Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Pengadaan alat-alat praktek kesehatan di Akademi Kesehatan Kabupaten Inhu
38. Pekanbaru
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
þÿP P
P Pÿ
ÿPÿP þ
ÿ ÿ
Meranti 39.
Pekanbaru
26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
r r
r
paru-parurumah sakit mata
12.315.369.210,00 11.055.950.010,00
1.259.419.200,00 11,39 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat
rumah sakit 24.
- 75.000.000,00
75.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Petala Bumi
30. -
800.000.000,00 1.197.545.000,00
397.545.000,00 49,69 Pengadaan Obat-obatan Standar Rumah Sakit Petala Bumi
31. -
500.000.000,00 1.199.526.000,00
699.526.000,00 139,91 Rehabilitasi Ruang Interne RSUD Sri Indrasari Rengat
Sharing 57.
Kabupaten Indragiri Hulu 932.505.100,00
932.505.100,00 Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS Petala Bumi
60. -
198.500.000,00 360.848.200,00
162.348.200,00 81,79 Pengadaan bahan-bahan logistik RS Makan minum pasien
61. -
500.000.000,00 500.000.000,00
Pengadaan bahan-bahan logistik RS Loundry 62.
- 49.944.910,00
49.944.910,00 Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium RSUD
Kep. Meranti 64.
Kepulauan Meranti 5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 Rehabilitasi Berat Rsu Puri Husada Tembilahan penambahan
R P
ÿ P
R P
P ÿ
P P
kelas III kab. Inhil 65.
Tembilahan 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
r r
s r
s r r
sakit mata
380.000.000,00 380.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan rutinberkala rumah sakit 01.
Pekanbaru 200.000.000,00
200.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala instalasi pengolahan limbah rumah
sakit 16.
- 30.000.000,00
30.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat kesehatan rumah sakit
17. -
50.000.000,00 50.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala ambulancemobil jenazah 18.
- 50.000.000,00
50.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala alat-alat perkantoran RS petala
Bumi 25.
- 50.000.000,00
50.000.000,00
32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
319.999.800,00 319.999.800,00
0,00 0,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Peningkatan Kinerja Pengelola Program Kesehatan Keluarga 04.
- 79.999.800,00
79.999.800,00 Pemantauan Program Perencanaan Pertolongan Persalinan
dan Pencegahan kompliksi P4K Propinsi Riau 06.
- 240.000.000,00
240.000.000,00
Jumlah
80.425.023.687,00 80.017.048.257,00
407.975.430,00 1
NIP.19531215.198412.1.001 H. KATIJO SEMPONO, S.IP, M.Kes
Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Dinas Kesehatan
NIP. 19620730 198303 1 004
JONLI, S.Sos, M.Si
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
: +, +-
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan
kuantitatif 4
5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
1.02. - KESEHATAN 33.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Arifin Achmad
98.200.000.000,00 86.400.000.000,00
11.800.000.000,00 13,66 Pelayanan Kesehatan
01. Pekanbaru
82.870.000.000,00 93.798.000.000,00
10.928.000.000,00 13,19 Pendukung Pelayanan Kesehatan
02. Pekanbaru
3.530.000.000,00 4.402.000.000,00
872.000.000,00 24,70
Jumlah
86.400.000.000,00 98.200.000.000,00
11.800.000.000,00 14
NIP.196507211991012002
D.0 12 345 657 8
5 9 ; =
7 7 ?
9 =A
Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Direktur Utama RSUD Arifin Achmad
NIP. 19620730 198303 1 004
JONLI, S.Sos, M.Si
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
B CEFGEFHE
I J KLMN
OMQ ST U SV
M WMLXMY
B CEFGE
I Z[O[ \ ] W]
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan
kuantitatif 4
5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.374.520.000,00 1.274.550.000,00
99.970.000,00 7,84
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
J KLMN
O MQ S T
U SV
M W
MLXMY _` a
10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02.
J O
U SV
M WMLXMY
_` ab S
Y c
S J S
MK
250.000.000,00 250.000.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
J O
U SV
M WMLXMY
_` ab S
Y c
S J S
MK
49.900.000,00 49.900.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
Pekanbaru 324.000.000,00
324.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
J OU
W] d_
] _
J e_
E J
f ]
g
75.350.000,00 75.350.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.
Pekanbaru 30.000.000,00
30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13.
J OU
W] d_
]
30.000.000,00 30.000.000,00
Penyediaan bahan logistik kantor 16.
Pekanbaru 15.000.000,00
15.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. Luar daerah provinsi
149.900.000,00 249.870.000,00
99.970.000,00 66,69 Penyediaan jasa tenaga kontrak
26. Pekanbaru
249.600.000,00 249.600.000,00
_ h `
c SMXMY
] Q
` h
i S
TM c
S i
MY jkg l
J O U S V
M WMLXMY
81. -
90.800.000,00 90.800.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur