Perencanaan Pembangunan .01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.06 Perencanaan Pembangunan 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
NOMOR TANGGA
: :
4 Tahun 2007 25 Oktober 2007
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
PENDAPATAN 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
BELANJA 8.105.338.969,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.081.732.008,66
23.606.960,34 0,29
1.06.01.00.0000.5.1.1 8.105.338.969,00
BELANJA PEGAWAI PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12
Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.
PER-08PB2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan
Dirjen Otda No. SE-7A2004, No. 440128Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran
Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.081.732.008,66 23.606.960,34
0,29
27.373.006.620,00 BELANJA LANGSUNG
27.793.086.670,00 420.080.050,00
1,53 1.06.1.06.01.01
5.109.265.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.325.805.500,00 216.540.500,00
4,24 1.06.1.06.01.01.0100
83.822.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat
83.822.500,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.0100.5.2.1
38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.0100.5.2.2
45.422.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
45.422.500,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.0200
704.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
704.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.0200.5.2.1
38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.0200.5.2.2
666.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
666.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.0300
84.900.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
84.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.0300.5.2.1
38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.0300.5.2.2
46.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
46.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.01.0600
185.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
185.400.000,00 0,00
0,00
1 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.01.0600.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0600.5.2.2 147.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 147.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0700 44.400.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 44.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0700.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0700.5.2.2 6.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0800 227.505.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 227.505.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0800.5.2.1 173.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 173.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0800.5.2.2 54.105.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 54.105.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0900 123.675.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 123.675.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0900.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0900.5.2.2 85.275.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 85.275.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1000 293.860.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 293.860.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1000.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1000.5.2.2 255.460.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 255.460.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1100 308.400.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 298.125.000,00
10.275.000,00 3,33
1.06.1.06.01.01.1100.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1100.5.2.2 270.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 259.725.000,00
10.275.000,00 3,81
1.06.1.06.01.01.1200 111.090.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 111.090.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1200.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1200.5.2.2 72.690.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 72.690.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1300 763.900.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 763.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1300.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1300.5.2.3 725.500.000,00
BELANJA MODAL 725.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1500 144.720.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 144.720.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1500.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1500.5.2.2 106.320.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 106.320.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1700 248.392.500,00
Penyediaan makanan dan minuman 293.400.000,00
45.007.500,00 18,12
1.06.1.06.01.01.1700.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1700.5.2.2 209.992.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 255.000.000,00
45.007.500,00 21,43
1.06.1.06.01.01.1800 1.784.800.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.966.608.000,00
181.808.000,00 10,19
1.06.1.06.01.01.1800.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 45.600.000,00
7.200.000,00 18,75
1.06.1.06.01.01.1800.5.2.2 1.746.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.921.008.000,00
174.608.000,00 10,00
1.06.1.06.01.02 1.376.085.120,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.293.685.120,00
82.400.000,00 5,99
1.06.1.06.01.02.0700 121.635.120,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 121.635.120,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.0700.5.2.1 116.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 116.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.0700.5.2.3 5.535.120,00
BELANJA MODAL 5.535.120,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.0900 265.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 265.000.000,00
0,00 0,00
2 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.02.0900.5.2.2 25.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.0900.5.2.3 240.000.000,00
BELANJA MODAL 240.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.1000 155.650.000,00
Pengadaan mebeleur 155.650.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.1000.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.1000.5.2.3 117.250.000,00
BELANJA MODAL 117.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2200 246.400.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 164.000.000,00
82.400.000,00 33,44
1.06.1.06.01.02.2200.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2200.5.2.2 208.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 125.600.000,00
82.400.000,00 39,62
1.06.1.06.01.02.2300 330.600.000,00
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 330.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2300.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2300.5.2.2 292.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 292.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2600 128.400.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 128.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2600.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2600.5.2.2 90.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2800 128.400.000,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 128.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2800.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2800.5.2.2 90.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03 299.850.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 299.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.0200 109.500.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 109.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.0200.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.0200.5.2.2 71.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 71.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.0500 190.350.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 190.350.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.0500.5.2.1 38.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.0500.5.2.2 151.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 151.950.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05 735.900.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.285.900.000,00
550.000.000,00 74,74
1.06.1.06.01.05.0100 260.900.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 260.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.0100.5.2.1 260.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 260.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.0200 475.000.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.025.000.000,00
550.000.000,00 115,79
1.06.1.06.01.05.0200.5.2.1 10.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 291.450.000,00
281.450.000,00 2.814,50
1.06.1.06.01.05.0200.5.2.2 465.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 733.550.000,00
268.550.000,00 57,75
1.06.1.06.01.15 2.738.768.000,00
Program pengembangan datainformasi 992.773.000,00
1.745.995.000,00 63,75
1.06.1.06.01.15.0201 430.493.000,00
Penyusunan dan pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
430.493.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.0201.5.2.1
137.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
137.700.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.0201.5.2.2
292.793.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
292.793.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.0202
1.745.995.000,00 Penyusunan dan pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan 0,00
1.745.995.000,00 100,00
1.06.1.06.01.15.0202.5.2.1 807.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
807.700.000,00 100,00
1.06.1.06.01.15.0202.5.2.2 896.795.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
896.795.000,00 100,00
3 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.15.0202.5.2.3 41.500.000,00
BELANJA MODAL 0,00
41.500.000,00 100,00
1.06.1.06.01.15.0500 50.000.000,00
Penyusunan profile daerah 50.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.0500.5.2.2 50.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.0600 267.880.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintah
267.880.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.0600.5.2.1
52.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
52.150.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.0600.5.2.2
215.730.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
215.730.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.0700
244.400.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan 244.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.0700.5.2.1 32.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 32.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.0700.5.2.2 212.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 212.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16 949.370.000,00
Program kerjasama pembangunan 949.370.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.0200 863.620.000,00
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara 863.620.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.0200.5.2.1 8.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.0200.5.2.2 855.220.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 855.220.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.0600 85.750.000,00
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Konsultasi Regional OP Pengairan Wilayah I
85.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.0600.5.2.1
9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.16.0600.5.2.2
76.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
76.150.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.17
445.408.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
445.408.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.17.0400
445.408.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
445.408.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.17.0400.5.2.1
106.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
106.100.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.17.0400.5.2.2
339.308.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
339.308.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.18
423.500.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
423.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.18.0300
423.500.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
423.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.18.0300.5.2.1
207.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
207.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.18.0300.5.2.2
216.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
216.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19
244.474.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
244.474.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.1200
88.600.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program P2KP
88.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.1200.5.2.1
30.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
30.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.1200.5.2.2
58.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
58.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.1300
155.874.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS
155.874.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.1300.5.2.1
40.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
40.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.1300.5.2.2
115.674.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
115.674.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20
2.786.545.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3.258.658.000,00 472.113.000,00
16,94 1.06.1.06.01.20.0100
719.380.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
719.380.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.0100.5.2.1
159.220.000,00 BELANJA PEGAWAI
159.220.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.0100.5.2.2
560.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
560.160.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.0400
124.000.000,00 Lokakarya Pembangunan Sumber Daya Air
124.000.000,00 0,00
0,00
4 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.20.0400.5.2.1 19.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.0400.5.2.2 104.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 104.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.0600 194.000.000,00
Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW 796.958.000,00
602.958.000,00 310,80
1.06.1.06.01.20.0600.5.2.1 4.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 206.050.000,00
201.850.000,00 4.805,95
1.06.1.06.01.20.0600.5.2.2 189.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 590.908.000,00
401.108.000,00 211,33
1.06.1.06.01.20.0800 410.845.000,00
Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Bappeda 0,00
410.845.000,00 100,00
1.06.1.06.01.20.0800.5.2.1 284.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
284.100.000,00 100,00
1.06.1.06.01.20.0800.5.2.2 9.020.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
9.020.000,00 100,00
1.06.1.06.01.20.0800.5.2.3 117.725.000,00
BELANJA MODAL 0,00
117.725.000,00 100,00
1.06.1.06.01.20.0900 1.338.320.000,00
Penyediaan tenaga advisory perencanaan pembangunan daerah 1.338.320.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.0900.5.2.1 673.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 673.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.0900.5.2.2 665.120.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 665.120.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.20.1000 0,00
Gerakan Implemnetasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 pada Bappeda Provinsi Riau
280.000.000,00 280.000.000,00
100,00 1.06.1.06.01.20.1000.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
102.700.000,00 102.700.000,00
100,00 1.06.1.06.01.20.1000.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
175.300.000,00 175.300.000,00
100,00 1.06.1.06.01.20.1000.5.2.3
0,00 BELANJA MODAL
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.06.1.06.01.21
3.694.558.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah
4.456.330.050,00 761.771.550,00
20,62 1.06.1.06.01.21.0400
149.002.000,00 Penetapan RPJPD
767.470.650,00 618.468.650,00
415,07 1.06.1.06.01.21.0400.5.2.1
5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
327.000.000,00 321.600.000,00
5.955,56 1.06.1.06.01.21.0400.5.2.2
143.602.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
440.470.650,00 296.868.650,00
206,73 1.06.1.06.01.21.0800
308.140.500,00 Penyusunan rancangan RKPD
308.140.500,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.0800.5.2.1
10.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
10.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.0800.5.2.2
297.340.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
297.340.500,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.0900
567.556.750,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
567.556.750,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.0900.5.2.1
140.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
140.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.0900.5.2.2
427.256.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA
427.256.750,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.1300
1.078.250.500,00 Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah 1.078.250.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1300.5.2.1 126.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 173.450.000,00
47.450.000,00 37,66
1.06.1.06.01.21.1300.5.2.2 952.250.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 904.800.500,00
47.450.000,00 4,98
1.06.1.06.01.21.1400 426.250.300,00
Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas dan Plafoan Anggaran Sementara PPAS
569.553.200,00 143.302.900,00
33,62 1.06.1.06.01.21.1400.5.2.1
100.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
91.500.000,00 9.000.000,00
8,96 1.06.1.06.01.21.1400.5.2.2
325.750.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA
478.053.200,00 152.302.900,00
46,75 1.06.1.06.01.21.1500
394.392.450,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
394.392.450,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.1500.5.2.1
20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
20.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.1500.5.2.2
374.392.450,00 BELANJA BARANG DAN JASA
374.392.450,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.1600
81.232.000,00 Asistensi Penyusunan RAPBD
81.232.000,00 0,00
0,00
5 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.21.1600.5.2.2 81.232.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 81.232.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1700 339.734.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja Penetapan Kinerja 339.734.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1700.5.2.1 76.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 76.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1700.5.2.2 263.234.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 263.234.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1800 350.000.000,00
Pengendalian; Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kimpraswil 350.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1800.5.2.1 78.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 78.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1800.5.2.2 271.500.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 271.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22 3.178.866.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 3.426.916.000,00
248.050.000,00 7,80
1.06.1.06.01.22.0200 388.640.000,00
Penyusunan indikator ekonomi daerah 388.640.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0200.5.2.1 255.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 255.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0200.5.2.2 133.240.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 133.240.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0301 419.512.000,00
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 419.512.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0301.5.2.1 232.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 232.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0301.5.2.2 186.912.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 186.912.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0302 431.220.000,00
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 431.220.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0302.5.2.1 319.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 319.200.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0302.5.2.2 112.020.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 112.020.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0400 347.900.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 347.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0400.5.2.1 67.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 67.100.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0400.5.2.2 280.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 280.800.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0800 280.200.000,00
Monitoring; evaluasi dan pelaporan 528.250.000,00
248.050.000,00 88,53
1.06.1.06.01.22.0800.5.2.1 80.400.000,00
BELANJA PEGAWAI 112.350.000,00
31.950.000,00 39,74
1.06.1.06.01.22.0800.5.2.2 199.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 415.900.000,00
216.100.000,00 108,16
1.06.1.06.01.22.0900 421.250.000,00
Analisa Peran Perbankan dalm memacu perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah 421.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0900.5.2.1 271.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 271.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0900.5.2.2 150.250.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 150.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.1000 592.122.000,00
Workshop Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam rangka Otonomi Daerah 592.122.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.1000.5.2.1 91.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 91.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.1000.5.2.2 501.122.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 501.122.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.1100 298.022.000,00
Penyusunan Masterplan Pengembangan Tri-Agro Kamandiri 298.022.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.1100.5.2.1 170.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 170.550.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.1100.5.2.2 127.472.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 127.472.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23 2.344.549.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya 2.344.549.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0300 305.820.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 305.820.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0300.5.2.1 64.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 64.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0300.5.2.2 241.320.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 241.320.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0501 837.839.500,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia 837.839.500,00
0,00 0,00
6 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.23.0501.5.2.1 164.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 164.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0501.5.2.2 672.939.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 672.939.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0502 286.046.000,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia 286.046.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0502.5.2.1 108.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 108.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0502.5.2.2 177.296.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 177.296.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0503 294.791.500,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia 294.791.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0503.5.2.1 108.750.000,00
