Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
49 Belanja hibah diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan
lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah
dan kesejahteraan masyarakat. d.
Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial yang berfungsi sebagai instrument pemerataan dan berkeadilan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diarahkan untuk kegiatan- kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok masyarakat untuk menangani masalah sosial.
e. Belanja Bagi Hasil
Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka
meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. f.
Belanja Bantuan Keuangan Kebijakan bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintah desa yang meliputi
bantuan keuangan kepada desa, gaji perbekel dan perangkat desa. g.
Belanja Tak Terduga Kebijakan belanja tak terduga diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat tak
terduga seperti terjadi bencana alam gempa bumi, banjir, wabah penyakit dan lain-lain.
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan
sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan, adalah :
1 Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya SiLPA dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan
seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan
anggaran secara konsisten.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
50
B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan, adalah Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah
yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2012- 2015
NO URAIAN
JUMLAH REALIASASI TAHUN
2012 REALISASI TAHUN
2013 INDUK TAHUN 2014
INDUK TAHUN 2015 3
Pembiayaan Daerah 3.1
Penerimaan Pembiayaan 120.763.209.594,24
147.340.373.328,75 66.389.275.850,22
72.795.931.680,46 3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
SiLPA 85.008.554.177,24
80.587.755.315,75 66.389.275.850,22
72.795.931.680,46 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
5.683.028.607,00 -
- -
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan -
- -
- 3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
30.052.576.810,00 65.744.495.791,00
- -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman 19.050.000,00
1.000.000.000,00 -
- 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah
- 8.122.222,00
- -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 120.763.209.594,24
147.340.373.328,75 66.389.275.850,22
72.795.931.680,46 3.2
Pengeluaran Pembiayaan 4.303.676.412,71
9.035.247.917,30 27.013.000.000,00
29.381.140.000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 325.695.607,00
- -
- 3.2.2
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah
3.847.107.887,69 3.000.000.000,00
2.000.000.000,00 4.368.140.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 130.872.918,02
6.035.247.917,30 25.013.000.000,00
25.013.000.000,00 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
- -
- -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.303.676.412,71
9.035.247.917,30 27.013.000.000,00
29.381.140.000,00 Pembiayaan Neto
116.459.533.181,53 138.305.125.411,45
39.376.275.850,22 43.414.791.680,46
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
51
Tabel 3.7 Proyeksi APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014- 2015
NO URAIAN
APBD BERTAMBAH BERKURANG
INDUK TAHUN 2014 INDUK TAHUN 2015
Rp. 1
PENDAPATAN DAERAH 1.116.371.215.322,79
1.227.839.035.558,61 111.467.820.235,82
9,98 1.1
Pendapatan Asli Daerah 160.008.363.000,00
205.273.392.704,31 45.265.029.704,31
28,29
1.1.1 Pajak Daerah 99.758.423.000,00
125.839.116.250,00 26.080.693.250,00
26,14 1.1.2 Retribusi Daerah
10.191.800.000,00 10.161.014.500,00
30.785.500,00 0,30
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan 15.418.140.000,00
14.633.229.954,31 784.910.045,69
5,09 1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
34.640.000.000,00 54.640.032.000,00
20.000.032.000,00 57,74
1.2 Dana Perimbangan