Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 06. - 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 11. - 58.000.000,00 58.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 02. - 75.000.000,00 75.000.000,00 Bimtek dan Diklat Teknis Fungsional Aparatur SKPD 12. - 60.000.000,00 60.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 804.000.000,00 804.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. - 115.000.000,00 115.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. - 175.000.000,00 175.000.000,00 Penyusunan LAKIP dan IKU 05. - 264.000.000,00 264.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi fisik dan keuangan 08. - 250.000.000,00 250.000.000,00 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 20. ˆ‰Š‹ ‰ Œ Ž ‘‹ ’Œ“Œ ”‘”“  Ž‹ Œ•Œ”Œ ‘ “ ‰  Œ – —Œ pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 4.025.250.000,00 3.929.000.000,00 96.250.000,00 2,45 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah daerah 07. - 180.000.000,00 259.750.000,00 79.750.000,00 44,31 Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya 08. - 190.000.000,00 190.000.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan 09. - 200.000.000,00 216.500.000,00 16.500.000,00 8,25 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 10. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Gelar Pengawasan 11. - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Reguler 12. - 1.385.000.000,00 1.385.000.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala khusus 13. - 900.000.000,00 900.000.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Rakorwasda 14. - 225.000.000,00 225.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Agenda Pengawasan 15. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP Provinsi Riau 18. - 324.000.000,00 324.000.000,00

21. Program Peningkatan Profesionalism pemeriksa dan