DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 1.20.08. - Badan Penghubung
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan
kuantitatif 4
5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.475.183.300,00 2.149.189.700,00
325.993.600,00 15,17 Penyediaan jasa surat menyurat
01. Jakarta
34.992.000,00 34.992.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02.
Jakarta 300.000.000,00
598.793.600,00 298.793.600,00 99,60
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
Jakarta 6.000.000,00
6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 06.
Jakarta 8.000.000,00
35.200.000,00 27.200.000,00 340,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 07.
Jakarta 36.198.000,00
36.198.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Jakarta
300.000.000,00 300.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
Jakarta 40.000.000,00
40.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Jakarta
100.000.000,00 100.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
Jakarta 29.999.700,00
29.999.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 12.
Jakarta 50.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. Jakarta
100.000.000,00 100.000.000,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
Jakarta 100.000.000,00
100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
17. Jakarta
80.000.000,00 80.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18.
Jakarta 914.000.000,00
914.000.000,00 Penyediaan jasa dokumentasi kantor
39. Jakarta
50.000.000,00 50.000.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.143.548.000,00 1.944.248.000,00
199.300.000,00 10,25 Pengadaan mebeleur
010. Jakarta
50.000.000,00 50.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 021.
Jakarta 100.000.000,00
100.000.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022.
´µ¶µ ·¸µ
100.000.000,00 100.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024.
´µ¶µ ·¸µ
1.004.248.000,00 1.203.548.000,00
199.300.000,00 19,85 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
029.
´µ¶µ ·¸µ
10.000.000,00 10.000.000,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 042.
´µ¶µ ·¸µ
380.000.000,00 380.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala Asrama Mahasiswa Luar Daerah 140.
´µ¶µ ·¸µ
300.000.000,00 300.000.000,00
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
177.499.940,00 177.499.940,00
0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 06.
´µ¶µ ·¸µ
27.499.940,00 27.499.940,00
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas
11.
´µ¶µ ·¸µ
150.000.000,00 150.000.000,00
04. Program Fasilitas Pindahpurna Tugas PNS
22.852.000,00 22.852.000,00
0,00 0,00
Pemberian tanda mata dan acara perpisahan dengan para purna tugas PNS
06.
´µ¶µ ·¸µ
22.852.000,00 22.852.000,00
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000,00 100.000.000,00
0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 01.
´µ¶µ ·¸µ
50.000.000,00 50.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
46.
´µ¶µ ·¸µ
50.000.000,00 50.000.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
313.850.000,00 313.850.000,00
0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01.
´µ¶µ ·¸µ
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan 09.
´µ¶µ ·¸µ
35.000.000,00 35.000.000,00
Rapat Teknis Stake Holder Badan Penghubung Tentang kerjasama Program dan kegiatan tahun 2011
12.
´µ¶µ ·¸µ
275.850.000,00 275.850.000,00
1.16. - PENANAMAN MODAL 15.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
¹º»¼½¾ ¿ ½ À
2.200.000.000,00 200.000.000,00
2.000.000.000,00 1.000,00 Penyebarluasan Leflet, Brosur potensi Riau
06.
´µ¶µ ·¸µ
100.000.000,00 100.000.000,00
Pameran Potensi Provinsi Riau 12.
´µ¶µ ·¸µ
100.000.000,00 100.000.000,00
Penyebaraluasan Informasi Peluang dan Potensi Provinsi Riau Promosi PON XVIII Tahun 2012
15. Jakarta
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Á ÂÃÂÄÃ
Å Æ
Ç ÈÉ Ê Ë Ì Í Ì Ì
Î
19. Program pagelaran seni budaya daerah
565.000.000,00 565.000.000,00
0,00 0,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÏÒâÐÕ
Muharam 01.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
75.000.000,00 75.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÞÐ
Ô × ÚÐÕ
Lagu Melayu 02.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
75.000.000,00 75.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ äå ÕÒâÐ
Musik Melayu 03.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
75.000.000,00 75.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÏÒâÐÕ
Agustus 04.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
50.000.000,00 50.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÏÒâÐÕ
Lebaran 05.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
50.000.000,00 50.000.000,00
ÏÐÑÒÓ Ð Ô ÐÕ
Ö ÒÕ ×
ØÙÚÐÛ Ð Ü ÒÓÐÛÙ
Ý ×
ÐÙ Ú
× Þßàà
á ÐâÐ Ô
ãÐ ä ÏÒâÐÕ
Desember 06.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
50.000.000,00 50.000.000,00
Paket Khusus Kesenian Budaya Melayu Riau 07.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
150.000.000,00 150.000.000,00
Souvenir Riau dianjungan TMII 08.
á ÐâÐ Ô
ãÐ
40.000.000,00 40.000.000,00
Á ÂÃæçÃ
Å Æ
è éèÎ è êë Ë Ì
È ì Ì í î
ïÈ ê È ì ë
Î éÌ í Ì
Î Ê ê
Ê êî Ì
Ë êë Î ë
ð é ì Ì
ð ë Ç ÈÊ Ì
Î ñ Ì Î
Ë Ì
È ì Ì í î
ï È ì Ì
Î ñ Ç Ì
é Ë Ì
È ì Ì í î
Ç È ï Èñ
Ì ò Ì ëÌ
Î Ë Ì
Î ïÈ ì
ð Ì Î Ë ëÌ
Î
16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala