Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Daerah 05. - 476.400.000,00 476.400.000,00 Koordinasi dengan Pemerintah PusatPemerintah Lainnya 07. - 4.494.000.000,00 4.494.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Lembaga Organisasi Sosial Masyarakat Pemerintah Non DepartemenLuar Negeri 12. - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah 12.993.645.900,00 12.999.392.400,00 5.746.500,00 -0,04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 01. - 1.549.660.000,00 1.696.260.000,00 146.600.000,00 9,46 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 02. - 1.620.000.000,00 1.580.000.000,00 40.000.000,00 2,47 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 03. - 484.999.900,00 484.999.900,00 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 04. - 399.950.000,00 399.950.000,00 Penyediaan Dukungan Tenaga Akuntansi dan Supervisi 05. - 2.769.412.500,00 2.925.226.000,00 155.813.500,00 5,63 Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah 06. Provinsi Riau 479.530.000,00 479.530.000,00 ·¸¹º ¹ »¼ ½¾½¹ ¿½¹ ·¸À¸Á ºÂ½Ã ½½¹ Ä ºÅ ¾¸À ¿½¹ Æ ½Ã º¹ » ½¹ Ä ÇÈÉ Biro Keuangan 07. - 818.160.000,00 550.000.000,00 268.160.000,00 32,78 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD 08. - 662.000.000,00 662.000.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Daerah 09. - 670.000.000,00 670.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Penatausahaan Keuangan Daerah 10. Pekanbaru dan Luar Kota Pekanbaru 578.000.000,00 578.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 11. - 600.000.000,00 600.000.000,00 Penyusunan Standar Analisa Belanja SAB 12. - 600.000.000,00 600.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 14. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset milik Pemerintah Provinsi Riau 15. Pekanbaru 579.815.000,00 579.815.000,00 Penyusunan standar satuan harga 16. - 280.000.000,00 280.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 17. - 199.215.000,00 199.215.000,00 Monitoring dan evaluasi programkegiatan Biro Perlengkapan 18. - 170.000.000,00 170.000.000,00 Revaluasiappraisal asetbarang daerah 19. - 138.650.000,00 138.650.000,00

18. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan