PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. - 1 -

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang tahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, dalam kerangka pencapaian visi da isi Kota “ Terwujud ya “e ara g Kota Perdagangan da Jasa, Ya g Berbudaya e uju Masyarakat “ejahtera . Dalam mewujudkan visi telah ditetapkan 5 lima misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang Good Governance dan bersih Clean Governance sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana. Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. - 2 - Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut diru uska dala 7 age da pokok prioritas pe ba gu a Kota “e ara g ““APTA PROGRAM ya g terdiri dari : 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 2. Penanganan rob dan banjir; 3. Peningkatan pelayanan publik; 4. Peningkatan infrastruktur; 5. Kesetaraan gender; 6. Pendidikan 7. Kesehatan. Perumusan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD merupakan langkah untuk menyelaraskan program-program pembangunan untuk lebih fokus dan efektif dalam pencapaian visi kota. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil analisis evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu- isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang tahun 2012, sehingga diharapkan adanya kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hinggá daerah maupun dengan dokumen perencanaan di daerah. Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Nasional Tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11 Prioritas Nasional yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Serta 3 prioritas lainnya yaitu : 1. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Bidang Perekonomian dan; 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. - 3 - Sedangkan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik 2. Perwujudkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pendekatan kawasan berbasis ekonomi kerakyatan 3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan 4. Perluasan kesempatan kerja 5. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan 6. Peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah serta pemasayrakatan olahraga dan kesegaran jasmani; 7. Peningkatan pelayanan KB dan KS terhadap pasangan Usia Subur dan Remaja 8. Peningkatan kapasitas perpustakaan 9. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, sanitasi dan penanganan permukiman kumuh 10. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana jalan, jembatan dan saluran irigasi 11. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan 12. Peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan energi listrik perdesaan 13. Penegakkan Hukum dan HAM serta Tramtibmas dalam mendukung penciptaan kondusivitas daerah 14. Pengembangan demokrasi dan peningkatan wawasan kebangsaan 15. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana Sasaran pembangunan Kota Semarang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan bagian dari Sapta Program terangkum sebagaimana tabel 4.1 berikut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 4 Tabel 4.1 Hubungan VisiMisi,TujuanSasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2012 serta kesesuaian dengan Sapta Program No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program Visi : Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera Misi 1 Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas 1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional. 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan mencapai 100 Peningkatan akses dan mutu PAUD Program 6. Peningkatan pelayanan pendidikan 2. Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan berstandar Nasional untuk SD MI mencapai 40 , SMP MTs 60, SMA SMK MA 40 dan Standar Internasional pada masing-masing sekolah 1 tingkat Peningkatan akses dan penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun yang murah dan bermutu 3. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus mencapai 100 Peningkatan sarana prasarana pendidikan 4. Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus. Peningkatan akses dan relevansi pendidikan menengah dan vokasi serta kualitas tenaga pendidik. Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 5 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program 2. Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - prosentase AKHB mencapai 87,751000 KH dan AKI mencapai 70 1000. - UHH mencapai 72,52 tahun - Gizi Buruk 0,001 - Penurunan AKI - Revitalisasi pelayanan kesehatan melalui pencapaian ISO, Puskesmas percontohan dan klinik desa. - Revitalisasi Posyandu dan posyandu lansia - Pelayanan Jampersal Program 7. Peningkatan pelayanan kesehatan 2. Paradigma Semarang Sehat 75 Menuju terwujudnya Semarang Kota Sehat dan ter apaia ya MDG’s 3. Meningkatnya cakupan Universal Coverage th.2013 sebesar 100 Jaminan kesehatan menuju total coverage 100 3. Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi. 1. Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan Total Fertility Rate dibawah 2 TFR2 Revitalisasi pelayanan KB KS terhadap PUS dan remaja Program 5. Peningkatan kesetaraan gender 2. Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki- laki dan perempuan sebanyak 75 Peningkatan pelayanan KB di puskesmas Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 6 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program 4. Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global. 1. Menurunnya angka pengangguran dari 14,9 menjadi 12,4 Perluasan kesempatan kerja Program 1 Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Meningkatnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dari 64,75 menjadi 66,71 Fasilitasi “job at hi g 3. Meningkatnya persentase perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja mencapai 75 4. Meningkatnya persentase fasilitasi penyelesaian masalah hubungan industrial mencapai 100 Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan lembaga serikat perburuhan 5. Meningkatnya persentase penyelenggaraan dan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat sebesar 100 Fasilitasi informasi bursa kerja baik dalam negeri maupun luar negeri 5. Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, 1. Prosentase peran serta aktif generasi pemuda dalam pembangunan sebesar 75 - Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan; - Pengembangan kegiatan Program 4. Peningkatan pelayanan publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 7 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. 6. Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi. 1. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga sebesar 80 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga Program 4. Peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatnya persentase budaya olahraga masyarakat mencapai 75 Peningkatan prestasi olahraga serta pemasyarakatan olahraga dan kesegaran jasmani 3. Meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga mencapai 80 7. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat. 1. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional mencapai 3,66 Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal melalui Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni event-event kebudayaan lokal, Pengembangan sarana dan Program 4. Peningkatan pelayanan publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 8 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program prasarana seni dan kebudayaan, Pengembangan identitas kota 2. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan benda cagar budaya mencapai 53,21 Konservasi cagar budaya, kawasan bangunan bersejarah. 3. Meningkatnya persentase kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya lokal 12,72 8. Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis TI. 1. Meningkatnya persentase Perpustakaan Berbasis TI sebesar 5 - Peningkatan kualitas perpustakaan pengembangan perpustakaan berbasis TI - Optimalisasi Rumah Pintar Program 6. Peningkatan pelayanan pendidikan 2. Meningkatnya persentase minat baca masyarakat mencapai 75 3. Meningkatnya persentase pelestarian dan koleksi bahan pustaka mencapai 75 Misi 2 Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, .1 Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun dan partisipasi politik yang didukung 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat 80 Program 4. Peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatnya persentase persentase partisipasi politik masyarakat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 9 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum. oleh infra dan supra struktur politik yang sehat. Pemilu dan Pilkada mencapai 75 3. Meningkatnya persentase peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 100 2. Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city. 1. Meningkatnya persentase administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology ICT melalui electronic government di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang mencapai 75 Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government Program 4. Peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatnya persentase perencanaan partisipatif dalam penyelenggaraan pembangunan mencapai 100 Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah 3. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kota Semarang 3. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak 1. Meningkatnya persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD sebesar 12,5 pertahun Pengembangan sumber- sumber pendapatan daerah yang potensial dan kreatif Program 4. Peningkatan pelayanan publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 10 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program membebani rakyat. 2. Meningkatnya rasio kemandirian keuangan dalam pembiayaan pembangunan mencapai 25 3. Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan aset daerah dengan penekanan pada ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan aset daerah sebesar 100 Optimalisasi aset Pemerintah yang ada 4. Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP Optimalisasi sistem keuangan daerah 4. Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen 1. Meningkatnya persentase kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai 90 Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah daerah Program 4. Peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatnya persentase kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah Pelaksanaan zona integritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 11 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program kepegawaian yang transparan dan akuntabel serta Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel 75 3. Meningkatnya persentase sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah mencapai 75 4. Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 90 5. Persentase peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota lain, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri 75 Peningkatan kerjasama antar daerah 6. Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 50 5. Pengembangan system dan akses 1. Meningkatnya persentase indeks - Standarisasi ISO SKPD Program 4. Peningkatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 12 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima. kepuasan masyarakat mencapai 80 pelayanan - Kelurahan Percontohan pelayanan publik 2. Meningkatnya persentase standar mutu pelayanan mencapai 90 3. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi mencapai 75 4. Tewujudnya tertib administrasi dan pengelolaan administrasi kependudukan sebesar 100 Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK e-KTP 6. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum tegaknya hukum serta 1. Meningkatnya persentase keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 80 Peningkatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat Program 4. Peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatnya persentase pemberantasan penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat Pekat lainnya 80 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 13 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi. 3. Meningkatnya persentase kemampuan perlindungan masyarakat Linmas mencapai 80 7. Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab. 1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik mencapai 100 Pengembangan informasi dan komunikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik Program 4. Peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatnya hubungan komunikasi timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan Media Masa mencapai 100 3. Meningkatnya partipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah 100 Misi 3 Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. 1. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikrou dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk 1. Meningkatnya persentase koperasi aktif mencapai 75 Fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM Program 1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Meningkatnya persentase koperasi sehat mencapai 55 Gerakan bangkit 1.000 koperasi 3. Meningkatnya persentase jumlah UMKM non BPR LKM 10 per tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 14 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program mendorong daya saing. 4. Meningkatnya persentase akses permodalan KUMKM mencapai 25 5. Meningkatnya persentase jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM 10 pertahun 2. Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing serta mengembangkan BUMD dan aset- aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja. 1. Meningkatnya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Semarang mencapai 80 Pengembangan kebijakan iklim investasi yang kondusif Program 3. Peningkatan infrastruktur 2. Meningkatnya persentase kerjasama pengelolaan aset dengan investor mencapai 75 Pengembangan promosi kerjasama investasi yang strategis 3. Revitalisasi kawasan-kawasan industri sebesar 50 3. Mengembangkan Produktivitas Pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis. 1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan petani 75 Program 1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi peternakan sebesar 10 per tahun Peningkatan agro bisnis Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 15 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program 3. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas produksi komoditas tanaman perkebunan 1 per tahun 4. Mempertahankan luasan lahan pertanian produktif sebesar 90 5. Mempertahankan luasan hutan produktif seluas 1.559,7 ha 4. Mengembangkan Produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan. 1. Meningkatnya persentase ketersediaan pangan utama sebesar 10 Penggalakan program diversifikasi pangan Program 1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Meningkatnya persentase pengembangan Kelurahan mandiri pangan 6 3. Meningkatnya persentase cadangan pangan daerah 11 4. Meningkatnya persentase kualitas bahan pangan yang memenuhi standar mutu pangan sebesar 5 5. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek 1. Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata di Kota Semarang sebesar 20 Pengembangan jaringan kerjasama dan promosi pariwisata Program 4. Peningkatan pelayanan publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 16 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program wisata dan sarana prasarana pendukung. 2. Meningkatnya persentase kuantitas kunjungan wisata ke Kota Semarang rata- rata sebesar 10 per tahun Peningkatan kualitas obyek dan sarana wisata 3. Meningkatnya persentase daya saing dan daya jual destinasi wisata di Kota Semarang mencapai 25 4. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya 10 6. Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis. 1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan Nelayan dan petani perikanan 7 pertahun Peningkatan produksi hasil kelautan dan perikanan Program 1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Meningkatnya cakupan binaan kelompok pelaku usaha perikanan dan kelautan rata-rata 20 per tahun 3. Meningkatnya persentase budidaya perikanan rata-rata 15 per tahun 4. Meningkatnya persentase produksi perikanan tangkap rata-rata 5 per tahun 5. Meningkatnya persentase produksi Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 17 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program perikanan olahan sebesar 3 per tahun 6. Meningkatnya persentase konsumsi makanan dari ikan sebesar 3 per kapita per tahun 7. Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor. 1. Berkembangnya pasar tradisional modern sebanyak 2 buah per tahun Revitalisasi pasar-pasar tradisional Program 3. Peningkatan infrastruktur 2. Pengaturan berkembangnya pasar-pasar retail modern yang baru Penataan pengendalian Pedagang Kaki Lima PKL 3. Meningkatnya persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 10 4. Meningkatnya persentase nilai ekspor komoditi non migas rata-rata 10 per tahun 5. Penataan PKL 100 8. Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung. 1. Terwujudnya city branding Kota Semarang 100 Program 3. Peningkatan infrastruktur 2. Meningkatnya persentase struktur industri yang kuat berbasis pada pendekatan klaster dan berdaya saing Pengembangan One Village One Product OVOP produk unggulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 18 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program tinggi sebesar 50 Misi 4 Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan 1. Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi. 1. Meningkatnya persentase pengelolaan dan penataan lahan kritis sebesar 15 Konservasi lahan kritis Program 2. Penanganan rob dan banjir 2. Meningkatnya persentase pengendalian dan pemanfaatan bahan galian C dan pengunaan air bawah tanah ABT 25 3. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL 100 4. Meningkatnya persentase mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim 50 Meminimalkan dampak bencana 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah. 1. Meningkatnya persentase cakupan skala pelayanan penanganan sampah sampai dengan 87 Revitalisasi sarana prasarana kebersihan Revitalisasi TPA Jatibarang Program 3. Peningkatan infrastruktur 2. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan limbah cair 50 Revitalisasi IPLT Tambak Lorok 3. Pengembangan kualitas dan 1. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan ruang terbuka Program 2. Penanganan rob Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 19 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program kuantitas Ruang Terbuka Hijau RTH. kuantitas RTH Kawasan Perkotaan sebesar 20 hijau di publik area dan private area di pusat Kota dan banjir 2. Meningkatnya persentase pengelolaan RTH Publik sebesar 100 4. Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang, peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. 1. Meningkatnya persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan melalui penataan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW 50 Peningkatan sarana pusat pertumbuhan dilokasi strategis dan cepat berkembang Program 3. Peningkatan infrastruktur 2. Meningkatnya persentase penanganan kawasan dan bangunan cagar budaya sebesar 75 Pelestarian pengelolaan cagar budaya 3. Meningkatnya Pengelolaan Reklame 50 5. Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi. 1. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana transportasi massal 50 Penyediaan sarana prasarana transportasi massal yang terintegrasi Program 3. Peningkatan infrastruktur 2. Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen lalu lintas sebesar 80 3. Meningkatnya persentase pengelolaan manajemen perparkiran sebesar 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 20 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program 6. Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda angkutan darat dan laut. 1. persentase sarana prasarana pola pergerakan angkutan barang sebesar 50 Program 3. Peningkatan infrastruktur 7. Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang. 1. Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan 50 Penataan wajah kota untuk mewujudkan Semarang bersih,indah, tertib, kencar- kencar dan gilar-gilar Program 3. Peningkatan infrastruktur 8. Pengembangan kelengkapan jalan street furniture. 1. Meningkatnya persentase sarana prasarana estetika kota mencapai 75 Peningkatan estetika, dekorasi informasi kota Program 3. Peningkatan infrastruktur 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum 35 3. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum 30 9. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah MBR dan fasilitas pendukungnya. 1. Meningkatnya persentase peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh mencapai 20 Program 3. Peningkatan infrastruktur 2. Pemugaran rumah tidak layak huni sebanyak 1000 rumah Pemugaran rumah tidak layak huni Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 21 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program 3. Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan tempat pemakaman umum TPU 30 Penataan pemakaman tradisional 10. Pengembangan sarana dan prasarana penanganan system jaringan drainase. 1. Menurunnya persentase luasan genangan banjir dan rob 50 Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger Program 2. Penanganan rob dan banjir 2. Meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanganan system jaringan drainase mencapai 50 11. Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku. 1. Prosentase peningkatan ketersediaan air baku sebesar 60 Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan Program 2. Penanganan rob dan banjir Misi Mewujudkan 1. Pengembangan pengarusutamaan 1. Menurunnya persentase kekerasan Pengarusutamaan gender Program 5. Peningkatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 22 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program 5 Kesejahteraan Sosial Masyarakat gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi. terhadap perempuan dan anak sebesar 80 dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan kesetaraan gender 2. Peningkatan Gender Development Indeks GDI Pelaksanaan Anggaran Responsive Gender ARG 3. Mewujudkan Kota Layak Anak Fasilitasi Pengembangan Kota Layak Anak 2. Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS, lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial. 1. Meningkatnya persentase penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20 Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, Anjal, Antar dan anak berkebutuhan khusus Program 1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Meningkatnya upaya Mitigasi bencana sebesar 75 Peningkatan manajemen mitigasi bencana Program 3. Peningkatan infrastruktur Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 23 No Visi Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program 3. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif, sinergis dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin. 1. mempercepat penurunan jumlah warga miskin dengan persentase penurunan sebesar 2 per tahun Pengentasan Kemiskinan melalui Program Gerdu Kempling Program 1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 24 Berdasarkan permasalahan, Prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengan dan Sasaran Pembangunan Pada RJPMD Kota Semarang Tahun 2012, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 25 1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran a. Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 di 48 kelurahan percontohan dengan rincian 3 kelurahan per tiap kecamatan melalui program Gerdu Kempling. b. Pemugaran rumah tidak layak huni c. Pelaksanaan peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM d. Bantuan modal bergulir bagi UMKM e. Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM f. Pelatihan Ketrampilan UMKM g. Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang. 2. Penanganan rob dan banjir a. Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger b. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan c. Penanganan wilayah pesisir d. Pembangunan embung e. Konservasi lahan kritis 3. Peningkatan infrastruktur a. Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar b. Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng c. Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang d. Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road e. Penunjangan pembangunan akses menuju ke Bandara Ahmad Yani f. Pengembangan sub pusat pertumbuhan g. Penyediaan angkutan massal lintas regional h. Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo i. Revitalisasi TPA Jatibarang j. Revitalisasi IPLT Tambak Lorok k. Penataan pemugaran permukiman kumuh l. Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang m. Revitalisasi cagar budaya heritage Kota Semarang n. Penataan pemakaman tradisional o. Pembangunan Expo Center Kota Semarang 4. Peningkatan pelayanan public a. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan perijinan public b. Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang c. Peningkatan IKM Indek Kepuasan Masyarakat d. Sertifikasi ISO bagi SKPD Pelayanan e. Kelurahan Percontohan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 26 5. Peningkatan kesetaraan gender a. Revitalisasi program Keluarga Berencana KB b. Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak c. Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT d. Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender ARG 6. Peningkatan pelayanan pendidikan a. Peningkatan angka kelulusan SD-SMP b. Pengembangan kelurahan vokasi c. Peningkatan budaya baca d. Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang e. Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan f. Rehabilitasi sarana prasana pendidikan g. Peningkatan mutu tenaga pendidik 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan a. Terwujudnya Semarang Kota Sehat b. Penanggulangan penyakit menular c. Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue DBD di Kota Semarang d. Penurunan Angka Kematian Bayi AKB Angka Kematian Ibu AKI e. Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang f. Peningkatan pelayanan gizi buruk g. Peningkatan pelayanan Jamkesmas Jamkesmaskot h. Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD Prioritas Pembangunan daerah RKPD Sapta Program 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 1 Pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan dan persebarannya - Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 di 48 kelurahan percontohan dengan rincian 3 kelurahan per tiap kecamatan melalui program Gerdu Kempling. - Pemugaran rumah tidak layak huni 2 Fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi 3 Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 27 No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD Prioritas Pembangunan daerah RKPD berusaha - Pelaksanaan peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM - Bantuan modal bergulir bagi UMKM - Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM - Pelatihan Ketrampilan UMKM - Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang. 4 Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja 5 Kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global 6 Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan kebutuhan pasar 7 Pengembangan kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk mendorong daya saing 8 Mengembangkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, potensi dan produk unggulan daerah yang berdaya saing 9 Mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk mendorong sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja 10 Mengembangkan produktivitas pertanian yang berorientasi pada sistem agribisnis 11 Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan 12 Mengembangkan Produktivitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis 13 Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor 14 Mengembangkan kualitas produk sektor perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung 15 Pengembangan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS, lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 28 No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD Prioritas Pembangunan daerah RKPD rasa kesetiakawanan sosial 16 Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir 1 Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase ketersediaan air baku - Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger - Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan - Penanganan wilayah pesisir - Pembangunan embung - Konservasi lahan 2 Pengembangan sarana dan prasarana penanganan system jaringan drainase Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur 1 Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan pengembangan kegiatan perlindungan dan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dan pengendalian polusi - Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar - Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng - Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang - Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road - Penunjangan pembangunan akses menuju ke Bandara Ahmad Yani - Pengembangan sub pusat pertumbuhan - Penyediaan angkutan massal lintas regional - Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo - Revitalisasi TPA Jatibarang - Revitalisasi IPLT Tambak Lorok - Penataan pemugaran permukiman kumuh - Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang - Revitalisasi cagar budaya heritage Kota Semarang - Penataan pemakaman tradisional 2 Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengembangan kegiatan penanganan sampah 3 Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau RTH 4 Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang, peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana tata ruang yang ditetapkan 5 Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi 6 Pengembangan manajemen pola pergerakan angkutan barang yang terintegrasi antar moda angkutan darat dan laut, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase sarana prasarana pola pergerakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 29 No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD Prioritas Pembangunan daerah RKPD angkutan barang 7 Pengembangan struktur jaringan jalan yang sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan 8 Pengembangan kelengkapan jalan street furniture 9 Penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah MBR dan fasilitas pendukungnya Sapta Program 4. Peningkatan Pelayanan Publik 1 Pengembangan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan - Pembangunan Expo Center Kota Semarang - Pembangunan Sport Center Kota Semarang - Percepatan dalam proses pelayanan perijinan publik - Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang 2 Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat 3 Fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadahi 4 Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi 5 Optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis IT 6 Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat 7 Pengembangan pemahaman politik untuk mewujudkan budaya politik demokratis yang santun 8 Partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra struktur politik yang sehat 9 Pengembangan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang didukung penerapan e-government menuju e-city 10 Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 30 No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD Prioritas Pembangunan daerah RKPD yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani rakyat Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel 11 Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, 12 Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan penunjang berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan pelayanan prima 13 Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi 14 Pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan informasi publik yang bertanggungjawab 15 Mengembangkan kualitas pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata dan sarana prasarana pendukung Sapta Program 5. Kesetaraan Gender Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 31 No Program Prioritas Tahun Rencana RPJMD Prioritas Pembangunan daerah RKPD 1 Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi - Revitalisasi program Keluarga Berencana KB - Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak - Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT - Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender ARG Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 1 Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh saranaprasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional - Peningkatan angka kelulusan SD-SMP - Pengembangan kelurahan vokasi - Peningkatan budaya baca - Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang - Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan - Rehabilitasi sarana prasana pendidikan - Peningkatan mutu tenaga pendidik 2 Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional Sapta program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit - Terwujudnya Semarang Kota Sehat - Penanggulangan penyakit menular - Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue DBD di Kota Semarang - Penurunan Angka Kematian Bayi AKB Angka Kematian Ibu AKI - Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang - Peningkatan pelayanan gizi buruk - Peningkatan pelayanan Jamkesmas Jamkesmaskot - Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan 2 Pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Masing-masing prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program-program pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi Pokok SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. Secara rinci prioritas pembangunan, program-program pembangunan, indicator capaian target serta SKPD kewenangan pada tahun 2012 dapat dilihat pada table 4.3 berikut ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 32 Tabel 4.3 Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 Sapta Program 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 1 Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 di 48 kelurahan percontohan dengan rincian 3 kelurahan per tiap kecamatan melalui program Gerdu Kempling 1.12 1.15 Program Keluarga Berencana 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,25 BapermasPP KB 1.12 1.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 2 Rasio akseptor KB 18,64 2 Pemugaran rumah tidak layak huni 1.12 1.17 Program Pelayanan kontrasepsi 3 Cakupan peserta KB aktif 75,61 3 Pelaksanaan peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM 1.12 1.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KBKR yang Mandiri 4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 108.158 4 Bantuan modal bergulir bagi UMKM 1.12 1.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 5 Pengendalian angka kelahiran TFR 2,37 5 Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM 1.12 1.21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV AIDS 6 Jumlah PUS dibwah 20 th. 0,49 6 Pelatihan Ketrampilan UMKM 1.12 1.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 7 Peserta KB dari PUS unmet needmenurunnya PUS Unmet need PA: 75,58 7 Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang 8 Jejaring kemitraan peduli KB PPKBD Mandiri PPKBD= 85; Sub PPKBD= 44 9 Jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan 45 PIK KRR 10 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya lahgun dan 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 33 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 peredaran narkoba 11 Kelompok aktif BK BKB : 91 BKR : 89 BKL : 87 1.14 1.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Angka partisipasi angkatan kerja 65,73 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.14 1.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 241 1.14 1.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3 Tingkat partisipasi angkatan kerja 65,73 4 Pencari kerja yang ditempatkan 10.090 5 Tingkat pengangguran terbuka 12,5 6 Keselamatan dan perlindungan 30,3 7 Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemerintah daerah 100 8 Kualitas Tenaga Kerja Rasio kelulusan tenaga kerja 392.565 9 Tingkat Ketergantungan Penduduk 15 dan 64 th Penduduk 15-64 th 1.114.359 10 Peningkatan ketrampilan juml tenaga kerja 420 orang 11 Peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan 5 12 Penurunan juml pengangguran 0,30 13 Angka partisipasi kerja 62,73 14 Penempatan pencari kerja 9.350 org Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 34 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 15 Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan K3 382 perush 36 16 Penurunan angka perselisihan hubungan industrial PHIPHKUnjuk rasa 241 kasus 10 Rasio daya serap tenaga kerja PMA : 10 PMDN : 4 BPPT 11 PMA = PMDN = Rp 790.391.556.239 1.15 1.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 1 Persentase koperasi aktif 75 Dinas Koperasi UMKM 1.15 1.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2 Jumlah UKM non BPRLKM UKM 418 1.15 1.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3 Jumlah BPRLKM 2 1.15 1.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4 Usaha Mikro dan Kecil 10.587 5 Peningkatan jumlah UMKM 2 6 Peningkatan Juml penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM 2 7 Peningkatan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM serta penguatan kelembagaan KSPUSP dan LKM 6 8 Peningkatan peringkat kesehatan koperasi dari Koperasi aktif 42 2.01 2.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar ton 80.179 Dinas Pertanian Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 35 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 2.01 2.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan 2 Kontribusi sektor pertanian perkebunan terhadap PDRB 1,20 1,26 2.01 2.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan 3 Kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB 0,65 0,60 2.01 2.18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanianperkebunan 4 Kontribusi sektor perkebunan tanaman keras terhadap PDRB 0,08 0,07 2.01 2.19 Program peningkatan produksi pertanianperkebunan 5 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 100 2.01 2.20 Program pemberdayaan penyuluh pertanianperkebunan lapangan 6 Cakupan bina kelompok petani 7.272 2.01 2.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 7 NTP thd faktor produksi dengan produk 188,00 2.01 2.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 8 Persentase konsumsi RT non pangan 105 9 Tingkat pendapatan petani 266 10 Tingkat ketersedian bahan pangan daerah 8,37 11 Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanianperkebunan daerah 99,68 12 Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produk komoditas hasil pertanianperkebunan 99,11 13 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanianperkebunan 97,06; 99,9 14 Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan 50,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 36 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 15 Angka kesakitan dan kematian ternak akibar penyakit menular 4,10 16 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan 92,80 1.21 1.16 Program Ketahanan Pangan 1 Regulasi ketahanan pangan Perwal keamanan pangan Kantor Ketahanan Pangan, Setda 1.21 1.17 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 2 Ketersediaan pangan utama 115.506 3 Ketahanan pangan daerah dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok 115.506 kg 1000 penduduk 4 Lumbung pangan masyarakat 10 kelurahan 5 Produk pangan olahan pangan yang memenuhi standar mutu 18100 6 Kelurahan mandiri pangan 8 kelurahan 7 Skor pola pangan harapan 8600 8 Kelancaran akses pangan masyarakat miskin 1.200 KK 2.05 1.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 1 Produksi perikanan tangkap ton 103,19 Dinas Kelautan Perikanan 2.05 1.20 Program pengembangan budidaya perikanan 2 Produksi perikanan budidaya ton 413,28 2.05 1.21 Program pengembangan perikanan tangkap 3 Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan 20 per tahun 20 12 kelompokth 2.05 1.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 4 Jumlah Kelompok pelestari lingkungan 1 kelompok Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 37 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 5 Meningkatkat Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan 3 6 Meningkatkan produksi ikan olahan 3 per tahun 3 7 Meningkatkan Konsumsi ikan 3 per tahun 3 24,44 kgkapitath 2.06 2.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 1 Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB 32,87 35,78 Disperindag, Dinas Pasar, Setda 2.06 2.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 2 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang danatau jasa 100 36 150 pelaku usaha 2.06 2.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 3 Jumlah penanganan barangproduk beredar dipasar tidak sesuai standar yang ditentukan 100 2.06 2.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 4 Jumlah kasuskejadian yang diakibatkan oleh pemakaian produkbarang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan LPG, dll 20 5 Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas 5 pertahun 5 6 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100 1 pasar modern 7 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat 10 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 38 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 100 8 Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat bazar, pasar murah, dll 100 9 Membina dan menata PKL 20 10 Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina dan memiliki kemandirian dalam usaha 100 2.07 2.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Kontribusi sektor Industri thd PDRB 28,64 31,45 Disperindag 2.07 2.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2 Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri 4,5 2.07.2.18 Program Penataan Struktur Industri 3 Pertumbuhan Industri. 0,17 2.07 2.19 Program Pengembangan sentra- sentra industri potensial 4 Cakupan bina kelompok pengrajin 26 5 Persentase industri kreatif terutama industri kecilhome industri 67 132 IKM 6 Jumlah cluster baru industri kecil dan menengah 36 4 buah 7 Produksi dan transaksi penjualan IKM 3 8 Peningkatan penataan struktur IKM 3 9 Penataan kawasan sentra-sentra industri potensial 40 8 sentra 1.13.1.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah 1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 122 Disospora, Setda 1.13 1.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 2.128 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 39 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 Kesejahteraan Sosial 1.13 1.17 Program pembinaan anak terlantar 3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial orang 3.932 1.13 1.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 4 Persentase jumlah faktor miskin yang tertangani dihadapkan dengan jumlah fakir miskin yang ada =n51.300100; Persentase peningkatan jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada a4792100 12 5 prosentase peningkatan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang ditangani 53 6 prosentase jumlah anak terlantar yang terbina dihadapkan dengan jumlah anak terlantar yang ada 45 7 persentase jumlah penyandang cacat dan trauma yang terbina dihadapkan dengan jumlah penyandang cacat dan trauma yang ada 20 8 Peningkatan jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang 2.191 9 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemb 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 40 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 1.04 1.17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1 Rehab rumah miskin 200 rumah DTKP 1.04.1.15 Program Pengembangan Perumahan 2 Tingkat pencemaran lingkungan oleh limbah padat, cair dan udara di lingkungan permukiman 7 1.04 1.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 3 Tingkat ketersediaan jumlah fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin 100 1.22 1.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 4 Tingkat kemampuan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah 4 organisasi Bapermas, Setda, Kecamatan 1.22 1.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 5 Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam penanganan pembangunan wilayah 20 1.22 1.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 6 Keberdayaan msykader PKK dalam peningkatan Gizi Anak Usia Sekolah bagi Keluarga Kurang mampu 5 7 Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan 25 8 Jumlah Posyantek yang aktifberfungsi 7 Posyantek 9 Meningkatnya kerjasama dan akses dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat 22 10 Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan usaha ekonomi masyarakat UPPKS:3 UED-SP: 3 11 Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 177 Kelurahan ; 16 kel. Percontohan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 41 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 pelaksanaan pembangunan 12 Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung Program TMMD 2 tahap 13 Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pengabdian masyarakat oleh PT Program KKN 20 14 Jumlah lokasi lingkungan Permukiman dan prasarana lingkungan RTM yang terfasilitasi 12 lokasi 15 Jumlah Fasilitasi Bantuan Infrastruktur dari pemerintah Lebih Tinggi APBD Prov dan APBN 177 kel 16 Meningkatnya pengetahuan kinerja Pokja Posyandu dalam rangka meningkatnya Gizi kesehatan Ibu dan Anak 15 Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir 1 Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger 2.02 2.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 80,65 Dinas Pertanian 2 Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan lahan 2,50 2 Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan 1.03.2.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 50,85 PSDA 3 Penanganan wilayah pesisir 1.03.2.25 Program penyediaan dan pengolahan air baku 2 Jumlah rumah tangga ber sanitasi 52,80 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 42 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 4 Pembangunan embung 1.03.2.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 3 Drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat 49,76 5 Konservasi lahan 1.03.2.28 Program peningkatan sarana dan prasarana drainase 4 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 48,93 1.03.2.29 Program pengendalian banjir 5 Jumlah prasarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi 30 6 Jumlah prasarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi 11 7 Meningkatnya ketersediaan air baku masyarakat 6 8 Meningkatnya sanitasi lingkungan masyarakat 4 9 Operasional peralatan Drainase 70 10 Berkurangnya tinggi air rob dan banjir pada elevasi minimal 70 msl 34 Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur 1 Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilar- gilar, kencar-kencar 2.03 1.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 1 Pencemaran status mutu air 58 PSDA, BLH 2 Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng 2.03.17 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air 22,47 3 Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang 1.08 1.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. 84 4 Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road 1.08 1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4 Menurunnya pemanfaatan Air bawah tanah ABT Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 43 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 5 Penunjangan pembangunan akses menuju ke Bandara Ahmad Yani 1.08 1.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 5 Menurunnya jumlah kawasan penambangan galian C 0,25 6 Pengembangan sub pusat pertumbuhan 1.08 1.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 7 Penyediaan angkutan massal lintas regional 1.08 1.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 8 Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo 1.08 1.23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 9 Revitalisasi TPA Jatibarang 1.08 1.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Persentase penanganan sampah 78,00 DKP taman 10 Revitalisasi IPLT Tambak Lorok 1.08 1.22 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Tempat pembuangan sampah TPS per satuan penduduk 72,27 11 Penataan pemugaran permukiman kumuh 1.08 1.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau RTH 3 Rasio pembuangan sampah TPS per satuan penduduk 722,61 12 Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang 2.03 1.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 4 Tingkat luasan areal pelayanan persampahan kota 0,02 DKP taman, 16 Kecamatan, BLH 13 Revitalisasi cagar budaya heritage Kota Semarang 2.03.17 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 5 Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah 177 Kelurahan 14 Penataan pemakaman tradisional 6 Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan 0,26 7 Cakupan pelayanan K3 Wilayah Kecamatan 149 titik pantau 8 Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam 88 Ha 9 Tingkat aksesbilitas informasi SDA dan LH 16 Kec,1 komponen, 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 44 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 sekolah 10 Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan 500 kendaraan tahun 11 Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisirpantai 0,50 1 Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPLHGB 19.088.136 DKP taman 2 Terbangunnya dan rehabilitasi Taman Kota 8 unit 1.05 1. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Jumlah bangunan ber – IMB Jumlah bangunan 57,79 Bappeda, DTKP, PJPR 1.05 1. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Persentase Luas pemukiman yang tertata 49,02 3 Penataan Wilayah Realisasi luas wilayah seusai dg peruntukannya sesuai dengan RTRW 80,00 Luas lahan produktif Kota Semarang Ha 3,9912 Luas genangan banjir atau wilayah kebanjiran Ha 6.720.000 Luas wilayah kekeringan Ha 4.027.56 Luas wilayah perkotaan Ha 373.70 4 Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota 100 5 Kelestarian kawasan kota lama 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 45 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 6 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan 100 7 Jumlah titik reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik 100 1.07 1.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 5.816.685 Dishubkominfo 1.07 1.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2 Rasio ijin trayek 0.0024 1.07 1.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 3 Jumlah uji kir angkutan umum 5.192 1.07 1.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 4 Jumlah Pelabuhan LautUdaraTerminal Bis 7 1.07.1.21 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5 Jumlah angkutan darat 12,81 1.07.1.22 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6 Kepemilikan KIR angkutan umum 3.577 1.07.1.23 Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika 7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum KIR jam 2 jam 8 Biaya pengujian kelaikan angkutan umum rp Rp 30.000 9 Pemasangan Rambu-rambu 2.586 10 Tingkat fasilitas perhubungan terpantau 100 11 Meningkatnya jumlah penumpang di terminal 2 12 Pelayanan angkutan umum massal 2 koridor Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 46 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 BRT 13 Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan rata-rata 10 per tahun 10 14 Tingkat Ketersediaan titik parkir on street 1.424 titik 15 Tingkat ketersediaan lokasi parkir off street 160 lokasi 16 Tingkat Ruas jalan Simpul rawan kemacetan lalu lintas 11 17 Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum 3 18 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT 100 19 Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 72.735 20 Tertatanya Pembangunan Tower telekomunikasi dan informatika yang tertib dan teratur 100 1.03.1.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 47,5 Bina Marga, PJPR 1.03.1.16 Program rehabilitasipemeliharaan Jalan Jembatan 2 Panjang jalan dilalui roda 4 3.063,06 1.03.1.17 Program Pembangunan sistem informasidata base jalan dan jembatan 3 Panjang jalan kota dalam kondisi baik 40 kmjam 1.198,40 2.743,70 1.03.1.18 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4 Rasio panjang jalan per juml kendaraan 30,21 1.03.1.19 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5 Sarana prasarana estetika kota; 75 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 47 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 1.03.3.29 Program Penerangan Jalan Umum 6 Kualitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum 35 1.03.3.30 Program Pengelolaan Reklame 7 Kuantitas sarana dan prasarana penerangan jalan umum 30 8 Jumlah rumah tangga pengguna listrik 98,28 9 Persentase pengguna Listrik 73 10 Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota 18 Bina Marga 11 Jumlah prasarana jalan dan jembatan yang terpelihara secara mantap dan berfungsi 19 12 Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan 20 13 Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara 21 14 Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota 16 15 Pengelolaan infrastruktur wilayah 100 16 Jumlah LPJU baru yang terpasang 3 PJPR 17 Jumlah LPJU terpasang dan terpelihara 5 18 Jumlah Rumah Gedung yang terbangunan sesuai standar konstruksi 8 DTKP 19 Terbangunnya Gedung Kantor Diklat, Kantor Kec. Genuk, Kant. Kec. Gunungpati, Gedung Arsip, Gedung 1 Gedung Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 48 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 Satpol PP 1.04 1.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1 Luas lingkungan permukiman kumuh 1,53 DTKP 1.04.1.24 Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi 2 Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x 100 1,52 3 Jumlah rumah layak huni 29,60 4 Rasio permukiman layak huni 0,28 5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan permukiman 7 6 Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk 428,62 7 Jumlah TPU yang berfungsi dan terkelola dengan baik 5 Sapta program 4. Peningkatan Pelayanan Publik 1 Pembangunan Expo Center Kota Semarang 1.17 1.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Rasio Group Kesenian 10.000 penduduk 3,80 Disbudpar 2 Pembangunan Sport Center Kota Semarang 1.17 1.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2 Rasio Gedung Kesenian 10.000 penduduk 0,26 3 Percepatan dalam proses pelayanan perijinan publik 1.17 1.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 50 4 Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang 1.17 1.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 4 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 55 5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 174 6 Meningkatkan kegiatan pelestarian 3 kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 49 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 kekayaan budaya sebesar 10 per tahun 7 Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 per tahun 3 kegiatan 8 Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 per tahun 3 kegiatan 9 Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah 3 kegiatan 1.18 1.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1 Rasio Klub Olahraga 10.000 penduduk 3,72 Disospora 1.18 1.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2 Rasio Gedung Olah Raga 10.000 penduduk 0.02 1.18 1.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 3 Jumlah organisasi pemuda 47 1.18 1.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 4 Jumlah organisasi olahraga 41 1.18 1.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 5 Jumlah kegiatan kepemudaan 14 1.18 1.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 6 Jumlah kegiatan olahraga 19 7 Gelanggang balai remaja selain milik swasta 3 8 Lapangan olahraga 10,7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 50 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 9 prosentase jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan 10,66 10 1. prosentase peningkatan fasilitasi bantuan Karang Taruna Kepemudaan. 2,43 11 Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi18 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga barurekreasi 23 organisasi 12 Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah Medali yang diperoleh 33 orang 13 Jumlah modal yang diperoleh 2,00 1.26.1.16 Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 1 Jumlah perpustakaan 156 Kantor Perpustakaan Arsip 1.26.1.17 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan 2 Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 8 1.26.1.15 Program pengembangan budaya baca 3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 7.611 bh 4 Jumlah peminjam buku 25 5 Jumlah koleksi bahan pustaka dan jumlah pengunjang perpustakaan 20 15 6 Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara 30 1.19 1.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 57 Kesbangpol linmas Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 51 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 1.19 1.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 2 Kegiatan pembinaan politik daerah 6 keg 1.19 1.21 Program pendidikan politik masyarakat 3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 100 KesbangPol Linmas, Satpol, Sekretariat Daerah 4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan 100 5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik 65 6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan 26 perda32 prolegda 85 Sekretariat DPRD 1.06 1.15 Program Pengembangan datainformasi 1 Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan 100 Bappeda 1.06 1.16 Program Kerjasama Pembangunan 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis 70 1.06 1.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 3 Jumlah program RKPD Tahun berkenaan 100 1.06 1.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 Buku “e ara g Dala A gka ada 2 Buku PDRB Kota ada 1.06 1.21 Program perencanaan pembangunan daerah 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,06 1.06 1.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 4 Pertumbuhan PDRB 7,95 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 52 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 1.06 1.23 Program perencanaan sosial budaya 5 Laju inflasi 3,53 1.06 1.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 6 PDRB per kapita Rp. Rp 26.863.523,32 1.23 1.15 Program pengembangan datainformasistatistik daerah 7 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita 115 8 Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya 82.5 9 Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat 1 10 Ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas kota 3 dok 11 Kapasitas kelembagaan dan personil perencana pembangunan daerah kota 12 Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah 100 13 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi 2 dok 14 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan Sosial dan Budaya 5 dok Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 53 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 15 Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam 5 dok 1.20 1.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD 12,5 tahun DPKAD 1.20 1.18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota 2 Peningkatan rasio kemandirian keuangan dlm pembiayaan pembangunan 25 1.20 1.29 Program Pengelolaan Aset Daerah 3 Optimalisasi pengelolaan aset daerah 100 4 Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP. 100 5 Rasio pendapatan asli daerah terhadap volume pendapatan daerah 25 6 Terbentuk unit pelayanan pengadaan ULP Kota Semarang 100 7 Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah 70 Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah 100 1.20 1.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah 1 Peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanan pemerintahan 90 Setda, Inspektorat, Kantor Diklat, BKD 1.20 1.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2 Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat 75 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 54 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 1.20 1.24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 3 Peningkatan sinergitas hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah 75 1.20 1.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 4 Meningkatnya persentase sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 90 1.20 1.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 5 peningkatan hubungan kerjasama antara Swasta, PemDah Kab.Kota lain, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri 75 1.20 1.28 Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah 6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan 26 perda32 prolegda 85 1.20 1.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7 Berkurangnya persentase penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah 50 1.20 1.21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 8 Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH 100 Sekretariat Daerah, Inspektorat 1.20 1.41 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 9 Tingkat efektivitas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan 100 1.20 1.42 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 10 Tingkat penyimpangan pelaksanaan kebijakan KDH 0,00 11 Tingkat penyelesaian kasus yang muncul terkait penyelenggaraan pemerintah 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 55 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 12 Menurunnya jumlah kasus pelanggaran oleh aparatur 90 18 13 Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin 95 94 14 Tingkat efektivitas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 20 15 Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani 100 Sekretariat Daerah 16 Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan pemerintah kota di berbagai bidang pembangunan 8 kerjasama 17 Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara pemerintah kota dengan lembagapemerintah daerah kegiatandialogworkshoppamerand ll 10 Kegiatan 18 Jumlah produk hukum yang ditetapkan melalui Perda maupun Perwal LD: 4500 buku; BD: 2350 buku 19 Jumlah sosialisasi peraturan Perundang-undangan 17 Jenis 20 Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 5 jenis 21 Terlaksananya rintisan kelurahan sebagai SKPD 40 kelurahan 7 kelurahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 56 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 22 Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tertib administrasi ketatalaksanaan 100 23 Peningkatan program pemacu PAN dan tertib administrasi kepegawaian Setda dan Sekretariat DPRD 100 24 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan 85 25 Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II III Honorer 100 Setda, BKD, Kantor Diklat 26 Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III Teknis dan Fungsional 56 orang 27 Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum 600 orang 28 Persentase jumlah apratur pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah mendapatkan pendidikandan pelatihan teknis 75 29 Jumlah kelurahan yang berprestasi 3 Kel. 31 Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional 30 orang 1.10 1.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 87,00 Dispendukcapil 2 Rasio bayi berakte kelahiran 76,77 3 Rasio pasangan berakte nikah 100,00 4 Kepemilikan KTP 87,00 5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 82,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 57 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 4 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Adatidak 9 SIM 5 Rasio pasangan cerai ber Akta Perceraian 100 6 Rasio penduduk meninggal berakta kematian 100 1.24 1.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumenarsip daerah 1 Pengelolaan arsip secara baku 100 Perpustakaan Arsip 1.24 1.17 Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana kerasipan 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 4 keg 1.24 1.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 3 Jumlah dokumenarsip daerah yang diselamatkandipelihara 3750 berkas 1.24.1.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 4 Rasio ketersediaan Saranaprasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara 1,00 5 Aksesbilitasketersediaan layanan informasi kearsipan 5,00 6 Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik 6700 berkas 1 Tertib Pertanahan 74,27 Sekretariat Daerah 1.09.1.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2 Penyelesaian kasus tanah Negara 20 1.10 1.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3 Tingkat penerapan teknologi informasi dlm penyeleng. pemerintahan 75 1 Tingkat ketersediaan dan akurasi data 100 DPKAD Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 58 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 informasi keuangan daerah 1.19 1.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2,11 Satpol PP 1.19 1.24 Program Hari Anti Narkoba Internasional 2 Rasio Kriminalitas 0,06 3 Keamanan dan Ketertiban Jumlah kriminalitas 195 Pertikaian antar warga 6 4 Jumlah Demo Unjuk rasa 258 Mogok kerja 5 5 Penegakan PERDA Jumlah penyelesaian penegakan PERDA Jumlah pelanggaran PERDA x100 66 6 Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam 1,98 7 Menurunnya jumlah pelanggaraan perda 10 per tahun 10 1 Petugas Perlindungan Masyarakat Linmas 5.310 Kesbangpol linmas 2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 35,22 3 Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan 7,68 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 59 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 4 Menurunnya Jumlah kejadian terkait ketertiban dan keamanan 5 1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 2,16 Disospora 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya lahgun dan peredaran narkoba 100 1.25 1.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Jumlah jaringan komunikasi 75 1 Dishubkominfo 1.25 1.18 Program kerjasama informsi dan media massa 2 Rasio wartelwarnet 0,26 1.25 1.21 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 3 Jumlah surat kabar nasional lokal 11 Sekretariat Daerah 4 Jumlah penyiaran radioTV lokal 38 15 5 Web site milik pemerintah daerah ada 6 Pameran expo 7 7 Jumlah Sistim Informasi Manajemen SIM 10 8 Jumlah Web kota maupun SKPD yang aktif 4 Website 9 Jumlah SIM di SKPD yang terbangun 5 SIM 10 Persentase kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipublikasi masyarakat 100 11 Persentase peliputan, dokumentasi dan informasi media penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 60 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 12 Jumlah kegiatan Press release, pantauan berita elektronik, analisa berita surat kabar, pemuatan berita di website dan jumpa pers 225 kali 13 Jumlah Dialog interaktif, publikasi, siaran langusng dan sosialsasi di media 115 Kali 14 Meningkatnya aparatur yang mempunyai pengetahuan teknologi dan informasi 10 1.16 1.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Jumlah investor berskala nasional PMDNPMA PMA : 10 PMDN : 4 BPPT, Setda 1.16 1.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDNPMA Rp 790.391.556.239 1.16 1.17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 3 Rasio daya serap tenaga kerja PMA : 10 PMDN : 4 4 PMA = PMDN = Rp 790.391.556.239 5 Kenaikan penurunan Nilai Realisasi PMDN milyar rupiah PMA : 10 PMDN : 4 6 Kemudahan Perijinan lama proses perijinan hari 12,69 jumlah ijin buah 80 jumlah hari 1.015 7 Jumlah dan nilai penanaman modal daerah 4 Rp. 1.855.985.701.803 8 Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi 4,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 61 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 pembangunan daerah 9 Jumlah Tenaga kerja yang terserap 14.831 org 10 Ketersediaan pranata investasi 1 dokumen Prolegda BUMD Aneka Usaha 2.04 1.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Kunjungan wisata 1.834.886 6 Disbudpar 2.04 1.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 Ketersediaan Restoran Rumah Makan Cafe 29 109 19 2.04 1.17 Program Pengembangan Kemitraan 3 Hotel Berbintang Hotel non Bintang 28 51 4 Meningkatnya kunjungan wisata 6 5 Meningkatnya lama tiggal wisatwan asing 6 Tingkat okupansi hotel 5,4 7 Meningkatnya jumlah destinasi wisata 15 8 Jenis dan jumlah rumah makanrestoran dan kawasan kuliner 10 9 Jenis dan jumlah pelaku usaha pariwisata 10 1.04.1.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 0,0011 Dinas Pemadam Kebakaran 2 Tingkat waktu tanggap response time rate 15 menit 3 Juml ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran 11,90 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 62 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 4 Tingkat kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran 5 5 Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sapta Program 5. Kesetaraan Gender 1 Revitalisasi program Keluarga Berencana KB 1.11.1.15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 52,00 BapermasPer KB 2 Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak 1.11 1.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 89,68 3 Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT 1.11 1.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 3 Rasio KDRT 0,61 4 Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender ARG 1.11 1.19 Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 191 5 PKK aktif 100 6 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 100 7 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 100 8 Meningkatnya komitmen pemerintah terhadap anggaran responsif gender 25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 63 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 9 ameningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak ; b terwujudnya sinkronisasi program kegiatan organisasi yang responsif gender 20 10 peningkatan peran gender dilembaga pemerintah dan swasta 25 11 menurunkan angka KDRT Anak 20 Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 1 Peningkatan angka kelulusan SD-SMP 1.01 1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Melek Huruf 99,60 Dinas Pendidikan 2 Pengembangan kelurahan vokasi 1.01 1.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2 Angka Rata2 lama Sekolah 9,90 3 Peningkatan budaya baca 1.01 1.17 Program Pendidikan Menengah 3 Angka Partisipasi Kasar 4 Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang 1.01 1.18 Program Pendidikan Non Formal - SDMI 105.27 5 Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan 1.01 1.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - SLTPMTs 114.19 6 Rehabilitasi sarana prasana pendidikan 1.01 1.20 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - SMASMKMA 116.96 7 Peningkatan mutu tenaga pendidik 4 Angka Partisipasi Murni - SDMI 89.68 - SLTPMTs 79.01 - SMASMKMA 79.97 5 Rasio Angka Pendidikan yang ditamatkan 96,78 6 Pendidikan dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 64 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 - Angka Partisipasi Sekolah 100 - Rasio Ketersediaan Sekolah 6,02 - Rasio guru murid 1:20 - Rasio guru murid per kelas rata-rata 1:20:36 7 Pendidikan Menengah 1. APS 94 2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 3 3. Rasio guru terhadap murid 1:14 4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 1:14:34 5. Penduduk yang berusia 15 tahun melek huruf tidak buta aksara 99,5 8 Fasilitas Pendidikan 1. Sekolah pendidikan SDMI kondisi bangunan baik 3.361 2. Kondisi Sekolah SMPMTs 2.465 3. Kondisi Sekolah SMASMK MA 1.521 9 PAUD Jumlah Siswa pada jenjang TKRA 82 10 Angka Putus Sekolah 1. SDMI 25 2. SMPMTs 20 3. SMASMKMA 15 11 Angka Kelulusan 1. Angka Kelulusan SDMI 99,99 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 65 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 2. Angka Kelulusan SMPMTs 95,5 3. Angka Kelulusan SMASMKMA 97 4, Angka Melanjutkan dari SDMI ke SMPMTs 105 5. Angka Melanjutkan dari SMPMTs ke SMASMKMA 110 6. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1D-IV 88 1 Meningkatkan APK PAUD sebesar 84 81 2 Penerapan sistem Pembelajaran berkarakter 100 3 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD 108,53 ; 92,20 4 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni MP 119,05; 82,87 5 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni MP 119,05; 82,87 6 Meningkatkan kualitas peserta didik dan kelulusan SD 99,99 , SMP 94 99,99 , 94 7 Meningkatkan kualitas ruang kelas SD 311 ruang 8 Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP 106 ruang 9 Capaian 40 SD pelaksanaan e- pembelajaran 34 10 Capaian 60 pelaksanaan e- pembelajaran 54 11 Meningkatkan jumlah sekolah terakreditasi 95 92 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 66 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 12 Meningkatkan 90 SD dan SMP terakreditasi minimall 8 84 13 Mempertahankan jumlah SD SBI 100 14 Mempertahankan jumlah SMP SBI 400 15 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMASMK 116,96; 79,97 16 Meningkatkan kualitas peserta didik dan kelulusan SMASMK 96 96 17 Meningkatkan jumlah SMA terakreditasi 8 sebesar 90 78 18 Meningkatkan jumlah SMK terakreditasi 8 sebesar 90 78 19 Mempertahankan jumlah sekolah SBI dan RSBI 400 20 Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO 9001-2008 800 21 Mempertahankan Capaian APK Rata- rata 114 22 Meningkatkan jumlah lembaga kursus dan pelatihan bersertifikat sebesar 50 20 23 Meningkatkan lulusan program kecakapan hidup bersertifikat kompetensi sebesar 20 4 24 Persentase guru SDSDLB berkualifikasi S-1D-4; 1 25 Persentase guru SMPSMPLB 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 67 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 berkualifikasi S-1D-4 26 Presentase guru SMASMK berkualifikasi S-1D-4 sebesar 90 89 27 Kualifikasi S-1 80 Pendidik TK, Kualifikasi Pendidik PAUD Non Formal 70 terlatih 2; 4 28 Meningkatkan kualitas kepala sekolah dan pengawas SMASMK 100 29 Jumlah guru SMASMK bersertifikat 90 62 ; 56 30 Meningkatkan jumlah SMA melaksananakan e-pembelajaran sebesar 60 48 31 Meningkatkan jumlah SMK melaksananakan e-pembelajaran sebesar 60 53 32 Meningkatkan presentase guru berkualifikasi S-1 88 dan 98 86 ; 88 33 Meningkatnya guru bersertifikat sebesar 90 46; 56 34 Mempertahankan rasio pendidik dan peserta didik 6 35 Meningkatnynya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan 75 Sapta Program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Terwujudnya Semarang Kota Sehat 1.02 1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup 83,75 Dinas Kesehatan, RSUD Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 68 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 2 Penanggulangan penyakit menular 1.02 1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 Angka Usia Harapan Hidup Th 72,30 3 Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue DBD di Kota Semarang 1.02 1.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 3 Persentase Gizi buruk 0,03 4 Penurunan Angka Kematian Bayi AKB Angka Kematian Ibu AKI 1.02 1.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Rasio Posyandu per satuan balita 12,07 5 Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang 1.02 1.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000 0,21 6 Peningkatan pelayanan gizi buruk 1.02 1.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6 Rasio RS per satuan penduduk x 1000 0,16 7 Peningkatan pelayanan Jamkesmas Jamkesmaskot 1.02 1.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7 Rasio dokter per satuan penduduk 2,19 8 Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan 1.02 1.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmaspuskesmas pemb 8 Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 2,40 1.02 1.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 9 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 97 1.02 1.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 10 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 93 1.02 1.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 11 Cakupan kelurahan UCI 98 1.02 1.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 12 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 1.02 1.33 Program Informasi Kesehatan 13 Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD 55 14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 14,5 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 69 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 1.02 1.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwa 15 Cakupan kunjungan bayi 91 1.02 1.33 Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU 16 Cakupan puskesmas 231,25 17 Cakupan pembantu puskesmas 19,77 1 Meningkatnya mutu pelayanan puskesmas ISO 100 2 Rumah tangga sehat 100 3 Balita yg naik berat badannya 100 4 Angka kesakitan diare 100 5 Angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleha penyakit menular dan tidak menular - Angka kematian DBD 2 - Angka kematian diare 1 - Angka kesakitan pnemoni balita 310 10.000 balita - Prevalensi HIV-AIDS 2 6 Meningkatnya penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan 100 7 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas 100 8 Pelayanan kesehatan bayi 100 9 Pelayanan kesehatan balita 100 10 Kualitas Pelayanan kesehatan lansia 100 11 Jaminan keamanan peredaran obat dan 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 IV. 70 Prioritas Pembangunan Program Pembangunan Capaian Taget SKPD Indikator Kinerja Target Capaian 2012 makanan 12 Pelayanan kesehatan ibu hamil Persalinan oleh tenaga kesehatan 100 13 Ketersediaan data dan informasi bidang pendidikan akurat dan tepat waktu 100 14 Meningkatkan sarana prasarana pelayanan 70 63 15 Terselenggaranya pelayanan Rumah Sakit 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2012 V-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH