakatTokoh Agama, 2 Kali kegiatan Reses, Kunjungan Kerja
Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah, pengadaan Bahan-Bahan HearingRekomendasi Kebijakan DPRD,
700 BuletinMajalah, 200 Buku Profil Anggota DPRD, Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada 15
Media Massa, Pelatihan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD serta keperluan Seminar, Lokakarya dan Workshop Pimpinan dan
Anggota DPRD. 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
dengan anggaran
Rp. 1.375.614.100,- dan realisasi Rp. 1.048.481.200,-
76,22 yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil berupa Penyusunan dan Pemantapan Rancangan 20
berkas RKADPA DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2009 serta biaya Bimbingan Teknis Mengenai
Pengelolaan Keuangan SKPD bagi 42 orang.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
248 IV
d. Program Pelayanan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 1.207.613.000,- dapat diserap sebesar 99,34 atau
Rp. 1.199.613.000,- dengan hasil berupa 1 buah Sistem Jaringan Perijinan Terpadu.
e. Program dan Kegiatan yang dilekoka oleh Dina Pendapatan Daerah meliputi :
1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang menyerap anggaran Rp. 599.370.000,- atau 96,71 dari
aloksi sebesar Rp. 620.370.000,- yang dipergunakan utnuk pengelolaan tata kearsipan.
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran mencapai
Rp. 33.139.809.870,- dan dengan realisasi sebesar 64,47 atau Rp. 21.365.601.110,- dengan hasil berupa
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah pada 37 obyek di 18 titik pengamatan, Penjaringan pajak retribusi daerah
pada 2000 obyek pajak, Identifikasi potensi pajak daerah pada 7 obyek, Validasi Data Produksi untuk
Bagi Hasil SDA, Sosialisasi SPTPDSPTRD dan Media Pajak Lainnya kepada 720 peserta, Penagihan
Penerimaan Bukan Pajak dan Retribusi Daerah pada 108 jenis obyek, Pengumpulan dan Analisis Pelayanan
Pendapatan Daerah kepada 1000 WP di Kec Tenggarong, 1 dokumen Protap Tentang Pelaksanaan
Penagihan Pajak Daerah, Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah bagi 1500 WP, Bimbingan Teknis
Penetausahaan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daerah dengan peserta 372 orang, Pengembangan 12
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
249 IV
Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah serta Intensifikasi Pajak Bumi dan BangunanBPHTB.
3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH untuk
pengelolaan barang dan aset dispenda yang menyerap anggaran Rp. 163.277.500,- atau 93,02 dari alokasi
sebesar Rp. 175.530.000,- 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
penyusunan 20 buku Renstra yang menyerap dana sebesar Rp. 111.965.000,- atau 67,36 dari alokasi
sebesar Rp. 166.227.000,- f. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran Rp. 2.062.276.600,- dan realisasi 86,6 atau
Rp. 1.785.947.500,- dengan hasil berupa 35 Dokumen LHP, Penanganan 10 Kasus Pengaduan dan Tindak
Lanjut 250 Laporan Hasil Temuan. 2 Program
Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran
Rp. 329.420.000,- dan realisasi Rp. 224.636.500,- atau 68,19 untuk Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan bagi 40 orang peserta.
3 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dan
serapan dana Rp. 181.225.000,- atau 90,61 untuk Monitoring Evaluasi Hasil Pengawasan serta Informasi
Masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
250 IV
g. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian
Pembangunan Daerah
adalah program
Penelitian Umum dengan alokasi Rp. 6.966.313.100,- dan realisasi mencapai 97,58 atau Rp. 6.797.424.800,- yang
menghasilkan bahan penelitian berupa Kajian-kajian, seminar, semiloka, Bimtek dan Evaluasi pembangunan di
Kabupaten Kutai Kartanegara. h. Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab
Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1 Program Pendidikan Kedinasan untuk biaya Diklat PIM
II, Diklat PIM III, Diklat PIM IV. Biaya Pembekalan Istri 74 Org dengan serapan dana Rp. 4.610.551.700,-
atau 89,16 dari alokasi Rp. 5.171.382.500,-. 2 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
untuk Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 3.000 CPNS Daerah dengan dana Rp. 11.134.989.100,- atau
53,44 dari alokasi Rp. 20.835.102.000,- 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
dengan alokasi Rp. 6.343.456.741,- dan realisasi sebesar 78,86 atau Rp. 5.002.716.400,- yang
dipergunakan untuk Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah 180 Orang, Seleksi penerimaan calon PNS
formasi 2009 sebanyak 1.154 orang, penempatan 3.000 Orang PNS, Kenaikan Pangkat 5.000 Dokumen,
Penilaian Satya Lencana Karya Setya 311 orang, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas S1,
D IV, Dokter Spesialis, S2, S3 bagi 56 Orang, Bantuan Penerimaan Calon Praja IPDN 10 Orang, Up Grade Data
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
251 IV
untuk 17.775 Pegawai dan Psikotes dengan Peserta 360 Orang,
4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran Rp. 3.529.038.950,- dan realisasi
44,78 atau Rp. 1.580.158.200,- dengan keluaran berupa Verifikasi T3D Tahun 2009 dan Penerimaan
CPNS melalui Formasi Umum. i. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor
Pengelola Aset Daerah adalah sebagai berikut : 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan anggaran yang mencapai besaran Rp. 16.867.610.872,- dan realisasi hanya
36,44 atau Rp. 6.146.695.241,- dengan keluaran berupa Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan
Barang - Barang Daerah dengan peserta 110 orang; Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Bangunan di
Pulau Kumala yaitu Sky Tower, Cable Car, Trampolin, Bumper
Car, Kereta
Api, Merry
Go Round;
Pengamanan, Sertifikasi, Pemagaran Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
serta Ujian Ulang Penilaian Aset 68 Org. 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran Rp. 1.514.868.500,- dan realisasi sebesar
54,23 atau Rp. 821.555.900,- yang dipergunakan untuk Identifikasi dan Penilaian Aset Yang Akan
Dihapuskan, Identifikasi bukti kepemilikan kendaraan bermotor serta penelusuran IMB dan sertifikat tanah
se Kab Kukar.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
252 IV
3. Permasalahan dan Solusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 12 Bagian, dengan kondisi sekarang karena
terbatasnya ruangan perkantoran satu atap, khususnya dilingkungan sekretariat sehingga satu bagian yaitu Bagian
Perlengkapan berada diluar lokasi kantor sekretariat, sehingga
menjadikan terkendala
dalam melakukan
koordinasi antar bagian, disamping itu juga faktor banyaknya pegawai sedangkan luas ruangan terbatas.
Untuk itu kedepannya perlu dilakukan penataan dan penambahan ruang kantor serta rasionalisasi pegawai
dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga lebih efektif dan efisien.
Untuk permasalahan yang ada di Badan Penelitian Pembangunan Daerah adalah :
Jumlah Peneliti Fungsional saat ini masih belum ada secara formal, yang ada baru 1 orang akan dicalonkan
secara formal sebagai Fungsional peneliti. Logikanya sebenarnya jumlah pegawai yang ada dan peneliti
berbanding ; 3 : 1. Selama ini pelaksanaan penelitian sebagian besar masih
dilakukan dengan Pihak ketiga, belum bisa secara mandiri melakukan penelitian Swakelola mandiri .
Judul penelitian kadang kala masih kurang tepat dengan kebutuhan yang ada terutama yang berkaitan dengan
Dinas Dinas atau Badan Lainnya.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kutai Kartanegara TA 2009
253 IV
Pelaksanaan Penelitian belum Sepenuhnya dilakukan Balitbangda , sebagaimana diamanatkan Permendagri
Nomor 33 tahun 2007 pasal 4 ayat 1. Hasil Penelitian belum memberikan dampak langsung
dalam pembuat kebijakan. Untuk
mengatasi permasalahan
tersebut, maka
pemecahannya adalah melalui : Perlu adanya Pengangkatan baru tenaga Peneliti dengan
cara mengangkat PNS yang ada dilingkungan Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara atau dari luar Balitbangda Kab
Kutai Kartanegara. Untuk Kedepannya agar dapat dilakukan Penelitian
sendiri Swakelola Mandiri Perlu adanya masukan Judul Penelitian dari Dinas
Kecamatan agar judul yang ada sesuai dengan kebutuhan. Perlu adanya Perda atau Perbup yang mengatur bahwa
setiap Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Badan di Daerah harus melalui Balitbangda atau dikoordinasikan
dahulu pada Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara
xxi. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Program dan Kegiatan