BELANJA PEGAWAI 108.750.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0503.5.2.2 186.041.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA 186.041.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0600 350.000.000,00
Penyusunan Strategi Pendekatan Pola Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di 350.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0600.5.2.1 198.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 198.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0600.5.2.2 152.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 152.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0700 134.554.000,00
Workshop Pemantapan Kebijakan Bidang Keagamaan 134.554.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0700.5.2.1 18.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 18.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0700.5.2.2 115.954.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 115.954.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0800 135.498.000,00
Workshop Pemantapan Kebijakan Bidang Hukum Keamanan; Ketertiban dan Penyelesaian Konflik
135.498.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.0800.5.2.1
18.150.000,00 BELANJA PEGAWAI
18.150.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.23.0800.5.2.2
117.348.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
117.348.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24
3.045.868.000,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
3.045.868.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0400
314.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam
314.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0400.5.2.1
51.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
51.100.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0400.5.2.2
262.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
262.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0500
666.936.000,00 Pendamping dan Penunjang Program Pengelolaan Sumberdaya alam pesisir dan kelautan
666.936.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0500.5.2.1
354.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
354.100.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0500.5.2.2
312.836.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
312.836.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0700
335.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Percepatan dan Pembangunan Pulau
335.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0700.5.2.1
204.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
204.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0700.5.2.2
130.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
130.200.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0800
435.800.000,00 Koordinasi Penyusunan Mater Plan Equatorial Park
435.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0800.5.2.1
211.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
211.300.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0800.5.2.2
224.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
224.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0900
350.000.000,00 Penyusunan Strategi Pengelolaan Lahan Gambut berkelanjutan
350.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0900.5.2.1
158.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
158.400.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0900.5.2.2
191.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
191.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.1000
944.132.000,00 Inventarisasi Sebaran dan Status Hutan Alam Berbasis Sistem Informasi Geografis SIG
944.132.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.1000.5.2.1
503.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
503.900.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.1000.5.2.2
440.232.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
440.232.000,00 0,00
0,00 35.478.345.589,00
JUMLAH BELANJA 35.874.818.678,66
396.473.089,66 1,12
7 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
35.478.345.589,00 SURPLUS DEFISIT
35.874.818.678,66 396.473.089,66
1,12 PENDAPATAN
0,00 JUMLAH PENDAPATAN
0,00 0,00
0,00 BELANJA
1.06.1.06.01.01 5.109.265.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.325.805.500,00
216.540.500,00 4,24
1.06.1.06.01.01.0100 83.822.500,00
Penyediaan jasa surat menyurat 83.822.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0200 704.400.000,00
Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 704.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0300 84.900.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 84.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0600 185.400.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 185.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0700 44.400.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 44.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0800 227.505.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 227.505.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.0900 123.675.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 123.675.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1000 293.860.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 293.860.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1100 308.400.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 298.125.000,00
10.275.000,00 3,33
1.06.1.06.01.01.1200 111.090.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 111.090.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1300 763.900.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 763.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1500 144.720.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 144.720.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.01.1700 248.392.500,00
Penyediaan makanan dan minuman 293.400.000,00
45.007.500,00 18,12
1.06.1.06.01.01.1800 1.784.800.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.966.608.000,00
181.808.000,00 10,19
1.06.1.06.01.02 1.376.085.120,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.293.685.120,00
82.400.000,00 5,99
1.06.1.06.01.02.0700 121.635.120,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 121.635.120,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.0900 265.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 265.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.1000 155.650.000,00
Pengadaan mebeleur 155.650.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2200 246.400.000,00
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 164.000.000,00
82.400.000,00 33,44
1.06.1.06.01.02.2300 330.600.000,00
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 330.600.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2600 128.400.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 128.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.02.2800 128.400.000,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 128.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03 299.850.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 299.850.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.0200 109.500.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 109.500.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.03.0500 190.350.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 190.350.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05 735.900.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.285.900.000,00
550.000.000,00 74,74
1.06.1.06.01.05.0100 260.900.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal 260.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.05.0200 475.000.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.025.000.000,00
550.000.000,00 115,79
8 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.15 2.738.768.000,00
Program pengembangan datainformasi 992.773.000,00
1.745.995.000,00 63,75
1.06.1.06.01.15.0201 430.493.000,00
Penyusunan dan pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
430.493.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.0202
1.745.995.000,00 Penyusunan dan pengumpulan datainformasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan 0,00
1.745.995.000,00 100,00
1.06.1.06.01.15.0500 50.000.000,00
Penyusunan profile daerah 50.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.15.0600 267.880.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintah
267.880.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.15.0700
244.400.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan datainformasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan 244.400.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16 949.370.000,00
Program kerjasama pembangunan 949.370.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.0200 863.620.000,00
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan antar negara 863.620.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.16.0600 85.750.000,00
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Konsultasi Regional OP Pengairan Wilayah I
85.750.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.17
445.408.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
445.408.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.17.0400
445.408.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
445.408.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.18
423.500.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
423.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.18.0300
423.500.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
423.500.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19
244.474.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
244.474.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.1200
88.600.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program P2KP
88.600.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.19.1300
155.874.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS
155.874.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20
2.786.545.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3.258.658.000,00 472.113.000,00
16,94 1.06.1.06.01.20.0100
719.380.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
719.380.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.0400
124.000.000,00 Lokakarya Pembangunan Sumber Daya Air
124.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.0600
194.000.000,00 Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW
796.958.000,00 602.958.000,00
310,80 1.06.1.06.01.20.0800
410.845.000,00 Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Bappeda
0,00 410.845.000,00
100,00 1.06.1.06.01.20.0900
1.338.320.000,00 Penyediaan tenaga advisory perencanaan pembangunan daerah
1.338.320.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.20.1000
0,00 Gerakan Implemnetasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 pada Bappeda Provinsi
Riau 280.000.000,00
280.000.000,00 100,00
1.06.1.06.01.21 3.694.558.500,00
Program perencanaan pembangunan daerah 4.456.330.050,00
761.771.550,00 20,62
1.06.1.06.01.21.0400 149.002.000,00
Penetapan RPJPD 767.470.650,00
618.468.650,00 415,07
1.06.1.06.01.21.0800 308.140.500,00
Penyusunan rancangan RKPD 308.140.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.0900 567.556.750,00
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 567.556.750,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1300 1.078.250.500,00
Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1.078.250.500,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.21.1400
426.250.300,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas dan Plafoan Anggaran
Sementara PPAS 569.553.200,00
143.302.900,00 33,62
1.06.1.06.01.21.1500 394.392.450,00
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 394.392.450,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1600 81.232.000,00
Asistensi Penyusunan RAPBD 81.232.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1700 339.734.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Penja Penetapan Kinerja 339.734.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.21.1800 350.000.000,00
Pengendalian; Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kimpraswil 350.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22 3.178.866.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 3.426.916.000,00
248.050.000,00 7,80
1.06.1.06.01.22.0200 388.640.000,00
Penyusunan indikator ekonomi daerah 388.640.000,00
0,00 0,00
9 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian
Dasar Hukum Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.06.1.06.01.22.0301 419.512.000,00
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 419.512.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0302 431.220.000,00
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 431.220.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0400 347.900.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 347.900.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.0800 280.200.000,00
Monitoring; evaluasi dan pelaporan 528.250.000,00
248.050.000,00 88,53
1.06.1.06.01.22.0900 421.250.000,00
Analisa Peran Perbankan dalm memacu perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah 421.250.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.1000 592.122.000,00
Workshop Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam rangka Otonomi Daerah 592.122.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.22.1100 298.022.000,00
Penyusunan Masterplan Pengembangan Tri-Agro Kamandiri 298.022.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23 2.344.549.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya 2.344.549.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0300 305.820.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 305.820.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0501 837.839.500,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia 837.839.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0502 286.046.000,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia 286.046.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0503 294.791.500,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia 294.791.500,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0600 350.000.000,00
Penyusunan Strategi Pendekatan Pola Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di 350.000.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0700 134.554.000,00
Workshop Pemantapan Kebijakan Bidang Keagamaan 134.554.000,00
0,00 0,00
1.06.1.06.01.23.0800 135.498.000,00
Workshop Pemantapan Kebijakan Bidang Hukum Keamanan; Ketertiban dan Penyelesaian Konflik
135.498.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24
3.045.868.000,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
3.045.868.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0400
314.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam
314.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0500
666.936.000,00 Pendamping dan Penunjang Program Pengelolaan Sumberdaya alam pesisir dan kelautan
666.936.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0700
335.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Percepatan dan Pembangunan Pulau
335.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0800
435.800.000,00 Koordinasi Penyusunan Mater Plan Equatorial Park
435.800.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.0900
350.000.000,00 Penyusunan Strategi Pengelolaan Lahan Gambut berkelanjutan
350.000.000,00 0,00
0,00 1.06.1.06.01.24.1000
944.132.000,00 Inventarisasi Sebaran dan Status Hutan Alam Berbasis Sistem Informasi Geografis SIG
944.132.000,00 0,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 0,00
0,00 0,00
0,00 SURPLUS DEFISIT
0,00 0,00
0,00
H.M.RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 25 Oktober 2007 GUBERNUR RIAU
10 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.07 Perhubungan 1.07.01 Dinas Perhubungan