Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
42
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan 11.470.823.389,22
15.235.409.461,67 15.418.140.000,00
14.633.229.954,31 1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
28.786.197.913,68 37.581.364.060,08
34.640.000.000,00 54.640.032.000,00
1.2 Dana Perimbangan
578.456.231.735,00 644.192.869.504,00
701.929.283.222,79 726.086.281.025,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil PajakBagi Hasil
Bukan Pajak 28.662.641.735,00
29.001.444.504,00 26.661.842.222,79
22.999.964.025,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum
503.028.930.000,00 563.981.785.000,00
614.793.461.000,00 633.241.287.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 46.764.660.000,00
51.209.640.000,00 60.473.980.000,00
69.845.030.000,00
1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
sah
184.538.716.405,50 228.731.951.648,41
254.433.569.100,00 296.479.361.829,30
1.3.1 Hibah 429.804.000,00
425.450.000,00 420.000.000,00
- 1.3.2 Dana Darurat
- -
- -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah lainnya 65.109.846.344,18
66.786.104.138,69 63.995.987.100,00
91.401.628.829,30 1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
80.380.941.000,00 116.152.134.000,00
116.152.134.000,00 166.686.741.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya 38.546.910.933,32
73.865.448.000,00 38.390.992.000,00
1.3.6 Sumbangan pihak ketiga 70.231.700,00
1.3.7 Penerimaan lain-lain 982.428,00
45.368.263.509,72
Jumlah Pendapatan 907.014.577.615,20
1.041.577.611.027,12 1.116.371.215.322,79
1.227.839.035.558,61 2
BELANJA DAERAH 942.886.355.480,98
1.078.485.760.842,26 1.155.747.491.173,01
1.271.253.827.239,07 2.1
Belanja Tidak Langsung 599.322.203.872,31
737.213.229.448,76 765.199.902.589,33
895.592.830.580,06
2.1.1 Belanja Pegawai 514.003.614.774,00
595.750.601.346,09 658.216.930.706,33
721.799.958.604,21 2.1.2 Belanja Bunga
2.225.028.028,01 3.421.036.514,14
8.165.000.000,00 8.165.000.000,00
2.1.3 Belanja Subsidi -
- -
- 2.1.4 Belanja Hibah
34.230.532.464,00 69.353.213.453,00
30.436.007.423,00 42.556.326.200,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 252.000.000,00
4.825.021.500,00 3.000.000.000,00
3.242.000.000,00 2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada ProvinsiKabupaten Kota dan
Pemerintahan Desa 13.745.818.403,33
41.171.059.653,44 15.071.742.300,00
13.607.513.075,00 2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupaten Kota dan
Pemerintahan Desa 32.707.086.852,97
19.591.698.165,80 47.310.222.160,00
103.222.032.700,85 2.1.8 Belanja Tidak Terduga
2.158.123.350,00 3.100.598.816,29
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
2.2 Belanja Langsung
343.564.151.608,67 341.272.531.393,50
390.547.588.583,68 375.660.996.659,01
2.2.1 Belanja Pegawai 14.801.229.010,00
19.576.788.760,83 21.902.648.669,00
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015
43
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.131.972.329,67
160.534.883.240,50 211.036.688.613,85
236.602.511.014,31 2.2.3 Belanja Modal
171.630.950.269,00 180.737.648.153,00
159.934.111.209,00 117.155.836.975,70
Jumlah Belanja 942.886.355.480,98
1.078.485.760.842,26 1.155.747.491.173,01
1.271.253.827.239,07 SurplusDefisit
35.871.777.865,78 36.908.149.815,14
39.376.275.850,22 43.414.791.680,46
3 Pembiayaan Daerah
3.1 Penerimaan Pembiayaan