DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 2.01.02. - Dinas Perkebunan
: 2.01. - PERTANIAN Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan
kuantitatif 4
5 6
9 = 8 - 7 Sumber
Dana Setelah
Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.511.140.000,00 2.384.300.000,00
126.840.000,00 5,32
Penyediaan jasa surat menyurat 01.
Pekanbaru 50.000.000,00
50.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02. Pekanbaru
360.000.000,00 360.000.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
Pekanbaru 70.000.000,00
70.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinasoperasional 06.
Pekanbaru 100.000.000,00
100.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
07. Pekanbaru
100.000.000,00 100.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
Pekanbaru 150.000.000,00
150.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09. Pekanbaru
19.300.000,00 19.300.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
Pekanbaru 100.000.000,00
100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Pekanbaru
100.000.000,00 100.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
12. Pekanbaru
75.000.000,00 75.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15. Pekanbaru
50.000.000,00 50.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 17.
Pekanbaru 300.000.000,00
300.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. Pekanbaru
650.000.000,00 776.840.000,00
126.840.000,00 19,51 Penyediaan jasa administrasi kantor
29. Pekanbaru
200.000.000,00 200.000.000,00
Penyediaan Jasa Internet, Hosting Website dan Perawatan Jaringan Internet
47. Pekanbaru
60.000.000,00 60.000.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
592.660.000,00 500.000.000,00
92.660.000,00 18,53
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007.
Pekanbaru 100.000.000,00
100.000.000,00 Pengadaan mebeleur
010. Pekanbaru
100.000.000,00 100.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 026.
Pekanbaru 200.000.000,00
36.000.000,00 164.000.000,00 82,00
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 042.
Pekanbaru 256.660.000,00
256.660.000,00 Pengadaan komputer, laptop, printer dan kelengkapannya
087. Pekanbaru
100.000.000,00 100.000.000,00
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
96.000.000,00 96.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 06.
- 96.000.000,00
96.000.000,00
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000,00 75.000.000,00
0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 01.
- 75.000.000,00
75.000.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
190.000.000,00 190.000.000,00
0,00 0,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04.
- 45.000.000,00
45.000.000,00 Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran
23. Pekanbaru
145.000.000,00 145.000.000,00
1.21. - KETAHANAN PANGAN 16.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan
1.354.530.000,00 1.354.530.000,00
0,00 0,00
Peremajaan Pembangunan Kebun Sagu Rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti
64. -
975.880.000,00 975.880.000,00
Pemeliharaan Tanaman Sagu Rakyat di Desa Tanjung Sari Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti
65. -
378.650.000,00 378.650.000,00
2.01. - PERTANIAN 17.
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan
550.000.000,00 550.000.000,00
0,00 0,00
Pembinaan pasca panen, peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi perkebunan
15. -
550.000.000,00 550.000.000,00
18. Program peningkatan penerapan teknologi
pertanianperkebunan
2.800.000.000,00 2.800.000.000,00
0,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi Permodalan usaha dan pemanfaatan teknologi perkebunan serta dukungan program revitalisasi
perkebunan 15.
Pekanbaru 400.000.000,00
400.000.000,00
Kode Uraian
Target Kinerja 2
1 Lokasi Kegiatan
3 Program
Kegiatan kuantitatif
4 5
6 9 = 8 - 7
Sumber Dana
Setelah Jumlah Rp
Sebelum perubahan
perubahan 7
8 Bertambahberkurang
Rp 10
Pemanfaatan sistem informasi perkebunan menggunakan integrasi data penginderaan jauh dan teknologi sistem
informasi geografis Geografics Informasi SystemGIS secara berkelanjutan
16. Pekanbaru
400.000.000,00 400.000.000,00
Sosialisasi kebijakan, Demplot pemanfaatan pupuk organik dan pembinaan kelembagaan petani di lapangan oleh 9 UPT
untuk 11 KabKota 17.
Pekanbaru 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 Pembinaan Mutu hasil produk perkebunan
18. Pekanbaru
300.000.000,00 300.000.000,00
Pembinaan petugas hama penyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan darurat
19. Pekanbaru
200.000.000,00 200.000.000,00
19. Program peningkatan produksi pertanianperkebunan