Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Pengembangan datainformasi

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007. Pekanbaru 405.650.000,00 580.650.000,00 175.000.000,00 43,14 Pengadaan peralatan gedung kantor 009. Pekanbaru 718.400.000,00 830.400.000,00 112.000.000,00 15,59 Pengadaan mebeleur 010. Pekanbaru 74.980.500,00 74.980.500,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 021. Pekanbaru 500.000.000,00 570.000.000,00 70.000.000,00 14,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. Pekanbaru 150.000.000,00 500.000.000,00 350.000.000,00 233,33 Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 023. Pekanbaru 50.000.000,00 69.750.000,00 19.750.000,00 39,50 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. Pekanbaru 125.000.000,00 175.000.000,00 50.000.000,00 40,00 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 026. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 028. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 029. Pekanbaru 20.000.000,00 20.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

92.750.000,00 92.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 06. Pekanbaru 92.750.000,00 92.750.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

224.900.000,00 125.000.000,00 99.900.000,00 79,92 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. Pekanbaru 75.000.000,00 174.900.000,00 99.900.000,00 133,20 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur 40. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

15. Program Pengembangan datainformasi

5.363.396.350,00 4.707.100.000,00 656.296.350,00 13,94 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 02. Pekanbaru 650.000.000,00 650.000.000,00 Peningkatan pemanfaatan jaringan LAN di Bappeda Provinsi Riau 07. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan B 08. - 249.100.000,00 299.100.000,00 50.000.000,00 20,07 Pelaksanaan Pameran Bidang Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2011 09. Pekanbaru 150.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 16,67 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Penyusunan Dokumen Analisis Statistik Perencanaan 15. Pekanbaru 158.000.000,00 158.000.000,00 Pengelolaan data berbasis sistem informasi 16. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00 Survey Besaran Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau 17. Pekanbaru 700.000.000,00 700.000.000,00 S + , ,- di Provinsi Riau 18. Pekanbaru 800.000.000,00 800.000.000,00 P . + , ,- 0 1 , 2 , 19. Pekanbaru 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 20. Pekanbaru 481.296.350,00 481.296.350,00 -3 4 2 ,5 2 6 , 21. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00

16. Program Kerjasama Pembangunan