Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan penerapan teknologi

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA - SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintahan : 2.01.02. - Dinas Perkebunan : 2.01. - PERTANIAN Organisasi Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Menurut Program dan Kegiatan Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.511.140.000,00 2.384.300.000,00 126.840.000,00 5,32 Penyediaan jasa surat menyurat 01. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 02. Pekanbaru 360.000.000,00 360.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03. Pekanbaru 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 06. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 07. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 08. Pekanbaru 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09. Pekanbaru 19.300.000,00 19.300.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 17. Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18. Pekanbaru 650.000.000,00 776.840.000,00 126.840.000,00 19,51 Penyediaan jasa administrasi kantor 29. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Internet, Hosting Website dan Perawatan Jaringan Internet 47. Pekanbaru 60.000.000,00 60.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

592.660.000,00 500.000.000,00 92.660.000,00 18,53 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 007. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan mebeleur 010. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 026. Pekanbaru 200.000.000,00 36.000.000,00 164.000.000,00 82,00 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 042. Pekanbaru 256.660.000,00 256.660.000,00 Pengadaan komputer, laptop, printer dan kelengkapannya 087. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 06. - 96.000.000,00 96.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 01. - 75.000.000,00 75.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04. - 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran 23. Pekanbaru 145.000.000,00 145.000.000,00

1.21. - KETAHANAN PANGAN 16.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanianperkebunan 1.354.530.000,00 1.354.530.000,00 0,00 0,00 Peremajaan Pembangunan Kebun Sagu Rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti 64. - 975.880.000,00 975.880.000,00 Pemeliharaan Tanaman Sagu Rakyat di Desa Tanjung Sari Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti 65. - 378.650.000,00 378.650.000,00

2.01. - PERTANIAN 17.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanianperkebunan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan pasca panen, peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi perkebunan 15. - 550.000.000,00 550.000.000,00

18. Program peningkatan penerapan teknologi

pertanianperkebunan 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan dan fasilitasi Permodalan usaha dan pemanfaatan teknologi perkebunan serta dukungan program revitalisasi perkebunan 15. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00 Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3 Program Kegiatan kuantitatif 4 5 6 9 = 8 - 7 Sumber Dana Setelah Jumlah Rp Sebelum perubahan perubahan 7 8 Bertambahberkurang Rp 10 Pemanfaatan sistem informasi perkebunan menggunakan integrasi data penginderaan jauh dan teknologi sistem informasi geografis Geografics Informasi SystemGIS secara berkelanjutan 16. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00 Sosialisasi kebijakan, Demplot pemanfaatan pupuk organik dan pembinaan kelembagaan petani di lapangan oleh 9 UPT untuk 11 KabKota 17. Pekanbaru 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembinaan Mutu hasil produk perkebunan 18. Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembinaan petugas hama penyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan darurat 19. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

19. Program peningkatan produksi pertanianperkebunan