Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
- 1 -
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Semarang Tahun
2010-2015, dalam kerangka pencapaian visi da isi Kota “ Terwujud ya “e ara g Kota Perdagangan
da Jasa, Ya g Berbudaya e uju Masyarakat “ejahtera . Dalam mewujudkan visi telah ditetapkan 5 lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi
yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 2.
Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
Adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan
yang Good Governance dan bersih Clean Governance sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi
Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis
pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia
dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
- 2 - Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut
diru uska dala 7 age da pokok prioritas pe ba gu a Kota “e ara g ““APTA PROGRAM ya g terdiri dari :
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 2. Penanganan rob dan banjir;
3. Peningkatan pelayanan publik; 4. Peningkatan infrastruktur;
5. Kesetaraan gender; 6. Pendidikan
7. Kesehatan. Perumusan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD merupakan
langkah untuk menyelaraskan program-program pembangunan untuk lebih fokus dan efektif dalam pencapaian visi kota. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan dengan
mempertimbangkan hasil analisis evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu- isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dan sasaran
pembangunan pada RPJMD Kota Semarang tahun 2012, sehingga diharapkan adanya kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hinggá daerah maupun dengan dokumen
perencanaan di daerah. Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Nasional Tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11
Prioritas Nasional yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan 3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Usaha
8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
Serta 3 prioritas lainnya yaitu : 1. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Bidang Perekonomian dan; 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
- 3 - Sedangkan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah sebagai
berikut : 1. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik
2. Perwujudkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pendekatan kawasan berbasis ekonomi kerakyatan
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan 4. Perluasan kesempatan kerja
5. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan 6. Peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah serta pemasayrakatan olahraga dan kesegaran
jasmani; 7. Peningkatan pelayanan KB dan KS terhadap pasangan Usia Subur dan Remaja
8. Peningkatan kapasitas perpustakaan 9. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, sanitasi dan penanganan permukiman kumuh
10. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana jalan, jembatan dan saluran irigasi 11. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan
12. Peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan energi listrik perdesaan 13. Penegakkan Hukum dan HAM serta Tramtibmas dalam mendukung penciptaan kondusivitas
daerah 14. Pengembangan demokrasi dan peningkatan wawasan kebangsaan
15. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana
Sasaran pembangunan Kota Semarang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan
bagian dari Sapta Program terangkum sebagaimana tabel 4.1 berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
4
Tabel 4.1
Hubungan VisiMisi,TujuanSasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2012 serta kesesuaian dengan Sapta Program
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
Visi : Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera Misi
1 Mewujudkan
sumberdaya manusia dan
masyarakat Kota Semarang yang
berkualitas 1.
Mengembangkan pemerataan
akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun
didukung oleh sarana prasarana yang
memadai dan
tenaga pendidikan yang profesional serta
peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional.
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan mencapai
100 Peningkatan akses dan mutu
PAUD Program
6. Peningkatan
pelayanan pendidikan
2. Meningkatnya mutu
dan kualitas
pendidikan berstandar Nasional untuk SD MI mencapai 40 , SMP MTs 60, SMA
SMK MA 40 dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat
Peningkatan akses
dan penuntasan
pendidikan dasar sembilan tahun yang
murah dan bermutu
3. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan
umum dan khusus mencapai 100 Peningkatan
sarana prasarana pendidikan
4. Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus.
Peningkatan akses
dan relevansi
pendidikan menengah dan vokasi serta
kualitas tenaga pendidik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
5
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
2. Pengembangan
pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan
kesehatan masyarakat
dan pelayanan
kesehatan perseorangan rujukan dengan
rintisan pengembangan pelayanan berskala
rumah sakit,
pengembangan profesionalisme
dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran
sarana dan
prasarana dan
terwujudnya jaminan
pemeliharaan kesehatan
masyarakat. 1. Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat - prosentase AKHB mencapai 87,751000
KH dan AKI mencapai 70 1000. - UHH mencapai 72,52 tahun
- Gizi Buruk 0,001 - Penurunan AKI
- Revitalisasi pelayanan
kesehatan melalui
pencapaian ISO,
Puskesmas percontohan
dan klinik desa. - Revitalisasi Posyandu dan
posyandu lansia - Pelayanan Jampersal
Program 7.
Peningkatan pelayanan kesehatan
2. Paradigma Semarang Sehat 75 Menuju
terwujudnya Semarang Kota Sehat dan
ter apaia ya MDG’s 3. Meningkatnya
cakupan Universal
Coverage th.2013 sebesar 100 Jaminan kesehatan menuju
total coverage 100 3.
Pengembangan sistem
pengendalian laju pertumbuhan dan
persebarannya, fasilitasi
Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang
terintegrasi. 1. Meningkatnya
pengendalian laju
pertumbuhan penduduk dengan Total Fertility Rate dibawah 2 TFR2
Revitalisasi pelayanan KB KS terhadap PUS dan remaja
Program 5.
Peningkatan kesetaraan gender
2. Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki- laki dan perempuan sebanyak 75
Peningkatan pelayanan KB di puskesmas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
6
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
4. Fasilitasi
pengembangan kesempatan
kerja berusaha,
kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga
kerja yang mampu bersaing di era global.
1. Menurunnya angka pengangguran dari 14,9 menjadi 12,4
Perluasan kesempatan kerja Program
1 Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran 2. Meningkatnya
persentase tingkat
partisipasi angkatan kerja dari 64,75 menjadi 66,71
Fasilitasi “job at hi g
3. Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja
mencapai 75 4. Meningkatnya
persentase fasilitasi
penyelesaian masalah
hubungan industrial mencapai 100
Fasilitasi penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial dan penguatan lembaga serikat perburuhan
5. Meningkatnya persentase
penyelenggaraan dan sistem informasi pasar
kerja yang
mudah diakses
masyarakat sebesar 100 Fasilitasi
informasi bursa
kerja baik dalam negeri maupun luar negeri
5. Pengembangan peran pemuda
dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku,
kepeloporan, kemandirian, inovasi, 1. Prosentase peran serta aktif generasi
pemuda dalam pembangunan sebesar 75 - Peningkatan
pembinaan dan
pemberdayaan kepemudaan;
- Pengembangan kegiatan
Program 4.
Peningkatan pelayanan publik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
7
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
guna meningkatkan
partisipasi dalam pembangunan.
wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
6. Pengembangan
pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi
olahraga prestasi unggulan yang didukung
sarana prasarana
olahraga yang memadahi. 1. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana olahraga sebesar 80
Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan
prasarana olahraga Program
4. Peningkatan
pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase
budaya olahraga masyarakat mencapai 75
Peningkatan prestasi
olahraga serta
pemasyarakatan olahraga
dan kesegaran jasmani 3. Meningkatnya persentase pencapaian
prestasi olahraga mencapai 80 7.
Pengembangan dan pelestarian seni
dan budaya
tradisional, bangunan bersejarah serta benda
cagar budaya
dalam rangka
memperkuat identitas dan jati diri masyarakat.
1. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya
tradisional mencapai 3,66 Peningkatan
kecintaan terhadap seni dan budaya
lokal melalui
Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran
seni event-event
kebudayaan lokal,
Pengembangan sarana dan Program
4. Peningkatan
pelayanan publik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
8
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
prasarana seni
dan kebudayaan, Pengembangan
identitas kota 2. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya mencapai 53,21
Konservasi cagar budaya, kawasan
bangunan bersejarah.
3. Meningkatnya persentase kesadaran dan pemahaman
masyarakat dalam
pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 12,72
8. Pengembangan
pelayanan dan
aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi
minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis TI.
1. Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis TI sebesar 5
- Peningkatan kualitas
perpustakaan pengembangan
perpustakaan berbasis TI - Optimalisasi Rumah Pintar
Program 6.
Peningkatan pelayanan pendidikan
2. Meningkatnya persentase minat baca masyarakat mencapai 75
3. Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi bahan pustaka mencapai 75
Misi 2
Mewujudkan pemerintahan kota
yang efektif dan efisien,
.1 Pengembangan pemahaman politik
untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan
partisipasi politik yang didukung 1. Meningkatnya
wawasan kebangsaan
dalam masyarakat 80 Program
4. Peningkatan
pelayanan publik 2. Meningkatnya
persentase persentase
partisipasi politik masyarakat dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
9
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
meningkatkan kualitas pelayanan
publik, serta menjunjung tinggi
supremasi hukum. oleh infra dan supra struktur politik
yang sehat. Pemilu dan Pilkada mencapai 75
3. Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah 100 2.
Pengembangan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif dan efisien sesuai dengan
prinsip-prinsip good
governance yang
didukung penerapan e-government menuju
e-city. 1. Meningkatnya persentase administrasi
pemerintahan dengan
penerapan Information
Communication and
Technology ICT
melalui electronic
government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang mencapai 75
Pengembangan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance yang didukung
penerapan e-government Program
4. Peningkatan
pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif
dalam penyelenggaraan
pembangunan mencapai 100 Peningkatan
kapasitas perencanaan pembangunan
daerah 3. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi PPID Kota Semarang 3.
Pengembangan sumber-sumber
pendapatan daerah yang potensial dan
kreatif dengan
tidak 1. Meningkatnya persentase Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah PAD sebesar 12,5 pertahun
Pengembangan sumber-
sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif
Program 4.
Peningkatan pelayanan publik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
10
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
membebani rakyat. 2. Meningkatnya
rasio kemandirian
keuangan dalam
pembiayaan pembangunan mencapai 25
3. Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada
ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah sebesar 100
Optimalisasi aset Pemerintah yang ada
4. Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian WTP Optimalisasi
sistem keuangan daerah
4. Pengembangan
budaya kerja
aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti
korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menunjang tata
pengelolaan pemerintahan yang baik
yang didukung
oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan
serta Sistem Informasi Manajemen 1. Meningkatnya persentase kelembagaan
dan ketatalaksanan pemerintahan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai 90
Peningkatan kualitas dan profesionalisme
aparatur Pemerintah daerah
Program 4.
Peningkatan pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase
kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat
dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah
Pelaksanaan zona integritas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
11
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan
kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional
maupun internasional. yang bermoral, beretika, dan berwibawa
serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel 75
3. Meningkatnya persentase
sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah mencapai 75
4. Meningkatnya persentase
sistem pengawasan
internal pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH 90 5. Persentase
peningkatan hubungan
kerjasama antara Swasta, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota lain, Provinsi,
Pusat dan Luar Negeri 75 Peningkatan kerjasama antar
daerah
6. Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebesar 50 5.
Pengembangan system dan akses 1. Meningkatnya persentase
indeks - Standarisasi ISO
SKPD Program 4.
Peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
12
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
pelayanan publik
melalui peningkatan kompetensi sesuai
kewenangan pada
bidang pelayanan dasar dan penunjang
berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima.
kepuasan masyarakat mencapai 80 pelayanan
- Kelurahan Percontohan pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan mencapai 90
3. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan
publik berbasis
teknologi informasi
mencapai 75 4. Tewujudnya
tertib administrasi
dan pengelolaan administrasi kependudukan
sebesar 100 Pengembangan
Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan SIAK e-KTP 6.
Pengembangan upaya
perlindungan masyarakat untuk menjaga
dan memelihara
keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan
masyarakat dalam
rangka mewujudkan
terjaminnya keamanan dan ketertiban umum
tegaknya hukum
serta 1. Meningkatnya
persentase keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat 80
Peningkatan upaya
perlindungan masyarakat
untuk menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan
kesatuan serta kerukunan masyarakat
Program 4.
Peningkatan pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan
Napza, Miras,
dan penyakit masyarakat Pekat lainnya 80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
13
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat
yang didukung
oleh sarana
prasarana keamanan
dan ketertiban yang memadahi.
3. Meningkatnya persentase kemampuan perlindungan
masyarakat Linmas
mencapai 80
7. Pengembangan komunikasi timbal
balik antara
pemerintah dan
pemangku kepentingan
yang mendorong
terwujudnya masyarakat
yang responsif
terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik
yang bertanggungjawab. 1. Meningkatnya
keterbukaan informasi
publik mencapai 100 Pengembangan
informasi dan
komunikasi dalam
mendukung keterbukaan
informasi publik Program
4. Peningkatan
pelayanan publik 2. Meningkatnya
hubungan komunikasi
timbal balik
antara pemerintah,
masyarakat dan Media Masa mencapai 100
3. Meningkatnya partipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah 100
Misi 3
Mewujudkan kemandirian dan
daya saing daerah. 1.
Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga
keuangan mikrou
dalam pemenuhan
kebutuhan pasar,
serta pengembangan
kewirausahaan dan
pengembangan lokal
untuk 1. Meningkatnya persentase koperasi aktif
mencapai 75 Fasilitasi
permodalan koperasi dan UMKM
Program 1.
Penanganan Kemiskinan
dan Pengangguran
2. Meningkatnya persentase koperasi sehat mencapai 55
Gerakan bangkit
1.000 koperasi
3. Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR LKM 10 per tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
14
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
mendorong daya saing. 4. Meningkatnya
persentase akses
permodalan KUMKM mencapai 25 5. Meningkatnya
persentase jumlah
penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM 10 pertahun
2. Mengembangkan
struktur perekonomian
daerah melalui
pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang
berdaya saing
serta mengembangkan BUMD dan aset-
aset daerah untuk mendorong sektor
riil dalam
rangka memperluas kesempatan kerja.
1. Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang mencapai
80 Pengembangan
kebijakan iklim investasi yang kondusif
Program 3.
Peningkatan infrastruktur
2. Meningkatnya persentase
kerjasama pengelolaan
aset dengan
investor mencapai 75
Pengembangan promosi kerjasama investasi yang
strategis 3. Revitalisasi
kawasan-kawasan industri
sebesar 50 3.
Mengembangkan Produktivitas
Pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis.
1. Meningkatnya tingkat
kesejahteraan petani 75
Program 1.
Penanganan Kemiskinan
dan Pengangguran
2. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi peternakan sebesar
10 per tahun Peningkatan agro bisnis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
15
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
3. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi komoditas tanaman
perkebunan 1 per tahun 4. Mempertahankan luasan lahan pertanian
produktif sebesar 90 5. Mempertahankan luasan hutan produktif
seluas 1.559,7 ha 4.
Mengembangkan Produktivitas
bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan
meningkatkan ketahanan pangan. 1. Meningkatnya persentase ketersediaan
pangan utama sebesar 10 Penggalakan
program diversifikasi pangan
Program 1.
Penanganan Kemiskinan
dan Pengangguran
2. Meningkatnya persentase pengembangan Kelurahan mandiri pangan 6
3. Meningkatnya persentase
cadangan pangan daerah 11
4. Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu
pangan sebesar 5 5.
Mengembangkan kualitas
pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek
1. Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata di Kota Semarang sebesar 20
Pengembangan jaringan
kerjasama dan
promosi pariwisata
Program 4.
Peningkatan pelayanan publik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
16
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
wisata dan
sarana prasarana
pendukung. 2. Meningkatnya
persentase kuantitas
kunjungan wisata ke Kota Semarang rata- rata sebesar 10 per tahun
Peningkatan kualitas obyek dan sarana wisata
3. Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota
Semarang mencapai 25 4. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya 10
6. Mengembangkan
Produktivitas kelautan dan perikanan yang
berorientasi pada sistem agribisnis. 1. Meningkatnya
tingkat kesejahteraan
Nelayan dan petani perikanan 7 pertahun
Peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan
Program 1.
Penanganan Kemiskinan
dan Pengangguran
2. Meningkatnya cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan dan kelautan
rata-rata 20 per tahun 3. Meningkatnya
persentase budidaya
perikanan rata-rata 15 per tahun 4. Meningkatnya
persentase produksi
perikanan tangkap rata-rata 5 per tahun 5. Meningkatnya
persentase produksi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
17
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
perikanan olahan sebesar 3 per tahun 6. Meningkatnya
persentase konsumsi
makanan dari ikan sebesar 3 per kapita per tahun
7. Rintisan pasar-pasar tradisional
modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta
pengembangan perdagangan
dalam negeri dan ekspor. 1. Berkembangnya pasar tradisional modern
sebanyak 2 buah per tahun Revitalisasi
pasar-pasar tradisional
Program 3.
Peningkatan infrastruktur
2. Pengaturan berkembangnya pasar-pasar retail modern yang baru
Penataan pengendalian Pedagang Kaki Lima PKL
3. Meningkatnya persentase
kontribusi sektor
perdagangan terhadap
PDRB sebesar 10
4. Meningkatnya persentase nilai ekspor komoditi non migas rata-rata 10 per
tahun 5. Penataan PKL 100
8. Mengembangkan kualitas produk
sektor perindustrian melalui pemanfaatan
teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana
pendukung. 1. Terwujudnya city branding Kota Semarang
100 Program
3. Peningkatan
infrastruktur 2. Meningkatnya
persentase struktur
industri yang kuat berbasis pada pendekatan klaster dan berdaya saing
Pengembangan One Village One Product OVOP produk
unggulan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
18
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
tinggi sebesar 50
Misi 4
Mewujudkan tata ruang wilayah dan
infrastruktur yang berkelanjutan
1. Meningkatkan penataan lahan
kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai
dan pengembangan
kegiatan perlindungan
dan konservasi,
rehabilitasi dan
pemulihan cadangan sumberdaya alam dan
pengendalian polusi. 1. Meningkatnya persentase pengelolaan
dan penataan lahan kritis sebesar 15 Konservasi lahan kritis
Program 2. Penanganan rob dan banjir
2. Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan
pengunaan air bawah tanah ABT 25 3. Meningkatnya
persentase cakupan
pengawasan pelaksanaan AMDAL 100 4. Meningkatnya persentase mitigasi dan
adaptasi dampak perubahan iklim 50 Meminimalkan
dampak bencana
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas
prasarana dan sarana pengelolaan sampah
serta pengembangan
kegiatan penanganan sampah. 1. Meningkatnya persentase cakupan skala
pelayanan penanganan sampah sampai dengan 87
Revitalisasi sarana prasarana kebersihan
Revitalisasi TPA Jatibarang Program
3. Peningkatan
infrastruktur
2. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan
limbah cair 50 Revitalisasi
IPLT Tambak
Lorok
3. Pengembangan
kualitas dan 1. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan ruang terbuka Program 2. Penanganan rob
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
19
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
kuantitas Ruang Terbuka Hijau RTH.
kuantitas RTH
Kawasan Perkotaan
sebesar 20 hijau di publik area dan
private area di pusat Kota dan banjir
2. Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik sebesar 100
4. Perwujudan struktur tata ruang
yang seimbang,
peningkatan pemanfaatan
ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana
tata ruang yang ditetapkan. 1. Meningkatnya persentase pemanfaatan
ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang
telah ditetapkan dalam Perda RTRW 50 Peningkatan sarana pusat
pertumbuhan dilokasi
strategis dan
cepat berkembang
Program 3.
Peningkatan infrastruktur
2. Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya
sebesar 75 Pelestarian pengelolaan
cagar budaya
3. Meningkatnya Pengelolaan Reklame 50 5.
Pengembangan pengelolaan
manajemen pelayanan
transportasi. 1. Meningkatnya persentase sarana dan
prasarana transportasi massal 50 Penyediaan
sarana prasarana
transportasi massal yang terintegrasi
Program 3.
Peningkatan infrastruktur
2. Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen lalu lintas sebesar 80
3. Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran sebesar 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
20
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
6. Pengembangan manajemen pola
pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda angkutan
darat dan laut. 1. persentase sarana prasarana pola
pergerakan angkutan barang sebesar 50
Program 3.
Peningkatan infrastruktur
7. Pengembangan struktur jaringan
jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
1. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan
50 Penataan wajah kota untuk
mewujudkan Semarang
bersih,indah, tertib, kencar- kencar dan gilar-gilar
Program 3.
Peningkatan infrastruktur
8. Pengembangan kelengkapan jalan
street furniture. 1. Meningkatnya
persentase sarana
prasarana estetika kota mencapai 75 Peningkatan
estetika, dekorasi informasi kota
Program 3.
Peningkatan infrastruktur
2. Meningkatnya kualitas
sarana dan
prasarana penerangan jalan umum 35 3. Meningkatnya
kuantitas sarana
dan prasarana penerangan jalan umum 30
9. Penyediaan perumahan yang layak
huni bagi
masyarakat dan
masyarakat berpenghasilan rendah MBR dan fasilitas pendukungnya.
1. Meningkatnya persentase peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh
mencapai 20 Program
3. Peningkatan
infrastruktur
2. Pemugaran rumah tidak layak huni sebanyak 1000 rumah
Pemugaran rumah
tidak layak huni
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
21
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
3. Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan tempat pemakaman umum
TPU 30 Penataan
pemakaman tradisional
10. Pengembangan sarana
dan prasarana
penanganan system
jaringan drainase. 1. Menurunnya persentase luasan genangan
banjir dan rob 50 Menyelesaikan
paket pembangunan
DAM Jatibarang
dengan penyelesaian
normalisasi kali Tenggang, normalisasi
kali Bringin serta pembuatan Polder Banger
Program 2. Penanganan rob dan banjir
2. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan
system jaringan drainase mencapai 50 11. Pengembangan
sarana dan
prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar
wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kota dalam pengelolaan air baku. 1. Prosentase peningkatan ketersediaan air
baku sebesar 60 Penyediaan air bersih dan
sanitasi lingkungan Program 2. Penanganan rob
dan banjir
Misi Mewujudkan 1.
Pengembangan pengarusutamaan 1. Menurunnya persentase
kekerasan Pengarusutamaan gender Program
5. Peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
22
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
5 Kesejahteraan
Sosial Masyarakat gender
melalui fasilitasi
pengembangan kelembagaan,
kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan
serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala
bentuk diskriminasi dan eksploitasi. terhadap perempuan dan anak sebesar
80 dan
perlindungan anak
terhadap eksploitasi
dan tindak kekerasan
kesetaraan gender
2. Peningkatan Gender Development Indeks GDI
Pelaksanaan Anggaran
Responsive Gender ARG 3. Mewujudkan Kota Layak Anak
Fasilitasi Pengembangan
Kota Layak Anak 2.
Pengembangan penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
PMKS, lansia, anak jalanan dan anak
terlantar, anak
berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang
HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang
cacat secara
sistematis, berkelanjutan
dan bermartabat melalui pelayanan
panti, non panti maupun rumah singgah
dilandasi rasa
kesetiakawanan sosial. 1. Meningkatnya persentase penanganan,
pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20 Peningkatan
penanganan pelayanan dan rehabilitasi
PMKS, Anjal, Antar dan anak berkebutuhan khusus
Program 1.
Penanganan Kemiskinan
dan Pengangguran
2. Meningkatnya upaya Mitigasi bencana sebesar 75
Peningkatan manajemen
mitigasi bencana Program
3. Peningkatan
infrastruktur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
23
No Visi Misi
Tujuan Sasaran
Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
3. Pengembangan perlindungan dan
pemenuhan hak dasar warga miskin
secara adil,
merata, partisipatif, koordinatif, sinergis
dan saling
percaya guna
mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
1. mempercepat penurunan jumlah warga miskin dengan persentase penurunan
sebesar 2 per tahun Pengentasan
Kemiskinan melalui
Program Gerdu
Kempling Program
1. Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
24 Berdasarkan permasalahan, Prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengan dan Sasaran Pembangunan Pada RJPMD Kota Semarang Tahun 2012, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
25 1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran
a. Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 di 48 kelurahan percontohan dengan rincian 3 kelurahan per tiap kecamatan melalui program Gerdu Kempling.
b. Pemugaran rumah tidak layak huni c. Pelaksanaan peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM
d. Bantuan modal bergulir bagi UMKM e. Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM
f. Pelatihan Ketrampilan UMKM g. Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang.
2. Penanganan rob dan banjir a. Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali
Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger b. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
c. Penanganan wilayah pesisir d. Pembangunan embung
e. Konservasi lahan kritis 3. Peningkatan infrastruktur
a. Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar b. Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng
c. Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang d. Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road
e. Penunjangan pembangunan akses menuju ke Bandara Ahmad Yani f. Pengembangan sub pusat pertumbuhan
g. Penyediaan angkutan massal lintas regional h. Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo
i. Revitalisasi TPA Jatibarang j. Revitalisasi IPLT Tambak Lorok
k. Penataan pemugaran permukiman kumuh l. Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang
m. Revitalisasi cagar budaya heritage Kota Semarang n. Penataan pemakaman tradisional
o. Pembangunan Expo Center Kota Semarang 4. Peningkatan pelayanan public
a. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan perijinan public b. Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan,
pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang c. Peningkatan IKM Indek Kepuasan Masyarakat
d. Sertifikasi ISO bagi SKPD Pelayanan e. Kelurahan Percontohan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
26 5. Peningkatan kesetaraan gender
a. Revitalisasi program Keluarga Berencana KB b. Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak
c. Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT d. Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender ARG
6. Peningkatan pelayanan pendidikan a. Peningkatan angka kelulusan SD-SMP
b. Pengembangan kelurahan vokasi c.
Peningkatan budaya baca d. Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang
e. Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan f.
Rehabilitasi sarana prasana pendidikan g. Peningkatan mutu tenaga pendidik
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan a. Terwujudnya Semarang Kota Sehat
b. Penanggulangan penyakit menular c.
Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue DBD di Kota Semarang d. Penurunan Angka Kematian Bayi AKB Angka Kematian Ibu AKI
e. Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang f.
Peningkatan pelayanan gizi buruk g. Peningkatan pelayanan Jamkesmas Jamkesmaskot
h. Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan
Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012
No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD
Prioritas Pembangunan daerah RKPD
Sapta Program 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
1 Pengembangan
sistem pengendalian
laju pertumbuhan dan persebarannya
- Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 di 48 kelurahan percontohan dengan rincian 3
kelurahan per tiap kecamatan melalui program Gerdu Kempling.
- Pemugaran rumah tidak layak huni 2
Fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi
3 Fasilitasi
pengembangan kesempatan
kerja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
27
No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD
Prioritas Pembangunan daerah RKPD
berusaha - Pelaksanaan peningkatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat PNPM - Bantuan modal bergulir bagi UMKM
- Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM - Pelatihan Ketrampilan UMKM
- Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang.
4 Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
5 Kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era
global 6
Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan
kebutuhan pasar 7
Pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing
8 Mengembangkan struktur perekonomian daerah
melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing
9 Mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk
mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja
10 Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis
11 Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga
ketersediaan bahan
pangan dan
meningkatkan ketahanan pangan 12 Mengembangkan
Produktivitas kelautan
dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis
13 Rintisan pasar-pasar
tradisional modern
dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta
pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor
14 Mengembangkan kualitas
produk sektor
perindustrian melalui
pemanfaatan teknologi,
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung 15 Pengembangan penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial PMKS, lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban
napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis,
berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
28
No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD
Prioritas Pembangunan daerah RKPD
rasa kesetiakawanan sosial 16 Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak
dasar warga
miskin secara
adil, merata,
partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin
Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir
1 Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air
baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota
dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya
persentase ketersediaan air baku - Menyelesaikan
paket pembangunan
DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali
Tenggang, normalisasi
kali Bringin
serta pembuatan Polder Banger
- Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan - Penanganan wilayah pesisir
- Pembangunan embung - Konservasi lahan
2 Pengembangan sarana dan prasarana penanganan
system jaringan drainase
Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur
1 Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan
bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan
konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi
- Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar
- Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng - Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota
Semarang - Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer
Ring road - Penunjangan pembangunan akses menuju ke
Bandara Ahmad Yani - Pengembangan sub pusat pertumbuhan
- Penyediaan angkutan massal lintas regional - Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo
- Revitalisasi TPA Jatibarang - Revitalisasi IPLT Tambak Lorok
- Penataan pemugaran permukiman kumuh - Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota
Semarang - Revitalisasi cagar budaya heritage Kota
Semarang - Penataan pemakaman tradisional
2 Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan
sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah
3 Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka
Hijau RTH 4
Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang, peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan
5 Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan
transportasi 6
Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda
angkutan darat dan laut, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya
persentase sarana prasarana pola pergerakan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
29
No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD
Prioritas Pembangunan daerah RKPD
angkutan barang 7
Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang,
dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas
sarana prasarana jaringan jalan 8
Pengembangan kelengkapan jalan street furniture 9
Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah
MBR dan fasilitas pendukungnya
Sapta Program 4. Peningkatan Pelayanan Publik
1 Pengembangan peran pemuda dan organisasi
kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas
serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan
- Pembangunan Expo Center Kota Semarang - Pembangunan Sport Center Kota Semarang
- Percepatan dalam proses pelayanan perijinan publik
- Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk
publikasi rencana
pembangunan, pertumbuhan
dan perkembangan
Kota Semarang
2 Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat
3 Fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung
sarana prasarana olahraga yang memadahi 4
Pengembangan pelayanan
dan aksesbilitas
perpustakaan berbasis teknologi informasi 5
Optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis IT
6 Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati
diri masyarakat 7
Pengembangan pemahaman
politik untuk
mewujudkan budaya politik demokratis yang santun 8
Partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat
9 Pengembangan
kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung
penerapan e-government menuju e-city 10 Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
30
No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD
Prioritas Pembangunan daerah RKPD
yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat
Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta
anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh
kelembagaan dan ketatalaksanaan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan
akuntabel 11 Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai
pihak baik
tingkat lokal,
nasional maupun
internasional, 12 Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik
melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang
berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima
13 Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk
menjaga dan
memelihara keamanan,
ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya
keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan
pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban
yang memadahi 14 Pengembangan komunikasi timbal balik antara
pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif
terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab
15 Mengembangkan kualitas
pariwisata melalui
pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung
Sapta Program 5. Kesetaraan Gender
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
31
No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD
Prioritas Pembangunan daerah RKPD
1 Pengembangan pengarusutamaan gender melalui
fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang
kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan
eksploitasi - Revitalisasi program Keluarga Berencana KB
- Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak - Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam
Rumah Tangga KDRT - Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan
Anggaran Responsive Gender ARG
Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
1 Mengembangkan pemerataan akses dan mutu
pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh saranaprasarana yang memadai dan
tenaga pendidikan yang profesional - Peningkatan angka kelulusan SD-SMP
- Pengembangan kelurahan vokasi - Peningkatan budaya baca
- Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang
- Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan - Rehabilitasi sarana prasana pendidikan
- Peningkatan mutu tenaga pendidik 2
Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional
Sapta program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan rujukan dengan rintisan
pengembangan pelayanan berskala rumah sakit - Terwujudnya Semarang Kota Sehat
- Penanggulangan penyakit menular - Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah
Dengue DBD di Kota Semarang - Penurunan Angka Kematian Bayi AKB Angka
Kematian Ibu AKI - Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota
Semarang - Peningkatan pelayanan gizi buruk
- Peningkatan pelayanan
Jamkesmas Jamkesmaskot
- Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan
2 Pengembangan profesionalisme dan kompetensi
tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat
Masing-masing prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program-program pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi Pokok SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. Secara rinci prioritas pembangunan, program-program pembangunan, indicator capaian target serta SKPD kewenangan pada tahun 2012 dapat dilihat pada
table 4.3 berikut ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
32
Tabel 4.3
Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012 Sapta Program 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan jumlah warga miskin
sebesar 2 di 48 kelurahan percontohan dengan rincian 3
kelurahan per tiap kecamatan melalui program Gerdu Kempling
1.12 1.15 Program Keluarga Berencana
1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,25
BapermasPP KB 1.12 1.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
2 Rasio akseptor KB 18,64
2 Pemugaran rumah tidak layak huni
1.12 1.17 Program Pelayanan kontrasepsi
3 Cakupan peserta KB aktif 75,61
3 Pelaksanaan peningkatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM
1.12 1.18 Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan KBKR yang Mandiri
4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
108.158
4 Bantuan modal bergulir bagi UMKM
1.12 1.20 Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling KRR
5 Pengendalian angka kelahiran TFR 2,37
5 Pengembangan Gerakan Bapak Asuh
dari UMKM 1.12 1.21
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV AIDS 6 Jumlah PUS dibwah 20 th.
0,49
6 Pelatihan Ketrampilan UMKM
1.12 1.23 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga 7 Peserta KB dari PUS unmet
needmenurunnya PUS Unmet need PA: 75,58
7 Income restoration warga dampak
pembangunan Dam Jatibarang 8 Jejaring kemitraan peduli KB PPKBD
Mandiri PPKBD= 85; Sub
PPKBD= 44 9 Jumlah PIK Remaja per jumlah
kelurahan 45 PIK KRR
10 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya lahgun dan
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
33
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
peredaran narkoba 11 Kelompok aktif BK
BKB : 91 BKR : 89 BKL : 87
1.14 1.15 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 1 Angka partisipasi angkatan kerja
65,73 Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
1.14 1.16 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja 2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per
tahun 241
1.14 1.17 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3 Tingkat partisipasi angkatan kerja 65,73
4 Pencari kerja yang ditempatkan 10.090
5 Tingkat pengangguran terbuka 12,5
6 Keselamatan dan perlindungan 30,3
7 Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemerintah daerah
100 8 Kualitas Tenaga Kerja
Rasio kelulusan tenaga kerja 392.565
9 Tingkat Ketergantungan Penduduk 15 dan 64 th
Penduduk 15-64 th 1.114.359
10 Peningkatan ketrampilan juml tenaga kerja
420 orang 11 Peningkatan kompetensi tenaga
kepelatihan 5
12 Penurunan juml pengangguran 0,30
13 Angka partisipasi kerja 62,73
14 Penempatan pencari kerja 9.350 org
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
34
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
15 Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan K3
382 perush 36 16 Penurunan angka perselisihan
hubungan industrial PHIPHKUnjuk rasa
241 kasus
10 Rasio daya serap tenaga kerja PMA : 10
PMDN : 4 BPPT
11 PMA = PMDN =
Rp 790.391.556.239
1.15 1.15 Program penciptaan iklim Usaha
Kecil Menengah yang kondusif 1 Persentase koperasi aktif
75 Dinas Koperasi
UMKM 1.15 1.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2 Jumlah UKM non BPRLKM UKM
418
1.15 1.17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3 Jumlah BPRLKM 2
1.15 1.18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 4 Usaha Mikro dan Kecil
10.587 5 Peningkatan jumlah UMKM
2 6 Peningkatan Juml penyerapan tenaga
kerja pada sektor UMKM 2
7 Peningkatan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM serta penguatan
kelembagaan KSPUSP dan LKM 6
8 Peningkatan peringkat kesehatan koperasi dari Koperasi aktif
42 2.01 2.15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar ton
80.179 Dinas Pertanian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
35
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
2.01 2.16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanianperkebunan 2 Kontribusi sektor pertanian
perkebunan terhadap PDRB 1,20
1,26 2.01 2.17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan
3 Kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB
0,65 0,60
2.01 2.18 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanianperkebunan 4 Kontribusi sektor perkebunan
tanaman keras terhadap PDRB 0,08
0,07 2.01 2.19
Program peningkatan produksi pertanianperkebunan
5 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
100 2.01 2.20
Program pemberdayaan penyuluh pertanianperkebunan lapangan
6 Cakupan bina kelompok petani 7.272
2.01 2.21 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak 7 NTP thd faktor produksi dengan produk
188,00 2.01 2.22
Program peningkatan produksi hasil peternakan
8 Persentase konsumsi RT non pangan 105
9 Tingkat pendapatan petani 266
10 Tingkat ketersedian bahan pangan daerah
8,37 11 Tingkat daya serap pasar terhadap hasil
produksi pertanianperkebunan daerah 99,68
12 Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan
hasil produk komoditas hasil pertanianperkebunan
99,11
13 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanianperkebunan
97,06; 99,9 14 Tingkat kinerja tenaga penyuluh
pertanian lapangan 50,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
36
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
15 Angka kesakitan dan kematian ternak akibar penyakit menular
4,10 16 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil
produksi komoditas peternakan 92,80
1.21 1.16 Program Ketahanan Pangan
1 Regulasi ketahanan pangan Perwal keamanan
pangan Kantor Ketahanan
Pangan, Setda 1.21 1.17
Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2 Ketersediaan pangan utama 115.506
3 Ketahanan pangan daerah dan kelancaran distribusi bahan pangan
pokok 115.506 kg 1000
penduduk 4 Lumbung pangan masyarakat
10 kelurahan 5 Produk pangan olahan pangan yang
memenuhi standar mutu 18100
6 Kelurahan mandiri pangan 8 kelurahan
7 Skor pola pangan harapan 8600
8 Kelancaran akses pangan masyarakat miskin
1.200 KK 2.05 1.15
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
1 Produksi perikanan tangkap ton 103,19
Dinas Kelautan Perikanan
2.05 1.20 Program pengembangan budidaya
perikanan 2 Produksi perikanan budidaya ton
413,28 2.05 1.21
Program pengembangan perikanan tangkap
3 Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan 20 per tahun
20 12 kelompokth
2.05 1.23 Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan 4 Jumlah Kelompok pelestari lingkungan
1 kelompok
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
37
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
5 Meningkatkat Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat
konsumsi ikan 3
6 Meningkatkan produksi ikan olahan 3 per tahun
3 7 Meningkatkan Konsumsi ikan 3 per
tahun 3 24,44
kgkapitath 2.06 2.18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
1 Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB
32,87 35,78
Disperindag, Dinas Pasar,
Setda 2.06 2.19
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi
barang danatau jasa 100 36 150 pelaku
usaha 2.06 2.15
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
3 Jumlah penanganan barangproduk beredar dipasar tidak sesuai standar
yang ditentukan 100
2.06 2.17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor 4 Jumlah kasuskejadian yang
diakibatkan oleh pemakaian produkbarang yang tidak sesuai
dengan standar yang ditentukan LPG, dll
20
5 Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas 5 pertahun
5 6 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan
jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100
1 pasar modern
7 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat
10
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
38
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
100 8 Jumlah kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat bazar, pasar murah, dll
100
9 Membina dan menata PKL 20
10 Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina dan memiliki kemandirian dalam usaha
100 2.07 2.16
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1 Kontribusi sektor Industri thd PDRB 28,64
31,45 Disperindag
2.07 2.17 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri 2 Kontribusi industri rumah tangga thd
PDRB sektor Industri 4,5
2.07.2.18 Program Penataan Struktur Industri
3 Pertumbuhan Industri. 0,17
2.07 2.19 Program Pengembangan sentra-
sentra industri potensial 4 Cakupan bina kelompok pengrajin
26 5 Persentase industri kreatif terutama
industri kecilhome industri 67 132 IKM
6 Jumlah cluster baru industri kecil dan menengah
36 4 buah 7 Produksi dan transaksi penjualan IKM
3 8 Peningkatan penataan struktur IKM
3 9 Penataan kawasan sentra-sentra
industri potensial 40 8 sentra
1.13.1.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah
1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
122 Disospora, Setda
1.13 1.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 2.128
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
39
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
Kesejahteraan Sosial 1.13 1.17
Program pembinaan anak terlantar 3 Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial orang 3.932
1.13 1.18 Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma 4 Persentase jumlah faktor miskin yang
tertangani dihadapkan dengan jumlah fakir miskin yang ada
=n51.300100; Persentase peningkatan jumlah PMKS yang
tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada a4792100
12
5 prosentase peningkatan penanganan, pelayanan dan
rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang ditangani
53
6 prosentase jumlah anak terlantar yang terbina dihadapkan dengan
jumlah anak terlantar yang ada 45
7 persentase jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina dihadapkan
dengan jumlah penyandang cacat dan trauma yang ada
20
8 Peningkatan jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang tertangani
dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang
2.191
9 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemb 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
40
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
1.04 1.17 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan 1 Rehab rumah miskin
200 rumah DTKP
1.04.1.15 Program Pengembangan Perumahan
2 Tingkat pencemaran lingkungan oleh limbah padat, cair dan udara di
lingkungan permukiman 7
1.04 1.16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan 3 Tingkat ketersediaan jumlah fasilitas
perumahan sederhana bagi masyarakat miskin
100
1.22 1.15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan 4 Tingkat kemampuan lembaga
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah
4 organisasi Bapermas, Setda,
Kecamatan 1.22 1.17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
5 Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam
penanganan pembangunan wilayah 20
1.22 1.16 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan 6 Keberdayaan msykader PKK dalam
peningkatan Gizi Anak Usia Sekolah bagi Keluarga Kurang mampu
5
7 Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan
kebutuhan 25
8 Jumlah Posyantek yang aktifberfungsi 7 Posyantek
9 Meningkatnya kerjasama dan akses dalam program pemberdayaan
ekonomi masyarakat 22
10 Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan usaha ekonomi masyarakat
UPPKS:3 UED-SP: 3
11 Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
177 Kelurahan ; 16 kel. Percontohan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
41
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
pelaksanaan pembangunan 12 Jumlah swadaya masyarakat dalam
mendukung Program TMMD 2 tahap
13 Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pengabdian
masyarakat oleh PT Program KKN 20
14 Jumlah lokasi lingkungan Permukiman dan prasarana lingkungan RTM yang
terfasilitasi 12 lokasi
15 Jumlah Fasilitasi Bantuan Infrastruktur dari pemerintah Lebih Tinggi APBD
Prov dan APBN 177 kel
16 Meningkatnya pengetahuan kinerja Pokja Posyandu dalam rangka
meningkatnya Gizi kesehatan Ibu dan Anak
15
Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir
1 Menyelesaikan paket pembangunan
DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali Tenggang, normalisasi
kali Bringin serta pembuatan Polder Banger
2.02 2.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 80,65
Dinas Pertanian 2 Tingkat partisipasi masyarakat
terhadap upaya pelestarian penghijauan lahan
2,50
2 Penyediaan air bersih dan sanitasi
lingkungan 1.03.2.24
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya 1 Persentase rumah tinggal bersanitasi
50,85 PSDA
3 Penanganan wilayah pesisir
1.03.2.25 Program penyediaan dan pengolahan
air baku 2 Jumlah rumah tangga ber sanitasi
52,80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
42
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
4 Pembangunan embung
1.03.2.27 Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
3 Drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat
49,76
5 Konservasi lahan
1.03.2.28 Program peningkatan sarana dan
prasarana drainase 4 Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar 48,93
1.03.2.29 Program pengendalian banjir
5 Jumlah prasarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi
30 6 Jumlah prasarana sumberdaya air dan
irigasi yang terpelihara dan berfungsi 11
7 Meningkatnya ketersediaan air baku masyarakat
6 8 Meningkatnya sanitasi lingkungan
masyarakat 4
9 Operasional peralatan Drainase 70
10 Berkurangnya tinggi air rob dan banjir pada elevasi minimal 70 msl
34
Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur
1 Penataan wajah Kota mewujudkan
Semarang bersih, indah, tertib, gilar- gilar, kencar-kencar
2.03 1.16 Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
1 Pencemaran status mutu air 58
PSDA, BLH
2 Penyelesaian pembangunan fly over
Kali Banteng 2.03.17
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
2 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
22,47 3
Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang
1.08 1.16 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup 3 Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal. 84
4 Penagadaan tanah untuk
pembangunan Outer Ring road 1.08 1.17
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4 Menurunnya pemanfaatan Air bawah tanah ABT
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
43
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
5 Penunjangan pembangunan akses
menuju ke Bandara Ahmad Yani 1.08 1.18
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
5 Menurunnya jumlah kawasan penambangan galian C
0,25 6
Pengembangan sub pusat pertumbuhan
1.08 1.19 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7 Penyediaan angkutan massal lintas
regional 1.08 1.20
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
8 Penambahan koridor 2 BRT
Banyumanik-Terboyo 1.08 1.23
Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
9 Revitalisasi TPA Jatibarang
1.08 1.15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 1 Persentase penanganan sampah
78,00 DKP taman
10 Revitalisasi IPLT Tambak Lorok
1.08 1.22 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Tempat pembuangan sampah TPS per
satuan penduduk 72,27
11 Penataan pemugaran permukiman
kumuh 1.08 1.24
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH
3 Rasio pembuangan sampah TPS per satuan penduduk
722,61 12
Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang
2.03 1.16 Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
4 Tingkat luasan areal pelayanan persampahan kota
0,02 DKP taman, 16
Kecamatan, BLH 13
Revitalisasi cagar budaya heritage Kota Semarang
2.03.17 Program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan 5 Tingkat cakupan pelayanan
persampahan Wilayah 177 Kelurahan
14 Penataan pemakaman tradisional
6 Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan
0,26 7 Cakupan pelayanan K3 Wilayah
Kecamatan 149 titik pantau
8 Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
88 Ha 9 Tingkat aksesbilitas informasi SDA dan
LH 16 Kec,1
komponen, 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
44
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
sekolah 10 Tingkat kualitas pencemaran udara
perkotaan 500 kendaraan
tahun 11 Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem
pesisirpantai 0,50
1 Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPLHGB
19.088.136 DKP taman
2 Terbangunnya dan rehabilitasi Taman Kota
8 unit 1.05 1. 15
Program Perencanaan Tata Ruang 1 Jumlah bangunan ber
– IMB Jumlah bangunan
57,79 Bappeda, DTKP,
PJPR 1.05 1. 17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 Persentase Luas pemukiman yang tertata
49,02 3 Penataan Wilayah
Realisasi luas wilayah seusai dg peruntukannya sesuai dengan RTRW
80,00
Luas lahan produktif Kota Semarang Ha
3,9912 Luas genangan banjir atau wilayah
kebanjiran Ha 6.720.000
Luas wilayah kekeringan Ha 4.027.56
Luas wilayah perkotaan Ha 373.70
4 Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan
khusus kota 100
5 Kelestarian kawasan kota lama 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
45
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
6 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan
peruntukan lahan 100
7 Jumlah titik reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik
100 1.07 1.15
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
5.816.685 Dishubkominfo
1.07 1.16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2 Rasio ijin trayek 0.0024
1.07 1.17 Program peningkatan pelayanan
angkutan 3 Jumlah uji kir angkutan umum
5.192 1.07 1.19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
4 Jumlah Pelabuhan LautUdaraTerminal Bis
7 1.07.1.21
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5 Jumlah angkutan darat 12,81
1.07.1.22 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6 Kepemilikan KIR angkutan umum
3.577 1.07.1.23
Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum KIR jam
2 jam 8 Biaya pengujian kelaikan angkutan
umum rp Rp
30.000 9 Pemasangan Rambu-rambu
2.586 10 Tingkat fasilitas perhubungan
terpantau 100
11 Meningkatnya jumlah penumpang di terminal
2 12 Pelayanan angkutan umum massal
2 koridor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
46
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
BRT 13 Tingkat pelanggaran angkutan umum di
jalan rata-rata 10 per tahun 10
14 Tingkat Ketersediaan titik parkir on street
1.424 titik 15 Tingkat ketersediaan lokasi parkir off
street 160 lokasi
16 Tingkat Ruas jalan Simpul rawan kemacetan lalu lintas
11 17 Tingkat ketersediaan pemberhentian
akhir angkutan penumpang umum 3
18 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT
100 19 Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan
72.735 20 Tertatanya Pembangunan Tower
telekomunikasi dan informatika yang tertib dan teratur
100
1.03.1.15 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik 47,5
Bina Marga, PJPR 1.03.1.16
Program rehabilitasipemeliharaan Jalan Jembatan
2 Panjang jalan dilalui roda 4 3.063,06
1.03.1.17 Program Pembangunan sistem
informasidata base jalan dan jembatan
3 Panjang jalan kota dalam kondisi baik 40 kmjam
1.198,40 2.743,70
1.03.1.18 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan 4 Rasio panjang jalan per juml kendaraan
30,21 1.03.1.19
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
5 Sarana prasarana estetika kota; 75
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
47
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
1.03.3.29 Program Penerangan Jalan Umum
6 Kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum
35 1.03.3.30
Program Pengelolaan Reklame 7 Kuantitas sarana dan prasarana
penerangan jalan umum 30
8 Jumlah rumah tangga pengguna listrik 98,28
9 Persentase pengguna Listrik 73
10 Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu
pelayanan jalan dalam kota 18
Bina Marga
11 Jumlah prasarana jalan dan jembatan yang terpelihara secara mantap dan
berfungsi 19
12 Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan
20 13 Ketersediaan sarana dan prasarana
kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara
21
14 Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota
16 15 Pengelolaan infrastruktur wilayah
100 16 Jumlah LPJU baru yang terpasang
3 PJPR
17 Jumlah LPJU terpasang dan terpelihara 5
18 Jumlah Rumah Gedung yang terbangunan sesuai standar konstruksi
8 DTKP
19 Terbangunnya Gedung Kantor Diklat, Kantor Kec. Genuk, Kant. Kec.
Gunungpati, Gedung Arsip, Gedung 1 Gedung
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
48
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
Satpol PP
1.04 1.20 Program pengelolaan areal
pemakaman 1 Luas lingkungan permukiman kumuh
1,53 DTKP
1.04.1.24 Program Pengembangan Teknologi
dan Konstruksi 2 Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x
100 1,52
3 Jumlah rumah layak huni 29,60
4 Rasio permukiman layak huni 0,28
5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan permukiman
7 6 Rasio TPU per satuan penduduk per
1000 penduduk 428,62
7 Jumlah TPU yang berfungsi dan terkelola dengan baik
5
Sapta program 4. Peningkatan Pelayanan Publik
1 Pembangunan Expo Center Kota
Semarang 1.17 1.15
Program Pengembangan Nilai Budaya
1 Rasio Group Kesenian 10.000 penduduk
3,80 Disbudpar
2 Pembangunan Sport Center Kota
Semarang 1.17 1.16
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2 Rasio Gedung Kesenian 10.000 penduduk
0,26 3
Percepatan dalam proses pelayanan perijinan publik
1.17 1.17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya 3 Penyelenggaraan festival seni dan
budaya 50
4 Pembangunan Pusat Infomasi Publik
sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan, pertumbuhan dan
perkembangan Kota Semarang 1.17 1.18
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
4 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
55 5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan 174
6 Meningkatkan kegiatan pelestarian 3 kegiatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
49
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
kekayaan budaya sebesar 10 per tahun
7 Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 per
tahun 3 kegiatan
8 Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 per
tahun 3 kegiatan
9 Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya
daerah 3 kegiatan
1.18 1.15 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda 1 Rasio Klub Olahraga 10.000 penduduk
3,72 Disospora
1.18 1.16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan 2 Rasio Gedung Olah Raga 10.000
penduduk 0.02
1.18 1.17 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
3 Jumlah organisasi pemuda 47
1.18 1.19 Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga 4 Jumlah organisasi olahraga
41 1.18 1.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5 Jumlah kegiatan kepemudaan 14
1.18 1.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga 6 Jumlah kegiatan olahraga
19 7 Gelanggang balai remaja selain milik
swasta 3
8 Lapangan olahraga 10,7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
50
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
9 prosentase jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota
organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi
muda dalam pembangunan 10,66
10 1. prosentase peningkatan fasilitasi bantuan Karang Taruna
Kepemudaan. 2,43
11 Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi18 cabang olahraga dan 5
cabang olahraga barurekreasi 23 organisasi
12 Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah Medali yang diperoleh
33 orang 13 Jumlah modal yang diperoleh
2,00 1.26.1.16
Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan
1 Jumlah perpustakaan 156
Kantor Perpustakaan
Arsip 1.26.1.17
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan
2 Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
8 1.26.1.15
Program pengembangan budaya baca
3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
7.611 bh 4 Jumlah peminjam buku
25 5 Jumlah koleksi bahan pustaka dan
jumlah pengunjang perpustakaan 20 15
6 Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara
30 1.19 1.15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
57 Kesbangpol
linmas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
51
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
1.19 1.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan 2 Kegiatan pembinaan politik daerah
6 keg 1.19 1.21
Program pendidikan politik masyarakat
3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara 100
KesbangPol Linmas, Satpol,
Sekretariat Daerah
4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan
kesatuan 100
5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik
65 6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan
rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan 26 perda32 prolegda 85
Sekretariat DPRD
1.06 1.15 Program Pengembangan
datainformasi 1 Tersedianya dokumen perencanaan
Pembangunan Tahunan 100
Bappeda 1.06 1.16
Program Kerjasama Pembangunan 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan
Teknis Strategis 70
1.06 1.19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
3 Jumlah program RKPD Tahun berkenaan
100
1.06 1.20 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1 Buku “e ara g Dala A gka
ada 2
Buku PDRB Kota ada
1.06 1.21 Program perencanaan
pembangunan daerah 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,06 1.06 1.22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
4 Pertumbuhan PDRB 7,95
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
52
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
1.06 1.23 Program perencanaan sosial budaya
5 Laju inflasi 3,53
1.06 1.24 Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam 6 PDRB per kapita Rp.
Rp 26.863.523,32
1.23 1.15 Program pengembangan
datainformasistatistik daerah 7 Pengeluaran konsumsi rumah tangga
perkapita 115
8 Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan
pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun
akurasinya 82.5
9 Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain
pemerintah daerah, swasta dan masyarakat
1
10 Ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan
fasilitas kota 3 dok
11 Kapasitas kelembagaan dan personil perencana pembangunan daerah kota
12 Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan daerah 100
13 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan
ekonomi 2 dok
14 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan
Sosial dan Budaya 5 dok
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
53
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
15 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan
prasarana wilayah dan sumber daya alam
5 dok
1.20 1.17 Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD
12,5 tahun DPKAD
1.20 1.18 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten kota
2 Peningkatan rasio kemandirian keuangan dlm pembiayaan
pembangunan 25
1.20 1.29 Program Pengelolaan Aset Daerah
3 Optimalisasi pengelolaan aset daerah 100
4 Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian WTP. 100
5 Rasio pendapatan asli daerah terhadap volume pendapatan daerah
25 6 Terbentuk unit pelayanan pengadaan
ULP Kota Semarang 100
7 Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah
70 Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset
pemerintah daerah 100
1.20 1.16 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah
1 Peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan
90 Setda,
Inspektorat, Kantor Diklat,
BKD 1.20 1.20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2 Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat
75
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
54
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
1.20 1.24 Program Mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat 3 Peningkatan sinergitas hubungan
antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah
75
1.20 1.25 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah 4 Meningkatnya persentase sistem
pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
90
1.20 1.26 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan 5 peningkatan hubungan kerjasama
antara Swasta, PemDah Kab.Kota lain, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri
75
1.20 1.28 Program Pembinaan dan
Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah
6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan 26 perda32 prolegda
85
1.20 1.15 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah 7 Berkurangnya persentase
penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah
50
1.20 1.21 Program Peningkatan Profesionalism
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8 Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH
100 Sekretariat
Daerah, Inspektorat
1.20 1.41 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur 9 Tingkat efektivitas pelaksanaan
program kerja pengawasan tahunan 100
1.20 1.42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 10 Tingkat penyimpangan pelaksanaan
kebijakan KDH 0,00
11 Tingkat penyelesaian kasus yang muncul terkait penyelenggaraan
pemerintah 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
55
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
12 Menurunnya jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur 90
18
13 Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 95
94 14 Tingkat efektivitas pengawasan
fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
20
15 Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani
100 Sekretariat
Daerah 16 Jumlah perjanjian kerjasama
kemitraan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan
8 kerjasama
17 Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemerintah kota
dengan lembagapemerintah daerah kegiatandialogworkshoppamerand
ll 10 Kegiatan
18 Jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Perda maupun Perwal
LD: 4500 buku; BD: 2350 buku
19 Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan
17 Jenis 20 Tindak lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi 5 jenis
21 Terlaksananya rintisan kelurahan sebagai SKPD 40 kelurahan
7 kelurahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
56
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
22 Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tertib administrasi
ketatalaksanaan 100
23 Peningkatan program pemacu PAN dan tertib administrasi kepegawaian Setda
dan Sekretariat DPRD 100
24 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar
pelayanan 85
25 Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II III Honorer
100 Setda, BKD,
Kantor Diklat 26 Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III
Teknis dan Fungsional 56 orang
27 Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum 600 orang
28 Persentase jumlah apratur pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah
mendapatkan pendidikandan pelatihan teknis
75
29 Jumlah kelurahan yang berprestasi 3 Kel.
31 Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional
30 orang 1.10 1.15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
87,00 Dispendukcapil
2 Rasio bayi berakte kelahiran 76,77
3 Rasio pasangan berakte nikah 100,00
4 Kepemilikan KTP 87,00
5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
82,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
57
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
4 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
Adatidak 9 SIM
5 Rasio pasangan cerai ber Akta Perceraian
100 6 Rasio penduduk meninggal berakta
kematian 100
1.24 1.16 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumenarsip daerah 1 Pengelolaan arsip secara baku
100 Perpustakaan
Arsip 1.24 1.17
Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kerasipan
2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 4 keg
1.24 1.18 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi 3 Jumlah dokumenarsip daerah yang
diselamatkandipelihara 3750 berkas
1.24.1.15 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan 4 Rasio ketersediaan Saranaprasarana
penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara
1,00
5 Aksesbilitasketersediaan layanan informasi kearsipan
5,00 6 Jumlah arsip dengan sistem
administrasi yang baik 6700 berkas
1 Tertib Pertanahan 74,27
Sekretariat Daerah
1.09.1.16 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2 Penyelesaian kasus tanah Negara 20
1.10 1.15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan 3 Tingkat penerapan teknologi informasi
dlm penyeleng. pemerintahan 75
1 Tingkat ketersediaan dan akurasi data 100
DPKAD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
58
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
informasi keuangan daerah 1.19 1.19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan 1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10.000 penduduk 2,11
Satpol PP
1.19 1.24 Program Hari Anti Narkoba
Internasional 2 Rasio Kriminalitas
0,06 3 Keamanan dan Ketertiban
Jumlah kriminalitas 195
Pertikaian antar warga 6
4 Jumlah Demo Unjuk rasa
258 Mogok kerja
5 5 Penegakan PERDA
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA Jumlah pelanggaran PERDA x100
66 6 Cakupan patroli petugas Satpol PP
Jumlah patroli petugas Satpol PP
pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam
1,98
7 Menurunnya jumlah pelanggaraan perda 10 per tahun
10 1 Petugas Perlindungan Masyarakat
Linmas 5.310
Kesbangpol linmas
2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
35,22 3 Rasio Pos Siskamling per jumlah
kelurahan 7,68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
59
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
4 Menurunnya Jumlah kejadian terkait ketertiban dan keamanan
5 1 Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk 2,16
Disospora 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam memahami bahaya lahgun dan peredaran narkoba
100
1.25 1.15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 1 Jumlah jaringan komunikasi
75 1 Dishubkominfo
1.25 1.18 Program kerjasama informsi dan
media massa 2 Rasio wartelwarnet
0,26 1.25 1.21
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
3 Jumlah surat kabar nasional lokal 11
Sekretariat Daerah
4 Jumlah penyiaran radioTV lokal 38 15
5 Web site milik pemerintah daerah ada
6 Pameran expo 7
7 Jumlah Sistim Informasi Manajemen SIM
10 8 Jumlah Web kota maupun SKPD yang
aktif 4 Website
9 Jumlah SIM di SKPD yang terbangun 5 SIM
10 Persentase kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
dipublikasi masyarakat 100
11 Persentase peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
60
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
12 Jumlah kegiatan Press release, pantauan berita elektronik, analisa
berita surat kabar, pemuatan berita di website dan jumpa pers
225 kali
13 Jumlah Dialog interaktif, publikasi, siaran langusng dan sosialsasi di media
115 Kali 14 Meningkatnya aparatur yang
mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi
10
1.16 1.15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi 1 Jumlah investor berskala nasional
PMDNPMA PMA : 10
PMDN : 4 BPPT, Setda
1.16 1.16 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional
PMDNPMA Rp
790.391.556.239 1.16 1.17
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah 3 Rasio daya serap tenaga kerja
PMA : 10 PMDN : 4
4 PMA = PMDN =
Rp 790.391.556.239
5 Kenaikan penurunan Nilai Realisasi PMDN milyar rupiah
PMA : 10 PMDN : 4
6 Kemudahan Perijinan lama proses perijinan hari
12,69 jumlah ijin buah
80 jumlah hari
1.015 7 Jumlah dan nilai penanaman modal
daerah 4 Rp.
1.855.985.701.803 8 Tingkat daya tarik investasi dalam
bentuk jumlah pelaku investasi 4,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
61
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
pembangunan daerah 9 Jumlah Tenaga kerja yang terserap
14.831 org 10 Ketersediaan pranata investasi
1 dokumen Prolegda BUMD
Aneka Usaha 2.04 1.15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1 Kunjungan wisata 1.834.886
6 Disbudpar
2.04 1.16 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata 2 Ketersediaan Restoran
Rumah Makan Cafe
29 109
19 2.04 1.17
Program Pengembangan Kemitraan 3 Hotel Berbintang
Hotel non Bintang 28
51 4 Meningkatnya kunjungan wisata
6 5 Meningkatnya lama tiggal wisatwan
asing 6 Tingkat okupansi hotel
5,4 7 Meningkatnya jumlah destinasi wisata
15 8 Jenis dan jumlah rumah
makanrestoran dan kawasan kuliner 10
9 Jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata
10 1.04.1.19
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 0,0011
Dinas Pemadam Kebakaran
2 Tingkat waktu tanggap response time rate
15 menit 3 Juml ketepatan waktu tindakan
pemadam kebakaran 11,90
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
62
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
4 Tingkat kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran
5 5 Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan
bencana alam 5
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Sapta Program 5. Kesetaraan Gender
1 Revitalisasi program Keluarga
Berencana KB 1.11.1.15
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan 1 Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah 52,00
BapermasPer KB
2 Terwujudnya Semarang sebagai Kota
Layak Anak 1.11 1.16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta
89,68 3
Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT 1.11 1.18
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan 3 Rasio KDRT
0,61
4 Penyediaan data pilah hasil
pembangunan dan Anggaran Responsive Gender ARG
1.11 1.19 Program Peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan perempuan 4 Penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
191
5 PKK aktif 100
6 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
100
7 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
100 8 Meningkatnya komitmen pemerintah
terhadap anggaran responsif gender 25
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
63
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
9 ameningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perempuan
dan anak ; b terwujudnya sinkronisasi program kegiatan
organisasi yang responsif gender 20
10 peningkatan peran gender dilembaga pemerintah dan swasta
25 11 menurunkan angka KDRT Anak
20
Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
1 Peningkatan angka kelulusan SD-SMP
1.01 1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 Angka Melek Huruf 99,60
Dinas Pendidikan 2
Pengembangan kelurahan vokasi 1.01 1.16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2 Angka Rata2 lama Sekolah 9,90
3 Peningkatan budaya baca
1.01 1.17 Program Pendidikan Menengah
3 Angka Partisipasi Kasar 4
Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang
1.01 1.18 Program Pendidikan Non Formal
- SDMI 105.27
5 Peningkatan manajemen pengelolaan
pendidikan 1.01 1.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- SLTPMTs 114.19
6 Rehabilitasi sarana prasana
pendidikan 1.01 1.20
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- SMASMKMA 116.96
7 Peningkatan mutu tenaga pendidik
4 Angka Partisipasi Murni - SDMI
89.68 - SLTPMTs
79.01 - SMASMKMA
79.97 5 Rasio Angka Pendidikan yang
ditamatkan 96,78
6 Pendidikan dasar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
64
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
- Angka Partisipasi Sekolah 100
- Rasio Ketersediaan Sekolah 6,02
- Rasio guru murid 1:20
- Rasio guru murid per kelas rata-rata 1:20:36
7 Pendidikan Menengah 1. APS
94 2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah 3
3. Rasio guru terhadap murid 1:14
4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
1:14:34 5. Penduduk yang berusia 15 tahun
melek huruf tidak buta aksara 99,5
8 Fasilitas Pendidikan 1. Sekolah pendidikan SDMI kondisi
bangunan baik 3.361
2. Kondisi Sekolah SMPMTs 2.465
3. Kondisi Sekolah SMASMK MA 1.521
9 PAUD Jumlah Siswa pada jenjang TKRA
82 10 Angka Putus Sekolah
1. SDMI 25
2. SMPMTs 20
3. SMASMKMA 15
11 Angka Kelulusan 1. Angka Kelulusan SDMI
99,99
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
65
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
2. Angka Kelulusan SMPMTs 95,5
3. Angka Kelulusan SMASMKMA 97
4, Angka Melanjutkan dari SDMI ke SMPMTs
105 5. Angka Melanjutkan dari SMPMTs ke
SMASMKMA 110
6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1D-IV
88 1 Meningkatkan APK PAUD sebesar 84
81 2 Penerapan sistem Pembelajaran
berkarakter 100
3 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD
108,53 ; 92,20 4 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar
dan Angka Partisipasi Murni MP 119,05; 82,87
5 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni MP
119,05; 82,87 6 Meningkatkan kualitas peserta didik
dan kelulusan SD 99,99 , SMP 94 99,99 , 94
7 Meningkatkan kualitas ruang kelas SD 311 ruang
8 Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP 106 ruang
9 Capaian 40 SD pelaksanaan e- pembelajaran
34 10 Capaian 60 pelaksanaan e-
pembelajaran 54
11 Meningkatkan jumlah sekolah terakreditasi 95
92
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
66
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
12 Meningkatkan 90 SD dan SMP terakreditasi minimall 8
84 13 Mempertahankan jumlah SD SBI
100 14 Mempertahankan jumlah SMP SBI
400 15 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar
dan Angka Partisipasi Murni SMASMK 116,96; 79,97
16 Meningkatkan kualitas peserta didik dan kelulusan SMASMK 96
96 17 Meningkatkan jumlah SMA
terakreditasi 8 sebesar 90 78
18 Meningkatkan jumlah SMK terakreditasi 8 sebesar 90
78 19 Mempertahankan jumlah sekolah SBI
dan RSBI 400
20 Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001-2008
800 21 Mempertahankan Capaian APK Rata-
rata 114
22 Meningkatkan jumlah lembaga kursus dan pelatihan bersertifikat sebesar 50
20
23 Meningkatkan lulusan program kecakapan hidup bersertifikat
kompetensi sebesar 20 4
24 Persentase guru SDSDLB berkualifikasi S-1D-4;
1 25 Persentase guru SMPSMPLB
3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
67
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
berkualifikasi S-1D-4 26 Presentase guru SMASMK
berkualifikasi S-1D-4 sebesar 90 89
27 Kualifikasi S-1 80 Pendidik TK, Kualifikasi Pendidik PAUD Non Formal
70 terlatih 2; 4
28 Meningkatkan kualitas kepala sekolah dan pengawas SMASMK
100 29 Jumlah guru SMASMK bersertifikat 90
62 ; 56 30 Meningkatkan jumlah SMA
melaksananakan e-pembelajaran sebesar 60
48
31 Meningkatkan jumlah SMK melaksananakan e-pembelajaran
sebesar 60 53
32 Meningkatkan presentase guru berkualifikasi S-1 88 dan 98
86 ; 88 33 Meningkatnya guru bersertifikat
sebesar 90 46; 56
34 Mempertahankan rasio pendidik dan peserta didik
6 35 Meningkatnynya penyediaan data dan
informasi bidang pendidikan 75
Sapta Program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 Terwujudnya Semarang Kota Sehat
1.02 1.15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per
1000 kelahiran hidup 83,75
Dinas Kesehatan, RSUD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
68
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
2 Penanggulangan penyakit menular
1.02 1.16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 2 Angka Usia Harapan Hidup Th
72,30 3
Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue DBD di Kota
Semarang 1.02 1.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
3 Persentase Gizi buruk 0,03
4 Penurunan Angka Kematian Bayi AKB
Angka Kematian Ibu AKI 1.02 1.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Rasio Posyandu per satuan balita
12,07 5
Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang
1.02 1.21 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 5 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per
satuan penduduk x 1000 0,21
6 Peningkatan pelayanan gizi buruk
1.02 1.22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 6 Rasio RS per satuan penduduk x 1000
0,16 7
Peningkatan pelayanan Jamkesmas Jamkesmaskot
1.02 1.23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 7 Rasio dokter per satuan penduduk
2,19 8
Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas
percontohan 1.02 1.25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmaspuskesmas pemb 8 Rasio tenaga medis per satuan
penduduk x 1000 2,40
1.02 1.29 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita 9 Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani 97
1.02 1.30 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia 10 Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan 93
1.02 1.31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan 11 Cakupan kelurahan UCI
98 1.02 1.32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
12 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100 1.02 1.33
Program Informasi Kesehatan 13 Penemuan dan penanganan penderita
penyakit TBC BTA, DBD 55
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
14,5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
69
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
1.02 1.26 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwa
15 Cakupan kunjungan bayi 91
1.02 1.33 Program Peningkatan Pelayanan
Rumah Sakit BLU 16 Cakupan puskesmas
231,25 17 Cakupan pembantu puskesmas
19,77 1
Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas ISO
100 2 Rumah tangga sehat
100 3 Balita yg naik berat badannya
100 4 Angka kesakitan diare
100 5 Angka kesakitan, kematian dan
kecacatan yang disebabkan oleha penyakit menular dan tidak menular
- Angka kematian DBD 2
- Angka kematian diare 1
- Angka kesakitan pnemoni balita 310 10.000 balita
- Prevalensi HIV-AIDS 2
6 Meningkatnya penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan
100 7 Pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasaana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas
100
8 Pelayanan kesehatan bayi 100
9 Pelayanan kesehatan balita 100
10 Kualitas Pelayanan kesehatan lansia 100
11 Jaminan keamanan peredaran obat dan
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV.
70
Prioritas Pembangunan Program Pembangunan
Capaian Taget SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
makanan 12 Pelayanan kesehatan ibu hamil
Persalinan oleh tenaga kesehatan 100
13 Ketersediaan data dan informasi bidang pendidikan akurat dan tepat
waktu 100
14 Meningkatkan sarana prasarana pelayanan 70
63 15 Terselenggaranya pelayanan Rumah
Sakit 100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012
V-1
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH