Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Belanja Langsung

Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 42 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 11.470.823.389,22 15.235.409.461,67 15.418.140.000,00 14.633.229.954,31 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 28.786.197.913,68 37.581.364.060,08 34.640.000.000,00 54.640.032.000,00

1.2 Dana Perimbangan

578.456.231.735,00 644.192.869.504,00 701.929.283.222,79 726.086.281.025,00 1.2.1 Dana Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak 28.662.641.735,00 29.001.444.504,00 26.661.842.222,79 22.999.964.025,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 503.028.930.000,00 563.981.785.000,00 614.793.461.000,00 633.241.287.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 46.764.660.000,00 51.209.640.000,00 60.473.980.000,00 69.845.030.000,00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

sah 184.538.716.405,50 228.731.951.648,41 254.433.569.100,00 296.479.361.829,30 1.3.1 Hibah 429.804.000,00 425.450.000,00 420.000.000,00 - 1.3.2 Dana Darurat - - - - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 65.109.846.344,18 66.786.104.138,69 63.995.987.100,00 91.401.628.829,30 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 80.380.941.000,00 116.152.134.000,00 116.152.134.000,00 166.686.741.000,00 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 38.546.910.933,32 73.865.448.000,00 38.390.992.000,00 1.3.6 Sumbangan pihak ketiga 70.231.700,00 1.3.7 Penerimaan lain-lain 982.428,00 45.368.263.509,72 Jumlah Pendapatan 907.014.577.615,20 1.041.577.611.027,12 1.116.371.215.322,79 1.227.839.035.558,61 2 BELANJA DAERAH 942.886.355.480,98 1.078.485.760.842,26 1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07 2.1 Belanja Tidak Langsung 599.322.203.872,31 737.213.229.448,76 765.199.902.589,33 895.592.830.580,06 2.1.1 Belanja Pegawai 514.003.614.774,00 595.750.601.346,09 658.216.930.706,33 721.799.958.604,21 2.1.2 Belanja Bunga 2.225.028.028,01 3.421.036.514,14 8.165.000.000,00 8.165.000.000,00 2.1.3 Belanja Subsidi - - - - 2.1.4 Belanja Hibah 34.230.532.464,00 69.353.213.453,00 30.436.007.423,00 42.556.326.200,00 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 252.000.000,00 4.825.021.500,00 3.000.000.000,00 3.242.000.000,00 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada ProvinsiKabupaten Kota dan Pemerintahan Desa 13.745.818.403,33 41.171.059.653,44 15.071.742.300,00 13.607.513.075,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupaten Kota dan Pemerintahan Desa 32.707.086.852,97 19.591.698.165,80 47.310.222.160,00 103.222.032.700,85 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.158.123.350,00 3.100.598.816,29 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

2.2 Belanja Langsung

343.564.151.608,67 341.272.531.393,50 390.547.588.583,68 375.660.996.659,01 2.2.1 Belanja Pegawai 14.801.229.010,00 19.576.788.760,83 21.902.648.669,00 Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2015 43 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 157.131.972.329,67 160.534.883.240,50 211.036.688.613,85 236.602.511.014,31 2.2.3 Belanja Modal 171.630.950.269,00 180.737.648.153,00 159.934.111.209,00 117.155.836.975,70 Jumlah Belanja 942.886.355.480,98 1.078.485.760.842,26 1.155.747.491.173,01 1.271.253.827.239,07 SurplusDefisit 35.871.777.865,78 36.908.149.815,14 39.376.275.850,22 43.414.791.680,46 3 Pembiayaan Daerah

3.1 Penerimaan Pembiayaan