Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan B CEFGEFHE I J KLMN OMQ ST U SV M WMLXMY B CEFGE I Z[O[ \ ] W] Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.374.520.000,00 1.274.550.000,00 99.970.000,00 7,84 Penyediaan jasa surat menyurat 01. J KLMN O MQ S T U SV M W MLXMY _` a 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. J O U SV M WMLXMY _` ab S Y c S J S MK 250.000.000,00 250.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. J O U SV M WMLXMY _` ab S Y c S J S MK 49.900.000,00 49.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 324.000.000,00 324.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. J OU W] d_ ] _ J e_ E J f ] g 75.350.000,00 75.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. J OU W] d_ ] 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor 16. Pekanbaru 15.000.000,00 15.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Luar daerah provinsi 149.900.000,00 249.870.000,00 99.970.000,00 66,69 Penyediaan jasa tenaga kontrak 26. Pekanbaru 249.600.000,00 249.600.000,00 _ h ` c SMXMY ] Q ` h i S TM c S i MY jkg l J O U S V M WMLXMY 81. - 90.800.000,00 90.800.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

661.840.000,00 661.840.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007. Pekanbaru 24.840.000,00 24.840.000,00 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 022. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 024. Pekanbaru 137.000.000,00 137.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

135.805.000,00 135.805.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawaipetugas 11. - 30.820.000,00 30.820.000,00 Pengadaan pakaian olahraga 14. J O U SV M WMLXMY _` ab S Y c S J S MK 104.985.000,00 104.985.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

177.800.000,00 177.800.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. - 75.000.000,00 75.000.000,00 Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi perencanaan Rumah mnopq t p u n v nwxny 43. - 52.600.000,00 52.600.000,00 Pelatihan terapi aktifitas kelompok TAK keperawatan jiwa 44. - 50.200.000,00 50.200.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 01. - 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan semesteran 02. - 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. - 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan LAKIP dan IKU 05. z { m t |}~ v ~ €~ 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 14. - 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan RKADPA-SKPD 15. { m tpu n v nwxny 10.000.000,00 10.000.000,00

1.02. - KESEHATAN 16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 056. - 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 € ‚ w ‚ƒ p „ n … nny † ny x ‚ w ‡ ƒ p „ ny o ‚ˆ‚ „ n q ny ‰ pu n † ny  ~€ Š~ 059. - 30.000.000,00 30.000.000,00 € ‚ƒ n ‹ nyny o Œ y ˆ‚ƒ p y  † ny q ‚ˆ qp y  Ž |~ | ‘ m 060. - 45.000.000,00 45.000.000,00

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 01. { m tpu n v nwxny € … Œ ’“ { p n ‡ 21.000.000,00 21.000.000,00

24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

209.421.000,00 209.421.000,00 0,00 0,00 Pemulangan pasien yang tidak mampu 12. - 51.972.000,00 51.972.000,00 Home visit pasien miskin 13. - 48.000.000,00 48.000.000,00 Pemakaman jenazah pasien miskin 14. - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan paket pakaian pasien dan gelandangan psikotik 15. - 70.000.000,00 70.000.000,00 Penjaringan pasien gelandangan psikotik 16. - 33.449.000,00 33.449.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana