Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi pemberantasan bibit unggul palsu di 12 KabKota 33. - 175.000.000,00 175.000.000,00 Penyediaan Alat Pengolahan Sagu Rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti 34. - 250.000.000,00 737.400.000,00 487.400.000,00 194,96 Diversifikasi Tanaman Kakao pada kebun kelapa rakyat di Kabupaten Indagiri Hilir 35. Indragiri Hilir 573.139.000,00 573.139.000,00 Rehabilitasi Jalan Produksi Sepanjang 30 Km di 6 Kab 36. Pekanbaru 5.370.640.158,00 5.370.640.158,00 Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 37. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 38. Pekanbaru 206.000.000,00 206.000.000,00 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao 39. Pekanbaru 852.000.000,00 852.000.000,00 Klasifikasi Perusahaan Perkebunan 40. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00 Inventarisasi Peralatan dan Mesin Perkebunan se- Provinsi Riau 41. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Sosialisasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 42. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00

26. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.202.000.000,00 1.202.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Usaha PertanianPerkebunan 01. - 452.000.000,00 452.000.000,00 Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan 02. Pekanbaru 750.000.000,00 750.000.000,00 Jumlah 40.548.804.340,00 30.900.247.038,00 9.648.557.302,00 24 NIP.19560601 197808 1 002 UV X YZ[ \ Pekanbaru, 17 April 2011 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala Dinas Perkebunan NIP. 19620730 198303 1 004 JONLI, S.Sos, M.Si DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 2.01.03. - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan : 2.01. - PERTANIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.244.766.000,00 1.092.166.000,00 152.600.000,00 13,97 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Pekanbaru 270.000.000,00 422.600.000,00 152.600.000,00 56,52 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 06. Pekanbaru 6.800.000,00 6.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 275.100.000,00 275.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Pekanbaru 18.500.000,00 18.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 42.015.000,00 42.015.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 26.551.000,00 26.551.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. - 15.000.000,00 15.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Pekanbaru 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 48.200.000,00 48.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur