Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Fasilitas Pindahpurna Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pagelaran seni budaya daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 1.20.08. - Badan Penghubung : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.475.183.300,00 2.149.189.700,00 325.993.600,00 15,17 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Jakarta 34.992.000,00 34.992.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Jakarta 300.000.000,00 598.793.600,00 298.793.600,00 99,60 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Jakarta 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 06. Jakarta 8.000.000,00 35.200.000,00 27.200.000,00 340,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Jakarta 36.198.000,00 36.198.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Jakarta 300.000.000,00 300.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Jakarta 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Jakarta 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Jakarta 29.999.700,00 29.999.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Jakarta 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Jakarta 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Jakarta 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Jakarta 80.000.000,00 80.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Jakarta 914.000.000,00 914.000.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor 39. Jakarta 50.000.000,00 50.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.143.548.000,00 1.944.248.000,00 199.300.000,00 10,25 Pengadaan mebeleur 010. Jakarta 50.000.000,00 50.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 021. Jakarta 100.000.000,00 100.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. ´µ¶µ ·¸µ 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. ´µ¶µ ·¸µ 1.004.248.000,00 1.203.548.000,00 199.300.000,00 19,85 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 029. ´µ¶µ ·¸µ 10.000.000,00 10.000.000,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 042. ´µ¶µ ·¸µ 380.000.000,00 380.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala Asrama Mahasiswa Luar Daerah 140. ´µ¶µ ·¸µ 300.000.000,00 300.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

177.499.940,00 177.499.940,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 06. ´µ¶µ ·¸µ 27.499.940,00 27.499.940,00 Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 11. ´µ¶µ ·¸µ 150.000.000,00 150.000.000,00

04. Program Fasilitas Pindahpurna Tugas PNS

22.852.000,00 22.852.000,00 0,00 0,00 Pemberian tanda mata dan acara perpisahan dengan para purna tugas PNS 06. ´µ¶µ ·¸µ 22.852.000,00 22.852.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. ´µ¶µ ·¸µ 50.000.000,00 50.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 46. ´µ¶µ ·¸µ 50.000.000,00 50.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 313.850.000,00 313.850.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. ´µ¶µ ·¸µ 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan 09. ´µ¶µ ·¸µ 35.000.000,00 35.000.000,00 Rapat Teknis Stake Holder Badan Penghubung Tentang kerjasama Program dan kegiatan tahun 2011 12. ´µ¶µ ·¸µ 275.850.000,00 275.850.000,00

1.16. - PENANAMAN MODAL 15.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama ¹º»¼½¾ ¿ ½ À 2.200.000.000,00 200.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000,00 Penyebarluasan Leflet, Brosur potensi Riau 06. ´µ¶µ ·¸µ 100.000.000,00 100.000.000,00 Pameran Potensi Provinsi Riau 12. ´µ¶µ ·¸µ 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyebaraluasan Informasi Peluang dan Potensi Provinsi Riau Promosi PON XVIII Tahun 2012 15. Jakarta 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Á ÂÃÂÄÃ Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë Ì Í Ì Ì Î

19. Program pagelaran seni budaya daerah

565.000.000,00 565.000.000,00 0,00 0,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÏÒâÐÕ Muharam 01. á ÐâÐ Ô ãÐ 75.000.000,00 75.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÞÐ Ô × ÚÐÕ Lagu Melayu 02. á ÐâÐ Ô ãÐ 75.000.000,00 75.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ äå ÕÒâÐ Musik Melayu 03. á ÐâÐ Ô ãÐ 75.000.000,00 75.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÏÒâÐÕ Agustus 04. á ÐâÐ Ô ãÐ 50.000.000,00 50.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÏÒâÐÕ Lebaran 05. á ÐâÐ Ô ãÐ 50.000.000,00 50.000.000,00 ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ Ö ÒÕ × ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ Ý × ÐÙ Ú × Þßàà á ÐâÐ Ô ãÐ ä ÏÒâÐÕ Desember 06. á ÐâÐ Ô ãÐ 50.000.000,00 50.000.000,00 Paket Khusus Kesenian Budaya Melayu Riau 07. á ÐâÐ Ô ãÐ 150.000.000,00 150.000.000,00 Souvenir Riau dianjungan TMII 08. á ÐâÐ Ô ãÐ 40.000.000,00 40.000.000,00 Á ÂÃæçÃ Å Æ è éèÎ è êë Ë Ì È ì Ì í î ïÈ ê È ì ë Î éÌ í Ì Î Ê ê Ê êî Ì Ë êë Î ë ð é ì Ì ð ë Ç ÈÊ Ì Î ñ Ì Î Ë Ì È ì Ì í î ï È ì Ì Î ñ Ç Ì é Ë Ì È ì Ì í î Ç È ï Èñ Ì ò Ì ëÌ Î Ë Ì Î ïÈ ì ð Ì Î Ë ëÌ Î

16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala