BAB III

(1)

BABIII

AKUNTABILITAS KINERJA

AkuntabilitaskinerjaPemerintahKabupaten Tanah Datar Tahun2015 adalah perwujudankewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatanyangtelahditetapkandalamAnggaranPendapatan BelanjaDaerahKabupaten Tanah DatardanAnggaranPendapatandan BelanjaNegara sertasumberdana lainnya, dalamrangka mencapai misipemerintahdaerahsecaraterukurdengan sasaran/targetkinerjayangtelahditetapkan dalamPerubahanPenetapanKinerja PemerintahKabupaten Tanah Datar Tahun2015.Akuntabilitaskinerja ini mencakup 27 (dua puluh tujuh)sasaranstrategisdengan 81(delapan puluh satu)indikator kinerja.

3.1 Metodologi PengukuranCapaianTarget Kinerja

PengukuranKinerjayang dilakukanadalahpengukurancapaiantargetkinerjakelompok indikatorkinerjasasaranstrategisyangditetapkan dalamdokumenPerubahanPerjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015. Metode pengukuran kinerja yang digunakanadalah metodepengukuransederhanadengan membandingkantarget kinerjadengan realisasikinerjakelompok indikatorkinerja sasaran strategis.Hasil pengukurandancapaianindikatorkinerjadimaksud,digunakan untukmenilai keberhasilan/kegagalanpencapaiansasaranstrategisdalamrangka mewujudkanvisidan misiPemerintahKabupaten Tanah Datar serta analisispenyebabkeberhasilan/kegagalan capaiantargetindikatorkinerjayang ditetapkan. Keberhasilandankegagalanpencapaian sasaran strategisdiukurdengan capaian kelompok indikator kinerjasasaran strategisyang berkenaan.Untukpenilaiankeberhasilan/kegagalanpencapaiansasaran strategisdan keberhasilan/kegagalan capaianindikatorkinerja,ditetapkankategoripenilaian keberhasilan/kegagalansebagaimanatercantumpada tabel3.1.1.

Tabel3.1.1.

KlasifikasiPenilaiandanKategoriPenilaianKeberhasilan/Kegagalan PencapaianSasaranStrategisdanCapaianIndikatorKinerjaTahun 2015

No. Klasifikasi Penilaian Predikat

1 85% - 100% Sangat Baik

2 69% - 84% Baik

3 53% - 68% Cukup


(2)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

3.2 HasilPengukuranKinerja

Hasilpengukurancapaiantargetindikator kinerjautama 28 (dua puluh delapan) sasaran strategisyang ditetapkandalamdokumenPerubahanPenetapanKinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun2015 dapatdilihatpada tabel 3.2.1.

Tabel3.2.1

HASIL PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

No Sasaran

Strategis (Setelah Disempurnakan)Indikator Kinerja Baru Target Realisasi Capaian(%)

SKPD Penanggung Jawab 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama

1.1 Persentase Peningkatan zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

2,61% 4,65% 178,16% Setda Bagian Kesra

1.2 Peningkatan jumlah anak yang khatam Al-quran

100 orang

130 orang

130% Setda Bagian Kesra 1.3 Peningkatan jumlah

peserta Qurban (orang) 1.000orang 2.151orang 215,1% Setda BagianKesra 2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya.

2.1 Persentase peningkatan KAN yang melaksanakan fungsinya

100% 78,57% 78,57% Setda Bagian Pemnag

2.2 Persentase sanggar seni

dan budaya yang aktif 30% 39,8% 132,6% DinasBudparpora 3. Meningkat nya

pelayanan kehidupan beragama

3.1 Persentase guru TPA yang melaksanakan fungsinya (aktif)

100% 100% 100% Setda Bagian

Kesra 4. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

4.1 Jumlah kasus kenakalan

remaja yang ditangani 100% 100% 100% KantorKesbangpol dan Satpol PP 4.2 Jumlah perbuatan

maksiat yang ditangani(kasus)

100% 100% 100% Kantor

Kesbangpol 5. Meningkatnya mutu, pemerataan dan relevansi pendidikan

5.1 Persentase tamatan SMA/MA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri

51,41% 55,95% 108,8% Dinas Pendidikan

5.2 Meningkatnya APM :  SD/MI

 SMP/MTs 97,57 %79,10 % 90,67 %81,69 % 92,92%103,27%

Dinas Pendidikan


(3)

5.3 Meningkatnya APK :  SD/MI  SMP/Mts  SMA/MA/SMK 106,43% 100,41% 76,55% 105,45 % 103,22 % 81,20% 99,1% 102,7% 106,1% Dinas Pendidikan

5.4Peningkatan Angka Melek

Huruf Usia > 15 Tahun 100% 98,70% 98,7% DinasPendidikan 5.6 Peningkatan lulusan

SMA/MA/SMK yang

diserap di dunia kerja 14,79 % 18,43 % 125,2%

Dinas Pendidikan 5.7 Persentase peningkatan

minat dan budaya baca masyarakat • Persentase pengunjung ke Perpustakaan daerah • Persentase pengunjung ke Perpustakaan keliling 5400 org 1700org 6394 org 1312 Org 118,40% 77,2% Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 6. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.

6.1 Persentase karang taruna

aktif 75 53 70,7% DinasBudparpora

6.2 Persentase Pemuda Pelopor yg

berpartisipasi dalam pembangunan daerah

28 25 89,3%

Dinas Budparpora

6.3 Persentase peningkatan

pramuka garuda 28 25 89,3% DinasBudparpora

7. Meningkatnya aktivitas keolahragaan

7.1 Persentase event olahraga yang

dilaksanakan maupun yang diikuti

8 8 100% Dinas

Budparpora

7.2 Persentasse atlet yang

berprestasi (orang) 150 54 52,9% DinasBudparpora 7.3 Persentase olahraga yang

berkembang dimasyarakat yang difasilitasi

5 5 100% Dinas

Budparpora

7.4 Persentase organisasi cabang olahraga yang dibina

28 28 100% Dinas

Budparpora 8. Meningkatnya

kualitas kesehatan penduduk

8.1 Persentase Angka Harapan Hidup

72,3 68,45 94,6% Dinas

Kesehatan 8.2 Persentase angka


(4)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 8.3 Persentase angka

kematian bayi

23 orang 13,9 165,4 Dinas

Kesehatan 8.4 Cakupan pelayanan

Kesehatan Masyarakat miskin

100 % 92 % 92% Dinas

Kesehatan 8.5 Penurunan angka gizi

kurang pada Balita

30,77 % 20/65 35,38 % 23/65 115% Dinas Kesehatan 8.6 Cakupan Desa Siaga Aktif 100 % 60,7% 60,7% Dinas

Kesehatan 8.7 Persentase rumah tangga

yang beperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

70 % 35,28% 50,28% Dinas

Kesehatan 8.8 Persentase cakupan

tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

87 % 72% 82,7% Dinas

Kesehatan

8.9 Rata-rata lama rawatan

seorang pasien 4 hari 3.4 85%

8.10 Persentase akses air Minum

70% 83,7% 119,6% Dinas

Kesehatan 8.11 Jumlah rata-rata anak

dalam keluarga 2,8 2,71 110,7% Badan TaskinPMPKB 8.12 Persentase posyandu

aktif 100% 100% 100% Badan TaskinPMPKB

8.13 Laju pertumbuhan

penduduk 1,05 1,05 100% Badan TaskinPMPKB

9. Meningkatnya taraf hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial masyarakat

9.1 Persentase panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

14 14 100% Dinsosnaker

9.2 Persentase PMKS dalam1 tahun yang memperoleh bantuan sosial

15 14 93,3% Dinsosnaker

9.3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun

250 270 108% Dinsosnaker

9.4 Persentase jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program


(5)

pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis 10. Berkembangny

a pasar sebagai sentra

perdagangan.

10.1 Persentase pasar layak

bagi perdagangan 83,33 % 83,33 % 100% DinasKoperindagpas tam

11. Berkembangny a usaha mikro, kecil,

menengah dan koperasi

11.1 Persentase

Pertumbuhan UMKM 4% 7,2% 180% DinasKoperindagpas tam

11.2 Persentase Jumlah

Koperasi yang aktif 90,9% 89,96% 98,97% DinasKoperindagpas tam

11.3 Persentase

peningkatan Volume

Usaha Koperasi. 0,15% 0,2% 133,3%

Dinas Koperindagpas tam 12. Meningkatnya kualitas dan produksi berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakkan dan perikanan

12.1 Persentase

Peningkatan produksi : a. Padi b. Cabe c. Kakao d. Daging e. Unggas f. Ikan g. Telur 0,72 % 4,75 % 10 % 5 % 8% 15,38 % 15% 3,20% 1.00% 36,24 4,5% 10,29% 12,70% 21% 444,44% 21,05% 362,40% 90% 128,62% 82,57% 140% Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 13. Berkembangnya kepariwisata an daerah

13.1 Peningkatan Jumlah Wisatawan Dalam dan Luar Negri

1.000.000

orang 984.929orang 98,50% DinasBudparpora

14. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

14.1 Penurunan angka

kemiskinan 5,29% 4,95% 93,5% Dinsosnakers

14.2 Penurunan angka

pengangguran 5,5% 6,5% 81,82%

15. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

15.1 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah

60% 65,51% 109% Badan Taskin

PMPKB 16. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan. 16.1 Persentase Peningkatan jalan berkuallitas baik 1,49% 1,81

% 121,32% Dinas PU


(6)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Peningkatan jembatan berkualitas baik 17. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

17.1 Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan : a. Rambu jalan b. Marka jalan c. Penerangan jalan

umum (PJU) 126 9970 15,75% 126 bh 9,970 15,75% 100 % 100 % 100% Dishubkominfo 18. Meningkatnya kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup

18.1 Persentase peningkatan luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

2,67 % 1,89% 70,79% Dinas

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 18.2 Persentase penurunan

kerusakan hutan dan lahan

0,50% 0,29% 58% Dinas

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 18.3 Persentase

peningkatan cakupan wilayah pelayanan persampahan

20 % 26,67% 133,4% Kantor

Lingkungan Hidup 18.4 Tingkat pencemaran

lingkungan hidup :

- Air 5% 5% 100%

Kantor Lingkungan Hidup 18.5 Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan - UKL/UPL

- SPPL 3128 5125 166,6%97,6%

Kantor Lingkungan Hidup 19. Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulanga n bencana.

19.1 Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana

61 61 100% BPBD

19.2 Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana

Satgas bencana nagari

• kelompok siaga bencana sekolah(KSS) 100 org 50 org 100 org 50 org 100% 100% BPBD


(7)

(response time rate) 20. Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana

20.1 Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

120

kejadian 154 128,33% BPBD

21. Meningkatnya pengurangan resiko bencana dan pemulihan kawasan/daera h pasca bencana

21.1 Persentase kejadian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana alam

50 51 102 % BPBD

22. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur

22.1 Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan

penempatan tugas

100% 48,19% 48,19% BKD dan Diklat

22.2 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan

100% 88,32% 88,32% BKD dan Diklat

23. Meningkat nya kualitas pelayanan publik

23.1 Cakupan penerbitan

Kartu Keluarga 103.561 145.273 140,27% Dinas Dukcapil 23.2 Cakupan penerbitan

kartu tanda penduduk (KTP)

267.629 242.185 90,49% Dinas Dukcapil

23.3 Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 8 tahun)

110.118 70.600 64,11% Dinas Dukcapil

23.4 Jumlah unit pelayanan yang SKM berkategori baik

17 unit 17 unit 100% Setda Bagian Organisasi 23.5 Persentase

pelaksanaan SPM oleh SKPD

80 % 75% 93,75% Setda Bagian

Organisasi 23.6 Persentase perizinan

yang diterbitkan tepat waktu

100 % 100% 100% KPPT

24. Terwujudnya transparansi pelayanan

24.1 Cakupan

pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi


(8)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 Masyarakat di Tingkat

Kecamatan 24.2 Sistem aplikasi

informasi pemerintah daerah secara

elektronik

17 17 100% Dishubkominfo

, Humas 25. Terwujudnya Pelayanan yang baik, bersih, dan Akuntabel

25.1 Persentase tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP

90% 93,58% 103,98% Inspektorat

25.2 Persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan inspektorat

0,02% 0,015% 133,33% Inspektorat

25.3 Opini BPK terhadap

LKPD WTP WTP 100 % DPPKA

25.4 Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (LPPD)

2,1 2,9803 141,91% Setda Bagian PUM

25.5 Peringkat hasil evaluasi Akuntabilitas kerja pemerintah daerah

B CC 87% Setda Bagian

Organisasi 25.6 Penyampaian APBD

Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran

100% 100% 100% DPPKA

25.7 Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah 104.674.77 8.235 112.072.7 26.947,89 107,07% DPPKA

25.10 Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD

95,38% 95,38% 100% Bappeda dan PM 25.11 Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu

100% 100% 100% Bappeda dan

PM 26. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan

perundang-26.1 Jumlah produk hukum daerah yang

diterbitkan : - Peraturan daerah - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati

7 50 500 9 55 619 128,57% 110% 123,8% Setda Bagian HUKUM


(9)

Daritabel3.2.1dapatdilihat,capaianrata-rata 8 3 (delapan puluh tiga)indikatorkinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 27(dua puluh tujuh) Sasaran Strategis yang ditetapkan tahun 2015sebesar 108,54%. Capaian indikator kinerja terendahyaitu, indikator kinerjaPersentaseAparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas sebesar(48,19%%) untukmengukur sasaranstrategisMeningkatnyaKualitas dan Kompetensi SDM Aparatur sedangkan Capaian Indikator tertinggi adalah indikator Peningkatan Jumlah Peserta Qurban sebesar 215,1% untuk mengukur sasaran strategis Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

3.3 CapaianKinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkanhasilpengukuranindikatorkinerja PemerintahKabupaten Tanah Datar Tahun 2015 sebagaimanatercantumpadatabel 3.2.1, selanjutnyapada sub bab ini disajikananalisiscapaiankinerjaper sasaranstrategisuntuk mewujudkanmisiyangtelah ditetapkandalamdokumenperencanaan.

MISI1 MENINGKATKANPENDIDIKAN,PEMAHAMANDANPENGAMALANAJARAN AGAMA,ADAT

DAN BUDAYA SERTAKAPASITAS KELEMBAGAAN SOSIAL BUDAYA

Misi1,Meningkatkanpendidikan,pemahamandanpengamalanajaran agama,adat dan budaya sertakapasitas kelembagaan sosial budaya. Ruh dari misi ini merupakan pegangan dalam tataran kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Nilai yang tertanam adalah bagaimana upaya untuk menerapkan kehidupan beragama dan berbudaya melalui pendidikan yang mengajarkan pemahaman dan pengamalan yang harus berdasarkan kepada ajaran agama Islam dengan falsafah AdatBasandi Syarak, SyarakBasandiKitabullah. Adat yang dipakai di masyarakat Kabupaten Tanah

berlaku 27. Meningkat nya

ketentraman dan

kenyamanan masyarakat

27.1 Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

90% 97,13% 107,92% Satpol PP

27.2 Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat

86 86 100% Satpol PP

27.3 Cakupan rasio petugas

Linmas 0,38 0,52 138,64% Satpol PP

Rata-rata Capaian Indikator 27 Sasaran Strategis dan 84 indikator


(10)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Datar adalah : (1) adat yang sebenar adat, (2) adat yang diadatkan, (3) adat yang teradat dan (4) adat istiadat.

Apa yang dimaksud dengan adat yang sebenar adat adalah semua hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan firman Allah SWT dalam kitab suciNya. Dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya sehingga dikatakan AdatBasandi Syarak, SyarakBasandiKitabullah.

Untuk mewujudkan misi tersebut, sesuai dengan perubahan Penetapan Kinerja PemerintahKabupaten Tanah Datar Tahun 2015,tujuandansasaranstrategisyang akan dicapaidaripelaksanaanprogramdankegiatanadalah sebagaiberikut:

Tabel 3.3.1

TUJUAN SASARAN

1.1 Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais melalui pengamalan nilai-nilai agama, adat, dan budaya, dengan

mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama, adat, dan budaya.

1.1.1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, 1.1.2 Meningkatnya pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai adat dan budaya,

1.1.3 Meningkatkan pelayanan hidup beragama

1.1.4 Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.

Analisiscapaian indikatorkinerjaper sasaranstrategisdarimisi1 adalah sebagaiberikut :

TUJUAN 1.1 TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT MADANI YANG HARMONIS DAN AGAMAIS MELALUI PENGAMALAN NILAI-NILAI AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA, DENGAN MENGOPTIMALKAN PERAN LEMBAGA-LEMBAGA AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA

Untukmencapaitujuantersebutdiatas,hasilyangakandicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut:


(11)

Indikatorkinerjayangditetapkan untuk mengukurkeberhasilanpencapaian sasaran strategis1terdiriatas3(tiga) indikator kinerjautama,dengan capaian kinerja sebagaimanatercantumpada tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.2

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase Peningkatan zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

2,61% 4,65% 178,16%

2. Jumlah anak yang khatam Al-quran

100 orang 130 orang 130%

3. Peningkatan Jumlah peserta Qurban (orang)

1.000 orang 2.151 orang 215,1 %

Rata-rata capaian 174%

Daritabel3.3.2dapatdilihat,rata-ratacapaian3(tiga)indikatorkinerjasasaranstrategis 1.1.1sebesar 174%.Sesuaidengankategoripenilaiankeberhasilan/kegagalanyang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategorisangat baik.

a. Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, indikator Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, target 2,61% direalisasi 4,65% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 178,16%, termasuk kategori penilaian keberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dihitung sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

9.179.036.735 8.770.955.665

8.770.955.665 100% = 4,65%

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2010- 2015 sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.3.


(12)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Tabel 3.3.3

Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012-2015

No. Indikator Kinerja Realisasi (%) Capaian Kinerja (%)

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

N.A 7,84 3,42 4,65 N.A 117,5 54,72 178,16

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkantrendberfluktuasi.

Kenaikan pada tahun 2015karena meningkatnya kesadaran masyarakat (dari lingkungan PNS dan dunia usaha) untuk menunaikan zakat sesuai dengan syariat agama Islam melalui lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

Grafik 1

Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2015 (Rp)

7,000,000,000 7,500,000,000 8,000,000,000 8,500,000,000 9,000,000,000 9,500,000,000 2012

Peningkatan Zakat yang

Terhimpun di BAZNAS Kabupaten

Tanah Datar

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Tabel 3.3.3

Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012-2015

No. Indikator Kinerja Realisasi (%) Capaian Kinerja (%)

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

N.A 7,84 3,42 4,65 N.A 117,5 54,72 178,16

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkantrendberfluktuasi.

Kenaikan pada tahun 2015karena meningkatnya kesadaran masyarakat (dari lingkungan PNS dan dunia usaha) untuk menunaikan zakat sesuai dengan syariat agama Islam melalui lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

Grafik 1

Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2015 (Rp)

2012 2013 2014 2015

Peningkatan Zakat yang

Terhimpun di BAZNAS Kabupaten

Tanah Datar

Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Tabel 3.3.3

Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012-2015

No. Indikator Kinerja Realisasi (%) Capaian Kinerja (%)

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

N.A 7,84 3,42 4,65 N.A 117,5 54,72 178,16

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkantrendberfluktuasi.

Kenaikan pada tahun 2015karena meningkatnya kesadaran masyarakat (dari lingkungan PNS dan dunia usaha) untuk menunaikan zakat sesuai dengan syariat agama Islam melalui lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

Grafik 1

Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2015 (Rp)

Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar


(13)

Gerakan yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja tersebut diatas adalah melakukan sosialisasi gerakan peduli zakat kepada seluruh instansi pemerintah dan BUMN/BMND serta swasta. Disamping itu pada Tahun 2015, dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015dalam bentuk belanja hibah kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang digunakan untuk biaya operasionalmendukung program kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 250.000.000,-terealisasi Rp. 250.000.000,- atau 100%.

b. Peningkatan Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur an

Daritabel 3.3.2dapatdilihat, indikatorkinerja Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur an,100 orang,terealisasi 130 orangdengan tingkat capaian kinerja sebesar130%,termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerjaJumlah Anak yang Khatam Al-Qur an dihitungsebagaiberikut: Peningkatan Jumlah Anak yang

Khatam Al-Qur an

:Jumlah anak yang khatam Al-Quran tahun ini Jumlah Anak yang khatam Al-Quran tahun lalu : 3287-3157=130 orang

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur antahun2013-2014 sebagaimanatercantumpada tabel3.3.4.

Tabel3.3.4

Jumlah Peningkatan Anak yang Khatam Al-Qur anTahun2013-2015

No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur an

n.a 3440 3157 3287 n.a 114,67 105,23 104,19

Dari tabel3.3.4 dapatdilihat,realisasiindikatorkinerja Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur anmenunjukkan trendberfluktuasi.Hal inidisebabkan karena pelaksanaan khatam alquran tidak dilaksanakan setiap tahun pada masing-masing TPA.


(14)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Grafik1

Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur antahun 2012-2015(orang)

Daritabel3.3.2dapat dilihat, capaian indikatorkinerjaJumlah Anak yang Khatam Al-Qur an sebesar

104,19%denganpredikatkeberhasilan sangat

baik.Upayayangtelahdilakukanuntukpencapaianindikatorkinerjatersebutdi atas adalah melakukan gerakan magrib mengaji olehgharin/ustadz di TPA/TPSA yang terdapat di mesjid/mushala pada setiap Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mencanangkan sejak tahun 2012 gerakan magrib mengaji agar setiap keluarga melakukan pembacaan Al Quran setelah shalat magrib dan mematikan televisi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pengajian tersebut baik yang dilakukan di rumah maupun di mesjid/mushalla.

Tahun 2015,dalamrangkapencapaian indikatorkinerja,Jumlah Peningkatan Anak yang Khatam Al-Qur an,Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengalokasikan anggaran dalamAPBD Kabupaten Tanah DatarTahun 2015untuk melaksanakanprogram :

1. Koordinasi dan pembinaan rohani dan budaya bernuansa surau

2. Fasilitasi pencapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

3. Fasilitasi dan pembinaan guru TPA, Imam dan Garin Mesjid.

Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator ini berupa pemberian honorarium guru TPA se-Kabupaten Tanah Datarsebesar Rp. 2.562.000.000 ,-terealisasi Rp. 2.562.000.000 ,-atau100%. 3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 2013

Jumlah Anak yang Khatam

Al-Qur'an

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Grafik1

Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur antahun 2012-2015(orang)

Daritabel3.3.2dapat dilihat, capaian indikatorkinerjaJumlah Anak yang Khatam Al-Qur an sebesar

104,19%denganpredikatkeberhasilan sangat

baik.Upayayangtelahdilakukanuntukpencapaianindikatorkinerjatersebutdi atas adalah melakukan gerakan magrib mengaji olehgharin/ustadz di TPA/TPSA yang terdapat di mesjid/mushala pada setiap Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mencanangkan sejak tahun 2012 gerakan magrib mengaji agar setiap keluarga melakukan pembacaan Al Quran setelah shalat magrib dan mematikan televisi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pengajian tersebut baik yang dilakukan di rumah maupun di mesjid/mushalla.

Tahun 2015,dalamrangkapencapaian indikatorkinerja,Jumlah Peningkatan Anak yang Khatam Al-Qur an,Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengalokasikan anggaran dalamAPBD Kabupaten Tanah DatarTahun 2015untuk melaksanakanprogram :

1. Koordinasi dan pembinaan rohani dan budaya bernuansa surau

2. Fasilitasi pencapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

3. Fasilitasi dan pembinaan guru TPA, Imam dan Garin Mesjid.

Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator ini berupa pemberian honorarium guru TPA se-Kabupaten Tanah Datarsebesar Rp. 2.562.000.000 ,-terealisasi Rp. 2.562.000.000 ,-atau100%.

2013 2014

2015

Jumlah Anak yang Khatam

Al-Qur'an

Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur'an LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Grafik1

Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur antahun 2012-2015(orang)

Daritabel3.3.2dapat dilihat, capaian indikatorkinerjaJumlah Anak yang Khatam Al-Qur an sebesar

104,19%denganpredikatkeberhasilan sangat

baik.Upayayangtelahdilakukanuntukpencapaianindikatorkinerjatersebutdi atas adalah melakukan gerakan magrib mengaji olehgharin/ustadz di TPA/TPSA yang terdapat di mesjid/mushala pada setiap Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mencanangkan sejak tahun 2012 gerakan magrib mengaji agar setiap keluarga melakukan pembacaan Al Quran setelah shalat magrib dan mematikan televisi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pengajian tersebut baik yang dilakukan di rumah maupun di mesjid/mushalla.

Tahun 2015,dalamrangkapencapaian indikatorkinerja,Jumlah Peningkatan Anak yang Khatam Al-Qur an,Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengalokasikan anggaran dalamAPBD Kabupaten Tanah DatarTahun 2015untuk melaksanakanprogram :

1. Koordinasi dan pembinaan rohani dan budaya bernuansa surau

2. Fasilitasi pencapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

3. Fasilitasi dan pembinaan guru TPA, Imam dan Garin Mesjid.

Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator ini berupa pemberian honorarium guru TPA se-Kabupaten Tanah Datarsebesar Rp. 2.562.000.000 ,-terealisasi Rp. 2.562.000.000 ,-atau100%.

Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur'an


(15)

c. Peningkatan Jumlah Peserta Qurban

Daritabel 3.3.2dapatdilihat, indikatorkinerjaPeningkatanJumlah Peserta Qurban, dengan target 1.000 orangterealisasi2.151 orangdengan tingkat capaian kinerja sebesar215%,termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerjaJumlah Peserta Qurban dihitungsebagaiberikut:

Peningkatan Jumlah Peserta Qurban Jumlah peserta qurban tahun ini - Jumlah peserta qurban tahun lalu

RealisasidancapaiankinerjaindikatorkinerjaJumlah Peserta Qurbantahun2013-2015sebagaimanatercantumpada tabel3.3.5.

Tabel3.3.5

Jumlah Peserta QurbanTahun2012-2015

No. Indikator

Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Peserta Qurban

n.a 28.689 31.256 33.151 n.a 95,63 100,83 106,94

Dari tabel3.3.5 dapatdilihat,realisasiindikatorkinerja Jumlah Peserta Qurban menunjukkantrendyang meningkat. Demikianjugahalnyadengan capaiankinerjayang menunjukkantrendyang sama danpadaTahun 2015dengancapaian yang sangattinggi.SecaraabsolutJumlah Peserta Qurbandaritahun2013-2014menunjukkantrendpeningkatan.

Grafik1

Jumlahpeserta Qurbantahun 2013- 2015(orang)

26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 2013

c. Peningkatan Jumlah Peserta Qurban

Daritabel 3.3.2dapatdilihat, indikatorkinerjaPeningkatanJumlah Peserta Qurban, dengan target 1.000 orangterealisasi2.151 orangdengan tingkat capaian kinerja sebesar215%,termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerjaJumlah Peserta Qurban dihitungsebagaiberikut:

Peningkatan Jumlah Peserta Qurban Jumlah peserta qurban tahun ini - Jumlah peserta qurban tahun lalu

RealisasidancapaiankinerjaindikatorkinerjaJumlah Peserta Qurbantahun2013-2015sebagaimanatercantumpada tabel3.3.5.

Tabel3.3.5

Jumlah Peserta QurbanTahun2012-2015

No. Indikator

Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Peserta Qurban

n.a 28.689 31.256 33.151 n.a 95,63 100,83 106,94

Dari tabel3.3.5 dapatdilihat,realisasiindikatorkinerja Jumlah Peserta Qurban menunjukkantrendyang meningkat. Demikianjugahalnyadengan capaiankinerjayang menunjukkantrendyang sama danpadaTahun 2015dengancapaian yang sangattinggi.SecaraabsolutJumlah Peserta Qurbandaritahun2013-2014menunjukkantrendpeningkatan.

Grafik1

Jumlahpeserta Qurbantahun 2013- 2015(orang)

2013 2014 2015

Jumlah Pesrta Qurban

Jumlah Pesrta Qurban

c. Peningkatan Jumlah Peserta Qurban

Daritabel 3.3.2dapatdilihat, indikatorkinerjaPeningkatanJumlah Peserta Qurban, dengan target 1.000 orangterealisasi2.151 orangdengan tingkat capaian kinerja sebesar215%,termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerjaJumlah Peserta Qurban dihitungsebagaiberikut:

Peningkatan Jumlah Peserta Qurban Jumlah peserta qurban tahun ini - Jumlah peserta qurban tahun lalu

RealisasidancapaiankinerjaindikatorkinerjaJumlah Peserta Qurbantahun2013-2015sebagaimanatercantumpada tabel3.3.5.

Tabel3.3.5

Jumlah Peserta QurbanTahun2012-2015

No. Indikator

Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Peserta Qurban

n.a 28.689 31.256 33.151 n.a 95,63 100,83 106,94

Dari tabel3.3.5 dapatdilihat,realisasiindikatorkinerja Jumlah Peserta Qurban menunjukkantrendyang meningkat. Demikianjugahalnyadengan capaiankinerjayang menunjukkantrendyang sama danpadaTahun 2015dengancapaian yang sangattinggi.SecaraabsolutJumlah Peserta Qurbandaritahun2013-2014menunjukkantrendpeningkatan.

Grafik1

Jumlahpeserta Qurbantahun 2013- 2015(orang)


(16)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Daritabel3.3.5dapat dilihat, capaian indikatorkinerjaJumlah Peningkatan peserta Qurban meningkat karena adanya upaya dari Dewan Pengurus Korpri untuk mengajak seluruh PNS melakukan Qurban melalui Sekretariat Korpri Kab. Tanah Datar yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu di Nagari-Nagari yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah dan kecenderungan perantau untuk melaksanakan qurban di kampung halamannya masing-masing, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ibadah qurban.

SASARAN STRATEGIS 1.1.2 : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI-NILAI ADAT DAN BUDAYA.

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya terdiri dari dua indikator kinerja utama dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.4.

Tabel3.3.6

CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis1.2.1

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Persentase peningkatan KAN Yang melaksanakan Fungsinya

100% 78,57% 78,57%

2 JumlahSanggarsenida nbudayayangdiberda yakan

30% 39,8% 132,6%

Rata-rata capaian 105,59%

Daritabel 3.3.6dapatdilihat, rata-rata capaian2 (dua) indikatorkinerjautama sasaran strategis1.2.1sebesar105,59%. Sesuaidengan kategoripenilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1.2.1 termasuk kategorisangatbaik.

a. PERSENTASEPENINGKATANKANYANGMELAKSANAKANFUNGSINYA

Daritabel3.3.6dapat dilihat, indikatorkinerja persentasepeningkatanKANyang melaksanakanfungsinya, target 100% atau 14 KANterealisasi78,57%atau 11 KAN dengantingkat capaiankinerja sebesar 78,57%, termasuk kategoripenilaian keberhasilan baik.


(17)

DaerahKabupaten Tanah Datar terhadap 14 KAN yang mewakili masing-masing Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar.Komponenyangdinilaiuntuk menentukan KANyang melaksanakan fungsinya terdiri dari empat komponen dengan bobot nilai masing-masing komponenadalahsebagaiberikut:

No KomponenYangDinilai Bobot

1 Kelembagaan 25

2 PenyelenggaraanAdat 35

3 KompetensiPengurusKAN 20

4 HubunganAntarLembaga 20

Untuk menetapkan KANyangmelaksanakan fungsinyadanyangtidak melaksanakan fungsinyadidasarkan padanilairata-ratadari4(empat)komponenyang dinilaidengan jumlahnilaisebagaiberikut:

a. KAN yangmelaksanakanfungsinya 60 b. KAN yang tidak melaksanakanfungsinya <60

RealisasipersentasepeningkatanKANyang melaksanakanfungsinyadihitungsebagai berikut:

Persentase peningkatan KAN yang melaksanakan fungsinya

11/14 x 100% = 78,57%

Realisasidan capaian indikatorkinerjaPersentase PeningkatanKANyangmelaksanakan fungsinyaTahun 2015belumdapatdibandingkan dengantahun-tahun sebelumnya.Hal ini dikarenakanindikator kinerja inidiukurmulaiTahun 2015.

CapaianindikatorkinerjapersentasepeningkatanKANyang melaksanakanfungsinya termasukkategori

baikUpayayangtelahdilakukanTahun 2015untukpencapaian

indikatorkinerjainiadalahmeningkatkankoordinasidenganPemerintahan Nagari untuk memfungsikansecara optimal lembaga KAN sebagai lembaga adat yang dapat menyelesaikan sengketa sako dan pusako (sengketa adat dan harta ulayat) di luar pengadilan.

Masalah/kendala yang dihadapidalampencapaianindikator kinerja tersebutadalah:

1. Tidak semua pengurus KAN yang aktif dalam menyelesaikan masalah sako dan pusako 2. Tidak optimalnya kerja KAN walaupun telah tersedianya fasilitas kerja yang memadai. 3. Perangkat di bawah KAN kurang menguasai permasalahan di kaumnya.


(18)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

4. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa banyak yang tidak tertulis.

Rencana tindak lanjut yangdilakukandi tahun 2016untuk pemecahan masalah tersebutdiatasadalah : 1. melakukan sosialisasi kepada masyarakatsecara bertahap agar masyarakat mengerti tentang

pemahaman adat.

2. melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang adat yang dilakukan oleh Pengurus KAN, pemangku adat, ninik mamak dan ahli adat.

3. Melakukan pembinaan melaluipenilaianKANterbaik

Tahun 2015, dana yang dialokasikan dalamAPBDKabupaten Tanah DatarTahun 2015 untukprogram/kegiatan yangmenunjangpencapaian indikatorkinerjapersentase peningkatan KANyangmelaksanakanfungsinyasebesarRp 100.000.000,-terealisasisebesarRp 77.026.400,-atau77,03%.Iniberarti,dalampelaksanaanprogram/kegiatan

terdapatefisiensipengunaananggaransebesar22,97%atausecaraabsolutsebesarRp

22.973.600-Program yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

b. CAPAIANSANGGAR SENI DANBUDAYAYANG DIBERDAYAKAN

Daritabel3.3.6dapatdilihat,bahwa capaian indikatorkinerjajumlahsanggarsenidan budaya yang diberdayakan target 30% dan terealisasi 39,8% dengan tingkat capaiansebesar 132,6%. Capaian ini termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangat baik.

Realisasiindikatorkinerja,jumlahsanggarsenidanbudayayangdiberdayakan sebanyak 266 sanggar.Rinciansanggar senidan budayayang diberdayakan menurutbidangnya dapatdilihatsebagaiberikut:


(19)

No. Bidang Jumlah Sanggar

Seni Aktif Target Realisasi Capaian

1. Randai 82 18 18 100%

2. Saluang 30 5 5 100%

3. Salawaik Dulang 35 14 14 100%

4. Aneka Seni 61 41 41 100%

Jumlah 208 78 78 100%

Berdasarkan tabel 3.3.7 di atas bidang randai merupakan sanggar yang paling banyak terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Pencapaian ini dapat dikategorikan sangat baik. Indikator kinerja pencapaian sanggar seni dan budaya yang diberdayakan merupakan indikator baru yang dimunculkan dalam evaluasi kinerja tahun 2015. Capaian kinerja sanggar seni dan budaya dapat dihitung dari jumlah sanggar seni dan budaya yang diberdayakan dibandingkan dengan jumlah sanggar seni yang aktif :

= 100%= 100 %

RealisasiindikatorkinerjajumlahSanggarsenidanbudayayangdiberdayakansebanyak 78 sanggardibandingkandengantargetkinerjatahun 2015 sebesar 78sanggar, menunjukkanrealisasiTahun 2015 telahsesuaitarget kinerja tahun2015.

Tahun 2015, danayang dialokasikan dalamAPBDKabupaten Tanah Datar program/kegiatanyang menunjang pencapaian indikatorkinerjajumlahsanggarsenidan budayayangdiberdayakan,sebesarRp.

320.000.000 ,-terealisasi Rp 293.612.300sebesar ,- atau

91,70%.Artinyadalampelaksanaanprogram/kegiatanyang menunjang capaian indikatorkinerjajumlahsanggarsenidanbudaya yangdiberdayakanterdapatefisiensi pengunaananggaransebesar 8,30%atau secara absolutsebesar Rp. 26.387.700,-.

Programyangdilaksanakanuntuk menunjangcapaian indikatorkinerjajumlahsanggar senidanbudayayang diberdayakanyaitu,program pengelolaan keragaman budaya, kegiatanya pagelaran kesenian dalam dan luar negeri dan fasilitasi penyelangaraan festival budaya daerah.


(20)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategisMeningkatkan Pelayanan Hidup Beragamaadalah sebagaimanatercantumpada tabel3.3.8

Tabel3.3.8

CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis1.1.3

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase guru TPA yang melaksanakan fungsinya (aktif)

100% 100% 100%

Indikator Sasaran 1.1.3 dilakukan untuk memenuhi amanat dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Quran bagi umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qurandalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu TPA dianggap penting karena :

1. Al-Quran adalah bacaan istimewa dan pedoman hidup utama yang harus disosialisasikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan anak usia dini.

2. Apresiasi masyarakat maupun pemerintah terhadap eksistensi Taman Pendidikan Al Quran (TPA) pada hakekatnya adalah karunia Allah yang wajib kita syukuri. Hal ini menuntut adanya kebersamaan yang kondusif diantara semua komponen terkait, disertai semangat pengabdian yang tinggi dan keahlian yang memadai di kalangan para praktisinya.

3. Taman Pendidikan Al Quran (TPA) adalah institusi pendidikan non formal dalam dunia pendidikan. Untuk itu upaya pembinaan dan pengembangannya memerlukan penanganan serius dan terarah pada pengelolaan serta standar kelulusan yang terukur.

Persentase Guru TPA yang melaksanakan fungsinya

Fungsi guru TPA tidak hanya sekedar mengajarkan membaca Al Quran, tapi juga merupakan peletak dasar dari pengetahuan agama (metode Iqra ) dari seseorang dan menunjang pendidikan agama dari usia dini.

Capaian indikator ini adalah 100% termasuk dalam kategori sangat baik. Tercapainya indikator ini 100% karenaadanya pembinaandan fasilitasi kepada guru TPA pada tahun 2015.

Upaya di tahun 2015 yang telah dilakukan untuk peningkatan fungsi guru TPA diantaranya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas serta kemampuan guru TPA dengan diklat-diklat agama dan


(21)

pemberian honorarium setiap bulan. Ke depan agar capaian ini dapat lebih ditingkatkan lagi akan dilakukan pembinaan terhadap guru TPA melalui upaya-upaya :

1. Pembinaan bacaan Al Quran secara benar, sesuai dengan kemampuan dasar para guru TPA.

2. Pembinaan dan pelatihan terhadap metode yang telah dipilih dengan prinsip DAK-TUN (tidak boleh menuntun). Dalam mengajar, guru tidak diperbolehkan menuntun membaca, guru hanya membimbing yakni menerangkan setiap pokok pelajaran dan memberi contoh bacaan secara benar sekedar satu atau baris saja serta menegur murid TPA yang bacaannya salah atau keliru.

3. Pembekalan ilmu-ilmu penunjang lain seperti psikologi, ilmu mengajar dan metode didaktik.

Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator ini berupa pemberian honorarium guru TPA se-Kabupaten Tanah Datarsebesar Rp. 2.562.000.000 ,-terealisasi Rp. 2.562.000.000 ,-atau100%.

Kegiatanyangdilaksanakanuntuk menunjangcapaian indikatorkinerjaPersentase Guru TPA yang melaksanakan fungsinya yaitu kegiatan fasilitasi dan pembinaan guru TPA, imam dan garin masjid se-Kabupaten Tanah Datar.

SASARAN STRATEGIS 1.1.4:BERKURANGNYA KENAKALAN REMAJA DAN PERBUATAN MAKSIAT

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategisberkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat adalah jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani. Realisasi dan capaian kinerja indikator tersebut sebagaimanatercantumpada tabel3.3.11

Tabel3.3.11

CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis1.1.4


(22)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Penanganan kasus

penanganan kasus

1. Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani

100% 100% 100%

2. Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani

100 % 100% 100%

Rata-rata capaian 100%

Daritabel 3.3.11dapatdilihat indikatorkinerja 1,4 diatas, dari jumlahkasus kenakalan remaja dan perbuatan maksiatyang ditanganitargetsebesar 100%, jumlah kasus yang terealisisasi sebanyak 113 kasus pada tahun 2015, dengantingkatcapaian rata-rata sebesar 100% , termasuk kategoripenilaian keberhasilansangatbaik.

a. PERSENTASE KASUS KENAKALAN REMAJA YANG DITANGANI

Dari tabel 3.3.11 dapat dilihat, target yang ditetapkan terhadap persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani di tahun 2015 adalah 100%, realisasi sebesar 100% atau sebanyak 24 kasus dengan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk berhasil dengan kategori penilaiansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase kasus kenakalan remaja yang ditanganitahun2015 dihitung sebagai berikut:

Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani

24

24 100% = 100%

Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.12.

Tabel 3.3.12

Persentase kasus kenakalan remaja yang ditanganiDari tahun 2012 s.d 2015


(23)

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani

n.a 100% 100% 100% n.a 100% 100% 100%

Dari Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa seluruh kasus kenakalan remaja telah ditangani 100%.

Realisasi indikator kinerja Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani tahun 2015 sebesar 100% atau sebanyak 24 kasus dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 100% menunjukkan realisasi tahun 2015 telah memenuhi target 2015. Capaian indikator kinerja Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani tahun 2015 sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Upaya yang telah dilaksanakan untuk capaian kinerja ini adalah melakukan pengawasan melalui razia ke warnet-warnet, tempat rekreasi dan warung-warung yang berada dilingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran.

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorkinerjaPersentase kasus kenakalan remaja yang ditanganisebesarRp

275.000.000,-terealisasisebesar Rp 266.635.000 atau

96,96%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan anggaransebesar3,04%atau secaraabsolutsebesar Rp8.365.000,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015 yaitu program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan Pengawasan & pengendalian dan evaluasi Pamong Praja.

b. PERSENTASE KASUS PERBUATAN MAKSIAT YANG DITANGANI

Dari tabel 3.3.56 dapat dilihat, target yang ditetapkan terhadap Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani di tahun 2015 adalah 100% realisasi sebesar 100% atau sebanyak 89 kasus dengan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk berhasil dengan kategori penilaiansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditanganitahun2015 dihitung sebagai berikut:

Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani

89


(24)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.13.

Tabel 3.3.13

Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditanganiDari tahun 2012 s.d 2015

No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani

n.a 100% 100% 100% n.a 100% 100% 100%

Dari Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditanganitahun 2013-2015 menunjukkan bahwa seluruh kasus perbuatan maksiat yang terjadi telah mendapat penanganan oleh aparat keamanan sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani tahun 2015 sebesar 100% atau sebanyak 89 kasus dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 100% menunjukkan realisasi tahun 2015 telah memenuhi target 2015. Capaian indikator kinerja Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani tahun 2015 sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Upaya yang telah dilaksanakan untuk capaian kinerja ini adalah melakukan sosialisaasi dan penyuluhan penyakit masyarakat dan narkoba.

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorkinerjaPersentase kasus perbuatan maksiat yang ditanganisebesarRp

164.450.000,-terealisasisebesar Rp 143.947.825 atau

87,35%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan anggaransebesar 12,65%atau secaraabsolutsebesar Rp 20.502.175,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015sebanyak 1(satu)program, yaitu peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

MISI2 MENINGKATKANKUALITASSUMBERDAYAMANUSIA(SDM)MELALUI

PENINGKATANPEMERATAANDANKUALITAS PELAYANANPENDIDIKAN, KESEHATAN SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL


(25)

Misi2PemerintahKabupaten Tanah Datar sebagaimanaditetapkandalamRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD)2010-2015adalah

MeningkatkankualitasSumberDayaManusia(SDM)melalui peningkatanpemerataandankualitas pelayananpendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial.Untuk mewujudkanmisitersebut, PemerintahKabupaten Tanah Datarperiode2010-2015melaksanakan 1(satu)Tujuandan5 ( li m a ) sasaranstrategisyangakandicapaidalamrangkamewujudkan misi2iniadalah:

Tabel 3.3.14

Tujuan Sasaran Strategis

2.1 Terwujudnya

sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas melalui peran lembaga pendidikan formal dan nonformal

2.1.1) Meningkatnya mutu, pemerataan dan relevansi pendidikan,

2.1.2) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan,

2.1.3) Meningkatnya aktivitas keolahragaan, 2.1.4) Meningkatnya kualitas kesehatan

penduduk,

2.1.5) Meningkatnya taraf hidup PMKS dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial masyarakat

Analisiscapaianindikatorkinerja per-sasaranstrategismisi2adalah sebagai berikut:

TUJUAN 2.1 TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT DAN BERKUALITAS MELALUI PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Untukmencapaitujuantersebutdiatas,hasilyangakandicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut :

SASARAN STRATEGIS 2.1.1 : MENINGKATNYA MUTU, PEMERATAAN DAN RELEVANSI PENDIDIKAN


(26)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Indikatorkinerjayangditetapkan untuk mengukurkeberhasilan sasaran strategis meningkatnya mutu, perluasan, pemerataan dan. Realisasidancapaian indikatorkinerja tersebuttercantumdalamtabel3.3.15.

Tabel3.3.15

CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis2.1.1

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1 Persentase tamatan

SMA/MA/SMK yang

diterima di Perguruan Tinggi Negeri

51,41 % 55,95 % 108,8 %

2 Meningkatnya APM :  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK

97,57 % 79,10 % 62,73 %

90,67 % 81,69 % 62,88 %

92,92 % 103,27 % 100,24 % 3 Meningkatnya APK :

 SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK

106,43 % 100,41 % 76,55 %

105,45 % 103,22% 81,20 %

99,1% 102,79% 106,1% 4 Peningkatan Angka Melek

Huruf Usia > 15 Tahun

100 % 98,70 % 98,7 %

5 Peningkatan lulusan SMA/MA/SMK yang diserap di dunia kerja

14,79 % 18,43 % 125,2 %

6 Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

• Persentase pengunjung ke Perpustakaan daerah • Persentase

pengunjung ke Perpustakaan keliling

5400 org

1700org

6394 org

1312 Org

118,40%

77,2%


(27)

1. Persentase tamatan SMA/MA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri

Daritabel3.3.29dapat dilihat,bahwatarget indikatorkinerjameningkatnyapersentase kelulusan siswa diterima di perguruantinggi sebesar 50%, terealisasi 50,40% dantingkatcapaian 100,8%, termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangatbaik.

Indikatorkinerjameningkatnyapersentasekelulusan siswaditerima di perguruan tinggi negeri diukur dengan membandingkan jumlah siswa tamatan SMA/MA/SMKse Kabupaten Tanah Datar tahunajaran2014/2015yangditerimadiperguruantingginegeri denganjumlahsiswaSMA/MA/SMK yangluluspada tahunajaran2014/2015,dan dihitung sebagaiberikut:

PersentaseKelulusanSiswa SMA/MA/SMK diterima diPerguruan Tinggi Negeri

= 100%= 55,95%

Realisasidancapaianindikatorkinerjapersentasekelulusansiswaditerima di perguruan tinggitahun2014-2015dapatdilihatpada tabel3.3.16.

Tabel3.3.16

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentaseKelulusanSiswaditerimadiPerguruanTin ggi tahun2014-2015

No. Indikator

Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Persentase Kelulusan Siswa diterimadiPergur uan Tinggi

39,99 % 59,63 % 51,42 % 55,95 % - - - 108,8%

Daritabel3.3.16dapat dilihat,realisasiindikatorkinerjapersentasekelulusansiswa diterima perguruantinggi negeritahun2012-2015menunjukkantrendpeningkatanrata-rata selama4(empat)tahunsebesar53,08 %.SedangkancapaianIndikatortahun2015belum dapatdibandingkan dengan capaianindikatorkinerjatahun 2012-2015karena indikator kinerjainibarudiukurditahun2016.Tahun2012sampai2015persentasekelulusan siswa diterima di Perguruan tinggi terjadi peningkatan sebesar 9,96 %. Dengan tingkat kelulusan siswa SMA/MA/SMKdiperguruantinggi negeri yang mencapai>50% makaKabupaten Tanah Datar menempatiurutanke1 di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan memperoleh penghargaan sebagai


(28)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Kabupaten/Kota Pengelola Pendidikan Terbaik berturut-turut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Capaian indikator kinerja persentase kelulusan siswa diterima di perguruan tinggi sebesar61,28 %termasukberhasildengankategoribaik.Solusiyang telah dilaksanakanuntukmenunjang capaian indikatorkinerja iniyaitu memberikan jaminan kelangsungan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri bagi siswa miskin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Padatahun2012 sampai dengan tahun 2014,dalam rangkapencapaiansasaran strategismeningkatnyaSDMunggul yangberkarakterdan mutupendidikan,PemerintahKabupaten Tanah Datartelah mengalokasikandanadalamAPBD/APBDP melalui Bagian KESRA SETDA Kabupaten Tanah Datar.Pada tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku bantuan dana tersebut tidak dianggarkan dalam APBD namun komitmen untuk memajukan dunia pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan tersebut melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp.1.504.950,- sesuai dengan jumlah proposal yang masuk.

2. Meningkatnya APM (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) a. Persentase APM Pendidikan Dasar

Daritabel3.3.15dapatdilihat, targetindikatorkinerjapersentaseAPMPendidikanDasar adalah target sebesar91,84%,terealisasi90,67%dengantingkat capaian98,72%,termasukkategori penilaiankeberhasilansangat baik.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2012 2013 2014 2015

Kelulusan Siswa yang Diterima di

Perguruan Tinggi Negri

Kelulusan Siswa yang Diterima di Perguruan Tinggi Negri


(29)

IndikatorkinerjapersentaseAPM Pendidikan Dasar(SD/MI/Paket A)diperoleh dengan membandingkan jumlahpendudukberusia 7 s.d12tahun yang bersekolahpada jenjang

SD/MI/PaketAdibandingkan denganjumlahpendudukTanah Datar kelompok umur7 s.d 12 tahun.

BerdasarkandatadaridokumenlaporanDinasPendidikanKabupaten Tanah

Datartahun2015menunjukkanjumlahpenduduk Tanah Datar yangberusia7-12 tahun2015 sebanyak39.818orang danjumlahpeserta didik SD/MI/PaketAusia7-12pada tahunyangsama sebanyak36.101orang.Realisasiindikator kinerjapersentase APMPendidikanDasar dihitungsebagai berikut:

= .. 100 %= 90,66 %

RealisasidancapaianindikatorkinerjapersentaseAPMPendidikanDasartahun2012-2015 dapatdilihatpada tabel3.3.17

Tabel3.3.17

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentaseAPMPendidikanDasar Tahun2012-2015

No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Persentase APM Pendidikan Dasar

91,82% 86,12 91,84 % 90,67% 96,95% 90,01 % 95,05 %92,92%

Daritabel3.3.17 dapatdilihat:

a. Realisasi kinerja Persentase APM Pendidikan Dasar tahun 2012sampai 2015menunjukkantrendberfluktuasidengan rata-rata realisasi sebesar 90,02 %.

b. CapaianindikatorkinerjaPersentaseAPMPendidikanDasar

tahun2012sampai2015jugaberfluktuasi dengan rata-rata capaian sebesar 93,73%.

RealisasiindikatorkinerjapersentaseAPMPendidikanDasartahun2015sebesar90,67%

dibandingkandengantargettahun2015sebesar97,57 %diperlukanpeningkatansebesar 6,9 %darirealisasitahun2014.Dilihatdaritrendrealisasiindikatorkinerja2012-2015 yang berfluktuasi,untuk mencapai target 2015 akan dilakukan upaya yang optimal dariPemerintahKabupaten Tanah Datar bersama pemangku kepentingan pendidikan.


(30)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Capaianindikatorkinerja persentaseAPM Pendidikan Dasartahun 2015sebesar 92,92 % menunjukkantingkatkeberhasilan sangat baik. Keberhasilan inidisebabkan karena meningkatnyamotivasiorangtuadalammenyekolahkan anaknyasebelumusiasekolah. Solusi/tindakanyangtelahdilakukanuntuk mencapaiindikatorkinerjainiadalah sebagai berikut:

a. Memberikan penjaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa SD yang potensial putussekolahdarikeluarga kurangmampu (wajib belajar 9 tahun)

b. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan dam dan pagar, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, taman, lapangan upacara, sarana olahraga, perpustakaan, jaringan instalasi listrik sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku dan alat tulis siswa, meubeleur, alat praktek dan peraga siswa, perlengkapan sekolah dengansistemsharinganggaranantara APBN dan APBD.

b. Meningkatnya APM SMP/MTs/PaketB

Daritabel3.3.15dapat dilihat,target indikator kinerjameningkatnyaAPM SMP/MTs/Paket Btargetsebesar 83,64 %,terealisasi 81,69 %dantingkatcapaian sebesar 97,67 %, termasukkategoripenilaiankeberhasilansangatbaik.

Realisasi indikator kinerja meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B diperoleh dengancaramembandingkanjumlahpesertadidikSMP/MTs/PaketBUsia13s.d 15tahundenganjumlah pendudukKabupaten Tanah Datar tahun2015yang berusia13s.d15 tahun.

83.00% 84.00% 85.00% 86.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 91.00% 92.00% 2012

APM Pendidikan Dasar

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Capaianindikatorkinerja persentaseAPM Pendidikan Dasartahun 2015sebesar 92,92 % menunjukkantingkatkeberhasilan sangat baik. Keberhasilan inidisebabkan karena meningkatnyamotivasiorangtuadalammenyekolahkan anaknyasebelumusiasekolah. Solusi/tindakanyangtelahdilakukanuntuk mencapaiindikatorkinerjainiadalah sebagai berikut:

a. Memberikan penjaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa SD yang potensial putussekolahdarikeluarga kurangmampu (wajib belajar 9 tahun)

b. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan dam dan pagar, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, taman, lapangan upacara, sarana olahraga, perpustakaan, jaringan instalasi listrik sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku dan alat tulis siswa, meubeleur, alat praktek dan peraga siswa, perlengkapan sekolah dengansistemsharinganggaranantara APBN dan APBD.

b. Meningkatnya APM SMP/MTs/PaketB

Daritabel3.3.15dapat dilihat,target indikator kinerjameningkatnyaAPM SMP/MTs/Paket Btargetsebesar 83,64 %,terealisasi 81,69 %dantingkatcapaian sebesar 97,67 %, termasukkategoripenilaiankeberhasilansangatbaik.

Realisasi indikator kinerja meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B diperoleh dengancaramembandingkanjumlahpesertadidikSMP/MTs/PaketBUsia13s.d 15tahundenganjumlah pendudukKabupaten Tanah Datar tahun2015yang berusia13s.d15 tahun.

2012 2013 2014 2015

APM Pendidikan Dasar

APM Pendidikan Dasar LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Capaianindikatorkinerja persentaseAPM Pendidikan Dasartahun 2015sebesar 92,92 % menunjukkantingkatkeberhasilan sangat baik. Keberhasilan inidisebabkan karena meningkatnyamotivasiorangtuadalammenyekolahkan anaknyasebelumusiasekolah. Solusi/tindakanyangtelahdilakukanuntuk mencapaiindikatorkinerjainiadalah sebagai berikut:

a. Memberikan penjaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa SD yang potensial putussekolahdarikeluarga kurangmampu (wajib belajar 9 tahun)

b. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan dam dan pagar, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, taman, lapangan upacara, sarana olahraga, perpustakaan, jaringan instalasi listrik sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku dan alat tulis siswa, meubeleur, alat praktek dan peraga siswa, perlengkapan sekolah dengansistemsharinganggaranantara APBN dan APBD.

b. Meningkatnya APM SMP/MTs/PaketB

Daritabel3.3.15dapat dilihat,target indikator kinerjameningkatnyaAPM SMP/MTs/Paket Btargetsebesar 83,64 %,terealisasi 81,69 %dantingkatcapaian sebesar 97,67 %, termasukkategoripenilaiankeberhasilansangatbaik.

Realisasi indikator kinerja meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B diperoleh dengancaramembandingkanjumlahpesertadidikSMP/MTs/PaketBUsia13s.d 15tahundenganjumlah pendudukKabupaten Tanah Datar tahun2015yang berusia13s.d15 tahun.


(31)

Berdasarkan dokumen laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, tahun 2015jumlahpenduduk Kabupaten Tanah Datar usia13-15tahunsebanyak19.305orangdan jumlah peserta didik SMP/MTs/ Paket B Usia 13 s.d 15 tahun 2015 sebanyak 15.770 orang.

Realisasiindikator kinerjameningkatnya APMSMP/MTs/Paket B dihitung sebagai berikut:

= .. x 100% = 81,69%

Realisasi dan capaian indikator kinerja meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B tahun2012-2015 dapat dilihatpada tabel3.3.18 Tabel3.3.18 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaMeningkatnyaAPKSMP/MTs/PaketB Tahun2012-2015 No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Meningkat nyaAPM SMP/MTs/ PaketB

82,27% 79,37% 100,40% 103,22% 90,57%102,74%102,26%101,69%

Daritabel3.3.18dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjadaritahun2012sampai2015, APM SMP/MTs/Paket B mengalamifluktuasi dengan rata-rata 91,35%, dengan rata-rata capaian 99,32%.

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2012

Berdasarkan dokumen laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, tahun 2015jumlahpenduduk Kabupaten Tanah Datar usia13-15tahunsebanyak19.305orangdan jumlah peserta didik SMP/MTs/ Paket B Usia 13 s.d 15 tahun 2015 sebanyak 15.770 orang.

Realisasiindikator kinerjameningkatnya APMSMP/MTs/Paket B dihitung sebagai berikut:

= .. x 100% = 81,69%

Realisasi dan capaian indikator kinerja meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B tahun2012-2015 dapat dilihatpada tabel3.3.18 Tabel3.3.18 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaMeningkatnyaAPKSMP/MTs/PaketB Tahun2012-2015 No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Meningkat nyaAPM SMP/MTs/ PaketB

82,27% 79,37% 100,40% 103,22% 90,57%102,74%102,26%101,69%

Daritabel3.3.18dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjadaritahun2012sampai2015, APM SMP/MTs/Paket B mengalamifluktuasi dengan rata-rata 91,35%, dengan rata-rata capaian 99,32%.

2012 2013 2014 2015

APM SMP

APM SMP

Berdasarkan dokumen laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, tahun 2015jumlahpenduduk Kabupaten Tanah Datar usia13-15tahunsebanyak19.305orangdan jumlah peserta didik SMP/MTs/ Paket B Usia 13 s.d 15 tahun 2015 sebanyak 15.770 orang.

Realisasiindikator kinerjameningkatnya APMSMP/MTs/Paket B dihitung sebagai berikut:

= .. x 100% = 81,69%

Realisasi dan capaian indikator kinerja meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B tahun2012-2015 dapat dilihatpada tabel3.3.18 Tabel3.3.18 RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaMeningkatnyaAPKSMP/MTs/PaketB Tahun2012-2015 No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Meningkat nyaAPM SMP/MTs/ PaketB

82,27% 79,37% 100,40% 103,22% 90,57%102,74%102,26%101,69%

Daritabel3.3.18dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjadaritahun2012sampai2015, APM SMP/MTs/Paket B mengalamifluktuasi dengan rata-rata 91,35%, dengan rata-rata capaian 99,32%.


(32)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Realisasiindikatorkinerjatahun2014sebesar 100,40 %dibandingkandengantargettahun 2015 sebesar 101,51%,untuk dapat mencapaitarget2016diperlukanpeningkatan 1,11 %dari realisasitahun2015.

Keberhasilan capaian indikatorkinerja,peningkatan APM SMP/MTs/PaketB sebesar 1,11 %disebabkankarenatingginyapartisipasidan motivasi masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk mengikutipendidikan dan komitmenyangtinggidariPemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui anggaran sebesar Rp.16.565.524.601 dan realisasi Rp. 14.540.165.087,- atau sebesar 87,77 % dengan selisih Rp 2.025.359.514,-. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena pengadaan buku kurikulum 2013 yang rencananya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

c. Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/PaketC

Daritabel3.3.15dapat dilihat,target indikator kinerjameningkatnyaAPM SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2015 adalah sebesar 79,72 %, terealisasi 62,88 % dan tingkat capaian79,27 %, termasukberhasil dengan kategoripenilaian baik.

Indikator kinerja meningkatnyaAPM SMA/SMK/MA/Paket Cdiperolehdengan membandingkan jumlah peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C usia 16 s.d 18 tahundenganjumlahpendudukKabupaten Tanah Datartahun2015yangberusia16s.d18tahun.

Perhitungan APM SMA/SMK/MA/Paket Cadalahsebagaiberikut:

= .. 100 % =62,88 %

RealisasidancapaianindikatorkinerjameningkatnyaAPMSMA/SMK/MA/Paket C tahun2012-2015 dapatdilihatpada tabel3.3.19.

Tabel3.3.19

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaMeningkatnyaAPMSMA/SMK/MA/PaketC Tahun2012-2015

No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 MeningkatnyaAPM

SMA/SMK/MA/PaketC


(33)

Daritabel3.3.19dapat dilihat,trendrealisasi indikatorkinerjameningkatnyaAPM SMA/SMK/MA/Paket C tahun2012 sampai 2015 menunjukkanfluktuasi. Dengan rata realisasi sebesar 58,58%, dan rata-rata capaian sebesar 83,20 %.

RealisasiindikatorkinerjameningkatnyaAPMSMA/SMK/MA/PaketCtahun 2015 sebesar 62,88 % dibandingkan dengan target kinerja tahun 2015 sebesar 79,27 %, berartiuntukdapat merealisirtarget2015diperlukanpeningkatan16,39 %darirealisasi tahun2014.

Capaian indikator kinerja meningkatnya APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 79,27 % termasuk berhasil dengan kategori baik. Keberhasilan ini didukung melalui program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.301.670.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.257.680.005,- atau 96,20 % dengan selisih dana sebesar 43.989.995,- melalui kegiatan pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas sekolah, ruang guru sekolah, pembangunan laboratorium dan ruang pratikum, pembangunan ruang serba guna/aula, pembangunan ruang ibadah, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, meubeler, perlengkapan sekolah, rehab sedang berat ruang sekolah, rehab sedang berat ruang laboratorium dan ruang pratikum sekolah, pembangunan dam dan pagar, penyelenggaraan paket C setara SMU, dan pembangunan asrama siswa.

3. Meningkatnya APK (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) a. APK SD/MI/Paket A

0.00% 50.00% 100.00%

2012

Daritabel3.3.19dapat dilihat,trendrealisasi indikatorkinerjameningkatnyaAPM SMA/SMK/MA/Paket C tahun2012 sampai 2015 menunjukkanfluktuasi. Dengan rata realisasi sebesar 58,58%, dan rata-rata capaian sebesar 83,20 %.

RealisasiindikatorkinerjameningkatnyaAPMSMA/SMK/MA/PaketCtahun 2015 sebesar 62,88 % dibandingkan dengan target kinerja tahun 2015 sebesar 79,27 %, berartiuntukdapat merealisirtarget2015diperlukanpeningkatan16,39 %darirealisasi tahun2014.

Capaian indikator kinerja meningkatnya APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 79,27 % termasuk berhasil dengan kategori baik. Keberhasilan ini didukung melalui program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.301.670.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.257.680.005,- atau 96,20 % dengan selisih dana sebesar 43.989.995,- melalui kegiatan pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas sekolah, ruang guru sekolah, pembangunan laboratorium dan ruang pratikum, pembangunan ruang serba guna/aula, pembangunan ruang ibadah, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, meubeler, perlengkapan sekolah, rehab sedang berat ruang sekolah, rehab sedang berat ruang laboratorium dan ruang pratikum sekolah, pembangunan dam dan pagar, penyelenggaraan paket C setara SMU, dan pembangunan asrama siswa.

3. Meningkatnya APK (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) a. APK SD/MI/Paket A

2012 2013

2014 2015

APM SMA

APM SMA

Daritabel3.3.19dapat dilihat,trendrealisasi indikatorkinerjameningkatnyaAPM SMA/SMK/MA/Paket C tahun2012 sampai 2015 menunjukkanfluktuasi. Dengan rata realisasi sebesar 58,58%, dan rata-rata capaian sebesar 83,20 %.

RealisasiindikatorkinerjameningkatnyaAPMSMA/SMK/MA/PaketCtahun 2015 sebesar 62,88 % dibandingkan dengan target kinerja tahun 2015 sebesar 79,27 %, berartiuntukdapat merealisirtarget2015diperlukanpeningkatan16,39 %darirealisasi tahun2014.

Capaian indikator kinerja meningkatnya APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 79,27 % termasuk berhasil dengan kategori baik. Keberhasilan ini didukung melalui program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.301.670.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.257.680.005,- atau 96,20 % dengan selisih dana sebesar 43.989.995,- melalui kegiatan pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas sekolah, ruang guru sekolah, pembangunan laboratorium dan ruang pratikum, pembangunan ruang serba guna/aula, pembangunan ruang ibadah, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, meubeler, perlengkapan sekolah, rehab sedang berat ruang sekolah, rehab sedang berat ruang laboratorium dan ruang pratikum sekolah, pembangunan dam dan pagar, penyelenggaraan paket C setara SMU, dan pembangunan asrama siswa.

3. Meningkatnya APK (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) a. APK SD/MI/Paket A


(34)

LAPORAN KINERJA PEMERINTAHKABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015

Daritabel3.3.15dapatdilihat, targetindikatorkinerjapersentaseAPK PendidikanDasar adalah target sebesar104,04 %,terealisasi105,45 %dengantingkat capaian101 %,termasukkategori penilaiankeberhasilansangat baik.

IndikatorkinerjapersentaseAPK Pendidikan Dasar(SD/MI/Paket A)diperoleh dengan membandingkan jumlahpendudukberusia 7 s.d12tahun yang bersekolahpada jenjang SD/MI/PaketAdibandingkan denganjumlahpendudukTanah Datar kelompok umur7 s.d 12 tahun.

BerdasarkandatadaridokumenlaporanDinasPendidikanKabupaten Tanah

Datartahun2015menunjukkanjumlahpenduduk Tanah Datar yangberusia7-12 tahun2015 sebanyak 39.818orang danjumlahpeserta didik SD/MI/PaketAusia7-12pada tahunyangsama sebanyak41.989 orang.Realisasiindikator kinerjapersentase APKPendidikanDasar dihitungsebagai berikut:

= .. 100 %= 105,45 %

RealisasidancapaianindikatorkinerjapersentaseAPKPendidikanDasartahun2012-2015 dapatdilihatpada tabel3.3.20

Tabel3.3.20

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentaseAPKPendidikanDasar Tahun2012-2015

No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 PersentaseAPK

PendidikanDasar

103,46% 98,82% 106,4% 105,45% 99,48% 95,01% 102,31% 101,35%

Daritabel3.3.20 dapatdilihat:

a. Realisasi kinerja Persentase APK Pendidikan Dasar tahun 2012sampai 2015menunjukkanfluktuasi.Rata-rata realisasi indikator kinerja persentase APK sebesar 103,54 %.

b. CapaianindikatorkinerjaPersentaseAPK PendidikanDasar tahun2012sampai2015mengalami fluktuasi. Rata-rata capaian indikator kinerja persentase APK sebesar 99,54%.


(35)

RealisasiindikatorkinerjapersentaseAPKPendidikanDasartahun2015sebesar105,45%

dibandingkandengantargettahun2015sebesar 104,04 %terjadi peningkatansebesar 1,01%darirealisasitahun2014.Dilihatdaritrend realisasiindikatorkinerja2012-2015 yang cenderung meningkat, untuk mencapai target 2015 akan dilakukan upaya yang optimal dariPemerintahKabupaten Tanah Datar bersama Dinas terkait.

Capaianindikatorkinerja persentaseAPK Pendidikan Dasartahun 2015sebesar 101,35 % menunjukkantingkatkeberhasilan sangatbaik. Keberhasilan inidisebabkan karena meningkatnyamotivasiorangtuadalammenyekolahkan anaknyasebelumusiasekolah. Solusi/tindakanyangtelahdilakukanuntuk mencapaiindikatorkinerjainiadalah sebagai berikut:

a. Memberikan penjaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa SD yang potensial putussekolahdarikeluarga kurangmampu (wajib belajar 9 tahun)

b. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan dam dan pagar, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, taman, lapangan upacara, sarana olahraga, perpustakaan, jaringan instalasi listrik sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku dan alat tulis siswa, meubeleur, alat praktek dan peraga siswa, perlengkapan sekolah denganjumlahanggaransebesar Rp. 22.275.313.470,- dan realisasi Rp.18.817.240.527,-atau 84,48 % dengan selisih dana sebesar 3.458.072.943,- Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena gagaltender,kesalahan pengalokasian sisa DAK 2013, dan pengadaan buku kurikulum 2013 yang rencananya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

94.00% 96.00% 98.00% 100.00% 102.00% 104.00% 106.00% 108.00% 2012

APK Pendidikan Dasar

RealisasiindikatorkinerjapersentaseAPKPendidikanDasartahun2015sebesar105,45%

dibandingkandengantargettahun2015sebesar 104,04 %terjadi peningkatansebesar 1,01%darirealisasitahun2014.Dilihatdaritrend realisasiindikatorkinerja2012-2015 yang cenderung meningkat, untuk mencapai target 2015 akan dilakukan upaya yang optimal dariPemerintahKabupaten Tanah Datar bersama Dinas terkait.

Capaianindikatorkinerja persentaseAPK Pendidikan Dasartahun 2015sebesar 101,35 % menunjukkantingkatkeberhasilan sangatbaik. Keberhasilan inidisebabkan karena meningkatnyamotivasiorangtuadalammenyekolahkan anaknyasebelumusiasekolah. Solusi/tindakanyangtelahdilakukanuntuk mencapaiindikatorkinerjainiadalah sebagai berikut:

a. Memberikan penjaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa SD yang potensial putussekolahdarikeluarga kurangmampu (wajib belajar 9 tahun)

b. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan dam dan pagar, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, taman, lapangan upacara, sarana olahraga, perpustakaan, jaringan instalasi listrik sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku dan alat tulis siswa, meubeleur, alat praktek dan peraga siswa, perlengkapan sekolah denganjumlahanggaransebesar Rp. 22.275.313.470,- dan realisasi Rp.18.817.240.527,-atau 84,48 % dengan selisih dana sebesar 3.458.072.943,- Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena gagaltender,kesalahan pengalokasian sisa DAK 2013, dan pengadaan buku kurikulum 2013 yang rencananya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

2012 2013 2014 2015

APK Pendidikan Dasar

APK Pendidikan Dasar

RealisasiindikatorkinerjapersentaseAPKPendidikanDasartahun2015sebesar105,45%

dibandingkandengantargettahun2015sebesar 104,04 %terjadi peningkatansebesar 1,01%darirealisasitahun2014.Dilihatdaritrend realisasiindikatorkinerja2012-2015 yang cenderung meningkat, untuk mencapai target 2015 akan dilakukan upaya yang optimal dariPemerintahKabupaten Tanah Datar bersama Dinas terkait.

Capaianindikatorkinerja persentaseAPK Pendidikan Dasartahun 2015sebesar 101,35 % menunjukkantingkatkeberhasilan sangatbaik. Keberhasilan inidisebabkan karena meningkatnyamotivasiorangtuadalammenyekolahkan anaknyasebelumusiasekolah. Solusi/tindakanyangtelahdilakukanuntuk mencapaiindikatorkinerjainiadalah sebagai berikut:

a. Memberikan penjaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa SD yang potensial putussekolahdarikeluarga kurangmampu (wajib belajar 9 tahun)

b. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan dam dan pagar, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, taman, lapangan upacara, sarana olahraga, perpustakaan, jaringan instalasi listrik sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku dan alat tulis siswa, meubeleur, alat praktek dan peraga siswa, perlengkapan sekolah denganjumlahanggaransebesar Rp. 22.275.313.470,- dan realisasi Rp.18.817.240.527,-atau 84,48 % dengan selisih dana sebesar 3.458.072.943,- Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena gagaltender,kesalahan pengalokasian sisa DAK 2013, dan pengadaan buku kurikulum 2013 yang rencananya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.


(1)

Penyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran

100%

100% × 100% = 100%

Penyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.105.

Tabel3.3.105

CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis5.1.4 No. Indikator

Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Penyampaian

APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Daritabeldapatdilihat, capaianindikator kinerjaPenyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggarandaritahun2013 sampai dengantahun2015menunjukkantrendpencapaiankinerjasesuaidengan targetyang ditetapkan.

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorPenyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaransebesarRp 309.680.000,-terealisasisebesar Rp 297.488.172atau 96%%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan anggaransebesar 4%atau secaraabsolutsebesar Rp 12.191.828 ,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015,yaitu Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan :

a. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD

b. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD c. Analisa Dokumen Pelaksanaan Anggaran


(2)

7. Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Daritabeldapatdilihat, capaian indikatorkinerjaJumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerahtarget Rp 104.674.778.235realisasi112.072.726.947,89dengancapaiankinerjasebesar

107,07%,termasukkategoripenilaian keberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun2015 dihitung sebagai berikut:

Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah 104.674.778.235

112.072.726.947,89 × 100% = 107,07% Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.106.

Tabel3.3.106

CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis5.1.4 No. Indikator

Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah 53.691.0 47.585,8 8 63.835 .093.7 87,08 99.69 4.236 .762, 69 112.07 2.726. 947 101, 25% 101,1 5% 102, 43% 107,07 %

Daritabeldapatdilihat, capaianindikator kinerjaJumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerahdaritahun2012 sampai dengantahun2015menunjukkantrend berfluktuasi.

pencapaiankinerjasesuaidengan targetyang ditetapkan.

Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu :

a. Meakukan pendataan dan menyusun data base potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah b. Melakukan verivikasi serta penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pajak dan

retribusi daerah

c. Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD sebagai unsur pelaksana PAD

d. Melaksanakan Cash Management dengan mempedomani Cash Flow dan kebutuhan keuangan daerah


(3)

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorJumlah Pencapaian Pendapatan Asli DaerahsebesarRp 383.461.000,-terealisasisebesar Rp 203.911.000atau 53%%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan anggaransebesar 47%atau secaraabsolutsebesar Rp 179.550.000,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah b. Penagihan PAD

c. Perencanaan PAD

d. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

8. Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD

Daritabeldapatdilihat, capaian indikatorkinerjaPersentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD Daerahtarget 95,38%realisasi95,38%dengancapaiankinerjasebesar 100%,termasukkategoripenilaian keberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD tahun2015 dihitung sebagai berikut:

Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD

186

195 × 100% = 95,38%

Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD Daerah tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.107.

Tabel3.3.108

CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis5.1.4

No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase

keselarasan program RPJMD dengan RKPD


(4)

Daritabeldapatdilihat, bahwa capaian kinerja Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD sebesar 100%, namunangka initidakbisa dibandingkan dengantahun sebelumnya,karenaindikatorkinerjaPersentase keselarasan program RPJMD dengan RKPDbaruditetapkandalamPerjanjian KinerjaKabupaten Tanah DatarpadaTahun 2015.

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorPersentase keselarasan program RPJMD dengan RKPDsebesarRp

799.441.600,-terealisasisebesar Rp 647.806.300atau

81,03%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan anggaransebesar19,97%atau secaraabsolutsebesar Rp 151.635.300,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015,yaitu program perencanaan pembangunan daerah, kegiatannya ada 3, yaitu :

a. Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.

b. Kegiatan penyusunan rancangan RKPD Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD

9. Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu Daritabeldapatdilihat, capaian indikatorkinerjaPersentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktutarget 100%realisasi 100%dengancapaiankinerjasebesar 100%,termasukkategoripenilaian keberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu tahun2015 dihitung sebagai berikut:

Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu

1

1 × 100% = 100%

Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.109.


(5)

No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase penyampaian

dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Daritabeldapatdilihat, capaianindikator kinerjaPersentase penyampaian dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah tepat waktudaritahun2012 sampai

dengantahun2015menunjukkantrendpencapaiankinerjasesuaidengan targetyang ditetapkan.

Penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan tepat waktu, tahun 2015 ditargetkan 100% dan dapat terealisasi sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100%. Dokumen perencaan tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 ditetapkan melalui peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 tertanggal 18 Mei 2015. Berdasarkan peraturan Bupati Tanah datar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman umum penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pentapan RKPD paling lambat minggu ke-1 bulan Juni tahun bersangkutan.

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorPersentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktusebesarRp 1.223.086.100,-terealisasisebesar Rp 920.087.750atau 75%%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan anggaransebesar25%atau secaraabsolutsebesar Rp 302.998.350,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015,yaitu : 1. Program perencanaan pembangunan daerah

a. Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

b. Kegiatan penyusunan rancangan RKPD c. Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD 2. Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi

a. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 3. Program perencanaan sosial dan budaya


(6)

a. Kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 4. Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA